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工程经费预算范文(精选多篇)

发布时间:2022-10-08 12:06:24 来源:其他范文 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:经费预算报告

关于“一二九”活动的经费预算的报告

根据我院2015年“一二九”活动安排,现我专业根据学院院的指示精神,并结合报名同学的实际情况,策划并组织青花瓷舞蹈的排练,现初步拟定平时排练活动的经费预算。其中“服装道具费”(3项)共计1800元,“排练期间饮食费用”共计500元,“交通费用”100元,其他可能发生突发事件的处理费用200元。预算经费总计2600元。详细如下:

一、“服装道具”。计有3项共计1800元

1、舞蹈道具

男生需10把舞蹈扇,每把15元,计150元;女生需10把油纸伞,每把15元,计150元。共计300元。

2、舞蹈服装

8套男生服装,每套50元,计400元;8套女生服装,每套50元,计400元;15双舞蹈鞋,每双20元,计300元。共计1100元。

3、场地道具

男生需8张粘贴在椅子下发的图案道具,每张50元,共计400元。

二、餐饮费。共计500元

根据我院要求,并结合排练的实际,本着勤俭节约、确保必须的原则,提出餐饮费预算约500元。

三、交通费用(考虑可能需要去市区采购服装道具)。共计100元。

四、突发状况应急费用(如在训练过程中发生生病受伤等意外情况)。共计200元

以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。

贵州大学机械工程学院研会文体部 2015年12月7日

推荐第2篇:开展活动经费预算

xxxxxx县第一批“四群”教育活动有关经费支出预算

一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费 万元。主要预算支出项目包括:

1、购置电脑 9台(原创先争优办办公室有电脑9台:其中3台已经老化、运转极度不正常,可以正常运转的仅有6台。电脑每个坐班人员1台、政务网1台,现还急需配备9台),5000元/台,预算支出合计35000元;

2、购置打印机4台(每组1台),1500元/台,预算支出合计6000元;

3、购置传真机1台(办公室1台),3000元/台,预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

4、购置录音笔1支,预算支出1000元/支;

5、购置一体机1台,预算支出45000元/台;

6、购置折页机1台,预算支出14000元/台;

7、购置装订机1台,预算支出3200元/台;

8、购置文件柜5组(综合组2个,其他3个组各1个),1100元/个,预算支出合计5500元;

9、购置饮水机4台(每组1台),250元/台,预算支出合计1000元;

10、电话费及宽带网络服务费(宽带网络1条,电话2部)3600元/年;

11、电子政务网络服务费2800元/年。

12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

14、文印纸张购置预算支出5400元。

15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

16、日常办用品采购等预算支出8000元。

四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组2000元,主要为误餐费、加班费等)。

二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费

万元。主要预算支出项目包括:

1、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动动员大会(乡镇党委书记和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工,县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加,(参会人员120人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,会期1天,经费预算支出:[ 7×140元/人.天] ×1天﹦980元

2、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,会期1天)。会议场地费2000元/场。会议经费预算支出:[ 139 人×140元/人.天] ×1天+场地费2000元/场﹦21460元。(注:第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算)

3、开展“四群”教育活动半年工作总结会(省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加),参会人员240人〈其中:安排食宿118人,会期1天),会议经费预算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 16520 元。

4、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员370人〈其中:安排食宿257人〉,会期1天)。会议场地费2000元/场。年终表彰优秀下派单位15个,优秀工作队长3个,优秀新农村指导员20个,先进示范点

个。会议经费预算支出:[ 优秀下派单位15个×

元/个+优秀工作队长3个×

元/个+优秀新农村指导员20个×

元/个+先进示范点个×

元/个+会议场地费2000元/场]﹦

元。

三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费11.5万元。主要预算支出项目包括:

1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。

2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出10000元。

3、文印纸张购置预算支出15000元。

4、车辆燃油费预算支出15000元。

5、电话费预算支出6000元。

6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。

7、日常办用品采购等预算支出10000元。

四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组2000元,主要为误餐费、加班费等)。

五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费4万元。主要预算支出项目包括:

