人人范文网 岗位职责

商贸板块会计岗位职责(精选多篇)

发布时间:2020-09-22 08:36:11 来源:岗位职责 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:商贸公司岗位职责

岗位人员工作职责

一、商贸公司总经理工作职责:

1、负责公司整体经营管理工作,制定、发布各种公司文件。

2、制定年度、季度、月度销售计划,营销策略和实施方案。(根据实际市场状况,每月必须制定销售目标和销售方案,且必须要落实达成。)

3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。(随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况)

4、走访市场,门店沟通,检查市场业务开展状况(产品市场铺市率,拜访频率,售后服务工作,门店资源的维护状况,市场行情及竞品动态等)。(一周最少一次随机巡查)

5、审核公司财务报表,核算公司利润和费比状况,控制公司整体经营绩效,以顺利达成公司经营目标。(给财务要报表)

6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。

7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态,协调各部门人员的主动性、积极性,充分发挥人员的工作能力,做到工作的行之有效。(时刻了解,洞察人员的思想状况和工作状态,发现异常,及时沟通,不能拖。)

8、建立例会制度,与部门负责人及时联络。(前期一周最少两次,顺了就只开个周例会,各部门负责人都要参加,他们需拿数据报表说话,总结上周,计划下周,你只要结果不要过程)

二、商超主管工作职责:

1、遵守公司各项规章制度。

2、根据公司阶段销售计划,制定、分解本部门销售任务,和具体达成方案。

3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

4、定期门店走访,进行陈列整理,订单访制,了解门店资源的使用率及维护状况,收集本品和竞品的销售动态,如价格,包装规格,市场营销思路、策略,以便及时调整营销方式。

5、监控门店商品陈列和门店商品库存,销售状况(杜绝大日期产品的在架销售),核查门店商品经营的单品状况,确保品类齐全,及促销活动的开展落实状况。

6、协同业务员进行门店拜访(每月不低于10天),给予现场指导,培训业务人员维护商品陈列形象,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

7、对销售数据进行分析统计(每周进行统计分析)),特别是时刻关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。

8、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,跟踪各系统门店档期(列出各系统商超的档期时间表),及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。

9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核,工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。

三、销售主管工作职责:

1、遵守公司各项规章制度,服从公司的工作安排,执行公司的销售政策。

2、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况,将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道,并做出详细的达成方案,以确保执行到位。(每月28号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解)

3、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导,监控(每日随时掌控各渠道销售状况)并及时调整,真正做到过程+结果的双重管理。(每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整)

4、定期召开销售会议(最少一周三次),通报各渠道销售状况,网点拜访状况,市场检查情况,营销策略的调整方案,问题解决通报(销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题)及销售人员的问题反馈。

5、根据公司管理制度,对本部门的管理制度进行细化和执行监督(加强时时追踪最为有效),使其适用性和操作性及执行性更强,执行结果对总经理全面负责。

6、对公司的销售网络及时掌控,加强市场建设,深刻贯彻好线路拜访的落实(线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝)不得在非正常情况下进行跨区跳店销售,确保本部门提升流通网点建设的质量和数量。

7、做好流通A/B类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作(资源争取、合同谈判,新品进场,促销活动优先跟档执行等)的顺利开展。

8、定期市场走访(2天/周的不定时不定线的巡查)。检查门店的商品陈列,库存,周转消化状况,陈列资源和物料使用率,产品铺市,促销活动开展状况;严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策;进行市场一线信息(本品、竞品、销售大环境)的收集、分析和反馈,并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略,及时向公司反馈,以使公司第一时间调整整体营销思路。

9、协同业务员进行门店拜访(不低于2天/周/车辆),给予现场指导,培训业务人员维护商品陈列形象,新网点的开发进店,新产品的铺市,提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。

10、负责对重点门店销售费用的把控,门店合同谈判,并追踪门店的货款回收。特别是时刻关注重点门店的销售起伏,发现异常及时调整,确保重点门店的销售稳步增长。(做出重点门店的月销售报表,核算盈亏状况)

11、对本部门的售后服务和客户合作关系负责,提升售后服务水平,树立良好公司信用形象。

12、负责对本部门的人员招聘,考评,管理、指导、提升、监督,确保本部门销售队伍的稳定和业务提升,做到知人善用,唯贤而用,以制度和流程管理人员。

13、根据公司规定,负责大日期产品审批、处理、调配,监控大日期产品的流向和动销及退货的管控。

14、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案,督促业务员对各A类卖场档期及时提报,确保不掉档,完成促销活动任务,并跟踪收集促销活动的反馈信息。

15、与总经理建立联络机制,根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。(最少2天一次碰头会)。及时办理总经理交办的临时工作。

四、稽查主管工作职责:

1、严于律己,严格执纪,实事求是,公平公正的执行公司各项规章制度,服从公司的工作安排。

2、根据公司要求,做好公司人员的考勤工作,有违反考勤制度的按要求进行稽核。

3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。(对办公室和仓库排出值日表及卫生要求)

4、统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。(例如拜访照片,陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传)

5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性,对车辆的月底盘存进行监督,抽盘。

6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源,货柜使用情况,将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列,(按照货架,散货柜,堆头,宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查),门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。

7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理,流转,主推商品,特价商品,外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作,协调处理与门店客情关系。

8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪(依据模板每日做动态报表,随时关注),及时向总经理和主管提交线路,重点品项,活动品项等销售报表。

9、检查重点门店的促销活动,协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划,执行,并监督跟踪活动中的货源,销售,物料使用等情况。

10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况,存在与否恶意的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。

11、岗位职能监察。对主管级以下人员(含主管级)的工作开展状况及工作行程,工作状态进行监察。

12、对所有稽查的项目要有稽查报告,根据碰头会议结果下达稽查整改通知,处罚准则和处罚通告。

13、稽查部主管的工作只对总经理负责,与部门主管并行,不受部门主管的工作干扰和限制。

14、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标,适时、主动的向总经理和主管进行沟通,反馈问题,提出建议,避免出现割裂的部门协调关系,营造积极团结的团队氛围。

15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作,履行授权的其他工作。

五、会计兼录单员工作职责:

1、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入;提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配(按三联单进行分配);系统数据的准确更新、备份保存。

2、销售单据的录入:在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核,核对单据数量和金额的准确性。

3、单据的保存与管理:入库,出库,销售单据据需妥善保存,销售单据按渠道按天按月进行装订,不得缺单少单,有欠款的要进行欠款单复印装订,原始单放入欠款档案盒。(入库单按厂家进行分袋按月保存。)

4、系统数据的管理与维护:保证系统内数据准确,真实,与仓库货品库存数量保持一致;定期维护财务软件,备份及时,保证系统运作正常。

5、定期盘存:每月根据要求对仓库库存进行商品清点,保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。(每月最少两次盘点)

6、数据支持:向销售人员提供所需的销售数据,价格、产品信息支持,特别是订货会的冲抵情况;向总经理提供公司的整体经营和利润情况,及时为公司提供财务支持。(每周参加经营例会)

7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时,账面清楚,每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。(次月5号之前)

8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细,对账单要认真核对,及时处理有差异的数据,确保资金往来明细的准确性。

9、定期装订财务凭证,账薄,表册,并妥善保管和存档。

10、人员的工资,奖金制表,并提交总经理审核后发放。

11、负责掌管公司的各类印章,对印章的使用要严格控制,对非正常的使用必须报请总经理批准,不得盖空白章。

12、文件保管。各厂家往来资料,账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。

13、办公物料的采购,保管和发放。

14、监督和督促应收账款的回收,并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管,业务员通报,以防形成应收款。

15、完成公司交办的其他行政工作。

六、业务员工作职责:

1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点,做好铺市和销售工作,并维护好公司和门店之间的业务合作关系。

2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标,结合市场销售情况,合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。(将计划细分到每个门店,每个品类,每天的销售任务分配)。

3、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况,安排下周的拜访线路和周期,并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。(在线路拜访时必须做到逐店拜访,不跳店不漏店,AB类门店的拜访每周不得低于一次)对于每周安排好的拜访计划不要随意改动,分清待处理事项的轻重缓急,做到计划大于变化。

4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。(按照货架,散货柜,堆头,宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列)

5、根据门店的周期销售情况,保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品,根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存,询问店方仓库是否还有库存,将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。

6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况,拜访周期,促销活动安排,季节性等因素综合安排下货量,不得为了销售而压货。

7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态,及时向部门主管反馈。

8、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求,强化工作的执行力。

9、积极参与销售例会,回报区域内地的销售和市场状况。

10、对应收的款项及时进行追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。

七、驾驶员工作职责:

1、协助业务员开展日常销售工作,按公司要求完成销售任务。(将月任务分解到每日,进行日追踪,确保业绩达成)

2、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。

3、协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。(业务员在沟通业务工作时,驾驶员做好门店的货区陈列整理,按陈列标准做到先进先出,并合理建议业务员控制上货的品项和数量)

