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耗材自查报告(精选多篇)

发布时间:2020-12-14 08:34:02 来源:自查报告 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:高值耗材自查报告

高值耗材管理自查报告

接到上级通知后,我院立即组织相关科室对高值耗材的采购、使用、监管情况进行自查整改,对查找的问题,做到了即知即改,为做好今后的工作奠定了基础,现将工作情况自查汇报如下:

一、主要概况

医用高值耗材是指分属于专科使用、直接作用于人体、对安全性有严格要求,且价值(2000元以上)相对较高的医用耗材。目前我院共有高值耗材

个品规,共涉及供应商

家,主要种类有:起搏器类、神经外科类(硬脑膜、钛网等)、外周血管介入类、眼科材料(人工晶体类)、胃肠外科(吻合器等)、骨科材料及器材类、消化材料类、口腔种植类。高值耗材品种繁多,材质多样,规格型号复杂,专业性强。其中,很多耗材只能根据患者术中的实际情况才可确定材料的型号及规格,具有反向物流的特点,无形中增加了采供管理的难度。我院由耗材管理委员会直接对高值耗材的采购、申领、使用进行管理,管理办公室设在药剂科,每季度召开耗材委员会例会,对医疗耗材的采购、使用情况进行数据通报及管理中出现的问题进行分析、整改、持续改进。近三年高值耗材实现的材料收入总额分别为:2013年:

元,2014年:

元,2015年:

元。

二、高值耗材供应商管理情况

我院建立了耗材供应公司资质档案,对供货公司营业执照、生产许可证、经营许可证、产品注册证、供应产品的授权委托书复印件进行存档并对其真实性和有效性进行验证,检查是否加盖经营单位的公

章,通过信息化手段对证件的有效期进行监控,如有医用耗材客户证件即将到期,系统会通过手机及内网邮箱提前一个月进行预警提示。所有供应公司都已经与我院签订了《医用耗材购销协议》及《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》。

三、高值耗材采购管理情况

1.采购申请根据高值耗材特点,为便于管理,我院将高值耗材分为通用高值耗材和跟台高值耗材(过账),前者如吻合器、人工晶体等,是术前基本选定的高值耗材,后者如人工关节类材料等,是根据术中选型确认的高值耗材。采购管理部门根据临床诊断和治疗的需要实行统一采购,非医用耗材采购部门不得直接采购医用耗材,一律禁止未经采购部门同意直接向临床科室直接配送耗材的行为,否则采购部门不予办理采购手续。医院出台了《植入性耗材使用管理制度》严禁医生自带耗材进手术室,植入性耗材必须由手术室领用。

2.坚持“就近、质优、价廉、合法”的采购原则,凡属于集中采购目录中的医用耗材均实行网上采购并由中标配送商配送;非集中采购目录内的医用耗材应按照江苏省南京市卫生局印发的《南京市政府办医疗卫生机构医用耗材及试剂备案采购管理(试行)办法》规定执行。

3.临床科室要使用新产品须事先进行申请,并报相关主管职能部门审核同意后,采购部门做好调研工作并将各科室的申请报耗材管理委员会讨论,通过后交由采购部门从中标目录中选取,同一产品如有2家以上品牌,须进行洽谈,比质比价。未统一招标采购的高值耗材品种,根据临床科室提出的购置申请,组织手术医生、使用科室负责

人和审计、财务、相关专家按高值耗材采购遵循原则进行议价谈判,执行谈判结果。

4.医院常规、批量应用的通用高值耗材,由耗材库房管理员根据日常使用情况定期汇总采购计划,报医用耗材采购员、采购部门主任及分管院领导审批后,由采购员发送采购订单,原则上每月不超过4次。

5.遇专家会诊指定或自带耗材的择期手术所需的跟台高值耗材,科室须提前3- 7天向医教科提出申请,医教科报分管院长审批并同意后走临时采购程序。急症及重大抢救须使用新耗材的情况,可由采购部门按程序实施紧急采购,后补办手续。

6.所有高值耗材使用前由采购部门对供应商和厂家的资质进行审核,审核合格后签订购销协议,临时使用产品签订临时购销协议,并签订《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》,未经采购部门审核的产品临床一律不得使用。

四、高值耗材入库及领用管理情况

1.耗材库管理人员对通用高值耗材严格执行验收入库制度,无质量合格证、过期、失效或淘汰的医用耗材不得入库,且由双人进行验收,并进行记录。

2.临床科室使用的跟台高值耗材出入库流程按照高值耗材使用特点,采取反向物流的方式,即先使用后入库。跟台高值耗材直接送货至手术室,收货人验货合格后在供货商开具的出库单上签字,作为使用、退换货或责任认定的依据。手术室与手术医师将审核签字的出库单汇总上报耗材库,作为验收发票产品规格、型号、数量的依据,

审核无误后正式办理入库手续。

3.高值耗材如有价格调整,供应商须提供调价说明,由仓库管理人员、科主任、分管院长逐级签字确认后方可在系统中调整供货价格。

五、使用和监督管理情况

1.实行高值耗材使用权限分级管理:由医教科根据医生的职称、执业范围确定其相应的使用权限,对高值耗材使用进行授权管理,未取得资质的医师不得使用高值耗材。(已再次梳理,准备近期公示及发文)

2.临床使用高值耗材时需与患方签署《知情同意书》,手术或诊疗中更改治疗方案,需要与患方签署《变更知情同意书》,医师将使用的高值耗材的条形码粘贴在住院病历和耗材使用单中,做到《知情同意书》、《变更知情同意书》、手术记录和耗材使用登记单上的耗材使用信息一致。

3.临床科室在使用高值耗材发现产品质量问题,或使用过程中出现异常等不良事件,主动在内网填写《耗材不良事件报表》,耗材管理部门进行跟踪,必要时与供货商及厂家进行沟通协调,如反复出现质量问题的高值耗材及时停用或更换其他品牌。

4.对耗材的使用建立了常规考核机制,财务科核算科室的百元医疗收入消耗的卫生材料,与去年同期比较,超过指标予以扣取平衡计分,每月考核并与绩效挂钩,同时在院周会上按季度通报各科室的百元医疗收入消耗卫生材料指标。

5.严格执行医疗机构行风建设“九不准”相关规定,定期抽查病历,如病历中存在不合理使用高值耗材的情况,对不规范使用医生由

医院纪委进行诫勉谈话。

6.对高值耗材使用量进行监管,对连续排名在先的耗材,医院约谈供应商,必要时限量采购。

六、管理中存在问题:

1.部分供货商经常更换公司名称或联系人,在供应商资质管理上造成不便或沟通不顺畅情况。

2.信息化管理不完善,对高值耗材、植入性耗材不能做到全方位追溯管理。

3.系统之间不能联网,耗材在使用过程中各部门的名称不统一,容易在使用、收费过程中造成沟通不畅、收费错误等现象。

4.手术室、介入科等部门的使用情况及回收登记不全,部分高值耗材先使用再补办入库领用等手续,耗材管理部门对这类耗材的入库验收、监管等存在一定缺陷。

5.由于大部分跟台手术高值耗材,开票产品名称与省标不一致,且医保未完全对接,省标网上采购平台也未完全开放,导致部分高值耗材不能从省标海虹网上采购。

七、下一步耗材管理计划

1.信息化建设是医院高值耗材实现规范、高效管理的先决条件。现阶段,能够用在高值耗材管理方面的系统相对都比较成熟,选择符合医院实际情况的系统,再加上运用激光条码技术以及激光打标等技术来管理医院高值耗材。医院计划从供货商的资质核查工作着手,应用统一的标准编码,将其与医院的HIS系统进行对接,借助条形码扫描粘在使用清单上,再把高值耗材使用后清单上的信息准确无误地录

入到HIS系统,从系统中追溯到耗材的使用情况,以够达到医院高值耗材条形码全程跟踪管理的目的。

2.在手术室、介入室、口腔科胃镜室等高值耗材使用科室建立使用及回收登记本,记录患者信息、高值耗材名称、规格、型号、数量、手术医师等信息。

3.每季度医院组织专家小组,抽取使用金额排名前列品种和重点监控的品种开展点评,内容包括超目录、超权限、超适应症,知情同意执行,病历记录及条码粘贴等情况,对使用情况进行监督检查。