1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。

2、宣传工作经费预算支出35000元。

六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。(主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出)。

(注:省委、州委督查组驻我县的食宿等接待由县接待办负责,其接待经费另由县接待办向县人民政府写出报告)。

中共xxxxxx县委开展群众观点群众路线群众利益群众

工作教育实行干部直接联系群众制度领导小组

2012年1月9日

推荐第3篇:科教文卫经费预算

2014年科教文卫经费预算

一、新农合缴费居民补助32.6万元

预计缴费人数16300人,每人补助20元。

二、卫生所建造费用400万

拟定2014年建造虎岭卫生所,预计建造经费400万。

三.办公经费5万

征订报刊杂志、宣传教育、组织集体活动。

以上共需经费437.6万元。

2013年11月28日

推荐第4篇:团委经费预算

2016-2017学年团委经费预算申请

一、团建经费

1、各支部工作手册60*10=600元

2、团干部外出培训学习500元

3、五四青年节表彰优秀团干部、优秀团员、五四红旗团支部 优秀团干部60*10=600元

优秀团员60*10=600元

五四红旗团支部10*100=1000元 合计:3300元

二、校园文化建设经费

1、团员活动室及团委办公室的宣传与布置2500元

2、校园文化宣传建设(展板、橱窗、校园广播)2000元

3、日常管理与办公耗材2000元

4、校内活动经费(包括礼仪队建设与青年志愿者对建设与活动经费)

活动宣传组织与策划、场地布置、评委及奖励总计3500元 合计:10000元

三、教工团建工作

1、教工团员组织生活2000元

2、拓展活动费用1000元 合计:3000元

总计:16300元

阿克苏市实验中学团委

推荐第5篇:运动会经费预算

农民趣味运动会经费预算

一:运动员费用

(1)生活费用

所有参赛人员按20元每餐标准安排比赛第一天午餐:500×20=10000元

(2):器材费

篮球一个300元

羽毛球拍2副100元

拔河绳200元

油漆(用于篮球场刷线)200元

横幅两条 300元

合计:1100元。

(3):医药用品费

红花油一瓶20元,纱布一卷10元,创口贴一盒10元,云南喷雾剂一瓶35元,红药水一瓶5元,棉签2包10元,碘酒一瓶10元。

合计:20+10+10+35+10+5+10=100元。

(4):水费

运动员训练比赛期间共4天,桶装水10桶跟一次性水杯20袋。

合计:12×10+5×20=220元。

(5):服装及奖励费用

奖励方面:篮球奖励1200元

团体奖励1200元(其中拔河、挑粮食两项)单项奖励1200元(其中滚轮胎、拱猪两项)

纪念奖500 ×15=7500元

合计:1200+1200+1200+7500=11000元。

总计:10000+1000+100+160+11000=22260元。

推荐第6篇:篮球经费预算

遵义县三渡镇中学

关于组建参加遵义县第三届初中生“三好杯”篮球队经费使用

预算报告

尊敬的三渡镇中心学校领导:

我校根据遵义县教育和科技局及镇中心学校的文件精神组建女队1支学生篮球队参加遵义县第三届初中生“三好杯”篮球赛总决赛,根据工作的开展须产生相应的经费。其具体预算情况如下:

一、组队情况

1、领队1人。

2、教练员2人、工作人员1人、裁判员1人。

3、女生球队队员10人。

二、支出费用

(一)、训练费用

1、饮水费用:7元1桶∕天×20天=140.00元。

2、训练期间意外伤救护费:500.00元。

3、教练员训练生活补助费:20元∕人∕天×20天×2人=800.00元。(周

六、日照常训练)