4、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护;新网点的开发,开发后提升对新网点的关注度,并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用,并开展促销拉动,使新网点能迅速成为有效成活网点。

5、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻关注商品的动销和新鲜度,发现问题及时提醒业务员进行商品的调换,加强商品的平移,将流转慢网点的商品调整到消化快的网点,减少商品因滞销造成的退换。

6、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求,强化工作的执行力。

7、按照公司的车辆管理要求,每天出车前要掌握车辆水、电、胎压情况。

8、做好车辆的日常维护(一月至少两次的检查车辆水,机油,空滤吹洗)、定期保养工作(按保养标准进行定期保养),按要求将维护和保养情况进行详实填写车辆保养登记,保持车辆车况良好。

9、遵守交通规则,安全驾驶,文明行车,承担违反交通法规而受到的处罚和损失。

10、承担车辆因日常维护,定期保养和运营管理中因不按规定要求造成的损失。

11、妥善保管随车证件,并按时进行车辆维修、年检等工作。

八、仓管员工作职责:

1、做好仓库物料的收发存管理,按照先进先出的原则严格按流程要求收发,入库出库严格按照品名、数量认真核实。

2、了解商品储备状况,库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈,以便公司及时处理。

3、对商品实行分区存放管理,仓库区域划分明确,物料标识清楚,确保库容库貌的整洁卫生。

4、做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。(厂家配送单货物验收后要及时传递给财务,业务员调拨单进行日清月结)

5、每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存,做到账物相符。(自身做好日常的单品盘点)

6、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。

7、对仓库库存商品和物料负责,出库时坚决做到无单据不出库,物料无手续不出库。

8、时刻关注库存商品码放的不安全因素,并做好防火放盗工作。

9、退回商品要及时的整理,单独存放,标识清楚,及时提醒,以免影响商品的二次销售。

推荐第2篇:商贸部岗位职责

商贸部经理职责

1.高度理解企业文化核心理念.搞好社会公共关系,树立良好形象.2.建立完善本部门的工作程序和各岗位的详细规章制度.3.根据企业要求,了解并判断中高端白酒的市场形势,并作出具体的分析报告和组织拟定营销策略及实施措施.4.向公司提出季度年度经营预算和费用预算.领导本部门的全面经营活动,保证公司资产的保值增值.5.拟定年,季,月营销计划,确保资金回笼.6.管理,检查,考核下属各部门的各项工作计划执行情况.7.拟定商贸部内部奖金提成分配方案向总经理报批.8.组织本部门对外的大型营销活动和会议安排,及业务事务处理.9.负责对经销商的管理工作和制定奖惩方案.10.负责大客户关系的重点维系于管理,组织大客户的渠道扩展工作,负责大客户的档案管理和营销市场开发工作.11.管理优化售后服务工作,加强客户满意度.12.定期向公司提交营业状况和财务状况报告并接受质询.实现公司下达的经营目标和利润指标.13.有计划地对所属员工进行标准化业务培训,以提高业务标准化水平,协助有关部门查找所需的标准及有关标准资料.14.整合产品的行销策略并应用到管辖区域内.做好市场的信息汇报总结及分析工作,并向公司汇报.15.定期地评估各岗位人员的工作表现.对下属的任免提出建议.16.完成领导交办的临时性工作.

导购员的岗位职责

导购员岗位职责

一、导购员的基本要求

1、上班要提前5-10分钟到店里,不迟到。到岗后马上打扫店内卫生,保持店面整洁。

2、上班后首先进行帐与实物的核对,货款、充值帐户金额等核对,并与有关部门负责人沟通,及时补充产品,及时交帐。

3、服装要整洁,精神要饱满。上班时候不能带有情绪,要学会自我调节心情,做到不要因为自己的个人情绪而影响工作。

4、要熟悉本店产品以及产品的陈列、文化口感,分类及价格。根据客人的要求提供适合产品与服务。

5、销售价格以公司规定的价格为标准,如客户需要减价必须得到上级主管的批准,才能做决定。导购员需根据商品的质量、有效时限等因素,及时向相应主管汇报。

6、先收款再拿货:给客户拿完货收完货款后再进行营业操作。

7、介绍时先了解一下客户的消费需求情况,根据客户需求推荐客户所需要的产品,在介绍的过程中,声音大小适度,语气要肯定,吐字要清晰,表达要准确。

8、收款时认真识别真假币,确认后再给予办理。在办理产品业务之前必须把贵重的物品放好以免失窃。责任感是导购员必须具备素质之一,对自己经手的产品要跟踪到底,让顾客对你产生信赖感。

9、导购员在办理产品业务时,当客户较多或秩序较乱的时候必须要镇定,按次序处理产品业务,切忌慌乱,做到有条不紊。

10、每一笔业务所售产品需立刻在销售本上对所售产品的名称、度数、数量、金额进行详细登记。

11、下班前半小时内做好:a、日销售产品、销售额的登记整理;b、库存帐登记;c、帐与物核对、每笔销售金额的核对工作;d、将当天的营业销售表以电子邮件的方式发给营业部主管;e、切断电源,打开门头灯,锁好门窗,报警器按好,注意防火防盗。

12、上班时间不能打瞌睡,不能上网进行私人聊天,不能做与工作无关的事情。空闲的时候可以观察店内卫生是否干净,物品摆放是否整齐合理,加强业务学习,时刻保持店面的舒适、整洁感。

13、配合财务人员进行对帐、核帐工作。

14、卫生要求:店内地面,柜台内外、门窗时刻保持清洁、整洁(每天至少清扫、擦拭一次),墙面不能有蜘蛛网及灰尘,海报及资料架内资料及时更新。

15、公司品鉴馆相对独立,且品鉴馆一个班只有一名导购人员,要求导购人员要有极强的责任心和时间观念。

二、和顾客交谈需注意的礼仪

1、当客人走进店铺时营业员必须先起身,主动与客户问好,你好欢迎光临:(递上一杯水)看一下我们的产品等等....当顾客要走,应对顾客说声“再见,慢走,欢迎下次光临”。在跟客户交谈时须用肯定的语气。

2、如果顾客的要求超出服务范围(比如本店没有这种产品及价格优惠业务等),要先说对不起,再解释原因,态度要诚恳。如果自己不能处理,要及时上报主管解决。

3、在与顾客交流时,要保持微笑,态度要亲切和蔼,给人以舒适感。在顾客面前要避免说“不”、“没有”等字眼,要设法为顾客提供热情、周到、合理、满意的服务。

4、工作时间须讲普通话,若顾客主动与你讲本地话,可以适当运用本地话与其交流。

业务员岗位职责

1、负责开发所管辖区域内的各渠道终端网络。不断发展宿州,淮北两市内分化区域以及下属乡镇的次级代理商分销商

2、负责做好铺市和销售工作,并维护好公司和渠道商、终端商之间的合作关系,协调工作,负责向渠道商、终端商传达公司的政策、促销活动等工作

3、负责渠道商处业务人员的指导、培训,指导渠道商的出货价格、销售政策及促销活动的策划等

4、掌握竞争品牌在市场上的价格、销售情况、促销活动等动态

5、负责渠道商销售网络的抽查,并调查监督渠道商的出货价格、销售政策落实情况,客观的评价经销商的网络维护能力,配送能力,仓储能力,及时了解终端网络的产品送达情况、遗留问题解决情况

6、参与到渠道商的日常业务中去,及时了解市场信息

7、及时清点经销商库存情况,掌握市场的实际销量

8、每天按照规定及时填写各种报表,周五将周工作报表传回公司,回报区域内地的销售和市场情况

9、调查突发性事件(如:质量问题、市场违规问题等),并对公司作出书面报告 10 定期对市场进行调查,如:铺市率、销量、市场占有率和产品美誉度、竞品信息及动态等,对公司所投市场费用使用情况的真实性负责,监督、执行各项促销活动落实到位.11 无条件接受和完成公司下达的销售任务.