推荐第2篇:卫生院药品耗材采购自查报告

文章简介:根据韶关市纠风办《关于开展年度韶关市医疗机构药品及医用耗材采购工作检查通知》要求,我院立即组织相关部人员进行自查,现将自查报告汇报如下:我院年度采购上网药品占比例为93%,自主采购药品为10%,主要为麻醉药品、精神药品、妇科生殖卫生专科用药,对非挂网药品一律不予采购。上网采购药品均严格执行挂网限价,为缓…根据韶关市纠风办《关于开展年度韶关市医疗机构药品及医用耗材采购工作检查通知》要求,我院立即组织相关部人员进行自查,现将自查报告汇报如下:

我院年度采购上网药品占比例为93%,自主采购药品为10%,主要为麻醉药品、精神药品、妇科生殖卫生专科用药,对非挂网药品一律不予采购。

上网采购药品均严格执行挂网限价,为缓解看病难看病贵及医患和谐作出贡献;在药品回款方面,做到每月回款,药品挂网采购严格按照《公务员之家http://广东省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定执行,规范采购和使用药品,无违规违法事件。

实事求是,上报数据真实,在上网采购中,凡卫生厅药招办网上发布的停购药品立即停止采购,调价药品立即执行调价,严格执行招标挂网政策,在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督,医院专门成立了药事委员会小组,制定相关制度;采购药品工作中,严格审查医药公司资质,并重点检查药品质量,保证人民群众用药安全。

医院由药事管理委员会根据本院临床用药实际需要在已上网药品采购目录中选择药品进行遴选,本着公平、公开、公正原则选择新药满足临床需要。

药事管理委员会由主管副院长担任组长,通过讨论选择待采购的药品。采购文件和资料由专人管理,保存采购清单。

卫生院所有药品均在采购挂网药品,无超过采购目录范围内采购。

参考资料: http://.cn

推荐第3篇:药品、耗材采购情况自查报告

大兴安岭地区第二人民医院

药品、耗材采购情况自查报告

为保障医疗安全,确保药品和医用耗材的合理使用,切实维护患者的合法权益,按照《黑龙江省医疗机构医用耗材集中挂网阳光采购实施方案》黑卫药政发〔2016〕99号文件和《高值医用耗材集中采购工作规范(试行)》、省卫计委《关于开展公立医疗机构药品、耗材采购情况督导检查的通知》的文件要求,我院认真扎实的开展了医疗卫生机构药品和医用耗材集中采购的治理工作,先后下发了地区二院【2017】84号《关于印发药品采购“两票制”实施方案的通知》、地区二院【2017】107号《关于认真落实地区药品、医用耗材专项整治活动方案的通告》,并组织人员对我院的药品、耗材采工作、“两票制”实施情况对照标准进行了认真的自查,现将工作开展情况报告如下:

一、加强领导,建立健全制度,增强依法采购的自觉性。建立了依法采购领导机制,采购药品由院长负总责,分管院长具体负责,供应科、药剂科负责实施,并规定按政府采购要求进行采购,建立健全了相关管理制度,院领导还对采购人员组织了目录遴选、关键岗位、关键环节风险控制、相关招投标法规规章等相关制度规定的学习,做到知法、懂法、用法,掌 1 / 6

握政府采购的相关规定。积极参加政府举办的学习培训班,将学习要求列入工作目标考核。

(一)为保障医院药品供应,规范药品使用行为,杜绝药品购销领域不正之风,根据黑龙江省药品集中招标采购相关规定,结合医院实际情况,特做如下规定。

1、医院药品除特殊管理药品(麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、中药饮片等)外,应全部参加省药品集中招标采购,具体工作由药剂科负责,其他科室或个人不得自购、自销。

2、优先遴选的国家基本药物目录范围内的品种、列入黑龙江省基本医疗保险、工伤保险药品目录范围内及新型农村合作医疗报销基本药物目录内的品种;

3、质量优异且价格低廉的品种;

4、仿制国外药品疗效确切,可替代进口药品的品种;

5、医院临床常年应用质量稳定,未发生过任何不良事件的品种。

(二)凡是我院临床使用的中标药品,每月初由药库管理员根据临床用量并征求临床意见后出具采购计划,经药剂科主任审核、主管领导审批后,由采购员通过黑龙江省药品集中招标采购平台及时发布采购清单,药品配送企业在规定时间内配送到位后,库管员负责药品的验收、登记、入库,填写药品入库记录,包括药品的通用名、剂型、规格、单位、数量、生产企业名称、配送企业名称等内容,并及时通过采购平台办理入库手续。

(三)药品配送企业出具的药品销售发票,自九月一日起按照省、地区要求,严格执行“两票制”的有关规定。

(四)、换标的规定:

有下列情况之一者可以换标:

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1、出现严重的不良反应或群体性不良反应;

2、疗效不确切(包括细菌耐药率超过75%的药物);

3、药品质量有缺陷;

4、国家有关部门勒令停止生产;

5、药品供应不及时造成停药10天以上者;

6、有商业贿赂行为者;

7、低价必备、市场紧缺不能及时供应原药品,需要更换生产厂家、剂型、规格等。

(五)、新药购进程序:

1、新药是指我院未使用过的药品。

2、各临床、医技科室可以根据临床医疗需要,提出新药购进申请,填写《新药购进申请单》。

3、药剂科在收到申请后,应收集该新药的资料,并在此基础上进行审查。审查的内容包括:医院是否有同种或同类药品;是否为省集中招标采购目录内药品;供应企业的资质是否齐全,是否符合“两票制”的有关要求,是否有配送权及药品的药理、毒理、临床不良反应等方面的资料等。

4、经药事管理与药物治疗学委员会批准采用的新药进入医院基本用药目录,由药剂科按规定组织采购。

(六)、临时用药的采购:

1、临时用药的审批:凡是我院基本用药目录中没有的药品,遇特殊情况需临时使用时,由临床医师根据实际需要数量填写《临时用药申请单》,经所在科室主任签字同意后,交药剂科主任初审、药物与治疗学委员会主任批准后由药剂科购进。申请使用量以一次性用完或一个疗程为原则。

2、临时用药申请的数量用完后如需要继续使用,应重新填写临时用药申请 3 / 6

单。

(三)危重和急症病人用药的审批:在特殊情况下,遇危重病人或急症病人抢救,需要购进使用我院基本用药目录上没有的药品,由临床科室医师提出申请,药剂科可直接限量采购。次日,应补办临时用药审批手续。

(四)临时用药需要作为医院常规用药时,由临床科主任填写《新药购进申请单》按新药购进程序办理。

3、、非中标药品的采购:原则上不允许采购非中标药品,如遇突发公共卫生事件、自然灾害或临床抢救必须使用中标目录外的药品,由临床科主任根据治疗需要填写《临时用药申请单》并注明原因,经主管院领导批准后药剂科可限量购进。

凡是纳入集中采购的目录坚决执行集中采购,每一采购项目都有采购计划,无违规行为。

二、公开公正,程序规范,网上阳光集中采购

我院2013年全年均实行阳光采购计划,进行集中招标、采购,并统一配送,以保证药品质量和真正低价。网上药品采购率100%(麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、中药饮片等除外);网上医用耗材采购率100%(我院涉及的只有透析耗材)。

实事求是,上报数据真实,在上网采购中,凡药招办网上发布的停购药品立即停止采购,调价药品立即执行调价,严格执行招标挂网政策,在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督,制定相关制度;采购药品工作中,严格审查医药公司资质,并重点检查药品质量,保证人民群 4 / 6

众用药安全。

2016年10月1日00:00时起全面实施药品零差价制度,此项工作开展以来,在规范临床用药,降低群众医药费用负担等方面产生了积极的影响,收到了良好的社会效应,得到广大群众的认可。

三、积极开展清理整顿工作,确保药品和医用耗材合理使用。

医院药事委员会对审定医院用药目录进行审核、审查,审查药品采购计划,监督、检查药品的采购和供应情况;对医院合理用药情况进行考核,并提出改进意见。同时,医院财务对整个采购活动实行财务监管,防止财务漏洞。在药品、医用耗材回款方面,能够做到每月按时回款,药品、医用耗材挂网采购严格按照药品阳光采购有关规定执行,规范采购和使用药品,无违规违法事件。

对于高值医用耗材我院按照上级文件要求进行了清理整顿工作,从耗材进入医院前就把好源头关,严格审查相关耗材公司的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》及合格证明等资质,我院所有高值医用耗材实施三证齐全,同时也加强了耗材出入库及索证管理,并对使用高值医用耗材的医务人员实施了授权制,严格掌握高值医用耗材的使用指征,尽最大限度减低使用医用耗材导致的不良反应。