4、篮球:2个×200元∕个=400.00元。

5、运动员和教练员训练20天营养补助费:13元∕人×20天×12人=3120.00元。

(二)、比赛费用

1、往返遵义县第二中学包车费:300元∕辆×2辆×2趟=1200.00元。

2、教练员、裁判员、工作人员、领队服装费:300元∕人×4人=1200.00元。

3、运动员服装:150元×10人×2套=3000.00元。

4、生活费:50元∕人×13人×3天=1950.00元。

5、住宿费:30元∕人×13人×3天=1170.00元。

6、运动员保险费:10元∕人×10人=100.00元。

7、晚餐费:10元∕人×13人×3天=390.00元。

8、参赛费:5000.00元。

7、饮水费:500.00元。

8、医药费:500.00元。

9、比赛期间牛奶:13人×3天×3元=117.00元。

(三)其他预算外开支:1000.00元。

以上费用共计:20487.00元 上述费用妥否,请指正。

遵义县三渡镇中学 2012年6月3日

推荐第7篇:迎新晚会经费预算

迎新晚会经费预算 1,请帖260元 2,气球等场地布置100元 3,荧光棒等200元左右 4,电池50元 5,工作人员的水和晚餐 300元左右 6,节目单100元 7,背景布置80元 8,横幅100元 9,鲜花150元 10,化妆费50元

推荐第8篇:春节晚会经费预算

东莞市大为精密组件有限公司

大为【2014】071

2014春节活动总预算

1、优秀员工奖励预算:优秀员工奖20名:300元/人*20人=6000元

小计:6000元

2、留厂人员三十年夜饭补贴:

20元/人*

人= 800元

小计:800元

3、值班人员红包保安:100元/人*5人=500元

主管:500元/人*1人=500元

小计:1000元

4、值班人员小吃水果:预算300元。

小计:300

5、开工利是:20元/人*120人=2400元

小计:2400元

6、春节晚会:舞台搭建、背景音响灯光1000元

小计:1000元 节目奖金:一等奖500元、二等奖300元(2个)、三等奖:200元(3个) 小计:1700元

节目参与奖:50元(或者采购礼品)

小计:450元

活动策划其它费用:1000元(主持人服装造型、红包:主持人200元/人、

活动策划组人员100元/人、奖状礼品)

小计:1000元

活动抽奖:一等奖500元(5人)、二等奖300元(20人)、三等奖200元(40人)

晚会安慰奖:100元/人*55=5500元

小计:22000元

7、全员聚餐:120*50=6000元

小计:6000元

总合计:42890元整

以上预算案是否妥当,请指示:

人力资源部 2014-12-6

核准:

拟定: 刘鹏

主题词:“活动晚会”

发至:大为精密组件有限公司全体人员 抄送:韩总

发文部门:人力资源部 送达形式:公告 发1份

推荐第9篇:运动会经费预算

第十一届运动会开支预算

跳绳(15米)两根 20*2=40元 实心球两个 25*2=50元 钉鞋12双 50*12= 600元 稿纸1本 1*30=30元(通讯稿) 水 3打 3*20=60元

桶装水 12桶 12*8=96元 杯子 12条12*2=24元 葡萄糖 30元 (补充营养)

功能饮料 一箱 480元 (补充营养)

活络油 3瓶 30元 (医疗)

云南白药 2瓶 96元 (医疗)

创可贴 10包 25元 (医疗)

打印费 约100元 (秩序册、表格) 胶带 5卷 15元 粘贴物品用

共计:1676元

推荐第10篇:运动会经费预算

运动会经费预算

啦啦操:

啦啦操队服75*8=600

花球

5*8=40

纸杯

5*2=10

总计650元

运动员:

钉鞋

60*5=300

葡萄糖

4*20=80

纸杯

5*10=50

云南白药

30*2=60

其它药品(创可贴、纱布、胶带、碘酒)=30

别针

100*0.3=30

毛巾

3*10=30

瓶装水

20*6=120

运动员奖励 10*110=1100

总计1800

服务人员:

运动会当天经费

总计1000元

总计 3450元

第11篇:运动会经费预算

运动会经费预算

一:运动员费用

(1):训练费及教练费

运动员共四十名,按照往年的传统习惯,运动员训练期间,每人每天给予5元训练费, 从训练开始日9月21号至运动会比赛日10月19号,除去国庆7天假期不训练,再减去运动会开始前一天(10月18号)运动员的休息调整,总共训练天数为21天。所以训练费总计为:21x40x5=4200元。