发展策划专员岗位职责

1.熟知公司企业文化,公司产品(服务),总体的市场战略,竞争对手的相关信息

2.明确推广目标——利用各种互联网资源、网络媒介推广公司品牌、产品及服务、提高公司网站曝光度和知名度、公司品牌知名度和美誉度,运用多种网络推广手段来提高网站访问量及传播效果,分阶段按时保质完成网站推广任务;自创与董酒业务相关话题,通过跟帖的方式达到置顶的效果;定期或不定期的进行网站推广效果跟踪、评估、制作网络推广效果的统计分析报表,及时提出网络推广改进建议,给出实际可行的改进方案并实施。

3、负责公司网站的优化和推广,熟悉网络推广(免费/付费等)方式,综合应用各种网络推广方式,持之以恒的实施——评估总结——改进——再实施

5、论坛推广、博客推广、社区推广等,及其他新兴网络推广媒介,并利用搜索引擎、相关行业网络媒体、邮件、论坛、blog等多种网络推广方式及灵活运用百度知道,雅虎知识堂等平台开展公司网站和相关产品推广工作

6、运用PR值工具,站长统计工具,流量分析统计工具,做好网站流量的统计分析工作,总结各种推广方式、推广技巧的有效转化率。

7、有选择地通过软文宣传、邮件营销等形式,以互联网为工具在省内和市内各主要论坛类网站、行业网站实施公司品牌和产品的推广

仓管员岗位职责

1、热爱本职工作,遵守公司各项规章制度。爱护商品和仓库一切物品。

2、负责管理仓库存放商品(包括商品进仓和出仓),对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误。

3、对所管系列产品必须建立手工帐本,每次进仓或出仓都要及时记录,且保证数据绝对正确。

4、对进、出仓商品实行质量检查,严禁接受有损坏商品。凡属公司规定的两大系类产品必查商品外,其它商品可看其外包装是否损坏而进行检查。

5、商品进仓要做好收货情况报告记录(商品应分堆放整齐,杜绝不安全因素,标识清楚),并对工作中有特别问题的作重点记录,同时向主管反映申报。

6、做好售后商品进出仓登记管理,凡开包取件做售后服务的商品(拆原包装)要做特别记录和跟踪处理,及时联系业务部门进行补件工作,尽快的维护商品的完整性。

7、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量,并上报业务部门及时跟进,以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。

8、对商品实行先进先出规则,减少旧货商品存仓数量。

9、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为,要及时制止、纠正后才可继续工作。

10、要配合搬运工人(验货、整理、摆放商品。。。。以及其它部门)做好各项工作。

11、仓管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映,配合开单部门改正错误。直到接收到正确的单据后,才能执行工作。否则有权停止工作并申报相关主管。

12、工作中尽职尽责,发现有破坏商品(包括外包装)现象要及时制止,并报告上级主管处理,坚持公司规章制度及原则,保护仓库一切物品。

13、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理,及时包好,杜绝存仓商品有烂包现象,避免因烂包造成质量问题。

14、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。

15、服从上级领导的工作安排(如遇工作忙,要加班或延长工作时间,仓管人员要无条件服从主管安排),积极配合相关主管和搬运工人完成各项工作任务。

16、为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、不需要现象的发生,并即时上报。

17、立足本职,坚守岗位,熟练产品业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、自觉维护本公司的良好形象和声誉

18、仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出公司。

推荐第3篇:商贸主管会计工作制度

商贸主管会计工作职责

1、认真审核原始凭证,准确有效、合理后方可记账、登帐。做到科目正确合理。

2、认真核对每月厂方往来账务、代垫费用、返利明细。做到清楚明白,方便查看核对。

3、认真复核乡镇及市区陈列费用、导购工资。

4、每次给厂方办款,及时询问审核。网银办理,用复核人U盾亲自审核。

5、每月终复核促销费用的结案并对代垫促销费用进行登记并跟踪上账。

6、按月、季、年度及时向经理提交财务报表,为公司经营决策提供参考和依据。

7、每月末负责审核现金会计账务与实物的盘点,每月定期抽查应收账款实物与账务是否相符。

8、辅助经理控制各项开支,堵塞漏洞,减少浪费,实行成本管理,降低经营成本,提高资金的使用效益。

9、对于影响到利润的不合理支出,以及已经低毛利经营的品项要及时告知部门总经理。

10、针对代垫费用的支出统一记入销售费用→代垫,结案后再转入其他应收款的相应科目。并在月末进行核对,未结案的书面上报经理签字。避免漏结案。

11、深入研究更方便、更有效率的方法提高工作质量。

12、月末将固定超市的返利、陈列、公司的折旧进行预提,避免因个人疏忽漏提、错提影响公司的整体利润。凭证后面附计提的数据依据。

13、针对厂方的促销,案子结束后并在结案总结表备注记账凭证号便于审计。

14、每月末确保账务与核算电脑的数据一致(应收账款,库存、销售、成本、毛利)。

15、每月3日财务报表首先上传商贸会计进行审核,审批后方可转交公司经理。

16、每次付款对预付、其他应收、应付、其他应付往来账目明细进行核对、催款避免减少公司资金的占用。

18、办事处互相调货,一定要将前期账务核对清楚才可以出货,并写清从采购管理办理。

19、核对厂方往来的代垫费用,及时督促厂方负责人回款,如有上月代垫费用在次月还未回款,要询问原因,否则不予办理。

20、厂方承担家乐福的扣点每月要按时进行核销,避免因时间延误厂方不予核销。

21、收到厂方发票后及时与电脑的入库价格核对,避免造成跨月调账。

22、若需调账,必须写调账说明,经财务经理签字后方可调账。

23、清楚各厂方、超市的返点明细,方便复核、监督返点的执行进度,避免厂方漏支付给公司造成损失。

24、手工登记账簿、录入电脑账要同步及时,最迟不可延误3日。

25、针对财务经理每月的审计底稿要认真填写解决方案。

推荐第4篇:商贸公司会计工作总结

篇一:贸易公司财务助理工作总结

费用:

费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记,补贴发放是否准确,有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费用要及时跟进,如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。补贴类的发票也要及时催讨。

费用涉及到的表格有付款申请,现金和银行日记账,差旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销统计以及预提费用的登记。费用的付款方式有网银、现金、贷记凭证、电汇、支票以及美元的现汇等,要结合不同的情况熟练运用各种支付方式。

运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐,以及某些小批量的采购要先做入库单,再做帐,并且是增值税发票的话别忘了做应交税金,月底制作增值税抵扣清单以及海关报关单的录入以及申报资料的填写。

销售:

销售这一块的话,包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定会发货的订单,我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额,是含税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有准确的理解。销售发票作为销售凭证,要妥善保管与寄送。一般情况下,确认客户收货了,我们才可以寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。 我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货,我们要结合各公司的不同情况进行开票。比如有些公司部分发货也是可以直接开票,有些公司呢因为部分发货跨月进行,而且必须一张订单必须开在同一张增票中。因为涉及到营业收入和增值税的税额的问题,所以,就可以本月对于已发货的部分开设普票(因为普票的红冲比较简单),再在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票,这样就会比较合理。对于红冲的部分,必须分别核对金额和税额,防止出现总额相同,税额和金额出现差异的情况。其中,每个月初开票的时候就应该检查上月是否有需要这个月继续处理的发票存在。

销售发票有增值税发票,普通发票,美金发票、形式发票以及营业税发票。销售凭证的制作也相对比较简单,最重要的是要保证借贷方向,金额币种,何种营业收入的准确性。

应收:

应收是销售这一块的继续。对于每笔销售,除了预收账款外,都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每笔收款的成立,要及时登记银行日记账、ar报表,保证ar表格中的数据和账上的应收的数据的一致性。应收的很重要的一块就是对于超过90天的货款要进行催款,并且要把超过90天月度的应收账款控制在6万美元以内。对于在应收的过程中,顾客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实,对于有些经常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反应,以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款的情况产生。每周四要发送ar报表,并且月度要制作坏账准备报表。

以上是个人对目前工作的理解,最主要的是学到了财务人员需要有的要细心的品质以及对于每笔业务要有准确的理解,并且要达到看财务数据了解业务情况的境界。并且也通过对这些业务的账务处理,初步了解了一个企业的财务状况和经营成果。对于本职工作要热爱,并且要学会多想、多做、多思考。篇二:商贸公司2011年终总结 商贸公司2011年终总结

弹指之间时间已进入2012年,我在xx商贸有限公司工作已经接近两个年头了。在这快两年里我参与并见证了公司的整个发展历程。公司的发展也带动了我的成长,并让我时刻感觉到我与公司是一个不可分割的整体。借着新年即将到来之际我想对过去的一年多的工作经历给予自己一个完整细腻的总结。 回望过去

刚开始接到通知要我进入公司工作,给我很大的震惊。其中的忐忑与期盼在那个时候展现在我每日思索着一个未知全新的开始。从未接触过公司这类型的事务,让我对即将着手的工作有着无限的憧憬和激情,当然其中也不乏更多的忐忑...在和上一个工作人员工作交接的过程中,我全心的听好她交代的每一个事项并认真做好笔记,害怕遇到这样的问题,因为她的不在我的不懂而无法正确的完成工作。在交接的过程中我总有一种如饥似渴的状态想要和她一起去完成以后我将面临的每一个事物,就害怕遗漏那一项。在知道自己所需要做的每项事物后,我浑身都充满无穷的力量。努力想象着那些没有发生而后又需要我去处理的工作,我将怎么着去安排这个事物的顺序,在最短的时间做到最完美的结果。