四、对照标准,严格自查,保证基本药物制度的相关措施落实。根据 5 / 6

黑龙江省卫计委《关于开展公立医疗机构药品、耗材采购情况督导检查的通知》的要求,对照我院实际情况进行了自查,全院药品配备586种,基本药物配备196种,占33.28%;金额使用比例为21.45 %(2017年9月);距离国家要求的基本药物所占比例达到的标准还存在一定的差距,原因之一是基本药物价格低,虽然用了很多品种,但是在金额的比重上仍然偏低,二是基本药物组织困难,由于 利润偏低,药品供应商不愿意组织。我院自2017年以来,药占比控制的较好,基本在30%以下,9月份药占比为27.55%。坚持每月进行处方点评,并通过绩效考核通报的形式,把有关结果通报全院,及时兑现奖惩。

虽然我们取得了一定的效果,但是,由于医院工作的特殊性,存在特殊情况特殊处置等问题。医院将进一步落实和完善各项制度,力争使医院采购行为更加规范。争取在来年各项采购比例有所提高,尤其是基药的采购使用比例,从而解决群众看病难、看病贵的问题。

2017年10月30日

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推荐第4篇:耗材售后服务

《服务及售后方案》

一、服务承诺:

我方对该项目做出如下产品质量承诺:

1、场频都属于厂家原装正品产品

我方承诺提供以下质量保证并承担相关的法律责任。 提供的产品都是全新的、符合国家质量标准。

2、提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求;

3、若我方成交,保证所送交检验的产品符合招标文件要求及国际或行业标准,若有不符,则放弃成交,并承担相应的责任。

4、标签到达后进行商品确认,如过发现商品数量、形状、质量与招标要求不一致,在3个工作日内通知我方,我方在收到贵方返回的标签样品后3个工作日内予以更换。

二、服务流程:

三、技术支持:

1、技术人员提供项目使用现场培训服务;

2、公司提供每周7天,每天24小时全天候服务。

3、通过在线、电话、E–mail和现场服务等方式,对客户安装及使用上之疑难与问题进行及时有效的解决。

四、配送方案: 供货:

1、公司采用季度供货方式,每季度初,将本季度需要的标签按照协议规定,发送到客户指定地点。

2、如有需要临时紧急供货,数量较大则需要提前3个工作日通知我公司。送货方式:

送货上门或快递。

推荐第5篇:办公室耗材

办公用品分类

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一、文具事务用品

1、文件档案管理类:有孔文件夹(两孔、三孔文件夹)、无孔文件夹(单强力夹、双强力夹等)、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹

2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架

3、办公本薄:无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

4、书写修正用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔

5、财务用品:账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机

6、辅助用品:报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理

7、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡

8、电子电器用品:排插

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二、办公耗材

1、打印耗材:硒鼓、墨盒、色带

2、装订耗材:装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸

3、办公用纸:复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张

4、IT耗材:网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线

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三、日杂百货

日用品:生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶 咖啡、纯净水、方便食品

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四、办公设备

1、事务设备:碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机

2、IT设备:电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫

3、办公电器:加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器

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五、办公家具

文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅

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六、财务用品

包括:

1、手工记账:

①账本(总账、明细账、日记账等等)

②凭证(收入凭证、支出凭证、转账凭证)

③报表(利润表、资产负债表等等)

④钢笔(最好是财务专用的那种)

⑤墨水(蓝、黑、红色)

⑥算盘(现在基本上都用计算器了)

⑦尺、回形针、大头针

⑧科目章、自己姓名图章、印泥

⑨出纳需要各类银行结算凭证(贷记凭证、电汇凭证、支票等等,可去银行购买),有条件的可以为出纳配置点钞机等

⑩其他

2、电脑记账

①电脑(含打印机、最好能接入宽带)

②电脑记账凭证

③财务软件

④钢笔(最好是财务专用的那种)

⑤墨水(蓝、黑、红色)

⑥算盘(现在基本上都用计算器了)

⑦尺、回形针、大头针、橡皮筋

⑧出纳需要各类银行结算凭证(贷记凭证、电汇凭证、支票等等)

办公用品十大品牌

1 晨光办公用品 (中国驰名商标,中国名牌,十大办公用品品牌)

2 得力办公用品具 (国家免检产品,十大办公用品品牌)

3 齐心Comix (国家免检产品,十大办公用品品牌)

4 真彩-乐美 (中国名牌,国家免检产品,十大办公用品品牌)

5 贝发BEIFA (中国名牌,国家免检产品,十大办公用品品牌)

6 启路办公用品 (十大办公用品品牌,学生文具连锁业的领头羊)

7 白雪办公用品 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大办公用品品牌)

8 都都办公用品 (十大办公用品品牌,全国最大文化办公用品连锁零售企业之一) 9 广博办公用品 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大办公用品品牌)

10 树德SHUTER

11新江山.守时器(办公计时用品)

办公用品环保的几种好方法

1.包装材料的再利用和循环处理:不论订购量有多大,最终都可能要扔掉一些包装材料。在把这些材料交给专门机构进行再处理之前,可以考虑自己如何进行再处理。比如,纸板箱可用来装运东西,塑料袋、塑料泡沫等可用来存放和保护贵重物品。

2.大批量采购:这样既可以省钱,也不用经常去办公用品商店。如果从网上批量订购,还可以享受较低的优惠价,并可以免费送货。

3.收集废纸和废金属:废纸和废金属都是可循环处理的材料。

4.监管纸张的使用情况:美国环境保护署公布的统计数字显示,一般情况下,办公室里平均每人每天产生的废纸约为0.7公斤。通过以下方法可节省纸张的用量:在必须的时候才复印;复印纸正反两面都要使用;购买再循环成分高的纸张。

5.重新加注喷墨盒:当喷墨盒用完时,最好重新加注墨水,而不是购买一个新的。一般情况下,一个喷墨盒可连续加注10次,这样可以比购买新的喷墨盒节省75%的开支。

6了解塑料产品的编号:很多办公用品是由塑料制成的。为了方便再处理,需要了解这些塑料产品的制作材料。每件塑料产品上都贴有一个再循环处理标志,查一下其编号就可以知道该产品是由什么材料制作的。

7.制订一份办公用品循环处理计划:办公室最好像家庭一样,对垃圾进行分类处理。美国环境保护署估计,城市固体垃圾的40%来自办公楼。

推荐第6篇:耗材实施方案

关于印发医用耗材网上阳光采购实施方案的通知

为积极稳妥推进全省医用耗材集中采购工作,省卫生计生委制定了•陕西省医用耗材网上阳光采购实施方案‣,通过采取分类分批实施、限价挂网、阳光采购、自主带量议价、价格动态调整、强化监管等措施,规范全省医疗卫生机构医用耗材的采购和使用,各医疗卫生单位要高度重视此项工作,积极安排,认真组织实施。

(一)统一思想,提高认识。当前,医用耗材特别是高值医用耗材价格虚高问题,已经成为各级政府广为关注、人民群众十分关心、社会各界反映强烈的热点难点问题之一。实施医用耗材网上阳光采购,对于规范采购行为,降低虚高价格,保障耗材质量,遏制购销环节不正之风,进而减轻群众医疗费用负担意义重大,刻不容缓。各医疗卫生机构要站在深化医改和为人民负责的高度,把实施医用耗材网上阳光采购工作作为当前深化公立医院改革的一件大事,切实提高思想认识,加强组织领导,抓好贯彻落实。

(二)明确责任,精心组织。各医疗卫生机构主要负责人作为本单位医用耗材网上阳光采购工作的第一责任人,要切实加强这项工作的组织领导、综合协调和督导落实,结合实际制定具体工作方案,明确工作任务,落实人员职责,精心组织实施。

(三)强化考核,责任追究。各医疗卫生单位构要严格按照本方案要求,按时完成在陕西省药械采购平台填报价

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(二)依据国家有关医用耗材分类编码制定阳光采购目录,实行分类别、分批次逐步推进。结合实际,首批启动血管介入类,第二批启动骨科植入类,第三批启动神经外科、眼科、口腔科、体外循环及血液净化,第四批启动非血管介入类、补片、吻合器、医用高分子材料,第五批启动电生理、起搏器类,第六批启动普通医用耗材。具体的启动批次和时间以采购文件为准。

(三)对未纳入阳光采购范围的医用耗材,按原陕西省卫生厅制定印发的•关于进一步加强全省医疗机构医用耗材管理的通知‣(陕卫药发„2011‟430号)要求,暂按原管理权限集中采购。

五、采购流程

按照“分步实施,限价挂网、阳光采购、动态调整”的原则,采购平台集中申报,资质审核,对有“限价参考省”中标(挂网)价格和陕西省医疗卫生机构现行采购价格的,取其低价作为限价挂网。医疗卫生机构根据公布的医用耗材品种,选择企业和产品,一个月内在平台上采购并上报实际采购价格、数量等相关信息。没有限价的,实行备案采购。确保全部医用耗材网上阳光采购。

