工作职责:
制度及计划:
1) 协助制定公司内部审计管理制度,并负责具体实施;
2) 协助制定年度审计工作计划,参与撰写年度审计工作总结。 常规审计:
3) 依照法律、法规和科学管理的原则,对股份公司及下属子分公司控制制度的执行情况及完整性、合理性、有效性进行审查;
4) 负责对公司开展年度财务审计,审查财务信息资料的可靠性、完整性和合规性;
工程审计:
5) 对公司的基建项目投资进行工程审计。 6) 对公司的对外工程项目进行工程审计。
7) 审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件; 8) 审核各类工程招投标标底编制准确性;见证评标、议标及前期合同谈判过程; 9) 监控项目合约执行中的风险,见证处理重大合同纠纷、索赔等事件,提出独立意见;
10) 参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;
11) 实施建设项目的工程预决算审计、管理审计和投资效益审计;
12) 负责完成工程施工管理内部控制审计,对新建工程提供咨询工作,及时提出合理意见消除工程质量、安全、进度风险;
13) 对土建、装修、机电、设备安装项目工程量计算及结算进行审计
监督检查各部门是否发挥了各项职能,管理人员是否尽职尽责,廉洁自律。
任职要求:
1、财务、审计类、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业本科以上学历,有中级会计师或中级审计师资格优先;
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识;
4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的关键流程;
5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;
6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力。 良好的职业道德和团队协作精神。