训练期间,为让运动员得到更系统的训练,达到更好的训练效果,我们专门请了两位教练作指导和辅助训练,其中整个训练期间,每位教练须给予300元的费用,合计为:

300x2=600元。

总计:4200+600=4800元。 (2):器材费

铅球男女各一个,总计:80+50=130元。

标枪男女各一根,总计:60+50=110元。

铁饼男女各一个,总计:60+40+100元。

跨栏架两个,总计:120x2=240元。 合计:130+110+100+240=580元。 (3):医药用品费

红花油一瓶20元,纱布一卷10元,创口贴一盒10元,云南喷雾剂一瓶35元,红药水一瓶5元,棉签2包10元,碘酒一瓶10元。

总计:20+10+10+35+10+5+10=100元。 (4):水费

运动员训练期间,再加上比赛三天,共24天,每天一桶5元桶装水跟一盒3元一次性水杯。

总计:5x24+3x24=192元。 (5):服装及奖励费用

依然是按照往年的惯例,服装方面,一套比赛服市场价为40元,学院跟运动员各处一半,赛后服装归运动员所有,因此,学院须每人给予20元的服装费。共计: 40x20=800元。

奖励方面,对于在比赛期间为学院争得荣誉的运动员,每得一分,学院给予10元奖励。根据平时运动员的训练来看,初步估计总共能拿80分。总计:10x80=800元。

合计:800+800=1600元。

总计:4800+580+100+192+1600=8272元。

二:仪仗队费用

服装方面,仪仗队人数总共是63个,外加两个国防生作指导。分两个方面案: 《1》:

所需服装的费用全部由学院承担,每件20元,外加所有邮费15元,服装使用后洗净由学院库存,以备往后使用。总计:20x63+15=1275元。 《2》:所需服装费用由学院和个人各出一半,但服装使用后归个人所有,加上邮费,

总计:10x63+15=645元。

摄影方面,包括指导员在内,共65人,每张纪念照的价格为9元, 总计:65x9=585元。

合计:(1)1275+585=1860元。

(2)645+585=1230元。

总结:若仪仗队使用方案一,运动会总计经费预算为8272+1860=10132元。

如使用方案二,则全部费用为8272+1230=9502元。

第12篇:文化活动经费预算方案

罕艾日克镇2012年度文化活动经费预算

方案

根据和田地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神,结合本镇今年文化工作计划,特制定2012年文化活动经费使用预算方案。

一、指导思想

以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神,自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众文化活动为载体,以繁荣农民群众精神文化生活为目的,规范管理文化活动专项资金,确保专款专用,以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。

二、经费来源及预算数据

2012年度文化活动经费预算,根据本镇的实际情况而定于5万元人民币。

三、经费使用原则

(一)镇财政按照县委、县政府有关文件精神,确保资金全额到位。文化活动经费坚持专款专用,如发现申报内容不真实骗取资金,或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的,将追究直接人员责任。

(二)文化站须按照工作计划,编报经费预算方案。经费列支的文化活动项目,须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预算、

1 经费使用”一体化,环环相扣,步步扎实。

四、监督检查

年度文化活动项目的经费列支,镇财政要做到账目清晰,数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档,以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。

五、文化活动项目经费预算

罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体,充分的利用节假日。

三月:举行“三八”活动,经费预算1万元人民币。

1、拔河比赛:组织群众队,共计8个队,每队补助300元,共计300×8;评选前三名奖金纪念品费用以此为:500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费:400元;共计3700元人民币。

2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000×6,奖状费用300元;共计6300元人民币。

五月:举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。

教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。

六月:举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费预算1万元。

2 租舞台音响费1500元、交通费1500元、误餐费1000元、合唱队服装费2000元、奖励费2500元、主持节目评委费500元。

七月:举办全镇文艺骨干培训,经费预算1万元人民币

分类培训其三期,每期音响会务费1000元、误餐费补贴每期1000元、讲课费每期1000元,三期材料费用1000元。三期共计1万元人民币。

八月:举办全镇体育活动,经费预算1万元人民币。

1、篮球比赛:组织群众队,共计10个队,每队补助300元,共计300×10;评选前三名奖金纪念品费用以此为:500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费:800元(两天);共计4700元人民币。

