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集团内部审计部岗位职责(精选多篇)

发布时间:2020-04-18 18:53:10 来源:岗位职责 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:(集团)审计部岗位职责

审计部

一、审计部职责

1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;

2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;

4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;

5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;

6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;

7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责

1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;

3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;

6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;

7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;

8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;

9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责

1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;

4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

6、完成领导交办的其他工作。

推荐第2篇:审计部岗位职责

审计部职能与岗位职责

审计部职能

在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系,工作上相互配合、支持、谅解,以公司经济效益为目标,共同完成好全年的审计工作任务。

1、组织并安排进行公司的风险评估:对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价,特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术(IT)风险等。

2、组织并安排进行内部审计:对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。

3、提出改进建议并跟踪实施:对于存在控制缺失的情况,提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。

4、出具企业内部审计报告:对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会,出具公司内部审计报告。

审计部岗位职责

审计部经理

1.1职责描述

1、复查和评估公司规章

2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作,复查该独立审计师的独立性

3、与管理层审核内部审计部的工作

4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点

5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责

6、定期对工作进行检查、总结,对存在的问题及时提出改进意见。

7、组织协调本部门与各部门的工作关系,按时完成领导交办的各项工作任务。

1.2任职资格与任免

1、知识教育水平要求:大专以上学历,熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识;熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。

2、岗位技能要求:有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。

3、素质要求:身体健康、精力充沛,有较强的责任心和创新精神,无特殊性别与年龄要求。

4、任免:本岗位人员由公司审计委员会任免。

1.3 垂直与横向关系

1.垂直关系:上级:董事会、审计委员会、总裁、副总裁;下级:本部门岗位人员。

2.横向关系:各管理部门负责人、各分公司负责人。

推荐第3篇:审计部主管岗位职责

审计部主管岗位职责

、部门/车间:审计部岗位名称:_主管___岗位人数:_1人______

职务 / 工种:_主管 _工作地点:_审计部、分公司直接上级的职务: 行政副总直接下属的职务: 审计员工作目标:

1、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督 ,确保公司利益;

2、采购计划、物资、价格、供应商及重大项目的审定工作,并做好对采购业务的指导、协调、监督工作;工作内容说明:

定期性工作:

_1.依公司要求对分公司进行年度审计,出具审计报告

3.经常了解石化行情,收集化工原料价格行情,收集原材料供应商资料,向采

购部提供原材料价格变动情况;

4.对采购订单进行评审;.对采购发票进行调查及审核;

5.审核发票时发现问题及时报告并提出处理意见;

6.协助工程部及其他部门降低设备、工程采购价格;

7.对本部门员工工作进行监督和评定;

8.对董事长或总经理交办的其他审计事项进行审计

9.协助法律顾问收集分公司应收款的资料,督促分公司完善应收款的手续;

非定期性工作:公司领导交办的其他工作负责的设备及物料:采购信息资料、审计资料、办公设备、文具用品职责概要:全面负责分公司的审计工作,并做好采购信息中心的工作,协助行政副总处理有关行政事务。通常每天工作时数:8小时(适当加班)需否轮班:否

通常每人每天可完成的岗位工作量: 采购信息的收集、评审,采购发票的审核,分公司审

工作环境: 户外工作;外地工作;海外工作;室内一般办公室所具之环境

工作中容易引致的危险,如机器举重物高温高压毒气高空工作其他

工作中需接触的部门: 各分公司、采购部、总经办、仓库、厂部、财务部、客户服务中

心、产品开发部、市场部、工程部等担任此职位需具备的资格或条件:

个人特征:诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重教育程度:本科文化程度,掌握熟练的财务知识, 有会计师或审计师职称工作经验: 三年以上从事财务的经验和二年以上审计工作经验知识、技能:

1、有较强的书面和口头表达能力;

2、有较强的与供应商沟通的能力

3、熟

练操作计算机办公软件;

4、具有良好的财务知识及审计知识;

5、有良好的审计工作经验;受过职业或特殊培训: 财务和审计培训适应力:能适应公司的企业文化、能担负公司审计和采购监督的重任;判断力:良好的分析判断能力,能对审计问题的存在有良好的判断,体力(如:身高、机敏程度、健康状况等):身体健康,反应敏捷,

仪表及谈吐:良好的仪态,得体的着装,礼貌的用语,友善的态度,有耐心人际交往能力:良好的亲和力、较强的沟通协调能力。其他:严格按公司规定的处理审计及采购信息的工作,特例事件呈报直属上司处理

(岗位直接上级拟写,部门负责人审核,人力资源部复核,总经理批准。)

批准:

日期:复核: 日期:审核:日期:拟写:日期:

PD620-01/B

推荐第4篇:审计部经理岗位职责

审计监察部经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制

度。

2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和

评价。

3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章

制度及作业流程。

4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并

组织实施。

5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告

的签发等工作。

6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进

行审计监督。

7、

8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能

等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

11、完成领导交办的其他工作。

推荐第5篇:公司审计部岗位职责

公司审计部岗位职责

一、部长岗位主要职责

1、主持审计部日常工作;

2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;

3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;

4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;

5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;

6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;

7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;

8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

二、副部长岗位主要职责

1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作;

2、部长外出或缺席时,受托代理部长主持审计部日常工作;

3、完成部长安排的审计项目。

三、内部审计岗位主要职责

1、按照审计计划及部长安排,负责内部审计项目的具体实施;

2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施;

3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施;

4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;

5、负责起草内部审计项目的实施方案;

6、负责起草内部审计报告;

7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

四、内部审计档案管理岗位主要职责:

1、负责督促内部审计档案的及时归档;

2、负责内部审计档案的验收及装订;

3、负责内部审计档案案卷的编目工作;

4、负责内部审计档案的保管工作;

5、负责内部审计档案借阅工作;

6、负责内部审计档案利用的统计。

推荐第6篇:审计部经理岗位职责

1.全面负责集团及下属公司的审计工作。2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。5.了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。6.进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。7.对审计部人员进行管理。8.编写全面审计报告和专项审计报告。9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。

推荐第7篇:审计部主任岗位职责

1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。3.负责对经济独立法人离任的审计工作。

推荐第8篇:审计部经理岗位职责

审计部经理岗位职责:

1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。

5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。

9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

推荐第9篇:稽核审计部岗位职责

农村信用社审计部总经理岗位职责

一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

二、负责组织本部门实施

二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。

四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。

五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

(二)稽核审计部副经理岗位职责

一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种

文件材料。

三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

七、完成领导交办的其他工作。

(三)稽核审计部综合岗位职责

一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并

坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

(四)稽核审计部内审岗位职责

第一条 根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

第二条 负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

第三条 负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

第四条 对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。

第五条 参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

第六条 完成领导交办的其他工作。

推荐第10篇:审计部规章制度及岗位职责

审计部规章制度及岗位职责

一、主要职责:

1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划,制定并完善会计、财务及审计管理制度。

2、负责公司的会计核算工作。

3、负责公司财务管理工作。

4、负责公司的审计工作。

5、监督、指导子公司的财务管理工作。

二、主要工作内容:

1、编制公司年度综合经营计划,财务收支计划,并监督、检查计划的执行情况。

2、组织公司会计核算工作,真实反映经营成果,分析经济活动,提出改善建议。

3、贯彻执行国家财经法规,制定公司财务管理办法,并负责组织实施。

4、审核、合并公司财务报表,编制年度财务决算报告。

5、制定资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入、提高资金利用效率。

6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。

7、建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的合法与完整。

8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究,作为公司决策参考。

9、检查指导各子公司的财务工作,通过内部审计,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10、制定内部统计报表,收集整理统计资料,提供统计分析报告,发布、传递统计信息。

11、协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

12、搞好部门建设,不断改进内部管理工作;管理财会人员,做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作,提高员工综合素质和部门工作绩效。

13、完成公司领导交给的其他任务。

三、主要工作要求:

1、工作计划

1.1在每月的第一个工作日,每季度首月的第三个工作日内,每年1月15日前,制定出本部门的各项工作计划,年度计划上报总经理,经总经理审批后组织实施。

1.2工作计划的制定要及时、客观,要具有全面性、科学性和可操作性。

1.3按计划开展各项工作,及时跟踪计划实施情况,发现问题立即处理;根据实际工作需要及时修改工作计划,并做好修改记录。

2、制定制度

2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况,制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度,并经审批后组织实施。

2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施:实施时要根据实际需要做好准备、动员工作,如出现疑问和异议要立即认真解答和处理;要及时跟踪检查制度执行情况,发现问题及时处理。

3、子公司考核与审计

3.1及时对各所属子公司进行内部审计,及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。

3.2在审计中必须旁证材料收集齐全,做好工作底稿,做好调查记录;做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守;审计报告必须以书面形式提交,做到事实清楚,数据确实,依法有据,建议恰当;要跟踪审计报告执行结果,及时将有关资料、档案归档保管。

3.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表,形成财务分析报告,提交各所属子公司董事会(长)和公司分管领导。

3.4监督各所属子公司各项财务制度的执行情况;每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会,对于其出现的重大财务收支情况,及时向领导汇报。

3.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定,参与考核委派至各所属子公司的财务负责人,并提出考核意见。

3.6每年度终了后2个月内,对各所属子公司的经营业绩进行考核,收集各项经济指标,并

提交考核报告,提出考核意见。

4、统计

4.1统计指标设置合理,工作规范,保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和条理性,妥善保管有关统计资料。

4.2统计信息资料的收集及时,数据审核认真,保证有效性和准确性。

4.3每月(季、年)终了后8个工作日内,要将上月(季、年)各类统计报表报送公司分管领导;每季(年)终了后15日内将上季(年)度的统计分析报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求,按时编制、上报统计报表。

4.4月度报表要附有文字说明,根据统计报表中各项主要指标反映的问题,说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础,以检查计划为重心,测定计划完成程度,分析计划完成与未完成的原因,并提出改进意见。

4.5编制报表的过程中,要仔细核对数据,严格履行审核手续,对外报送的报表必须经公司领导审核、签名或盖章。

5、其他业务

5.1定期进行盘点清查工作,做到账、卡、物相符,对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理。

5.2制订固定资产目录,进行固定资产折旧的分类核算,认真审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定,并及时进行账务处理;每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每年度终了45天内,会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。

5.3负责按时交纳税款。

5.4及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。

5.5根据公司差旅费报销的有关规定,审查各类报销手续是否完备,并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。

5.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用;按时缴纳公积金及各种劳动保险费。

5.7按照公司有关财务管理规定,审查办理职工备用金、借款手续,并定期(3个月)清理职工个人的备用金及借款账户。

5.8根据公司有关财务管理规定,审查办理信用卡的核销手续,及时核对信用卡往来账户,并补足公司信用卡余额,保证公司信用卡的正常使用。

5.9每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目,编制往来账目余额调节表,并在下一季度进行账务调整。

6、其他工作

61搞好部门员工队伍建设,组织部门员工的学习、培训,不断提高员工业务素质。

6.2积极参与公司文化建设;与政府相关部门保持良好的联系;协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

6.3定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况,做好工作总结,形成书面报告,按时向总经理汇报。

6.4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理交给的其他任务。

第11篇:造价审计部岗位职责 2

一、造价审计部经理岗位职责

1、在公司领导的领导下全面主持造价及审计工作。

2、组织本部门员工学习工程造价管理规定、相关专业理论知识及法律法规;培训最新定额、价目表、计价规范、实施细则;定期培训工程计价软件的操作及应用;及时了解人、材、机等当期市场价格,研究新材料及新工艺;奠定开展业务的理论与技术基础。