首先是和会计(她是我们公司的兼职会计)见面。会计人很漂亮也很温和,让人感觉很容易接近。在彼此见面之后她交代公司的那些账目是需要做给她,而那些票据是需要我自己做留存。那些事物是我每个月需要在那些特定的时间去完成。而后还交代有什么不懂的随时给她打电话。(这句话在以后的很长时间里都得到了印证,我经常麻烦她。)在很多我不确定的时候我都会电话请示一下她,避免不必要的错误。她总是很温和的给我解答所有问题。在此我也得特意感谢一下我们的美女会计。

而后就是我们国税的专管员。她也是一个温和的中年女人。在面对我这个一窍不通的税盲,她总是先耐心的告诉我先应该怎么样而后怎么样。她说这些的时候我都是一手拿笔一手飞快的记录着。然后再重复一遍她交代的事项生怕有所错误或者遗漏。而她耐心听完之后笑着说:恩!没错。人还是蛮聪明滴。就是什么都不懂啊!赶快回去多学习哈啊!听到这些勉励的话我也是踌躇满志啊。

最后面对的就是客户和库存的管理以及物流这方面的协调和沟通。其实工作的大部分都在这里。我需要及时的做好库存的管理以便郭总及时的了解我们目前的一个状况。而后就是物流这方面,因为会涉及到多个地方的客户,物流也不是一家就能全部搞定。当然还有物流费这方面的问题,我得权衡那家的物流时间短价格便宜,品质也能得到保证。

短短一个月的交接工作完成之后,我将面临着一个人独自面对整个工作流程。这个时候我内心有着莫名的兴奋和不安。终于可以自己独挡一面去迎接所有的事项,却也害怕自己经验不足,把原本简单的事物变得很复杂。但我很虔诚 ,相信只要不懂就问,笨鸟先飞,别人一次可以完成的事物我多跑几次也照样可以完成。只是需要比别人付出更多的时间和精力。 那个时候公司挂职的主要人员就是郭总、会计和我。我们各自分工,郭总一个人负责外埠市场的开拓,带回订单。我负责后勤,处理好税务和工商并做好账目给会计以及货物的进出流程。会计则会把我整理的数据做成税务那边账目。

公司刚开始订单不是很多,郭总总是一个人长期奔走在不同的城市搜寻形色各异的人,把我们的产品理念灌输给那些需要投资的商人们。让他们对我们的产品从陌生到认识再到深入的了解,然后让他们相信我们的产品会给他们带来很大的利润空间。由陌生到信任,订单由此而生。这些订单的背后都含有郭总的汗水,其中的艰辛估计只有每一个创业初期的人才能体会到。订单回来了而后就是我负责区域了,查库存找物流、搬运、发货和收款,最后整理数据做成电脑账本。

这期间面对陌生的物流流程和空白的人际,我也是打着电话一家一家的咨询,而后就是在偌大的物流市场一家一家的询问。第一次发货我打了无数个电话之后都没有找到合适的物流公司,没有办法我只有自己徒步走到物流市场在哪里去寻找,问好了价格别人闲货少不上门提货,我又得自己去寻找车子拉货。在面对陌生的环境和陌生的事物我很迷茫但也很坚定。虽然费了一定的周折最后完成工作的那一刻,我心里还是有着一定的自豪感。这是我在这方面迈出的第一步。心里告诉自己:加油!以后会做得更好的。

但最主要的还是税务和工商这方面的专业知识的欠缺,让我在面对各种公司需要解决的问题的时候,我总是像无头的苍蝇一样到处乱撞。像税务专管员要过来查账,因为之前做的账目是一直延续上面留存下来的,查过之后不符合规格。所有的账目都得从新开始做,面对一堆的小数点,我的头都是麻木的。那几天我加班赶点一遍一遍的核对那些0.0000的数据。用了差不多一个星期的时间才完成账目,让我的脑海里每夜做梦都在做账。还有就是工商年检这方面,什么都不懂去了才知道原来还有很多的手续需要办理,来回折腾了煎熬了一个多月,终于在年检结束之前通过了。也算是万幸。而然也就是经历各式各样的专业问题之后,我从中懂得了,遇到事情首先不要慌张,在出门之前把所需要的(也就是有可能要用到)东西全部整理好。把所需要处理的事物先梳理一遍。如果遇到自己不熟悉的问题还可以先在百度上搜寻对事物有个大概的了解。这样也不至于像无头苍蝇一样来回折腾。

公司在经历了一段时间的磨练,日益庞大起来。销售也从第一年的50万提升到第二年的200多万,第三年500多万。(虽然这里面的销售数据和我没有什么直接关系,但公司的强大就是我们员工的强大)。期间公司的装置和人员的配置也日益完善和强大起来。公司的管理模式也日益趋于完善。公司还引进了一款红酒---张裕。红酒的引进给公司年度的销售和以后客户的货源都带来了很大升值空间。

一年前我的账目都是需要手工输入电脑,每月都要做月结算。库存也是要分开细致的录入,客户的就更不用说了。如果赶上月半郭总要查库存我都必须得先把库存总结完了才能给出一个数据。现在安装了管家婆之后我只需要按时的把每天经我手的数据准确的输入之后所有的账目都一目了然。确实省去了我大部分做账的精力和账目上存在的差异。

最值得庆祝的是在2011年底xx商贸有限公司成立了分公司---宜昌兴业达商行。分公司人员配置完善,分工明细准确。规章制度鲜明,员工的工作态度高涨。分公司能这么快的成熟完善很大的原因得益于郭总前期对宜昌市场投入了大量时间和精力去开拓和开发。给分公司以后稳定的发展奠定了很好的基础。

公司日益的完善和强大也让我在其中受益匪浅。我从中体会到:公司给与员工锻炼学习的机会就是给他们最好的福利。当然公司的日益完善和强大也给我的工作带来不小的压力,一个完善和强大的公司需要员工有着良好的素质和工作能力以及专业知识。在这三个方面我深感都有所欠缺,特别是专业知识这方面。虽然经历了一年多的摸索,也取得了一点小成绩。但与公司发展的速度我还是滞后了。在未来的工作中我将做好本职的工作之余加强学习,给自己和公司更加完善的自我。 展望2012 xx分公司完善成立,把总公司推向更高的一个成面。2012我相信公司的员工将会更加努力把业绩再以阶梯的速度来增涨。在稳固现有的成就的基础上开始深入其他城市发展,并在其他城市成立分公司。公司的目标:要垄断整个湖北,打造---xx商贸有限公司的品牌。努力把我们的公司做成一个上限公司。让公司的经营状况与国际化靠拢。2012加油!!!

我的工作性质和销售人员有着很大的区别,以至于我的工作总结更多的是回顾自己在公司工作的这段时间,伴随公司的发展和取得的辉煌成就,也给予我学习和锻炼的机会让我在其中的逐渐成长。公司不断发展和壮大也给予我锻炼和磨砺的机会,让我在这些过程中学习和成长。我唯有努力工作才能不愧自己不愧公司。篇三:财务会计月度工作总结 财务会计月度工作总结及计划

每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行分析,每天都在和时间赛跑,充实着自己的工作生活,做好公司的增收节支,从而谋取利润最大化,也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标,为了使财务工作进一步提高,月工作作以下简要回顾和总结:

一、会计基础工作

(1) 做好基础工作,根据本月发生的业务归集,编制记账凭证,编 制报表。

(2) 月末核对账目是必做的一项工作,从中找出漏洞,有错误的, 更要把账目核对清楚。

(3) 处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不 合理的报账发票即时提出。

(4) 做好产品进销存报表,并分析产品的畅销品与滞销品,虽然现 在是淡季但也要做好这一关,为销售旺季打下良好的基础。

二、加强工作水平

(1) 认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,

规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审批,强化会计档案的管理。 (2) 要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题,并予以改 正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3) 勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(4) 不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,完善自我,跟上 时代发展的步伐。

最后,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的目标,取得更好的成绩,在今后的工作中,我也会尽我所能,不遗余力做好自己每一项工作。

推荐第5篇:商贸公司分类岗位职责

商贸公司分类岗位职责大全

行政主管岗位说明书

编 号:0201 岗位名称:行政主管

所在部门:本部

工作关系:

1、上级:总经理/副总经理(分管)

2、下级:本部后勤服务人员和相关行政管理人员

3、内部联系:公司各部门、各分、子公司

4、外部联系:相关企业、团体和政府部门及租房单位

工作任务:

行政管理、安全管理和领导交办的工作。

工作职责:

1、负责本部的行政后勤管理工作。

2、负责本部的办公费用预算、控制和管理。

3、负责本部的固定资产管理。

4、负责公司安委办的具体管理工作。

5、负责公司车辆的总体管理。

6、负责本部的房屋租赁管理。

7、负责公司本部有关行政事务的接待及来访工作。

8、领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1、行政后勤保障能力及管理效果。

2、行政办公费用的使用、控制情况。

3、安全指标完成情况。

4、公司本部固定资产的购买、使用情况。

5、车辆维护情况和车辆调度、管理的有序性。

6、房屋租赁管理的规范性。

7、上级领导综合评价。

聘用条件;