2、兵兵球、羽毛球比赛:各评选前五名以此奖励:300元、200元、100元、100元、100元;800元×2;邀请评委及生活补助费:600元;共计2200元人民币。

3、象棋比赛:评选前三名以此奖励:300元、200元、100元,纪念品费用:500元,生活补助费:300元;共计1400元人民币。

4、宣传图片及购买办公用品:1300元。

十月:举行罕艾日克镇农村文艺汇演。经费预算5000元人民币。

场地费500元、场景布置500元、奖励品1000元、交通

3 费1000元、误餐费1000元,其他费用1000元人民币。

以上文化活动经费预算方案,请镇有关部门从严掌握,认真组织实施。同时,倡导社会各界支持文化事业,注意吸纳社会资金办文化,以进一步活跃群众文化,提高群众素养,推动我镇各项工作开展。

罕艾日克镇人民政府

2012年3月15日 4

第13篇:学校经费预算管理制度

学校经费预算管理制度

为了加强对学校经费的使用和管理,加强民主理财,使有限的资金发挥更大的效益,特制定本制度。

第一条、预算编制的指导思想:坚持依法理财,严格经费管理,坚持民主理财,做到校内财务公开。

第二条、预算编制的原则:统筹安排,量力而行,保证重点,略有节余。首先保证人员经费和教育、教学、科研的需要,注意重点项目经费的安排,严格控制公务费的开支。

第三条、经费预算方案的制定程序:财会室每10月份对上年度预算执行情况进行汇总核算,对下年度收支情况认真匡算,制定综合财务预算计划草案,提出经费安排的初步意见,提交主管财务校长审阅和校务会议讨论,校长批准。其预算执行情况,由财会室定期向主管财务校长汇报。

第四条、经费管理办法:量入为出,指标分解,分片使用,统一管理。

1、全校人员经费(包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费),由分管校长按国家政策和学校的有关决定确定,通知财会室执行。由财会室实行统一管理、一级核算。

2、公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费,根据年度计划由学校统筹管理,并加强督促,严格控制支出在限额范围之内。

3、学校负责人作为经济责任人,要从严从紧把好经费开支关口,力求用有限的经费办更多的实事,产生更大的办学效益。

第五条、经费使用规定及审批程序

1、在县教育局下达会计年度预算经费指标之前,学校只能作维持正常运转的日常费用开支。

2、每年11月底,由财会室提出《学校统筹经费管理方案》和《部门经费分配方案》,经校务会议讨论,校长批准。财会室要根据年度预算计划统筹管理公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费的有效使用。

3、县财政局、县教育局等上级部门下达的专项经费,必须专款专用。

4、各项费用开支均要严格遵守财经纪律和规章制度,在规定的范围内,本着节约的原则掌握使用。如有违反制度者,财会室有权拒绝支付相关费用。

5、不在预算经费计划安排内的开支,由财务室(或相关人员)写出专项报告,报校长特批。

6、基建费支出的审批程序:

(1)基建预付款由分管校长审核、校长审批。其《合同》分送财务室与档案室存档备查。履行《合同》分期付款时,必须经质检部门签出对工程质量进行跟踪审计的意见,报校长审签后,由财会室执行支付。

(2)基建决算款须经审计后,由校长签字认定才能支付,并将决算情况报校长及校务会。

7、大小型维修的修缮费。其经费预决算先由财会室组织相关人员进行预审(同一项目不得一人既管施工现场又搞预审),然后由分管校长审核,最后报校长审签。

8、学校食堂、小卖部实行承包,独立核算,学校统一管理。[另定协议]

附:关于公务费、业务费、设备购置费的说明

根据中华人民共和国财政部教育部制定的《中小学校会计制度》规定:

一、公务费:

1、办公费:因办理公务而发生的费用,包括笔、墨、纸和现代化的办公用品,报刊杂志费,印刷费,宣传费。

2、差旅费:机关行政人员因公差旅费。临时出国(境)人员费用。

3、会议费;机关行政人员参加各项会议支付的费用

4、邮资费:教学办公发生的邮资费。

5、行政设备维修费:行政办公设备发生的维修费用。

6、学校组织的党支部活动费,教工团员活动费,老年人活动费,关工委活动费等。

7、支教费:由学校指派,支持边远地区和贫困地区教学而发生的经费。

8、教职工培训费:为提高教学和业务水平而组织培训发生的费用。

9、其他。

二、业务费:是指为开展教学活动所发生的各项业务费用。

1、教学业务费;教师用教材、讲义、教学用文具、纸张、印刷费、墨水、粉笔等消耗用品。活动课、兴趣课、研究性课补助费、教师早晚值班费。

2、实验实习费:实验药品、试剂等消耗材料及校外实习费用。

3、文体维持费:音美体育器材,训练比赛补贴。

4、理科实验班费:奥赛培训、集训和参赛费用,聘请教练劳务费等。

5、学校科技节、体育节、艺术节费用。

6、社会实践活动费:寒暑假学工、学农、走进社区、高中新生军训费用。

7、教研组活动费。

8、教学设备维修费。

9、教学业务会议费。

10、教学差旅费。

11、课题课改费。

12、业务招待费。

13、其他。

三、设备购置费: l、仪器设备:教学仪器、仪表、电器设备、机电设备、电教设备。多媒体设备、网络设备、标本、模型等。

2、音美体卫设备:音美体育卫生器材。

3、图书设备:由学校购置的各类教育教学图书。

4、一般设备。学生课桌椅、办公用桌椅、电讯设备、医疗器械、办公设备、交通运输设备等。

第14篇:党总支经费预算0

2015年党总支经费预算

1、开展培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、支部干部等活动。预计经费500元;

2、开展党内关怀慰问活动,补助生活困难的党员等。预计1000元;

3、召开党内会议,开展党的组织生活、党员进社区等主题活动。预计经费1000元;

4、开展评选“优秀党员”、“党员先锋岗”活动。为进一步巩固”三严三实“活动成果,激励全院共产党员充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用,拟于每年评选5名“优秀党员”、1名“优秀党务工作者”由各党支部报送,党办组织评选。预计经费3000元。

5、根据我院实际情况,不定期开展“学党章、守纪律、讲规矩”等系列主题活动。内容包括红色经典教育片回顾、专题演讲比赛、知识竞赛等。预计经费3000元。

2015年党总支经费预算共计8500元。

2015年1月5日

第15篇:课题研究经费预算

课题研究经费预算

元厚小学《小学英语课堂情景创设研究》课题研究的经费包括以下五个方面,预算如下:

一、图书资料费:购买图书、订阅有关报刊、杂志、档案、文献等材料的费用、搜集资料。

二、印刷、复印费用、问卷调查的印刷和分发的费用等。

三、调研差旅费:外出学习等费用。

四、各种会议费:开题论证会、研讨会、成果鉴定会、专家评审会等费用。

五、其它费用包括用于研究人员的奖励等。

经费预算:2000元

申请人:《小学英语课堂情景创设研究》

课题组

时 间:

2014年9月22日

第16篇:新晚会经费预算

迎新晚会经费预算

1.活动中心场地费500元;2.背景布置300元

3.舞台装饰 160元;4.晚会现场拍摄录制 300元

5.彩纸礼炮 40元;6.双涡泡泡机两台:300元

7.冷焰火12对360元8.荧光棒和鲜花 60元

9.请柬邀请函 20元;

10.晚会主持人及全体演员妆容:250元

11.服装:

①主持人服装租赁:200元

2套男士休闲西装+2套女士晚礼服 ②演员服装租赁:

民族舞《吉祥颂》民族服装29套;1350元 热舞潮流服装15套;500元

《爱的华尔兹》男女服装共计16套;500元 舞蹈《天竺少女》需服装8套;280元 小品《东厢记》需古装3套;110元 服装租赁费用共计2940元

迎新晚会所需经费共计5230元

第17篇:学生处工作经费预算

学生处工作经费预算(按照学生人数为150人计算)

一、学生活动经费

按照永川校区试行的经费 每个学生每学年按100元计算

150×100人/学年=15000元(含学生平时活动费用、技能大赛费用)

二、学生工作经费

1、设备购置

多功能一体机700元/台

宣传展板: 250元/块×4块=1000元

化妆用品:200元/学年

团旗:50元

团员证:100个/学年×1块=100元/学年

宣传用品:500元/学年

2、奖学金

按照《重庆城市职业学院学生手册》规定:预计9700元/学年

3、三好学生、优秀学生干部、优秀团员:预计2100元/学年

4、学生资料费(按每人每年20元计算):20元/学年×150=3000元/学年

合计费用:32350元大写:三万贰仟三百伍拾圆整

第18篇:学校经费预算管理制度

烟台城乡建设学校经费预算管理制度

为了加强学校财务管理,适应山东省事业单位财务管理模式(财政集中支付制度)改革需要,本着“量入为出,事前控制,收支平衡”的总原则,有计划的调配使用教育资金,合理配置办学资源,安排好费用支出,保障和促进学校教育教学工作,按照《预算法》和《会计法》的总体要求,结合学校实际,特制定本制度。

一预算编制原则

1、学校预算实行“统一领导,分级管理,权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出,收支平衡”的总原则,根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况,统筹合理安排支出项目,必须坚持“收支两条线”原则,在编制收入预算时,要坚持积极稳妥的原则,既要考虑经费来源渠道的增加和收入的增长,又要考虑实现收入增长的可能性,尽量避免赤学隐患。在编制支出预算是,要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则,在确保人员工资和正常运行开支的前提下,合理安排事业发展支出。

2、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况,通过实际情况与预算的对比,摸索收支规律,为本年度的预算编制打下基础;要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况,以便安排支出预算时做到保证重点,兼顾一般。

二、编制和审批程序

1、支出预算分为基础为基本支出预算和项目支出预算两部分,支出预算首先要保证基本支出。编制基本支出时,应分为人员支出、

日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分:人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列;公用支出有支出定额的,要按定额计算编制,无支出定额的,要根据实际情况测算编列。项目支出的预算要与学校发展规划相结合,其安排要做到“量力而行”,对于不能短期完成的项目要制定项目规划,分步实施。在编制项目支出预算时应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”,在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上,按照轻重缓急进行排序,并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理,要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

2、学校各科室应于每年12月30日前向财务分管领导报告本年度财务收支计划实施实行情况,并根据学校总体目标和本部门集体任务,采用零基预算方法,提出下一年度所需各项费用开支的性质、用途和金额,跨年度使用的专项资金应按进度分年度提出计划。

3、学校财务科根据本年度预算执行情况,汇总各科室提出的下年度事业经费支出预算,综合考虑增减变动因素,提出下年度收支预算建议数。

4、学校最高财务决策机构于预算年度1月份审议并通过预算方案。

5、按照预算方案,由校长办公会向各部门下达年度经费预算数,各部门必须于预算年度1月20日前将根据下达的经费预算数编制详细的支出计划,经主管校领导审签后报总务科,由总务科监督执行。

三、预算编制方法

学校经费预算要根据财力实现的可能性,参照以前年度预算执行情况,并结合学校事业发展需要进行编制。在编制时要区别情况制定各项经费的预算定额,使学校经费预算有据可依,防止预算编制的随意性,作到预算安排公正、合理、切合实际。个部门的创收收入及支出必须全部纳入学校财务预算,其收入纳入学校收入预算,支出部分根据使用比例分别列入学校和创收部门的支出预算项目。

四、预算的执行和调整

1、预算的执行。预算执行包括收入预算的执行、支出预算的执行和预算平衡三个部分。在预算执行过程中,既要积极组织收入,保证各项收入及时足额入账,又要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。各科室负责人为预算管理执行负责人,各科室各项收入必须全部入账,纳入学校预算统一管理,绝对不允许私设“小金库”。一经发现停止其经费支出,按有关规定处理。