3、合理安排好岗位定员,预审分离。

4、指导项目部做好进度割算、审批拨付款计划、材料采购计划、制作成本内控计划。指导项目部批价、签证、变更等的制作与办理。

5、指导设计部做好扩初期材料选用、工艺选用,参与施工图会审提出合理化建议。

6、同财务部做好多算对比、经济分析等项目评价。

7、对本部门出具的造价文件及内控成本和审批结果的合理性及准确性负责。

8、按时保质完成领导交给的其他任务。

二、造价师岗位职责

1.精通各专业图纸识读解析,掌握标准图集。

2.掌握各专业定额及清单的工程量计算规则,并将计量准确率控制在95%以上。

3.掌握定额、价目表、清单规范、取费程序,能熟练编制、套用及换算,能运用计价软件进行计价。能独立开展经济分析。

4.熟练掌握word、excel等基本办公软件,制作常用文档并计算分析。

5.掌握各专业项目施工工艺及工序,了解各种材料规格及应用、各类施工机械

及用途。

6.掌握相关专业理论基础知识及法律法规,熟悉工程造价管理部门的管理规

定。精通经济合同法及标准合同范本。

7.能够审查施工图纸,参与图纸会审,能提出合理化建议。

8.能够指导项目资料员制作经济签证、批价等相关工程资料。

9.按时保质完成领导交给的各项任务。

10.遵守公司规章制度、工作纪律及考勤制度。

三、造价员岗位职责

1.能独立识图(本专业),了解标准图集。

2.掌握本专业定额及清单的工程量计算规则,并将计量准确率控制在95%以上。

3.学习定额、价目表、清单规范、取费程序,能初步掌握编制、套用及换算,能运用计价软件进行简单计价。

4.熟练掌握word、excel等基本办公软件,制作常用文档并计算分析。

5.了解本专业常规项目施工工艺及工序,了解常用材料规格及应用、基本施工机械及用途。

6.学习相关专业理论基础知识及法律法规,熟悉工程造价管理部门的管理规定。了解经济合同法及标准合同范本。

7.参与审查施工图纸,参与图纸会审。

8.定期到在建工地学习施工工艺及工序并协助现场资料员制作经济签证、批价。

9.按时保质完成领导交给的各项任务。

10.遵守公司规章制度、工作纪律及考勤制度。

四、实习生岗位职责

1.能基本独立识图(本专业)。

2.学习本专业定额及清单的工程量计算规则,并将计量准确率控制在90%以上。

3.简单了解定额、价目表、清单规范、取费程序,会基本操作计价软件。

4.掌握word、excel等基本办公软件,能制作常用文档并计算。

5.学习本专业常规项目施工工艺及工序,了解常用材料规格及应用、基本施工机械及用途。

6.学习相关专业理论基础知识及法律法规,熟悉工程造价管理部门的管理规定。

7.定期到在建工地学习施工工艺及工序。

8.按时保质完成领导交给的各项任务。

9.遵守公司规章制度、工作纪律及考勤制度。

第12篇:审计部核算员岗位职责

1.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。4.完成领导交办的其他工作。

第13篇:财务审计部主任岗位职责

1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。5.负责做好财务分析,并提出分析报告。6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。7.负责银行负债的管理工作。8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。10.完成领导交办的其他工作。

第14篇:基建办审计部岗位职责

基建办审计部岗位职责

(1)认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和行政法规,严格遵

守酒店及基建办的各项规章制度,坚持原则,秉公办事,在领导指导下,保质保量完成改造工程审计任务。

(2)审查基本建设资金(含国拨、自筹、捐赠及其他)的管理、使

用及财务收支情况;审查工程项目和购置大型仪器、设备项目的招标、签约及其相关资料的完善性、合法性。

(3)负责协助相关部门对基建工程项目招投标的监督。

(4)负责协助相关部门对基建工程项目的预决算审计。

(5)参与施工现场签证、工作量认定及竣工验收工作。

(6)参与基建项目造价的谈判。

(7)组织基建工程项目合同正式签定前的审鉴工作。

(8) 及时收集基建市场工程造价情况,不定期地深入基建工程工地

抽查察看工程质量情况。

(9)开展基建工程项目专项审计调查。

(10) 如有特殊要求,做好大型基建工程委托审计的材料准备及委

外审计的协调工作。

(11)负责对基建工程合同及造价预决算资料的存档、借阅与保管及

保密工作。

(12)协助进行有关改造工程、修缮审计项目开展相关调研、分析工

作。

(13)完成上级领导、基建总指挥和主任交办的其他工作。

第15篇:某集团审计部转正申请

转 正 申 请

尊敬的公司领导:

我于2012年3月26日成为公司的试用员工,到今天两个月试用期已满,根据公司的规章制度,现申请转为公司正式员工。

作为一名长时间在行政部门做审计工作的人员,初来公司,曾经很担心自己能否胜任上市公司的内部审计及其他工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,让我很快适应了工作环境并能够积极高效地完成自己的工作任务。

在岗位试用期间,我在审计部学习工作。领导对我的工作给予了厚望,让我临时担任审计部负责人的岗位。并委派我到以财务经理XXX为组长的内部审计规范工作小组中对公司的内部控制规范风险点进行初期的查摆整理。说实话内部审计工作是我以前从未接触过的,也有畏难情绪。但是公司XX副董事长和财务总监XX给予了我很大的支持与鼓励。在还应当适应、熟悉公司工作环境的初级阶段,安排我边熟悉工作环境边进行内部控制风险点梳理工作,使我尽快的熟悉了公司的整个业务流程;对于工资核算方面的工作,我虚心向审计部的XXX同志请教,并让其复印整理了公司的薪酬方案及工资核算的绩效方案,抽空便研学相关制度,以使自己能更快地融入到工作之中。在本部门的工作中,我一直严格要求自己,认真及时做好领导布置的每一项任务,对公司布

置下来的每一项工作都带头积极主动的去完成。专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教,不断提高充实自己,希望能尽早独当一面,为公司做出更大的贡献。

经过这两个月的学习工作,我对公司的内部控制规范

已有了一个初步的学习和认识,也了解了公司的发展战略及经营理念,更是被公司的“照章纳税,让政府满意;合理薪酬,让员工满意;回报社会,让农民满意”经营宗旨;“团结就是财富,质量就是市场效益,就是生命,信誉就是未来”的公司经营价值观; “感恩 回报 奉献 进取” 的公司精神所感动、鼓舞!我迫切要求领导批准我的转正申请希望能以一名正式员工的身份尽早的融入到公司这个大家庭中。勤勉工作爱岗敬业、努力学习进取创新并进一步加强团队协作精神。以自己的辛勤努力实现自己的奋斗目标,体现自己的人生价值,和XX公司一起成长!