1、知识技能:具有行政后勤的管理知识,具有较强的沟通与协调能力,具有相关的法规知识,熟悉公司各方面的基本情况。

2、工作经历:从事相关工作五/七年以上。

3、所需学历:本科/大专。

总经理助理岗位说明书

编 号:0202

岗位名称:总经理(事务)助理

所在部门:本部 工作关系:

1、上级:总经理/公司领导

2、下级:无

3、内部联系:公司各部门、各分、子公司

4、外部联系:相关企业、团体和政府部门;集团、股份公司的股东单位、股东代表及董事、监事;公司各外聘的顾问、专家。

工作任务:

着重公司对外事务的联络、协调和处理。

工作职责:

1、负责与相关企业、团体和政府部门及公司各驻外机构、公司各外聘顾问、专家的沟通、联络。

2、负责集团、股份公司股东、董事、监事会会议的安排与准备及会议所有文件、决议的归档管理。

3、协助总经理对外相关事务的处理。

4、参与公司相关的年度工作及各类会议、活动的安排与准备工作。

5、负责公司的工商登记等事务,并把好各分、子公司工商登记事宜的关。

6、负责公司商标申报以及所有公司的证件、证书的使用管理。

7、负责公司商业活动的保密工作。

8、办理公司本部党、工、团组织的相关事宜。

9、公司领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1、对外公关的广度及效果。

2、会议安排和准备工作情况。

3、重要决议文件及证书使用管理的安全性。

4、工作计划完成率。

5、上级领导综合评价。

聘用条件:

1、知识技能:具有一定的公关知识和相关的法规知识,具有较强的沟通和协调能力,并具有文秘和信息管理的基本知识。

2、工作经历:从事相关工作二/三年以上。

3、所需学历:本科/大专。

总经理秘书岗位说明书

编号:0203

岗位名称:总经理秘书

所在部门:本部

工作关系:

1、上级:总经理/公司领导

2、下级:无

3、内部联系:公司各部门、各分、子公司

4、外部联系:相关企业、团体和政府部门及公司各驻外机构

工作任务: 及时、准确地进行横向、纵向和内、外部之间的信息传达及本部日 常事务的安排。

工作职责:

1、负责公司一周主要工作安排。

2、负责相关信息的上下、内外沟通。

3、负责公司的年度、季度、月度以及每周、日工作的衔接与协调。

4、负责公司本部文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理。

5、负责总经理主持或参加的会议和活动的日程安排及准备工作。

6、负责公司印鉴、介绍信的使用和管理及通讯录的编制。

7、负责公司本部高管层人员的费用借支与报销。

8、协助做好公司规章制度的汇总工作。

9、协助做好公司本部相关会议的会务工作。

10、负责公司本总部办公器械(包括摄像机、照相机、投影仪、手提笔记本、复印机、传真机等)的使用管理。

11、公司领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1、信息传达的及时性和准确性。

2、文书档案管理的有序性和安全性。

3、会议的安排和准备工作的完成情况。

4、保密工作情况。

5、上级领导综合评价。

聘用条件:

1、知识技能:具有文秘工作的基本知识和相关的法规知识,具有较强的沟通、协调能力,具有使用现代化办公仪器的熟练技术,具有对新鲜事物的敏感性。

2、工作经历:从事相关工作二/三年以上。

3、所需学历:本科/大专以上。

系统管理员岗位说明书

编 号:0204

岗位名称:MIS系统管理员 所在部门:公司本部 工作关系:

1、上级:副总经理

2、下属:无

3、内部联系:公司各部门

4、外部联系:系统集成商、软件开发商、硬件供应商、Internet服务供应商、5省信息厅、行业管理部门、其他相关公司

工作任务:

根据公司信息化建设的需要,整合内外部资源,系统规划及建设MIS系统,为公司今后应用现代化的信息管理系统奠定良好基础。

工作职责:

1、负责深入调查与分析公司管理系统需求,熟悉公司信息流程,在此基础上进行MIS系统的整体规划,并组织进行MIS系统的软件设计及程序开发;

2、负责收集MIS系统运行中的反馈信息,对系统进行持续改进和优化;

3、负责管理及维护MIS系统数据库,保证MIS系统的正常稳定运行;

4、负责制定公司信息化管理的相关制度及工作计划,并组织实施,同时对公司的信息流程优化提供建议;

5、根据信息化管理需要,组织相关人员进行信息化技能的培训;

6、进行公司内、外部网站总体设计,组织网站建设及更新;

7、负责MIS系统的保密工作;

8、负责公司各分、子公司信息管理资源的协调。

考核内容(初定):

1、MIS系统的合理性、适用性。

2、MIS系统使用的安全性。

3、网站更新及时率。

4、信息系统更新及时率。

5、工作计划完成率。

6、上级领导综合评价。聘用条件:

1.知识技能:熟悉企业信息流程及信息管理手段,掌握现代企业管理知识及网络应用技术,具备较强的规划及协调能力,熟悉企业各方面业务流程。

2.工作经历:从事相关工作三年以上。3.所需学历:本科以上。

驾驶主管岗位说明书

编 号:0205 岗位名称:驾驶主管

所在部门:本部

工作关系:

1、上级:行政主管

2、下级:驾驶员

3、内部联系:办公室、营销接待经理、总经理(事务)助理

4、外部联系:车辆维修、交通管理、保险等单位

工作任务:

公司车辆的管理和本部车辆的使用调度。

工作职责:

1、负责公司车辆的整体管理(包括车辆的使用、调度、保养维修、费用控制、安全教育、安全行驶及检查考核等)。

2、负责本部车辆的使用调度。

3、兼顾车辆驾驶和部分对外的后勤工作。

4、负责本部公司领导的后勤服务。

5、领导交办的其它工作。

考核内容(初定):

1、车辆维修保养情况。

2、车辆调度的及时性、合理性。

3、驾驶员安全教育情况及交通事故率。

4、费用的计划和控制情况。

5、上级领导综合评价。

聘用条件:

1、知识技能:具有车辆管理的专业知识和相关的交通等法规知识,具有良好的车辆驾驶技术。

2、工作经历:从事相关工作三年以上。

3、所需学历:中专以上。

客户关系主办岗位说明书

编 号:0602

岗位名称:客户关系主办

所在部门:驻外办事处

工作关系:

1.上级:驻外办事处主任

2.下级:无

3.内部联系:营销总部、办公室、财务部、上海锂电

4.外部联系:中央各部委办、相关团体、各行业市场、全国性大型企业集团等

工作任务:

负责信息收集反馈及客户档案管理工作,参与行业市场的拓展及公关工作,协助驻外办事处主任做好对内管理及对外公关工作。

工作职责:

1.负责驻外办事处日常事务管理;

2.负责每月信息汇编及发放;

3.负责每季更新客户档案并进行管理;

4.协助做好行业市场拓展及公关工作;

5.协助做好国家级项目的申报以及其他需在中央各部委办理的申报、审批工作;

6.协助驻外办事处主任做好公关、接待工作;

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.日常事务管理的有序性。

2.信息汇编的可参考性和及时性。

3.客户档案管理有效性和更新及时性。

4.行业市场拓展情况和公关活动效果。

5.项目申报、审批工作的进展情况。

6.上级领导的综合评价。

聘用条件: 1.知识技能:具备市场营销和文秘知识,较好的协调和沟通能力,有一定的语言文字表达技巧。

2.工作经历:从事市场营销或公关工作二/三年以上。

3.所需学历:本科/大专。

市场代表岗位说明书

编 号:0603 岗位名称:市场代表

所在部门:驻外办事处

工作关系:

1.上级:驻外办事处主任

2.下级:无

3.内部联系:营销总部、财务部、上海锂电

4.外部联系:中央各部委办、各行业市场、用户单位

工作任务:

负责行业市场的拓展、销售和信息收集工作,国家级许可证及入网证的办理工作,协助驻外办事处主任做好相关工作。

工作职责:

1.行业市场的拓展和销售工作;

2.协助做好信息收集及客户关系管理工作;

3.国家级许可证及入网证的办理工作;

4.协助做好统谈统签或统谈分签项目洽谈的公关协调、信息沟通及销售工作;

5.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.行业市场拓展情况。

2.行业市场销售考核指标的达成情况。

3.信息收集反馈及客户关系管理的及时性和有效性。

4.国家级许可证及入网证办理的进展情况。

5.统谈统签或统谈分签项目洽谈的进展情况。

6.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备良好的沟通和公关能力,有市场营销专业知识。

2.工作经历:从事市场营销或公关工作二/三年以上。

3.所需学历:本科/大专。

文秘岗位说明书

编 号:0302 岗位名称:文秘

所在部门:营销总部

工作关系:

1.上级:营销总监

2.下级:无 3.内部联系:股份公司领导、公司各部门、销售公司

4.外部联系:订票处等。

工作任务:

负责营销总部文件资料的管理、会议安排和工作目标的编制、检查等行政事务。

工作职责:

1.及时做好文件和资料的送审、登记、收集、整理、传递、保管、立卷、归档工作。处理有关信函、传真、电话并做好记录,及时上传下达;

2.传达各级领导的有关指示、文件、通知,及时上情下达。营销中心各类制度的贯彻以及各平台的情况反馈起到一个良好的桥梁作用;

3.有重点的定期检查各部门的现场管理及工作情况,及时发现问题,并将检查结果向总经理汇报并传达至有关部门;

4.负责安排营销中心的相关会议,编写会议纪要并检查各部门、各公司、各代理的贯彻执行情况,及时了解和反馈信息;

5.负责安排总经理的日常活动及外出前的准备工作。掌握营销中心其他领导与各部门、各公司经理的动态情况;

6.负责营销中心《每周工作安排》、《上周工作检查》及年度、月度工作目标的汇总、编制,对月工作目标的完成、执行情况进行检查、监督;

7.汇集并上报营销中心办公用品、礼品的申领计划,并负责领取、发放和保管;

8.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.文件资料的完整性和信息传递的及时性。

2.会务工作的周密性。

3.政策汇编的及时性和完整性。

4.《每周工作安排》、《上周工作检查》及年度、月度工作目标的汇总、编制的及时性。

5.办公用品的计划、领用、发放及时性和费用控制情况。

6.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备文秘专业知识、企业管理基础知识、写作知识、计算机操作知识。

2.工作经历:从事文秘等管理工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

接待经理岗位说明书

编 号:0303 岗位名称:接待经理

所在部门:营销总部

工作关系:

1.上级:营销总监

2.下级:无

3.内部联系:办公室、各销售机构

4.外部联系:客户

工作任务:

负责营销总部的公关接待与协调工作。 工作职责:

1.负责制订重要客户的接待计划,并予以组织、实施;

2.根据优胜劣汰的原则,优选并确定各定点宾馆、酒店,签订合作协议书;

3.合理控制接待费用,妥善安排接待礼品;

4.负责定期编制客户接待信息,并把信息上网;

5.负责内、外部,上、下级的沟通与协调工作,及时上情下达、下情上报;

6.完成领导交办的其它工作。

考核内容(初定):

1.接待费用控制合理性。

2.客户接待档案汇编及时性。

3.客户满意度。

4.业务人员满意度。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备企业管理、客户关系管理、公关协调等方面的知识。

2.工作经历:从事公关接待工作二/四年以上。

3.所需学历:本科/大专。

合同管理岗位说明书

编 号:0403 岗位名称:合同管理

所在部门:商务部

工作关系:

1.上级:商务部经理

2.下级:无

3.内部联系:财务部、计供部、各营销机构

4.外部联系:客户

工作任务:

负责公司商务合同的全面管理。

工作职责:

1.负责合同的统一编号、归档、登记合同的执行情况。

2.负责重大项目的标书制定。

3.负责开具发货申请通知单,提货单、开票单等各类单据。

4.MRPⅡ的相关工作。

5.负责合同履行情况的统计和分析。

6.负责对销售信息的单项整理汇总。

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.合同管理的规范性。

2.标书制定质量和及时性。 3.合同评审齐全。

4.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具有合同管理知识、统计知识、经济法规常识及公司有关产品知识,会电脑操作。

2.工作经历:从事合同管理或相关工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

运输主办岗位说明书

编 号:0404 岗位名称:运输主办

所在部门:商务部

工作关系:

1.上级:商务部经理

2.下级:无

3.内部联系:计供部、营销中心各部门、各销售机构、舟山南华。

4.外部联系:运输分供方、客户。

工作任务:

负责编制每月产品需求计划,并按合同要求协调供货。

工作职责:

1.负责按月编制产品需求计划,做好有关计划执行的进度统计工作。

2.负责运输分供方的调度,费用的核对与控制,运输过程跟踪。

3.负责发货前的组织和控制

4.编制“本月未发合同”等发货信息。

5.负责产品发货协调。

6.根据货源和运输状况按合同规定发货日及时发货至指定客户。

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.月度产品发货计划汇编的及时性。

2.运费控制有效性。

3.发货清单的准确性。

4.运输过程跟踪的有效性。

5.客户对运输服务的投诉率。

6.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备计划编制管理能力、计算机操作能力,掌握运输基本知识、产品包装方式、重量。

2.工作经历:从事相关工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

财务代表岗位说明书 编 号:0405 岗位名称:财务代表

所在部门:商务部

工作关系:

1.上级:商务部副经理

2.下级:无

3.内部联系:财务部、营销机构

4.外部联系:客户

工作任务:

负责编制资金计划、回款计划等营销总部的财务工作。

工作职责:

1.编制营销总部月度资金计划和资金回款计划;

2.对营销总部内部的费用进行核算、统计,及时了解费用使用情况;

3.编制应收款明细清单,及时和营销人员核对每个合同的控制进度;

4.及时掌握应收款的回收进度,并及时催收货款;

5.登记各营销人员及销售机构的费用台帐,提供M报告所需数据;

6.指导各销售机构内勤建立应收账款台帐;

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.月度回款计划编制的及时性、完整性。

2.应收帐清楚,状态清楚。

3.回款计划的执行情况。

4.回款费用控制的有效性。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:应具备财务和银行结算专业知识,掌握财务往来帐的具体操作,能熟练进行计算机操作。

2.工作经历:从事财务工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

用户服务中心内勤岗位说明书

编 号:0104

岗位名称:用户服务中心内勤

所在部门:用户服务中心

工作关系:

1.上级:用服中心经理

2.下级:无

3.内部联系:商务部、财务部、计供部、质管部、舟山南华、各销售机构

4.外部联系:客户、运输分供方

工作任务: 负责部门信息管理、费用统计、用户档案管理、用服中心器材管理等。

工作职责:

1.做好用户服务资料的登记、收集、整理、传递、保管、归档工作;

2.与营销中心总部做好衔接工作,传达总部与各级领导的有关指示、文件、通知,及时上情下达;

3.负责建立销售机构的费用台帐,对费用明细台帐进行月末核对,对费用可报销额度进行动态总额控制,负责营销人员的报销资金卡的登记工作,并做好相关记录;

4.负责用服中心用款计划的汇编和申报及执行跟踪工作;

5.负责用服中心人员的福利费用及各类办公用品的申报、发放工作,计量器具及其它工具的管理发放工作;

6.配合做好用户服务工作,收集、整理客户意见并及时反馈;

7.负责核算更换电池的运输费用;

8.负责每月客户投诉情况的统计,并及时传递;

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.用户档案管理规范性。

2.用服中心费用统计的准确性。

3.用服中心器材管理有序性。

4.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:掌握档案管理、计算机应用、蓄电池的原理及相关知识。

2.工作经历:不作要求。

3.所需学历:大专以上。

市场策划岗位说明书

编 号:0702 岗位名称:市场策划

所在部门:市场部

工作关系:

1.上级:市场部经理

2.下级:无

3.内部联系:

4.外部联系:客户、行业协会和主管部门

工作任务:

负责公司市场营销策划工作。

工作职责:

1.

进行市场调研并分析,研究市场营销课题; 2.进行市场营销策划和计划;

3.跟踪和评估营销方案执行情况,提出调整意见;

4.完成领导交办的其他工作。 考核内容(初定):

1、调研的时效性。

2、策划方案的可行性、前瞻性。

3、营销策略执行情况评估的客观性、公正性。

4、营销策划方案的市场促销效果。

5、上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:掌握营销、财务和统计知识。

2.工作经历:从事营销或营销管理工作三年以上。

3.所需学历:大学本科以上。

市场调研岗位说明书

编 号:0703 岗位名称:市场调研

所在部门:市场部

工作关系:

1.上级:市场部经理

2.下级:

3.内部联系:

4.外部联系:客户、相关业务主管部门、行业协会

工作任务:

负责公司的市场调查和分析工作。

工作职责:

1.了解分析行业发展信息和主要竞争对手的动向;

2.根据工作计划进行指定范围内的市场调查和分析;

3.配合市场策划人员实施营销策划,拟定策略和计划;

4.评估营销策划实施效果。

考核内容(初定):

1.调研任务完成的及时性。

2.调研分析报告质量。

3.市场信息汇编及时、全面、可靠。

4.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:掌握营销知识、市场调查和市场策划等知识。

2.工作经历:从事市场调查工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

公关关系主办岗位说明书

编 号:0704

岗位名称:公关关系主办

所在部门:市场部

工作关系:

1.上级:市场部经理 2.下级:无

3.内部联系:各部门、各销售机构

4.外部联系:客户、相关业务主管部门、行业协会

工作任务:

负责公司的市场调查、促销等活动。

工作职责:

1.了解行业发展信息和主要竞争对手的动向;

2.根据工作计划进行指定范围内的市场调查和分析;

3.配合市场策划人员和各销售机构布置展会、技术交流会、广告等促销活动;

4.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.市场调查所获信息的新颖性、可靠性和全面性。

2.展会活动的市场反应。

3.广告等促销活动的时效性。

4.公司的市场知名度。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:掌握营销、市场调查、市场策划等方面的知识。

2.工作经历:从事市场促销工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

国际业务部业务经理岗位说明书

编 号:0803

岗位名称:国际业务部业务经理

所在部门:国际业务部

工作关系:

1.上级:国际业务部经理/副经理

2.下级:无

3.内部联系:计供部、商务部、市场部、财务部、用户服务中心

4.外部联系:银行、外商及其国内办事机构、货代公司、运输、快递公司、商检局

工作任务:

负责完成分管市场的销售任务。

工作职责:

1、负责分管市场的对外产品营销工作,完成个人销售目标;

2、直接联络、处理和协调客户,建立客户档案并上报,与客户建立良好的关系;

3、了解客户对公司产品及质量等方面的意见和建议,并及时收集、传递和反馈于上级或相关部门,记录并处理客户的投诉;

4、采集、分析海外市场的有关信息、了解最新需求动态,及时向上级领导汇报;

5、合理有效地控制业务费用;

6、完成上级及公司领导交办的其他工作。 考核内容(初定):

1.个人销售目标完成率。

2.海外市场分析报告质量。

3.客户满意度。

4.费用控制有效性。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备市场营销、国际贸易和国际经济法规知识,熟练掌握外语,了解公司产品情况。

2.工作经历:从事外贸工作两年以上。

3.所需学历:本科以上。

国际业务部业务员岗位说明书

编 号:0804

岗位名称:国际业务部业务员

所在部门:国际业务部

工作关系:

1.上级:国际业务部经理/副经理

2.下级:无

3.内部联系:计供部、工程部、财务部、市场部

4.外部联系:银行、海关、商检局、外管局、外经贸委、市计委、贸促会

工作任务:

负责部门公共信息的管理及部分业务协作配合工作。

工作职责:

1.集团公司各下属部门的所有原辅材料、备品备件等的进口工作。

2.进出口业务的合同、单证管理。

3.合同档案、客户档案、客户投诉等档案的存档、归档及管理工作。

4. 负责进口业务统计、寄送样品统计、客户来访统计、拜访客户统计、费用统计等工作,编制出口销售额统计,出口收汇统计、应收账款统计、核销登记、编制相关统计表。

5.本部门的内勤工作。

6.领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.进出口公共信息库建设的完整性和及时性。

2.各统计数据准确性。

3.客户满意度。

4.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.所需知识技能:掌握国际贸易、商检、外汇核销及档案管理等知识。

2.工作经历:从事过商检、报关、外汇核销等相关工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

办公室文秘岗位说明书

编 号:0103

岗位名称:办公室文秘

所在部门:办公室

工作关系:

1.上级:办公室主任

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:政府相关部门、公司会议涉及的相关单位

工作任务:

负责办公室文字处理、会议安排、接待和文件资料的传递、归档工作。

工作职责:

1.负责督办股份公司(生技委)领导布置的各项工作以及公司内部信息的上传下达;

2.负责文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理工作;

3.负责公司南都电池分公司印鉴、介绍信的使用和管理;

4.负责编制生技委每周工作安排,值班安排,做好相关会议的会务工作;

5.负责编制生技委系统月度工作计划,并根据领导的指示做好工作计划完成情况的检查;

6.负责办公器械(包括摄像机、照相机、投影仪、手提笔记本、复印机、传真机等)的使用管理;

7.负责文书档案资料的收集和管理,做好公司大事记及重大活动的文字和图片资料的收集、存档;

8.负责公司图书杂志及资料的借阅管理工作;

9.负责来宾、销售客户的接待及对外联络工作;

10.做好车辆调度和驾驶员的日常管理工作;

11.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.文件收发、登记错误率。

2.计划汇编及时率,完成率。

3.档案资料完整率。

4.文档资料借阅管理无差错率。

5.办公器械完好率。

6.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备文字写作、档案管理、公共关系管理等方面的知识。

2.工作经历:从事相关工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

企划岗位说明书

编 号:0104 岗位名称:企划

所在部门:办公室

工作关系: 1.上级:办公室主任

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:CI策划公司、出版印刷相关单位

工作任务:

负责策划公司形象、理念和目标的宣传,并组织落实,使公司形象逐步提升,公司理念和目标得到公司内外的认可。

工作职责:

1.负责公司CI策划、设计、导入和应用管理;

2.负责公司各类标识牌的策划、设计、制作;

3.负责定期编辑出版公司简报;

4.负责组织生技委系统为公司内刊和公司网站提供稿件;

5.负责公司宣传橱窗的主题拟定、内容更新等相关工作;

6.负责公司各类手册、资料、宣传画册的策划、编辑并落实出版印制工作;

7.负责员工俱乐部活动的策划、组织和管理工作;

8.配合工会、团支部组织相关文体活动;

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.公司CI策划方案的数量和采用率。

2.公司简报出版及时率。

3.宣传橱窗更新及时率。

4.各类手册、资料、宣传画册出版及时率。

5.俱乐部活动的数量、质量和效果。

6.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备形象策划、文字写作、公共关系管理等方面的知识。

2.工作经历:从事相关工作二年以上。

3.所需学历:本科以上

行政总务岗位说明书

编 号:0105 岗位名称:行政总务

所在部门:办公室

工作关系:

1.上级:办公室主任

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系: 办公用品供应商、劳保用品供应商、办公设施维修商

工作任务:

负责公司行政总务工作的具体实施以及办公费用的控制工作,以“满意服务、合理控制、节省开支”为目标,做好公司的后勤保障工作。

工作职责: 1.负责公司各项行政后勤制度的制定、贯彻、实施;

2.负责办公室、会议室及公共区域的规范管理工作;

3.负责办公及生活设施财产的登记、入库、转拨、报废及清理等手续的办理;

4.负责办公及生活设施的日常维护管理工作;

5.负责办公费用的预算、控制和考核;

6.负责办公用品及劳保用品的购买、登记、发放及管理工作;

7.负责公司的防暑降温和防寒保暖工作。

8.负责厂区绿化和环境卫生的管理;

9.负责员工宿舍、食堂的管理;

10.负责员工食堂、保安、总台及清洁工的管理及考核;

11.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.办公及生活设施财产管理情况。

2.办公费用控制的有效性。

3.办公用品及劳保用品管理情况。

4.绿化、宿舍、食堂、环境卫生的管理情况。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:熟悉公司情况及相关政策、法规及制度,掌握行政管理基本技能,具备基本的统计、计划、财务知识和良好的协调沟通能力。

2.工作经历:从事相关工作一年以上。

3.所需学历:大专以上。

网络管理岗位说明书

编 号:0106 岗位名称:网络管理

所在部门:办公室

工作关系:

1.上级:办公室主任

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:软硬件供应商、网络公司、电脑公司

工作任务:

负责公司计算机网络的建设、维护和管理,网络设备的管理和简单维修,保证公司网络系统的正常运转。

工作职责:

1.拟订公司计算机网络建设计划并实施;

2.拟订网络管理规定并检查执行情况;

3.负责公司计算机网络的维护和管理;

4.负责开发并改进较简单的应用软件; 5.负责公司网络系统的防病毒工作;

6.负责公司网络设备的管理和简单维修;

7.负责拟订计算机和网络知识培训计划,并实施;

8.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.计算机网络故障时间。

2.网络设备维修及时率。

3.网络建设计划完成率。

4.网络知识推广和培训情况。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备建设计算机网络的能力,有较深厚的计算机知识,能熟练维修网络设备的简单故障,能开发简单的应用软件。

2.工作经历:从事相关工作一年以上。

3.所需学历:本科以上。

计算机管理岗位说明书

编 号:0107

岗位名称:计算机管理

所在部门:办公室

工作关系:

1.上级:办公室主任

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:软硬件供应商、电脑公司

工作任务:

负责公司计算机软、硬件维护和管理,保证公司各部门计算机运行正常。

工作职责:

1.负责公司各部门计算机的安装、调试、维护和管理;

2.负责应用软件的安装、调试;

3.负责公司各部门计算机的防病毒工作;

4.负责公司各部门计算机设备的简单维修;

5.协助网络管理员进行计算机和网络知识培训;