对使用量大且相对稳定的医用耗材,逐步实行量价挂钩、带量采购;对医用耗材中专属性强的(如体外诊断试剂等)种类或产品,逐步试行分期分批集中采购。

六、挂网阳光采购

(一)省卫生计生委向社会公布确定的限价品种,并统一挂网形成“医用耗材集中挂网品种”;对申报企业未确认限价的品种,统一纳入备选目录,实行备案采购管理。

(二)采购平台同时公布挂网企业资质及产品、价格等相关信息。

(三)医疗卫生机构自“医用耗材集中挂网品种”公布之日起30日内执行。

(四)医疗卫生机构在挂网品种范围内选择产品,采购价格不得高于限价及原采购价格。

(五)医疗卫生机构必须准确、真实、及时地在平台上填写成交品种、规格、型号、价格等相关信息。

(六)实施步骤

1、各医疗卫生单位依据省采购平台公布的“医用耗材挂网品种”于3个工作日内罗列出本单位需要的产品品种、规格、型号、数量、采购价格等详细信息。

2、由药管中心协调指导于10个工作日内召集所有医疗卫生单位主管领导和医用耗材采购人员进行统一议价,在平台采购价格不高于限价及原采购价格的基础上,确定最终采购价格。

3、最终价格确定后于10个工作日内在平台填报,进行采购工作。

七、医用耗材备案采购

(一)备案采购原则

为了保证临床抢救危重病人、特殊人群合理使用医用耗材,对临床必须的医用耗材实行备案采购,实行“总量控制、医院负责、网上采购、部门监管”的原则。

- 56用耗材的采购和使用,各医疗卫生单位要高度重视此项工作,积极安排,认真组织实施。

(一)统一思想,提高认识。当前,医用耗材特别是高值医用耗材价格虚高问题,已经成为各级政府广为关注、人民群众十分关心、社会各界反映强烈的热点难点问题之一。实施医用耗材网上阳光采购,对于规范采购行为,降低虚高价格,保障耗材质量,遏制购销环节不正之风,进而减轻群众医疗费用负担意义重大,刻不容缓。各医疗卫生机构要站在深化医改和为人民负责的高度,把实施医用耗材网上阳光采购工作作为当前深化公立医院改革的一件大事,切实提高思想认识,加强组织领导,抓好贯彻落实。

(二)明确责任,精心组织。各医疗卫生机构主要负责人作为本单位医用耗材网上阳光采购工作的第一责任人,要切实加强这项工作的组织领导、综合协调和督导落实,结合实际制定具体工作方案,明确工作任务,落实人员职责,精心组织实施。

(三)强化考核,责任追究。各医疗卫生单位构要严格按照本方案要求,按时完成在陕西省药械采购平台填报价格、数量等信息,全部进行网上采购。同时,各单位应加强医用耗材采购、使用的内部监管,降低医用耗材占比,规范医疗行为,促进医用耗材的合理使用。

(四)加强监管,防范风险。医用耗材网上阳光采购实行网上信息公开,主动接受社会和舆论监督。各医疗卫生机构纪检监察部门要切实发挥作用,加强对医用耗材网上阳光采购的有效管控,严肃查处医用耗材采购中的索贿受贿、收受回扣等违纪违法行为,坚决预防和遏制医用耗材购销领域腐败。同时,要加强医德医风建设和廉洁从业教育,自觉抵制商业贿赂,进一步扭转行业风气,树立医疗卫生系统的良好形象。

(五)广泛宣传,营造氛围。医用耗材网上阳光采购工作涉及多方利益调整,各单位要坚持正确舆论导向,通过多种形式加强政策宣传解读,畅通社会监督渠道,积极回应社会关切,争取人民群众和社会各界的理解支持,为顺利实施医用耗材网上阳光采购工作营造良好的社会氛围。

澄城县药品采购与结算管理中心

2015年8月25日

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推荐第7篇:耗材管理制度

计算机耗材管理办法

为加强计算机耗材领用管理,保障有效供给,切实减少浪费,提高利用效率,确保公司日常工作的正常运行,特制定本办法。

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指计算机易损件(键盘、鼠标等),日常工作应用中经常消耗的所必需品,具体包括打印机色带、色带架,喷墨打印机墨盒、墨水,激光打印机粉盒、硒鼓,复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

二、计算机耗材的管理

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

(一)、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量,做好资金预算,保证耗材的及时更换。

(二)、信控中心建立耗材账簿进行核算,指定专人负责耗材管理,登记耗材的领取与发放数量,并定期进行盘存。

(三)、根据各单位硬件设备的需求,确定计算机耗材的型号与数量,保证及时供给。

三、计算机耗材的更换

(一)、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

(二)、各部门计算机操作人员,应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记,确定对应型号与所需的数量,报信控中心备案。

(三)、特殊型号的计算机耗材,如喷墨打印机墨盒等,应提前在信控中心备案,以便及时组织,保证供给。

(四)、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用,必须验旧换新。

(五)、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要,按月核定计算机耗材领用量。

(六)、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时,有关部门应在领用耗时书面说明原因,报信控中心核定后组织供应。

推荐第8篇:耗材管理制度

医疗设备、医用耗材管理制度

购置规定:

1、使用科室必须提出书面申请,包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后,医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,由药械科进行市场调查,报招标小组,采取公开、公正、公平的招标形式,选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定:

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定:

1、货到验收合格后办理出入库手续,由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志,严格按操作规程使用,凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示,经总务科核实转到财务报废库,每半年进行一次清查上报院领导批示后,按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借,如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续,下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间,借方收入除上交医院外,双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次,做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定:

1、设备到位后,由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续,交使用科室,进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训,熟悉设备性能及操作规程后,才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。

4、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机,及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程,造成设备损坏者,追查当事人责任。

7、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定:

1、定期巡视临床各科,发现问题及时处理,设备发生故障如需维修时,各科应填写维修申请单后,报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录,保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器,不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开,发现仪器运转异常时,应立即查找原 因,及时排除故障,必要时应请药械科维修人员协助,严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者,可按规定将维修申请逐项填写清楚,轻便仪器送总务科维修室修理;不宜搬动者,将申请单报总务科,由总务科维修人员签收并注明修复日期,按时交付使用。

4、各科室使用的设备,发生故障时,未经批准,不得将仪器带往外地修。

5、各科设备维修费,检测费,原则上由各科室支出。

大型设备购置程序:

在医院整体规划的前提下,由科室提出书面报告,阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等,总务科寻价后报设备论证评估委员会,按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时,总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标,院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械(低值易耗品)购进程序。

各科室所需物品要报计划,填写“医院购置器械申请表”,需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批,批准后方可进行购买;需增加的器械由主管科室领导批示后,再报主管院长、院长批准后进行购买。

一、更换:各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

二、增加:各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

医用耗材管理制度:

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》,凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材,均由总务科统一采购安阳市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理),新增的低值易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,总务科方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单,主任审查签字后报库管,交采购汇总,总务科复核,主管院长批准后,实施采购,库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取,领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请,医生详细填写申请单,科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算,原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定,按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

医疗器械、低值易耗品管理制度:

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请,报相应科室审核,科总务汇总上报主管院长、院长批准后,统一采购、供应、调配、管理。

二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全,符合规定,按程序办理出入库手续。

三、器械、易耗品按性质分类由专人保管,注意通风、防潮,防止损坏丢失。

四、失去效能的器械由使用科室提出报告,按程序办理报废手续,旧品收到报废库,半年统一处理。

五、维修人员坚持巡视临床,有问题及时解决。

一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:

一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》,所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种,不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。

二、加强管理、规范程序、严格索证、存档,按期签定合同,保证产品质量,确保临床使用定全可靠。

三、医院各科室所用品种要计划采购,每月30日前上报到库管,由库管统计交采购员汇总,报总务科、院感办复核,由主管院长批准后实施采购。

四、药库必须认真按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记表,并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期,进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。

五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上,距地面≥20cm,距墙≥15cm,不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。

六、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时,应及时留样、取样送检,按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。

八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门,不得自行退换货处理。

七、一次性使用无菌用品使用后,须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理,禁止重复回流市场。

八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入。

九、临床科室使用植入和介入的高耗材,应及时填写申请表,总务科从集中招标品种中以低价采购,使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。

十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门,不得自行退换货处理。

附:一次性医用卫材、消毒药械采购程序:

药库保管员根据医院所需,列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量,由采购员汇总制表,院感办、药械科严格审核,报主管院长批准后从统一招标目录中采购。 流程:保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长批准→采购。

植入、介入高耗材采购程序:

一、临床各科室所需植入体内的耗材,应及时填写植入、介入医疗器械申请表,由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购。

二、如使用科室有特殊要求,要详细填写申请表,注明产地、材质等。

三、医生填写申请表后,由所在科主任签字,总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。

一次性医疗用品入库验收制度:

一、医疗用品货到后,由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收。

二、详细填写入库验收单,对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。

三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有效,检验报告中所填批号是否与实物一致,每季上交所有证件存档备案。

四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明,内外包装的标识是否一致。

五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。

消毒药械的管理制度:

一、医院感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理,负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检查和指导,对存在问题及时上报医院感染管理委员会。

二、医院必须采购市统一招标品种,任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。

三、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭菌器械选购的审定意见进行采购,按照国家有关规定,查验必要证件,监督进货产品质量,并按规定逐项登记验收。

四、储存应阴凉、干燥、通风,发出应做到先进先出,避免失效变质。

五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项,掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素等,发现问题及时报告医院感染科予以解决。

总务科赔偿制度:

一、工作失职,不负责任,违犯操作规程,致使国家财产损失,根据情节轻重、本人一贯表现,给予批评教育、处分或酌情赔偿。

二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时,除及时向领导汇报外,应检查原因,追究责任。

报废:

一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原因不能继续使用者,贵重设备报废必须经过有关人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。

二、固定资产报废,按财务相关规定办理。 三.财物部门办理有关帐物处理。

四、低值易耗品应交旧领新,每半年处理一次。

五、固定资产要同时冲帐、卡,以免帐物不符。

六、废旧物资处理,交财物科入帐,不得私自赠送或占为己有。

七、药品应销毁后点燃或土处理。

八、工作中不慎损坏的应填写报告,根据情节轻重按不同比例赔偿。

九、需要报废、报损时由使用科室提出申请,主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。

十、使用年代过久,不能继续使用的物品。

不合格产品制度:

凡符合以下条件的均称不合格产品,不得购入不合格产品。

一、对已被批准生产但上市后出现质量不合乎规定标准的。

一、三无产品。

二、根据检验和监督定为假药或少药的。

三、弄虚作假,药品所含成分的名称与国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品的。

四、含量不符合药品三级标准规定的或超过有效期的,或其他不符合药品标准的药品。

退货制度:

一、凡不合格的器材要及时退货。

二、对不合格的器材要逐项登记记录,以待核查。

三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节的缘故,要及时调货或退货。

报告制度:

凡有下述情况,按规定程序报告上级领导:

一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。

二、凡有大水、火、被盗时。

三、出现差错,发错器材引起不良后果时。

六、损坏、丢失贵重器材、变质过期失效时。

七、为满足临床需要需购买新的设备、器材时。

八、参加院外会议、接受院外任务或出差时。

总务科长职责(设备部分):

一、在院长领导下,负责本科室行政、业务技术管理,制定工作计划及考核办法并组织实施,经常督促检查、指导,按期总结汇报。

二、定期组织科室会议,学习相关法律法规、制度、职责及专业知识的学习,提高工作质量并按期考核。

三、负责医院设备、计量、器械、卫材等医疗用品的计划、采购、供应、管理、维修的检查、指导、监督、考核工作。

四、监督检查贯彻执行《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》、等的落实情况。

五、经常深入临床,了解、收集药品和医疗器械的不良反应,及时提出淘汰药品和器械

六、审核各科室提出设备、器械、耗材计划,组织有关人员做市场调查,汇总、上报领导。做好论证招标工作,对购入的设备严格按程序办理。

七、密切配合临床,宣传用药知识,督查临床合理用药。

八、定期组织检查各科药品,特别是毒、麻、精及放射性药品的使用和管理,确保药品质量,发现问题及时纠正处理。

九、负责药事委员会的日常工作。

七、后勤科考核管理小组及职责:

一、组织机构: 组 长:赵志荣 副组长:元英红

组 员:牛建国 张美凤 张 霞 

二、主要职责:

1、制定药械科考核目标,督促检查、落实各项制度,使科室工作规范化、制度化。

2、检查监督本院药品管理、合理用药情况,制定抗菌药物的合理应用细则,确保用药安全有效,防止浪费。

3、督促检查各组规章制度的落实情况,加强劳动纪律管理,提高服务质量,防止差错事故发生。

4、开展好临床药学,建立药师查房制度,协助医师制定合理、安全、有效的用药方案。

5、在药事会的指导和监督下,负责对药品的增加和淘汰,审定监督用药计划。

6、检查药库、中西药房及医疗器械等物品的管理,防止药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。

7、及时了解库存情况,对中西药房、器械等全面落实量化管理,检查工作每月一次。

8、负责各部门工作量的统计及工资的商定。

9、根据各部门工作情况,制定奖惩措施,对库存出现的问题提出处理意见和解决办法,上报主管领导批准后进行实施。

10、督促有关人员经常深入临床了解和掌握药品供应情况、设备使用情况,征询临床意见,保证服务一体化。

11、全科人员必须积极支持、配合考核小组开展各项检查工作,发现问题要及时反映,对阻挠、干扰小组工作的人员要严肃处理。

设备、器械管理与维修、计量管理人员工作职责

一、在科长领导下工作。

二、负责全院的设备、计量管理、监测、维修、督促保养。

三、认真审核设备、器械证件、发票,按规定办理出入库手续,做到帐目清楚,数字准确。

四、掌握信息,做好监督保养工作,及时给院领导提供有关的资料信息。

五、每季度按时完成万元以上设备的效益分析和设备完好率上报工作。

六、每半年与药库对帐自查,每年十二月对全院医疗设备、器材进行清点,做到帐卡相符,帐物相符。

七、每周二次巡视病房,发现问题及时处理,做好记录登记,确保全院设备完好率达标。

八、准时对全院计量器具进行监测。

九、对申请报废的设备和器械认真核实,提出意见,及时上报、按规定处理。

十、负责宣传医疗设备、器械的新动态及相关法规。

十一、协助科长做好本科各项工作及临时交办的各项工作。

二、负责本科室微机及设备的保养。

三、每月25日前报工作完成情况。

采购员职责

一、在科长的领导下,负责全院的药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械的采购工作。

二、加强自身学习,遵纪守法,廉洁自律,拒绝回扣,让利于民。

三、坚持从集中联合招标的企业采购药品、器材,负责证件的审核、存档,把好器材质量关,杜绝采购不合格药品和医疗用品。

三、加强资金周转,计划用款,计划采购,避免物品积压和浪费。

五、根据药品和耗材的使用情况,每月30日前协同保管制定下月采购计划,交科长审核、主管院长批准后按程序办理,不得自行采购。

四、对购进的器材、一次性医疗用品协同保管员按照入库验收登记各项规定逐项验收核对,发现问题及时解决。

五、负责调查了解、收集市场市信息,熟悉掌握购进价格,确保价格符合规定。

六、每周巡视各科,随时掌握用药情况,临床所需临时用药应填写新药申请单,科主任签字,经科长、主管院长批准后按程序购进,最多不超过3天。

七、负责本科器材的宣传及新法规、政策、价格的通报。

八、每月25日前报工作完成情况。

仓库保管员工作职责:

一、在科长领导下,负责全院的器械、一次性医疗用品、消毒药械的保管、供应工作。

二、负责仓库药品、物品的养护与科学储存,分类存放、定位保管,保持库内通风干燥,以防物品霉变失效。

三、负责器械、一次性医疗用品、消毒药械的购进计划工作,购进计划内容要详细填写,于每月底交采购员汇总,报科长审查后报主管院长批准购进。

四、会同会计每季对库存药品清查一次,半年盘存一次,发现问题及时登记、上报,做到帐物相符。

五、严格格遵守库房管理规定,提高安全意识,防火、防盗、防鼠。严禁非工作人员进出库房。

六、要认真执行法规,加强责任心,严防三无产品、假冒伪劣物品购入医院,把好验收质量关。

七、按出库单发货,原则上不得不开票发物品。未经科长、院领导批准,不准外借物品。

八、负责旧物品管理,并有登记以便查询,每月25日前报库存及工作完成情况。

九、负责库房的卫生、安全及相应的科室内勤工作,完成科长交办的各种临时性工作。

推荐第9篇:耗材管理

医用耗材管理制度:

一、医用耗材指中心临床、医技科室、公卫科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《朔方路社区卫生服务中心医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》,凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材,均由后勤保障部统一采购银川市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理),新增的低值易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,后勤保障部方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科室负责人报库管,库管实施采购,库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单。领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请,医生详细填写申请单,科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用。