二○一二年五月二十六日

第16篇:集团内部竞聘

大连九成测绘企业集团 部分职位公开竞聘的公告

集团各部门、下属子公司、分公司:

为了拓宽选人用人视野,促进优秀人才脱颖而出,做到人尽其才、人岗匹配,激发员工工作热情和积极性,大连九成测绘企业集团领导班子决定,对部分职位面向全集团公开竞聘,现将有关事项公告如下:

一、竞聘原则:

坚持“公开竞聘、平等竞争、择优录取、严格考核”的原则,引入竞争机制,鼓励员工积极报名参与,不断拓宽集团员工的晋升渠道。

二、竞聘岗位及条件

此次公开竞聘职位共有9个,其中大连九成测绘企业集团团委职位2个,大连九成测绘信息有限公司职位7个,具体职位及要求如下:

三、竞聘程序:

1、成立竞聘领导小组

组长:杜明成、王超英

副组长:张守忱、赵永强

组员:宋俊杰、王振禄、冯振东、王军成、吴应兵。

2、参与竞聘的人员,须在2011年10月11日之前到人力资源部报名,并由人力资源部汇总,经竞聘领导小组资格审查合格后公示。

3、参加竞聘的员工在报名的同时,须提交一份入职以来的个人工作总结。主要内容包括:

(1)个人目前所在岗位、所承担的主要工作、从事工作项目中所担任的角色以及工作完成情况;

(2)平时的工作情况、取得的成绩、存在的不足,以及工作中的经验和教训等;

(3)个人对竞聘岗位的认识,尤其是对该项工作的工作目标改进建议等;

(4)其他需要说明的情况。

4、根据报名人员情况,每个职位按照1:3的比例,由竞聘小组审查后确定考核对象(报名未满3人按实际人数确定考核对象),经面试答辩后,竞聘领导小组根据成绩拟定一名人选,报集团领导班子审批后,予以公示。

5、公示期为一周,公示后,对公示人员无异议,正式上岗试用。

6、试用期为两个月,试用期满,由主管部门领导给予考评意见,人力资源部进行综合考核,不合格者调整岗位或返回原岗,合格者集团下达任命书。

7、本次公开竞聘相关事宜,由竞聘领导小组负责解释,人力资源部组织实施。竞聘领导小组电话: 8983403889849955

大连九成测绘企业集团

二○一一年十月八日

第17篇:集团公司财务审计部年终总结及工作思路

集团公司财务审计部年终总结及工

作思路

集团公司财务审计部年终总结及工作思路

是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、财务审计工作的简要回顾

财务方面的工作

1、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序

根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从

细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局结算中心,按照市局结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,

为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

4、增强财务服务意识

,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与

技术支持。

5、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好全面预算工作积累了经验。

6、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免企业所得税合计万元、营业税万元的税收优惠政策的批复以及物流公司、运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性的经济收益。

审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局审计重点,我部门对至12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

2、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了

四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责,加强公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信

息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为目标考核的主要指标来考核。

全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。

二、存在的问题

,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:

一是需要加大制度建设的力度;

二是加强对分、子公司的财务管理;

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

三、财务审计部工作的初步思路

是我司的关键年,如何提高企业财务管理,提升经济运行质量,对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度,我们认为主要从以下几个方面开展工作:

增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大,员工众多,对财务要求既有统一性,又有独特性,作为财务审计部,我们将针对不同需要,开展个性化服务,

逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。集团公司作为现代企业,财务审计部必然成为企业管理的核心部门,为集团公司领导服好务,发挥财务板块的重要作用,提供及时的、真实的财务审计信息,为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求,及时准确提供财务管理信息,为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息,合理利用资源,在保护公司利益的前提下,对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。

加强管理。

一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度,报总公司财务部审批,加强制度执行情况的检查。

二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业,必须保证对资金的有效管理,财务审计部首先就是要切

实履行职责,管理好各个环节,并坚持灵活运用原则,确保在规范的前提下,充分发挥资金时间价值。

三是加强财产管理。坚持每季度清查一次,清查结果报公司总经理审阅,对财产的购置、用途、维修和报废,统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目,确保国有财产的不流失。

四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题,财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。

有效监督。加强制度执行的监督,加强对预算的执行的监督,加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后,集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督,确保经济运行有效、安全。首先

必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样,一旦指定,就要确保得到严格执行,确保各项制度落实到位,逐步形成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,实现财务制度化。二是通过外部审计,定期对各分子公司财务进行审核,保证财务数据的真实、合法。

加强控制。加强对费用的控制,控制重大生产经营方向的调整;控制对外投资和筹资;控制分配制度;加强税收筹划,利用集团优势减少税负。

开拓创新。我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风1 2 下一页

第18篇:集团岗位职责

山东鹤园集团

岗位职责目录

一、总则

二、总经理岗位职责

三、总经理助理岗位职责

四、营销总经理岗位职责

五、生产技术中心总监岗位职责

六、资财中心总监岗位职责

七、行政中心总监岗位职责

八、各分公司经理、车间经理岗位职责

九、财务部岗位职责

十、融资部岗位职责

一、采购部岗位职责

二、仓储物流部岗位职责

三、人资部岗位职责

四、行政部岗位职责

五、物业部岗位职责

十六、法务部(法律顾问)岗位职责

编制日期:2016年03月05日

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一、总则

随着集团不断发展壮大,为使集团发展的更加良性、健康,进一步规范集团管理, 明确岗位职责,理顺职权关系,不断完善和改进集团管理体系,特制定本规定。

集团实行总经理领导下的部门责任制,各部门既分工又合作,分工不分家,在做好团结工作的前提下责职明确,各司其职。

企业安全运营,不仅关乎员工个人切身利益,更关乎企业健康发展、长治久安。任何部门都要将安全放在首要位置,做到警钟长鸣,常讲常要求,使安全理念深入人心,最终实现企业健康、稳定、和谐发展。

二、总经理岗位职责

1.根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订企业相关管理制度和办法。

2.召集和组织召开总经理办公会,聘任、解聘副总经理、总经理助理等高级管理人员。

3.组织召开总经理会议,决定企业投资、增资、减资等重大事项;审议和批准营销总经理、总经理助理等提交的重大经营决策、方案。研究和决定营销总经理、总经理助理等提出的其他重大问题。

4.对企业的经营活动、内部管理及企业高层会议决议的落实和执行情况进行监督、检查。

5.代表企业处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的重要合同。

6.对危害企业形象、利益及失职、营私舞弊等行为及时进行处理。 7.对企业的资金、财产进行有效管理,保证企业财产安全。 8.签署对外、上报的各种重要文件。

三、总经理助理岗位职责

1.协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

2.及时收集和了解各部门的工作动态,协助总经理协调各部门之间有关的业务工作,掌握全集团主要活动情况。

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3.修订和完善集团各类管理制度、业务操作规程,建立、健全企业统

一、高效的组织体系和工作体系,调动员工积极性,实现企业经营效益的最大化。

4.主持公司经理办公会、周例会、协调营销中心会议等会议,负责企业日常经营管理工作,并向总经理报告工作。

5.定期组织召开生产、营销、财务、队伍建设等方面的综合会议或专题会议,总结经验,分析问题,强化措施,不断提高企业整体生产、营销和管理水平。

6.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立集团良好的社会形象。 7.及时处理严重失职、营私舞弊等损害企业形象和利益的行为,对造成重大损失的应向总经理报告,协助总经理进行处理。