2、预算的调整。为保证学校预算的良好的执行,维护预算的严肃性,预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整,必须按以下程序和权限办理:收入预算的调整由总务科直接办理,并相应增加学校预备经费;支出预算的调整无论数额大小,需逐级呈报审定。必须由部门出具书面报告,详细说明增加原因,经分管校领导签署意见报校长或办公会议批准后,在财力允许的情况下安排支出。

五、定项经费预算归口管理

学校预算编制按照归口管理的要求,严格区分各科室职权范围,

按照事业支出列支的原因,定项经费由各个科室具体负责。比如:人员经费,学校为保障事业发展所必需安排的各项基本人员经费开支,包括职工工资、离退休职工工资、各类补贴、津贴、住房公积金、基本医疗保险、养老金、工伤保险、职工教育经费、抚恤及生活补助、班主任津贴、夜餐及加班及其他费用由学校人事科统一汇总上报。学校内聘教师、外聘教师兼课津贴、劳务费用的支出,临时工开支、邮电通信费、水、电、取暖、液化气支出、福利费、学生奖学金、招生宣传费、工会经费、学生活动及社团经费、团委活动经费、交通费、党委宣传费、党员活动经费、离退休活动费、学校日常维修费、校园绿化费、校园保卫消防支出、会议费、印刷费、计划生育宣传费、独生子女活动费、差旅费、业务招待费、办公费、临时工支出、科室报纸杂志订阅费、审计业务费、期刊补助费等、校刊印刷费等事业开支由各个科室归口管理编制预算。

六、其他事项

1、学校各创收部门要按照上缴学校利润总额的一定比例开支。

2、固定资产购置必须列入年度支出预算方可安排购置。购置固定资产需专人管理,货比三家、综合考察。

3、预算实行统一管理、统一核算,预算一经批准,各部门必须严格执行,并接受有关部门的监督和检查。

4、预算定额根据财力情况每年可适当调整。

第19篇:职工运动会经费预算

综合运动会经费预算

一裁判员及工作人员经费预算:

1.前期工作人员费用预算:

10人×100元×3天 计:3000元

2.篮球前期比赛费用预算:约计5000元

3.正式比赛期间裁判员及工作人员费用预算:

A裁判:15人×200元×3天 计:9000元

B工作人员:30人×5 0元×3天 计:4500元

二 比赛期间相关费用预算:

1.比赛期间裁判员及工作人员用水预计:1000元

2.比赛期间裁判员及工作人员午餐费用预算:(标准待定)

3.比赛期间裁判员及工作人员交通费用预算:(标准待定)

三 比赛租用场地费用预算:约计30000元

四 比赛器材预算:

1.乒乓球:红双喜比赛用球约需30只

2.羽毛球:胜利牌比赛用球约需20筒

3.篮球:斯伯丁牌或耐克牌比赛用球5只

4.秒表:10块

5.口哨:10个

6.象棋:10付

7.跳棋:10付

第20篇:经费预算的报告

西流河镇第六次人口普查办公室

关于人口普查经费预算的报告

镇政府:

据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[2010]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办

[2010]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:

一、普查前期准备工

1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20000元 6月—10月

2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元

3、宣传费用5000元

4、购买培训资料费(450份)7000元

5、普查登记草表的印制(12万人)15000元

二、普查阶段

1、普查的试点10000元 10月—12月

2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元

3、普查后的结果抽查5000元

4、普查表的汇总10000元

三、普查办公费用

1、接待上级检查5000元

2、报送普查表的差旅费5000元

3、普查各阶段业务普查生活招待5000元

4、打印费15000元

四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,

每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元

聘用普查员15名,每月工资600元。时间为

一个半月。

五、普查后期的工作

1、到市集中录入汇总10000元

2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总 计170100元西流河镇统计组

二〇一〇年六月十七日

工程经费预算范文
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