七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算,原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定,按《消毒管理办法》、《银川市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。医疗器械、低值易耗品管理制度:

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请,报相应科室审核,科

二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全,符合规定,按程序办理出入库手续。

三、器械、易耗品按性质分类由专人保管,注意通风、防潮,防止损坏丢失。

四、失去效能的器械由使用科室提出报告,按程序办理报废手续,旧品收到报废库,半总务汇总上报主管院长、院长批准后,统一采购、供应、调配、管理。年统一处理。

五、维修人员坚持巡视临床,有问题及时解决。一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:

一、中心各科室须严格执行《消毒管理办法》,所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种,不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。

二、加强管理、规范程序、严格索证、存档,按期签定合同,保证产品质量,确保临床使用定全可靠。

三、药库必须认真按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记表,并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期,进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。

推荐第10篇:耗材点评

小浪底卫生院

高值耗材点评制度

为全面贯彻落实国家、省市关于建立和严格执行高值耗材使用分析点评制度要求,规范高值耗材临床使用与管理,我院根据《高值耗材管理办法》等有关规定,建立高值耗材点评制度。

一、点评目的

通过建立健全高值耗材点评和监督制度,规范医师行为,推动医院持续改进和提高高值耗材质量,保证医疗安全。完善高值耗材使用激励和约束机制,加强高值耗材临床应用管理,规范高值耗材使用,纠正不合理高值耗材的使用行为,保证患者使用安全。

二、点评范围

医院高值耗材的使用的所有科室。

三、点评内容

根据相关法规、技术规范,对涉及高值耗材的规范性及临床使用的适宜性进行评价,查找发现问题,制定并实施干预和改进措施,促进高值耗材合理应用。

四、点评方法

(一)实施主体。高值耗材点评工作由医院医疗管理部门和设备部门共同组织实施。医院设备部门成立高值耗材点评工作小组,组长由分管医疗管理部门院领导担任,副组长由医务部负责人、分管医疗器械主管领导担任,组员有部分科室主任、设备科主任、血透室护士长、采购员、库管员负责高值耗材点评的具体工作。

(二)工作程序。医院设备部门会同医疗管理部门,根据有关规定和实际情况,确定高值耗材抽样方法和抽样率;高值耗材点评小组按照确定的高值耗材抽样方法随机抽取高值耗材,每月对门诊和病房高值耗材进行点评,要坚持科学、公正、务实的原则,有完整、准确的书面记录;设备部门会同医疗管理部门对高值耗材点评小组提交的点评结果进行审核,定期公布高值耗材点评结果,通报不合理高值耗材,同时对高值耗材管理和临床使用方面存在的问题,进行汇总和综合分析评价,提出质量改进建议,督促相关科室及时整改落实。

(三)评判标准。医院要根据《关于进一步加强医用高值耗材管理的通知(资医办〔2012〕81号)》和临床应用管理规定,制定具体的高值耗材点评细则和评价标准,内容包括:

1、高值耗材使用的准确性;

2、内容的完整性和规范性;

3、签名的合法性;

4、使用的合理性;

5、用法用量的正确性;

6、高值耗材合理使用等。高值耗 材点评结果分为合理和不合理,不合理包括不规范。

五、保障措施

高值耗材点评是提高耗材质量、促进合理使用的有效途径,医院要高度重视,切实加强领导,搞好衔接配合,周密部署安排。

1、医院要将此项工作与医疗紧密结合,充分发挥高值耗材的合理使用,开展高值耗材点评工作。

2、医院点评结果作为重要指标,纳入医院定期考核指标体系。应做为相关人员绩效考核和年度考核指标,建立相关的奖惩措施。

3、医院应对开具不合理高值耗材的科室,以及未按规定审核进行使用不合理高值耗材的,按照相关规定严肃处理。

六、高值耗材点评领导小组成员

长:王泰松

(业务院长)

副组长:乔艳秋

(病房主任)谢孝都(外科主任) 组

员:张新辉

牛丹丹

尹敬蕊

第11篇:社区卫生服务中心药品、医用耗材和医用设备自查报告

XX社区卫生服务中心药品、医用耗材和医用设备自查报告

为贯彻落实《卫生和计划生育局关于开展药品、医用耗材和医用设备自查工作的通知》,对我中心的药品、医用耗材和医疗设备进行了认真、全面自查,自查情况如下:

一、购进药品及医用耗材时严格审核配送企业的资质、并签订质量合格保证书,确保从具有合法资格的经营企业采购合格药品。

二、定期对药品和医用耗材进行质量检查,对过期药品和医用耗材及时下架,确保所用的药品和医用耗材质量合格。

三、对所使用的医疗设备检查了使用周期、维护日期和签约合同、厂家资质并做了记录,确保所使用医疗设备的安全性。

XX街道社区卫生服务中心

2015年11月11日

第12篇:乙类设备及医用耗材专项检查自查报告

医用耗材使用情况专项检查自查报告

一、规章制度的建立与执行方面 1.大型乙类医用设备

(1) 能按照卫生部及北京市卫生局下发的《大型医用设备配置与使用管理办法》及实施细则进行医院大型医用设备的配置,取得配置后购买。

(2) 医院实行院领导、医疗器械管理部门和临床科室三级管理制度,有专门的医疗器械管理部门,配有专业技术人员,并进行培训,同时对临床科室进行设备使用培训。

(3) 医疗设备处置按照海淀区财政局固定资产管理的要求执行,不随意划转、捐赠、出售、报废等。

(4) 对应急设备能定期进行巡检,有安全隐患的设备停止使用,及时维修和更换。但对质量控制没有具体标准,执行的难度较大。 2.医用耗材

(1) 根据《国家卫生和计划生育委员会办公厅关于加强植入性医疗器械临床使用监管工作的通知》和《北京市卫生局关于加强医疗机构医用耗材采购与使用管理的通知》要求,我院成立了医用耗材采购管理委员会,对进院耗材建立了严格的准入制度。对每一项耗材,临床科室在提出新增使用耗材前,要经过医务、物价、医保、护理等部门的审核,提交耗材管理委员会集体讨论通过才能使用。

(2) 对植入性医疗器械经销商的资质审核非常严格,对高值耗材,进行专人管理,每月科室将高值耗材汇总,由专人抽查使用情况。

(3) 通过此次自查发现,我院缺少《植入性医疗器械临床使用评估制度》。此次自查后,需要把相应的制度完善。

二、医疗机构资质情况

《医疗机构执业许可证》含有所配置的乙类大型设备对应的科目,DSA相关介入诊疗项目已通过医学会、医师协会的审核。

三、上岗人员资质情况

乙类大型医用设备所在临床科室持有《大型医用设备上岗证,人员数量和职称资历与配置的乙类大型医用设备数量和档次匹配。

四、企业与产品资质情况:

我院在医疗设备及医用耗材采购过程中,严格审查供应商资质,包括企业《营业执照》、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》、《生产企业生产许可证》、生产厂家对代理经营机构授权书、公司联系人材料(授权、身份证复印件)等,定期检查各种资质是否在有效期,通知供应商更换,确保购进设备、耗材合法。

通过自查发现有部分供应商在企业经营中有超范围经营的情况,特别是试剂这种情况很多。大部分存在的情况是可经营三类体外诊断试剂,却销售二类诊断试剂。已经通知供应商增项。

五、记录完整性与追溯性情况

(1) 耗材购进和库存相关记录完整,记录中包含产品名称、产品规格型号、产品价格等信息,但没有产品序列号、产品类别、出厂日期。

(2) 对高值植入性医用耗材,重点科室能够建立产品-患者数据库,能够在患者手术记录中粘贴产品条码;胸科,功能神经科、心脏外科条码粘贴不全,已与科室相关负责人沟通,加强管理。

(3) 耗材使用情况每月由科室报送医学装备科,由专人抽查使用情况。

第13篇:医院耗材标书

医用耗材招标文书

一、采购内容:详见招标目录。

二、投标人资格要求:具有《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》、《医疗器械经营(生产)许可证》,并按其许可证范围经营;三投标人须具备以下条件:

(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)招标的耗材质量保证,服务规范,能满足医疗单位所需,具有价格优势;;(7)具有提供售后服务的能力

四、招标时需提交的资料(所有证明材料的每页加盖投标企业公章) (1)《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》;(2)投标企业法人授权委托书。(3)投标样品: A、为了便于更客观地评价投标产品,投标人需每个规格的产品提供一份样品.B、投标人递交的样品应在保质期内,更换注册证的产品要提供与注册证一致的样品,进口产品必需提供具有中文标识的样品,否则招标人有权拒绝其投标.C、投标人应在样品标签上注明投标人名称,投标品种招标序号及生产厂家.投标人要求退还样品的,招标理机构在中标通知书发布后予以退还.由于评价样品的需要不承诺样品包装的完整性.