8.总经理授权的其它工作。

四、营销总经理岗位职责

1.协助总经理制定集团营销战略,并据此制定企业营销计划,经集团总经理批准后组织实施。

2.分解下达年度的工作目标和市场营销预算,并根据市场和企业实际情况及时调整和有效控制。

3.定期对行业发展趋势、市场营销环境、企业目标计划完成情况等经济活动进行核查分析,及时调整营销策略和计划,制订预防和纠正措施,确保完成营销目标任务。

4.深入了解本行业,把握最新销售信息,为企业提供业务发展和价格定位的战略依据。

5.参与企业部门级以上的组织结构建设,加强营销团队培训,提出激励营销部门及团队的绩效考评原则和方法,建设积极向上、和谐创新的营销团队。

6.管理日常销售业务工作,审阅订货、发货等业务报表,指导、监督并有效控制销售活动。

7.参与市场调研,策划参加国内外展会,掌握市场动态,熟悉市场状况并有独特见解。

8.配合总经理处理外部公共关系,参与公司大型公关活动的策划、安排、组织工作。

9.总经理授权的其他工作。

五、生产技术中心总监岗位职责

1.在总经理领导下,负责主持本部的全面工作,组织并督促部门人员全面

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完成本部职责范围内的各项工作任务

2.统筹管理生产、技术和质检等各部门,组织、协调、监督、考核生产和技术各环节的运行情况。

3.与营销部门密切配合,确保产品合同的履行,力争公司生产任务全面、超额完成;4.负责协调生产、业务、供应、能源、设备等相关部门的关系,提高生产效率,降低制造成本。

5.负责监督公司安全生产的执行情况。严防公司内部发生人身和设备 的恶性事故。负责处理公司生产系统重大突发事件。

6.组织编制公司中长期生产发展和新产品开拓的规划。参与公司生产工艺的研究和公司产品标准的认定,为公司生产提供技术支持。

7.负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作,及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表; 8.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;

9.负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行;

10.负责组织完成年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。及时组织实施、检查、协调、考核;

11.强化调度管理。科学地平衡综合生产能力,合理安排生产作业时间,平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本;

12.负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比;

13.有权提议和推荐管理人选,并对其工作考核评价;

14.按时完成领导交办的其他工作任务。

六、资财中心总监岗位职责

1.组织领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,协调企业各职能部门的关系,加强集团经济管理,提高经济效益。

2.负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况,查阅帐

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簿和其他会计资料,核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料。

3.监督指导采购部合理库存,采购物品价格合理,降低采购成本。 4.指导仓储物流部理顺管理流程,做好定置摆放,保证库存安全合理。 5.组织制定集团年度财务预算和财务成本计划,并负责组织实施和考核。 6.定期主持财务系统例会,召集集团财务方面的会议,参加总经理办公例会以及其它重要会议。

7.审核集团重要财务事项,对发生的重大违纪事项负有直接责任。 8.审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告,并对报表和报告的正确性负责。

9.负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批,并负责组织查明责任。 10.负责各类资产的转移和租赁的审核。

11.正确计算集团成本费用,并对成本费用变动情况查明原因。

12. 参与集团投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

13.组织领导集团会计电算化工作,并做好与有关部门的协调工作。 14.搞好集团各级财会人员的岗位技术培训和考核工作,不断提高财会队伍业务素质。

15.检查监督集团的财务传递程序,财务处理程序,财务管理模式的合规性。 16.分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性,定期将考核结果报集团总经理。

17.主持制订集团的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

18.检查监督资金管理,合理核算各项资金定额,定期进行资金预测、分析,积极融资,搞好综合平衡。

19.做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。 20.组织企业定期和不定期的财务大检查,根据工作需要, 不断更新内容,制定检查标准,揭露问题,堵塞漏洞,使财务工作逐步走向规范。

21.总经理交办的其他工作。

七、行政中心总监岗位职责

1.制订本系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。 2.主持制订、修订本系统的工作程序和规章制度,经批准后组织施行并监

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督检查落实情况。

3.掌握本系统工作情况和集团行政管理工作的运作情况,适时向总经理汇报。

4.定期主持行政系统例会,召集集团行政方面工作会议,参加总经理办公例会以及其它重要会议。

5.负责集团重要会议、重大活动的组织筹备工作。

6.负责通达集团管理模式执行情况的检查工作,汇总各部门的反馈意见,整理分析后向总经理汇报。

7.接待集团重要来访客人,处理行政方面的重要函件。 8.审批行政系统文件,在总经理授权下审批其它系统的文件。 9.领导集团的后勤服务工作,创造和保持良好的工作环境。

10.领导集团的防火安全、保卫工作并定期组织检查,保证集团安全。 11.领导集团人员调动、晋升等人事工作,提名下属部门合适人选。 12.指导人力资源部做好集团绩效考核工作,激发人员工作积极性和主动性。 13.核实集团人力资源部提报的奖罚内容。

14.负责协调集团内部门间的合作关系,先期调解工作中发生的问题。 15.定期组织做好办公职能检查,及时发现问题、解决问题,同时督促做好纠正和预防措施工作。

16. 组织集团有关法律事务的处理工作,指导、监督检查公司保密工作的执行情况。

17.积极协调好与政府职能部门、有关单位的关系,积极争取扶持资金,监督做好各项目手续办理。

18.指导、监督、检查所属下级的各项工作,掌握工作情况和有关数据,提高工作效能,增强团队精神。

19.及时对所属下级工作中的争议做出裁决。 20.总经理授权的其他工作。

八、各分公司经理、车间经理岗位职责

1.负责所辖公司(或车间)生产的安全、正常运营,配合业务订单的及时完成。

2.负责所辖部门产品质量的全面工作,确保生产的每款产品从外观颜色、内在质量、保存期等合格,达到99.999%的产品合格率。

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3.做好所辖公司(或车间)管理,监督检查绩效考核制度的执行及落实。 4.产品研发