五、采购周期:xxx年xx月xx日至xxx年xxx月xx日,执行周期一年,中标后按采购方要求分期分批送货上门

六、报名时需提交《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》;(2)投标企业法人授权委托书;并缴纳投标保证金4000元。

七、招标文件发放时间:xxx年xxx月xx日~xx月xx日每天9:00~17:00

八、招标文件发放地点:湖南省浏阳市北盛镇中心卫生院门诊五楼财务科。

九、竞标报价时间:xxx年xx月xx日9:00~xx月xx日12:00

十、开标时间:xx年xx月xx日09:00

一、开标、谈判、评标地点:xxxxxxxxxxxxxxxx

二、本次招标项目采购联系人:xx 联系电话:xxxxx 传真电话:xxxxxxxxxxxx 监督电话:xxxxxxxxxxxx

xxxxxx 医院

xxxx年xxx月xxx日 附:

电子报价表填报说明

1、投标人一定要按照医院给予的电子报价表格式填报,不得随意更改。

2、投标人在填报同一品名、规格不同的品种时,不必更改序号。

3、投标人在填报序号内没有的品种时,可以在规定的类别中选择所属分类,在分类下自行增加新品种,但不需编辑序号,只需填报序号以后的内容。

4、电子报价目录表中单位为空的按最小单位报价。

5、填表完成好后请将电子报价表内未填的品种项目删除,只保留投标品种。

6、本表必须用Excel制作(非Excel制作拒收)。

7、制作完成后的文档加密保存(密码封存于纸质报价内)。

8、电子报价表用U盘保存,工作人员复制完电子报价表后当即退还(U盘不要密封于纸质报价内)。

9、报价表打印一份并每页加盖投标人公章后连同电子报价表密码用信封密封(开标时当场拆封提取密码再打开电子报价表)。

第14篇:耗材购销合同

买方:__________________

卖方:__________________

日期:__________________

鉴于招标人为获得所有临床需要使用的_____市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标(议价)采购范围内的耗材而进行集中招标采购,并接受了投标人对上述耗材的投标。现双方签定,本合同在此声明如下:

1.本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款中定义相同。

2.下述文件是本合同不可分割的一部分,并与本合同一起阅读和解释:

投标人提交的投标函(参见《采购文件》);卫生耗材需求一览表(参见《采购文件》);中标(议价)品种确认单(参见《中标(议价)品种确认单》);通用合同条款及前附表(参见《采购文件》); ______市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标采购购销合同附表。

3.本合同仅为明确买方在本次耗材集中招标采购的有效采购期(_____年___月-______年____月)内的耗材采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。

4.买方只能采购其选择确认的成交品种,卖方无违约行为,买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。

5.卖方应根据相关规定在与买方签订本合同后向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费,卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的,买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。

6.本合同一式四份,买卖双方各一份,_____市医疗机构卫生耗材集中招标采购办公室(以下简称“招标办”)一份,招标代理服务机构_________有限公司留存一份。

7.本合同中涉及“参见”的内容,由招标代理机构保存备查。

8.本合同加盖买卖双方及中介服务单位(_________有限公司)公章,合同可从“招标办”领取,“招标办”保留对本合同的解释权。

9.鉴于耗材采购的特性,根据实际需要进行采购。

其他条款:_______________________________________

买方(盖章)___________卖方(盖章)_________

日期:_________________日期:_______________

中介服务机构:_________

日期: ________________

第15篇:耗材委员会会议纪要

********医院

医用耗材委员会会议纪要

日下午

,在医院会议室召开医用耗材委员会全体会议,由

副院长主持。会议的主要内容有:讨论医用耗材使用过程的情况。

因有手术而未能出席这次会议。

首先发言,小结了过去几个月本院的耗材采购使用情况,总体情况良好,临床科室对个别品种质量问题有反映,希望药剂科加强管理,确保医用耗材的安全使用。

二、药剂科主任汇报监督小组在检查过程中发现的问题:

1、各临床科室反映有些一次性耗材常常出现供应不及时,造成的原因主要是生产厂家没有产品供应;

2、目前耗材库中有进口修补网有效期近,且价格比较高,希望临床科室根据病人需要尽快使用;

3、骨科高值耗材申请采购审批表缺少临床使用科室讨论意见,存在安全隐患。

三、手术室护士长反映:临床科室都反映科美的灭菌一次性橡胶手套质量不好,刚戴上就穿孔,影响医疗效果,建议更换厂家。最后,经委员会们讨论,

1、要求药剂科提前做好采购计划,避免供应链出现问题,确保临床医用耗材的正常使用;

2、要求药剂科追溯修补网申请科室,根据病人需要尽快使用;

3、同意更换橡胶手套厂

家科邦。

会议纪要整理人:

第16篇:耗材仓库管理制度

耗材仓库管理制度

仓库是为了加强生产管理,确保生产的顺利进行而设置的,由于仓库材料种类繁多,所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理制度。

一、材料申购

1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单,并详细注明材料名称、型号、规格、数量,然后由仓管人员向厂长申报,有厂长确定是否必要后再向上级部门审批,审批通过后才能交由采购人员进行采购。

2、积极配合生产需要,按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。

3、严格控制材料库存的合理储备,申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量,在既能保证生产顺利进行的同时,又能减少资金占用,减小库存和积压。

4、生产材料由生产部门负责申购,办公用品及办公耗材由行政部负责申购。

5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法,购买时做到货比三家,询价问价,择优选取,优中选优。

二、材料入库

1、物料进仓时,仓管员必须凭单据严格验收,经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续,杜绝只见票据不见实物的情况,如发现不符,则及时办理退、换货手续。

2、核对无误后仓库管理员开入库单,入库单填写须项目齐全,数量准确并由双方在材料入库单上共同签字,采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

3、入库底单由仓库保管员存档,不得遗失,仓库管理员须及时登记材料管理台帐。

4、当天购回的材料必须当天办理入库手续,不能逾期办理。

5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目,由采购人员自行负责处理,仓库有权拒绝入库,财务有义务拒绝报销相关款项。

6、清点无误后的材料必须分类摆放。

三、

材料管理

1、仓库必须分为几个区域:新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区,(危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域),各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码,杜绝混和乱堆,能上架摆放的都上架摆放,严防材料翻到。

2、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

3、库存商品应包装完好,发现破损及时更换。标注存放要求的货箱,应按要求存放,以避免造成商品的损耗与毁坏。

4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。

5、对仓库所有部件的标志必须清楚;对物料的检索要及时、快、准确。

6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制,严禁野蛮操作

7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理,需返修的及时申报进行返修。

8、任何物料不得堆放在仓库通道上,以免影响物料的收发。

9、贵重物品要入箱入锁,并有专人保管。

10、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

11、不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。

四、材料出库

1、各部门申购的一切物料,严格实行先入库后使用的原则。

2、领取材料必须由各部门的主管负责领取。

3、各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”,并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息,和仓管人员当面点清物材料数量,双方签字核准后方可入库提料。

4、领料单未经相关责任人签字核准的,仓管员有权拒绝领料员的领料要求。

5、如有车间共用的材料,领用时必须填写借货申请单,退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查,若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账,若发生商品短少或污损,则根据情况进行相应的处理。

6、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

7、材料出库后必须做好相关出库记录。

8、做好后续跟踪事宜,配合生产及时做好退、补、换工作,保证生产正常顺利开展。

9、每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计;做到全天准确无误,并为明天物料发放作好准备工作;

五、耗材报表

1、认真做好库存物料清点、统计,及时更新各类台帐,做到账、物相符。

2、不定期的对库存材料进行清查盘点,进一步核实有无失误和疏漏的地方,盘查中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。

3、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表,并确保其正确无误。

4、加强与各岗位的沟通,吸取好的建议,为生产做好服务,确保生产正常运行。

第17篇:电脑耗材包括

电脑耗材包括:打印纸、复写纸、复印纸,软盘、光盘,鼠标垫、防辐射屏,电源盒、插座、电源线、数据线、网线,色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉,等等。

大致的说:

机箱电源 鼠标键盘 音响耳机 游戏配件

存储设备 网络设备 数码产品 碳粉晒鼓

墨盒墨水 打印色带 打复印纸 外设配件

专用工具 电源插座 电脑桌椅 等等

电脑耗材一般指的有:纸张、墨水、墨盒、色带、光盘、磁盘、存储卡、记忆棒、鼠标垫、光盘盒、CD册、视保屏、CPU风扇、转接卡、音频视频线、光驱、软驱、内存条、鼠标、摄相头、麦克风、耳机等等

第18篇:门店耗材管理办法

门店耗材管理办法

一、耗材申请原则:

1、严格执行合理库存原则:门店耗材申请必须根据耗材的运用程度和使用速度填写申请数量,这样既能保证门店周转又能减少资金占用,减少库存积压,确保耗材合理库存;

2、严格执行申请流程原则:

申请流程:门店申请(系统中央申请单)→总部库控审核→物流中心出货

二、耗材库房管理

1、库存商品包装完好,发现破损及时更换,不是原包装的要张贴库存单;

2、对库房所有商品要有标识,对商品存放要整齐、统一,对商品的检索要及时、准确;

3、对于易变质、易破损、易腐败、易老化的物品应按先进先出的原则,加快周转;

4、出入库商品必须由耗材管理员负责控制,严禁野蛮操作;

5、贵重物品要入箱管理,专人保管;

6、库房要注意门禁管理,门店自行规定耗材领用时间并贴于库房门明显处,非领用时间不得随意入内;

7、耗材领用必须登记记录,双方签字核准后才能出库,领用必须当日系统下账:

7.1、员工工服收取领用人成本价下账(领用人财务缴纳现金→财务出具收据→耗材管理员查看收据并出库、下账);

7.2、硬签等耗材根据各区域实际情况(消磁、损坏、丢失等)下账;7.

3、耗材管理员每三个月整理一次未领用的耗材明细并上报采购负责人,由采购负责门店之间的调换货;

8、不定期的对库存商品进行盘点,盘点中发现问题和差错,应及时整改;

三、人员管理:

1、耗材管理实行专人负责制,该员工负责耗材的申请、出入库、领用下账等事项。该员工对其管理期间的耗材库存负责,对库存丢失、损坏负有直接责任,公司根据相关规定进行考核;

2、耗材管理员交接时,必须对耗材实行盘点交接,监督人为门店店长,未执行盘点交接的,店长为第一责任人;以上制度从2018年8月1日开始全门店执行!

xxxxx

2018年7月29日

第19篇:办公用品、耗材管理制度

大连美创药业有限公司 办公用品、耗材管理制度

办公用品、耗材管理制度

第一条 为了加强本公司办公用品管理,有效的利用,避免发生浪费,倡导节约成本,明确责任,规范流程的现代办公方式,特制定本制度。本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。

第二条 职责

综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作;各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。

第三条 办公用品、办公耗材定义

一类,固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。

二类,非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。

三类,消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。

办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品,主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。

第四条 办公用品、耗材的管理

(一)办公用品的采购

1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。

2、采购采用多家比价的方式进行,最终选择价低质优的产品。

3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查,防止不正当的损公肥私的行为发生。

(二)办公用品的保管

1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。

2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。

(三)办公用品的发放

1、各部门于每月25日(遇节假日提前)把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室,填写《月办公用品领用计划》,经部门领导及主管总监签字确认。

2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和大连美创药业有限公司 办公用品、耗材管理制度

库存进行逐项审核,并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》,报综合办公室主任审批。(各部门采购单位价值300元以上办公用品时,需报总办进行批准。特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。)

3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。如办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由综合办公室统一调换或回收。耗材性办公用品如有损坏或损耗应以旧换新,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。(例如:消耗性办公用品中的水性笔芯填写《月办公用品领用计划》时,需要结合实际。以消耗后的水性笔芯为参考单位,进行等量兑换领取。)

4、非消耗性办公用品一般以部门为单位发放,部门内共同使用。个别非消耗性办公用品需经过综合办公室主任同意后方可发放。

5、一般情况下,办公用品的发放要按计划进行,不得随意领取。每月5日各部门派人到公司综合办公室统一领取经批准的上月提交的《月办公用品领用计划》。如遇特殊情况,急需使用办公用品,需填写《办公用品申领单》(A联、B联)并由部门主管签字,综合办公室主任确认,方可领取办公用品。A联交综合办公室备案,B联交领用部门留存。(如未提前填好,需在发放办公用品后的一个工作日内补交。)

6、办公设备如产生故障,或者需要更换办公耗材,使用部门须填写《办公耗材维护联络单》(A联、B联),综合办公室据此通知供应商进行设备维修和耗材更换。A联交综合办公室备案,B联交申请部门留存。(如紧急情况未提前填好,需在维护或更换办公耗材后的一个工作日内补交。)

7、公司员工在公司内部调换岗位时,应对本人使用过的固定资产类办公用品进行当面交接;员工离职时,需要经过综合办公室监督,进行三类办公用品的书面交接手续,在保证完好无缺的情况下方可离职,否则按原价进行赔偿。

(四)记录管理

1、办公用品、耗材的采购、保管、发放要做好记录,做到帐、物基本相符合。领用人与发放人要签名。

2、如出现帐物不符的情况,要及时上报综合办公室主任,进行检查,并及时上报检查结果。

3、办公用品的记录保管有效期为二年。

(五)公共办公设施的使用

固定资产公共设施类,如:数据投影机、塑封机、打孔器、数码相机、切纸刀等,大连美创药业有限公司 办公用品、耗材管理制度

如需借用,须填写《办公设备借用登记表》,注明借用时间,并及时归还。

第五条 本制度由综合办公室制定,解释权归综合办公室,自颁布之日起生效。 第六条 附件

1、《月办公用品请购计划》

2、《办公用品请购单》

3、《办公用品申领单》

4、《办公耗材维护联络单》

5、《办公设备借用登记表》

第20篇:耗材采购工作总结

计算机耗材集中采购工作总结

总结一年来计算机耗材采购供应工作中积累的经验,查找存在的问题和不足,是在新的一年里,落实好各级领导关于耗材采购工作基本要求,再接再厉,改进方式,提升服务,是实现新一年工作目标的前提和保证。过去一年本职工作中,一是以“五个坚持”为动力,提振了精神,较好完成了工作任务。坚持了立足平凡岗位,脚踏实地工作的态度;坚持了服从业务需要,服从组织安排的大局意识;坚持了认真负责、求真务实、严格谨慎的工作作风;坚持了加强学习促业务能力增强,改进服务促工作效率提高的进取精神;坚持了奉公守法、廉洁自律的道德操守。从这五个方面来严格要求自己,就有了做好耗材供应管理的基本遵循,把这五个方面做为工作标准,就有了加强自身建设做好工作的内在动力,以这五个方面作为支撑,保证了各项任务指标的圆满完成,一年来基本做到了手续完备、流程规范、配送及时、杜绝差错、服务到位。二是扭住重点难点,坚定信心,找出办法,从三个方面攻坚克难。工作总会面对各种各样的困难和挑战,但只要有充分的思想准备,有敢于担当的勇气和信心,有正确的预判和科学手段,就能破疑解难,克服困难。重点做好各类耗材分类统计工作,为管理从计量化向调控化、从普遍化向类别化,从系统化向数据化,从统筹化向精细化转变做了大量基础性和前瞻性工作,提供了充分的评价和分析依据。重点做好供应商服务流程的改进监督,实现了集中采购流程和供应商服务流程的有效对接,延伸了服务管理,畅通了服务渠道,提高了服务效率和服务质量。重点强化协调配合,形成工作合力。落实管理部门、执行部门、使用部门和供应商的定期联系制度,充分发挥各部门协作配合功能,打出耗材管理和供应服务的组合拳,形成既责任明晰又通力配合的新格局。三是从我做起,从养成做起,增强规则意识,提高制度执行力。通过日常工作的实践,认识到建设制度和落实制度,是耗材管理最具全局性、长远性、和必要性因素。首先是从严执行、从我落实,用制度约束行为。落实规定不走样,履行程序不变通,杜绝不合理领用和计划外冒领。再就是整体把握、系统安排。根据流程梳理制度,形成分类清楚、层次分明、前后连贯、结构严密的制度体系,方便配套落实。还有就是结合实际、重视细节。在执行制度过程中,从实际出发把原则要求具体化,笼统规定明晰化,宽泛约束细节化,弹性规范刚性化,保证了各项制度都有实施细则,便于操作落实,也更为行之有效。工作中凝聚心力,取得了一定的成绩,但也存在一些不足,需要进一步抓紧改进。要下决心总结经验,找出差距,振奋精神,踏实工作,力求取得新的突破,做出新的成绩。

耗材自查报告
《耗材自查报告.doc》
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