(1)公司生产工艺、技术引进、新产品开发等管理工作。

(2)根据集团市场调研及相关合作部门的研发情况,做好新产品开发、研制、小试、中试及工艺配方改进工作。

(3)负责对新上产品文字内容的制定、修改、审核及条码管理工作。 (4)负责产品用料计算。 (5)对产品技术质量进行改善。

(6)做好对生产过程中,产品技术异议和问题的解决。

(7)拟订公司产品技术标准的制定及年检工作,以及技术规程和有关管理制度。

5.机电维修

(1)负责所辖公司(或车间)所有设备、设施、生活器具的维护、维修。 (2)熟练掌握各种设备操作,保证设备一直处于良性运转状态。

(3)所有设备建立技术档案,制定维护、保养计划,同时做好维护、保养。 (4)保持设备整洁,做到文明生产。 6.车间

(1)负责生产计划的调度及产品生产的跟踪。 (2)生产产量、半产品、成品的数字统计。

(3)订单的审核、登记,订单交货期核定及异常处理。 (4)做好产品生产与技术开发之间的协调工作。 (5)做好设备管理部门协作。 (6)负责设备、工具的使用与保管。

(7)负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施。

(8)负责制定各工序的劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度的贯彻实施。

(9)其他应做的工作。

7.锅炉房(部分车间无锅炉管理权)

(1)保证车间生产所需蒸汽,做到安全、节能、高效。

(2)严格操作规程,做好锅炉房内各设备的保养、维护、检修工作,保证

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设备安全运转。

(3)维持锅炉房内的卫生清洁。 8.化验室

(1)保证各检测结果准确、可靠,并及时进行信息传递。 (2)对原材料、生产过程、半成品、成品进行质量控制和检验。 (3)对出现的质量问题进行分析处理,并对处理结果和纠正措施进行跟踪验证。

(4)做好使用设备的使用、维护、日常保养和年检。 (5)协助做好质量档案工作。 (6)协助完成公司相关认证。 9.现场品控

(1)负责建立和完善质量保证体系。

(2)组织质量教育培训和现场指导培训,强化质量管理。 (3)生产过程中各环节的质量控制及抽检工作。

(4)对出现的不合格产品进行跟踪分析和处理,并提出预防措施,防止重复出现。

(5)参与产品引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。 (6)成本核算和统计分析,节能降耗,杜绝浪费。 (7)提供外出采购物品样品。 10.售后服务

(1)负责公司产品的售后服务。如销售内勤接待后转交品控部的售后服务工作,要及时准确确认产品出现质量问题的真实性,并负责作出相应的合理解释。

(2)对客户上门访问和信访工作。

(3)负责对出现过质量问题的客户档案资料的管理。 (4)负责客户投诉事件的处理工作。

九、财务部岗位职责

1.全面负责集团财务及相关工作。

2.会计(针对销售的会计、成本会计、其他)

(1) 审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表。

(2)严格发票管理,定期检查发票使用情况。

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(3)负责对公司库管、出纳等财务工作的协调与管理,保证所有数字的真实准确性,协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

(4)负责集团财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。

(5)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总账、明细账、登记账簿、科目汇总表及财务报表。

(6)协调出纳员进行资金业务管理。

(7)对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。

(8)按时报税、交税,协调好税务部门的工作。

(9)编制应收应付、往来款项报表,每月进行帐目核对。

(10)做好企业产品成本核算工作,为企业节约降耗提供依据。

3.出纳

(1)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算,完成现金日报表,以网传或手机短信形式每天报总经理。

(2)费用报销严格执行集团相关规定,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

(3)按时填报各种现金银行、费用等月报表。

(4)及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

(5)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理,归档工作。

(6)保管好各类原始票据以备查找。

(7)核算人事部提供的薪金发放名册,按时发放工资,奖金等。 (8)负责及时,准确缴纳各种社会保险等工作。

十、融资部岗位职责

1.组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息,并提出与集团融资相关的对策和建议。

2.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账,准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况,确保贷款的及时发放,满足集团的用款需求,完成集团下达的融资任务。

3.对发放的每一笔贷款编制台账,详细反应贷款金额、利息和期限,提前通知财务部做好利息、本金的偿付,及时、有效的完成各银行用款计划的完整性。

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4.负责拓展集团自身融资资源,获得适合集团运作所需的各项融资资源,建立良好的沟通机制。

5.负责管理和维护集团与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系,建立、维护支撑公司融资的统一平台。

6.配合项目的运营,尽快落实项目资金的来去,保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

7.不断需找新的载体,满足集团业务需要。

8.负责集团营业执照等相关证件的年检、变更等工作。

十一、采购部岗位职责

1.全面负责集团物品采购及相关工作。

2.保证任何原料、半成品等的合理库存,决不能因采购失误而耽误生产。 3.适时采购相关原材物料并确保发票正常收回。 4.了解市场上企业所需采购的物资、备品的变化的情况。

5.合理编制采购计划、实施采购。在不耽误生产等其他工作的情况下,用车采购时可合二为一或合三为一采购。

6.严格按流程执行并做到货比三家,尽量降低采购成本。

7.密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、及时供货。

8.严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给相关人员。

9.做好进料质量、数量等异常情况处理。

10.综合调配集团库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。

十二、仓储物流部岗位职责

1.仓库(成品、半成品、原料库、配件库)

(1)合理规划产品摆放位置,做到各种物品摆放规范、整洁,空间充分利用,货不压货。

(2)严格入、出库手续。发货时要以先进先出的原则发货,做到重复清点,保证装车货物数字准确无误。严把装车质量,有权对装卸工人提出要求并改正,脏货、漏包等有产品质量问题产品严禁装车,及时库内调换。

(3)保管商品、账目清晰,每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到

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账物相符。

(4)负责材料发放管理,余料报告。 (5)负责对库检的规划、整理、安全维护。 (6)定期库存物资盘点。

2.物流

负责同集团各职能部门及相关物流公司的协调沟通。 (1)负责货物的收发、配送、搬运等物流工作。 (2)协助库管整理好库房,清点货物等。

(3)联系运输公司或车辆,将每天销售的产品及时准确安全的发出。 (4)跟踪货运的情况,保证货物安全按时到达。

(5)协助仓库保管做好库房安全工作,保证消防通道的畅通。 (6)领导交办的其他工作。

十三、人力资源部岗位职责

1.各类人事关系手续办理,包括人员招聘、录用、定岗、薪资制定,调迁、晋升、任免、解聘、离职、离退休申请等手续报批。

2.核定各岗位工资标准,做好劳动工资统计工作,负责对日常工资、加班工资的报批和审核。

3.员工的考勤管理及其他部门考勤监督工作。

4.员工劳务合同的签订、保险缴纳、工伤事故的调查,善后处理和补偿、生育险的报销理赔等。

5.拟订培训计划,内容、方法,并组织实施。

6.负责各部门人员绩效考核,日常监督考核及奖罚处理。

7.年终先进单位,个人的评选评比,授予荣誉称号的具体申报工作。 8.企业文化建设的组织实施,如歌咏比赛、举办各类活动等。

9.建立健全公司组织结构及规章制度的拟订、补充、修改、考核与实施。 10.负责拟制集团各类文稿、会议纪要、文件、报告、总结及其他材料,并做好发放和收集工作。

11.集团各类会议的筹备组织。

12.日常文件、内部工作报告、资质、人事档案、宣传推广(如领导来访、参观、年会、历次产品广告册、照片、录像、企业的发展物件等)等档案资料的登记、接受、整理、入档保存及借用领取等工作。

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13.各类荣誉、资质申报争取。

14.领导交办的其他工作以及配合其他部门工作。 (资金争取划归哪个部门管理?)

十四、行政部岗位职责

1.负责集团内外关系处理及各项行政、后勤保障等工作,协助总经理做好对外工作联系,并保持良好的工作关系。

2.各级领导来访,客户参观考察,媒体宣传、新闻采访等的接待和后勤服务工作。

3.负责总经理办公室、会议室、接待室等的卫生保洁工作,做好集团员工公寓、浴室的日常管理(禁止使用违章电器、乱扔垃圾以及阴雨天关窗等),统筹集团各厂区卫生管理工作。

4.做好集团车辆的日常出车、安全检查、卫生、保养等管理工作。 5.做好个人车辆公用的里程统计及定位监督等工作。

6.负责食堂(食物原材料)、内招、标间的全面管理工作,督促相关人员做好后勤保障,并对各部门产生的招待费用进行区分管理。

7.负责集团员工公寓的日常监督管理工作,做到卫生整洁,秩序井然,无浪费行为。

8.负责集团礼品的领取、发放等管理工作。 9.负责集团考勤机联网及维护工作。

10.做好集团劳保及办公用品的发放和使用情况监督等工作。 11.企业党、团、工会、妇联建设等工作。

12.负责集团固定资产统计管理和各类行政资料管理。

13.领导交办的其他工作以及配合其他部门工作。

十五、物业部岗位职责

1.负责集团及各分公司公共设施的维护管理与监管。 2.负责集团固定资产统计,公用物品调配等工作。

3.负责集团安全保卫工作,加强对门卫的日常管理与指导,严格出入制度。 4.对集团公司内部治安管理工作负责,做好防盗工作,保护集团财产不外流,加强夜间巡逻管理,确保生产、经营的顺利进行。

5.负责集团各分公司厂区内苗木、草皮等绿化管理工作。 6.集团新上苗木的养护、管理工作。

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7.负责集团公司消防、安全、环保等事宜。

8.做好集团各原有、新上项目的手续申报、办理等工作,保证集团生产经营依法依规进行。

9.负责新建项目的筹建及施工管理等工作。

10.设立安全专员(中专以上学历),负责集团安全环保工作。 11.领导交办的其他工作。

十六、法务部(法律顾问)岗位职责

1.对集团重大经营决策活动重要经济活动提供法律意见,处理法律事务。 2.参与起草、审核集团重要规章制度,对集团规章制度及其条款的合法性负责。

3.法律事务处理,参与企业兼并、收购等重大经济活动,提出法律建议,维护集团的合法权益。

4.接受集团法定代表人的委托,代理集团参加诉讼和非诉讼活动,帮助集团运用法律手段解决经济纠纷,维护集团合法权益。

5.配合、协助财务部对应收账款进行催收,并直接办理疑难应收帐款的催收。

6.法律事务外联,参与重大事故的处理工作,协助有关部门进行善后处理。

7.协助办理集团工商登记、变更、商标注册等有关法律事务,为知识产权保护提供法律建议。

8.配合集团有关部门接受执行检查,参加重大事故的处置活动,协且善后处理。

9.完成总经理临时交办的其他法律工作。

第19篇:资产审计部部门职能及岗位职责

资产审计部部门职能及岗位职责

资产审计部职能

一、总则

承担集团公司及其子公司的资产管理和审计监督等职能。

二、具体职责

1、拟定集团公司资产管理和审计监督的相关制度,并组织实施;

2、负责对集团公司及其子公司的土地资产和固定资产的管理,及时办理房产和土地使用权证,并建立管理台帐,对固定资产的购建、维护、使用及处置等进行日常管理。

3、负责对集团公司及其子公司的工程预算和结算审计、投资审计、财务审计及其他专项资金审计。

4、负责对子公司的负责人进行任期目标责任和绩效审计。

5、对集团公司的合同(协议)的签订和实施进行审核监督。

6、完成集团公司交办的其他工作。

三、人员编制和岗位设置情况

资产审计部人员编制共8人,岗位设置和职责如下:

资产审计部部长1名,主要职责是:全面负责本部门工作,负责组织制定公司资产管理和审计监督政策,完善相关制度建设;组织实施公司资产管理相关工作;组织实施公司财务审计、基建预结算审计、投资审计等工作。

资产管理副部长1名,主要职责是:协助部长建立健全公司资产管理制度;协助部长组织对固定资产购建(含改建、扩建)的预算管理、招投标和验收交接;协助部长组织对固定资产的处置工作;负责办理公司房产和土地使用权证,并建立管理台帐;负责对公司资产进行日常管理。

审计副部长1名,主要职责是:协助部长建立健全公司内部基建申报、审计制度;协助部长组织并参加集团公司及其子公司的财务审计、预结算审计和投资审计等;协助部长组织并参加工程承包合同、五万元以上工程材料(设备)采购价格的审核,协助部长组织并参加工地大型现场签证、工作量的测量和认定工作,协助部长组织建立审计档案和工程造价指标数据库等。

资产管理专员2名,主要职责是:建立固定资产实物总账和土地使用权台账,及时反映资产的各项状态;负责对固定资产的维护和使用进行日常管理,并定期与财务部门进行账实核对,与各资产保管和使用部门进行实物核对;负责年终固定资产的实物清查盘点;对各部门提交的固定资产出售、报废、盘亏等报告进行审核,并向上级领导报告。

审计专员3名,其中:

财务审计专员1名,主要职责是:参与对集团公司及其子公司的财务审计、投资审计和专项审计;参与对子公司领导的任期目标责任和绩效审计。

工程审计专员2名:对报送的工程结算书进行审计;对发包工程的标底进行审核,参与工程招标工作;对工程承包合同、5万元以上的工程材料、设备采购合同进行审核;参加大型施工签证、测量工作。

第20篇:中国邮政速递物流股份有限公司审计部岗位职责

中国邮政速递物流股份有限公司

审计部工作职责

1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规,严格执行国家及地区政府的各项规章制度;认真执行公司的各项规章制度;

2、制定公司年度审计项目计划及年度审计工作要点;

3、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

4、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计,工程项目审计(包括工程项目竣工审计、在建项目过程控制审计等),参股单位年度经济效益审计,内部控制审计、风险管理审计等;

5、审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。

6、对审查过程中发现的内部控制缺陷,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。

7、向公司审计委员会或直管领导提交审计报告;

8、在审计委员会或直管领导的领导下组织讨论审计报告,根据讨论后的审计报告,起草审计决定,公司正式行文下发;

9、组织实施上年度预算执行情况考核工作;

10、组织实施公司安排的专项审计调查;

11、对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计;

12、对财务基础工作进行检查和督导;

13、组织审计人员的理论、业务学习及培训;

14、及时全面的的整理保管审计档案;

15、执行审计结果公告制度,在公司年度工作会上通报审计工作情况;

16、配合纪检监察部、法律部等部门的有关工作;

17、严格执行公司劳动纪律,完成公司交办的其他任务。

审计部经理岗位职责

1、认真学习贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规,严格执行国家及地区政府的各项规章制度;认真执行公司的各项规章制度;

2、在董事会的指导下,拟定股份公司内部审计相关制度,并提交董事会审定。

3、草拟公司年度审计项目计划及年度审计工作要点;

4、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动;

5、组织公司年度审计项目审前调查,提出编制审计工作方案并组织实施的意见;

6、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计,工程项目竣工审计(包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等),参股单位年度经济效益审计,内部控制审计,风险管理审计等;

7、审计组需要分组时,担任小组组长兼主审,对审计项目实施程序、审计取证、审计质量等全面负责;

8、根据被审计单位反馈的意见,组织审计组核实相关情况,提出对审计报告、审计决定的修改意见;

9、负责将项目审计报告上报公司审计委员会讨论,并起草公司审计决定,正式行文下发;

10、组织实施上年度预算执行情况考核工作;

11、组织实施公司内部控制审计和风险管理审计;

12、组织实施公司安排的专项审计调查;

13、组织实施对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督;

14、组织实施对财务基础工作的检查和督导等;

15、组织审计人员的理论、业务学习及培训;

16、负责审计工作总结、年度审计报表、拟发文件的审核把关,督促审计档案的整理保管归档;

17、执行审计结果公告制度,在公司半年及年度工作会上通报审计工作情况;

18、配合纪检监察部、法律部等部门的有关工作;

19、负责对本部门员工绩效考评,并提供奖惩、任免、晋升建议;20、负责部门劳动纪律,完成公司领导交办的其他任务。

综合秘书岗位职责

1、负责本部门综合文件的起草、要事督办、公文处理,档案管理及其他行政事务;

2、负责股份公司审计业务规章制度和具体办法的拟定以及审计工作规划和年度审计计划的制定;

3、组织股份公司及所属子公司审计人员的理论、业务学习及培训;

4、负责审计信息化建设及推进工作;

5、完成领导临时交办的任务。

企业审计岗位职责

1、负责组织和实施对股份公司子公司、控股公司财务收支、经济效益、预算执行情况、经济合同等有关经营活动进行审计;

2、负责组织和实施对股份公司子公司、控股公司经营资金和业务资金安全、完整和使用效果的审计监督;

3、组织实施公司开展的专项审计调查;

4、对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计;

5、负责对股份公司子公司、控股公司的企业审计工作进行业务管理、指导和检查;

6、审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。

7、参与相关综合治理工作,配合会计师事务所完成对股份公司的会计报表审计;

8、完成领导交办的临时任务。

经济责任审计岗位职责

1、负责对股份公司子公司、控股公司主要负责人任中和离任经济责任审计;

2、负责对股份公司子公司、控股公司经营绩效和经营管理进行监督与评价;

3、负责组织与经济责任审计相关的审计调查;

4、负责对股份公司子公司、控股公司任期经济责任审计工作进行业务管理、指导和检查;

5、配合纪检监察部门查办案件;

6、完成领导交办的临时任务。

工程审计岗位的主要职责

1、负责组织股份公司的子公司、控股公司工程建设项目审计;

2、负责股份公司总部在建工程、工程结算和竣工决算审计;

3、参与固定资产投资和投资计划会审;

4、负责组织股份公司内部审计机构对子公司、控股公司建设项目会计核算、项目管理、投资效益进行审计和调查;

5、负责对股份公司总部工程建设、物资采购等经济合同进行审计监督;

6、负责组织工程管理方面计算机辅助软件在审计中的推广应用;

7、完成领导交办的临时任务。

内部控制岗位职责

1、拟定股份公司内部控制相关制度;

2、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

3、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司内部 控制审计工作;

4、负责对子公司、控股公司实施财务风险控制,指导子公司、控股公司开源节流、优化资金占用,定期对子公司、控股公司财务报表进行分析,为公司管理层提供决策依据;

5、负责编制并完善股份公司内部控制手册;

6、检查评估股份公司内部、子公司、控股公司内部控制制度执行的有效性,并编写内部控制评价报告;

7、对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况;

8、完成领导交办的临时任务。

风险管理岗位职责

1、负责起草股份公司风险管理工作制度、办法和操作规范;

2、负责建立与维护股份公司风险控制体系;

3、负责做好公司风险管理规划、年度工作计划,明确工作重点并组织实施;

4、通过收集、整理、验证、监控和公布风险信息,以完成监测、鉴定、监督和衡量公司风险的职责。

5、执行和落实公司全面风险管理的政策和具体的风险对策,并监督风险管理政策和对策在企业各个层面的执行和落实情况。

6、协调和指导股份公司及下属子公司、控股公司等各个层面日常风险管理工作,审阅和及时处理企业各个层面传入的风险报告,出具股份公司年度风险管理报告;

7、不断从风险管理的视角发现企业问题和及时报告企业问题,不断从风险管理的视角探讨企业机遇和报告机遇;

8、执行对企业危机事件的具体处理;

9、审核企业风险攸关的各类文件及合同;

10、推动公司企业风险文化建设,培训员工,提高企业上下的风险意识;

11、完成领导交办的临时任务。

集团内部审计部岗位职责
《集团内部审计部岗位职责.doc》
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