6.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.计算机故障时间。

2.计算机软、硬件安装及时率。

3.计算机软、硬件维修及时率。

4.上级领导综合评价。

聘用条件: 1.知识技能:具备计算机软、硬件安装能力,有一定的计算机知识,能熟练维修计算机的简单故障。

2.工作经历:从事相关工作一年以上。

3.所需学历:大专以上。

安全管理岗位说明书

编 号:0108 岗位名称:安全管理

所在部门:办公室

工作关系:

1.上级:办公室主任

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系: 公安、消防、安全委员会等相关部门

工作任务:

拟定公司安全责任制,建立公司安全网络体系并负责消防工作,确保安全生产。 工作职责:

1.负责公司安全生产的监督、检查、考核及整改工作;

2.负责公司安委会的具体工作,建立公司安全网络体系;

3.拟定公司安全责任制,负责与部门签订责任书,并检查考核;

4.做好工业企业安全性评价工作;

5.协助制定安全生产操作规程,并监督检查;

6.负责应急措施的制定、培训、演习、持续改进;

7.编制职业病预防计划,并实施、检查、改善;

8.消防设施及器材的检查、申购、验收与管理;

9.义务消防队的管理、训练、演习;

10. 组织对安全员的培训;

11.负责新员工的三级安全教育。

12.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1、安全目标完成情况。

2、安全性评价情况。

3、职业病控制情况。

4、消防事故率。

5、安全培训情况。

6、上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:熟悉安全政策、法规及消防法,具备电气机械常识、安全防范知识、职业预防知识、消防管理常识及消防设施维护知识。

2.工作经历:从事相关工作一年以上。 3.所需学历:大专以上。

培训主管岗位说明书

编 号:0003 岗位名称:培训主管

所在部门:人力资源部

工作关系:

1.上级:人力资源部经理

2.下属:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:相关院校、劳动培训部门

工作任务:

根据公司发展规划和人力资源规划,贯彻和实施公司培训方针和策略,通过各种培训渠道,运用多种培训手段对公司员工进行全方位、多层次的全员培训,使员工从知识、技能、态度等多方面有所提高,力求建立一支高素质、高绩效的员工队伍。

工作职责:

1.根据公司发展规划和人力资源规划,编制公司培训规划;

2.根据公司人力资源发展需要和培训规划,编制公司年度、季度培训计划;

3.负责对不同岗位的员工设置有针对性的培训课程;

4.指导各部门、中心制订部门级培训计划,并对计划的实施情况进行督查;

5.负责培训需求调查、分析,及时收集对培训决策有指导意义的信息;

6.负责对培训结果进行跟踪考核和培训评估,提高培训的有效性;

7.负责培训师队伍和培训员队伍的建设和管理;

8.负责编制培训预算,控制培训费用的使用;

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.培训计划完成情况。

2.培训效果评价。

3.培训预算控制情况。

4.培训信息收集的数量和质量。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具有较强的协调和沟通能力,熟悉相关政策、法规,熟悉现代企业人力资源培训开发理论及方式,掌握现代化的培训方法和手段,了解公司和员工的培训需求。

2.工作经历:从事相关工作三年以上。

3.所需学历:本科以上。

人事主管岗位说明书

编 号:0004 岗位名称:人事主管

所在部门:人力资源部 工作关系:

1.上级:人力资源部经理、副经理

2.下级:无

3.内部联系:公司本部、营销总部及各销售机构

4.外部联系:劳动人事部门、公安外事部门

工作任务:

负责公司本部、营销总部的人力资源管理,根据公司人力资源发展规划,具体执行人事管理制度、薪酬管理制度和劳动、保险等制度,确保人力资源管理规范、高效。

工作职责:

1.负责公司本部和营销总部人力资源计划的具体实施;

2.根据人力资源需求计划和招聘计划,开展人力资源招聘、面试和甄选工作;

3.负责公司本部和营销总部的薪酬管理;

4.负责公司劳资人事在杭政府机关和相关部门的衔接,负责编制对外统计报表5.负责人事关系在杭员工和营销总部员工的社会保险、住房公积金和人事关系管理工作

6.负责办理公司本部和营销总部员工入职、离职、晋升、调职、奖惩过程中的各种手续;

7.负责公司本部和营销总部考核结果的统计、备案;

8.负责办理员工出国的相关手续;

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.人员招聘及时性和有效性。

2.人力资源报表的及时性、准确率。

3.各种手续办理及时性和差错率。

4.考核结果统计及时性、准确率。

5.薪酬管理差错率。

6.公司员工的满意率。

7.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备人力资源管理知识,熟悉国家、地方政策法规,熟练运用人事办公软件,了解基本财务知识。

2.工作经历:从事相关工作三年。

3.所需学历:本科以上。

劳资人事岗位说明书

编 号:0005 岗位名称:劳资人事

所在部门:人力资源部

工作关系:

1.上级:人力资源部经理、副经理

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门 4.外部联系:劳动人事部门、公安外事部门

工作任务:

根据公司人力资源发展规划、具体执行人事管理制度、薪酬管理制度和劳动、保险等制度确保公司人力资源管理规范、高效。

工作职责:

1.负责公司人力资源计划的具体实施;

2.负责人力资源数据的收集与报表编制、分析;

3.负责公司人事管理制度的执行;

4.负责办理员工入职、离职、晋升、调职、奖惩过程中的各种手续;

5.应用并改进人力资源管理软件提高人力资源管理效率;

6.负责公司考核结果的统计、备案;

7.负责薪酬管理;

8.负责住房公积金和社会保险的管理;

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.人力资源报表的及时性、准确率。

2.各种手续办理差错率。

3.考核结果统计及时性、准确率。

4.薪酬管理差错率。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备人力资源管理知识,熟悉国家、地方政策法规,熟练运用人事办公软件,了解基本财务知识。

2.工作经历:从事相关工作两年。

3.所需学历:大专以上。

主办会计岗位说明书

编 号:00303 岗位名称:主办会计

所在部门:财务部

工作关系:

1.上级:财务部经理/副经理

2.下级:财务会计、成本会计、材料会计、出纳

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:

工作任务:

根据公司经营及财务管理要求,协助财务部经理做好会计业务核算工作,负责公司会计报表的编制、分析和相关会计事项的处理,为评价公司整体经营业绩提供基础依据。

工作职责:

1.负责股份公司会计核算,按月编制股份公司会计报表及合并报表; 2.负责当地财税关系的沟通工作,审核月度纳税申报表;

3.负责收集下属公司的会计报表及相关分析材料,及时了解下属公司的财务核算状况,参与内部审计工作;

4.负责外部审计的配合工作,;

5.负责会计凭证的审核及会计档案、电算化的管理工作。

6.指导其他会计岗位提高业务能力,确保会计核算的准确性;

7.按要求提供公司需对外公布的财务数据,保证数据的准确性和一致性;

8.负责公司财务系统中有关会计核算问题的沟通和协调工作;

9.协助完成公司各类经营分析的相关工作;

10.负责年度财务决算;

11.协助编制月、季、年度资金、费用计划;

12.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.报表的及时性和准确率。

2.外部审计不合格会计事项个数。

3.会计档案安全性和完整性。

4.会计核算的准确率。

5.财务决算的正确性和及时性。

6.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历:从事财务、会计工作三/五年以上。

3.所需学历:本科/大专。

财务会计岗位说明书

编 号:00304 岗位名称:财务会计

所在部门:财务部

工作关系:

1.上级:财务部经理/副经理/主办会计

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:税务部门

工作任务:

根据公司经营活动和财务制度及相关规定的要求,负责对股份公司成本、费用及相关财务基础数据的核算工作,为编制股份公司财务报表,评价公司整体经营业绩提供基础财务数据。

工作职责:

1.准确及时完成股份公司、集团公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作;

2.负责股份公司、集团公司的销售开票,并按月编制销售发票清单;

3.按月编制股份公司、集团公司的税务申报表;

4.按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分类、核对和分析工作;

5.负责股份公司与下属各公司的往来款项的处理和核对工作; 6.负责会计凭证的输入及相关管理工作;

7.编制公司季度经营活动分析报告;

8.配合外部审计和参与内部审计工作;

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.收入、往来、费用核算准确率和费用控制情况。

2.应收账款管理情况。

3.销售发票管理准确性。

4.税务报表准确性。

5.财务数据电脑输入准确性。

6.上级领导综合评价

聘用条件:

1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历:从事财务、会计工作二/三年以上。

3.所需学历:本科/大专。

材料会计岗位说明书

编 号:00305 岗位名称:材料会计

所在部门:财务部

工作关系:

1.上级:财务部经理/副经理、主办会计

2.下级:仓库计帐员

3.内部联系:计划供应部、市场部

4.外部联系:各分供方(账务核对方面的工作)

工作任务:

负责公司原辅材料的核算,兼顾固定资产的核算,为制造成本的核算提供正确的数据。

工作职责:

1.负责日常原辅材料、低值易耗品、固定资产、在建工程、应付账款的核算工作;

2.负责对日常材料价格的分析、控制以及对材料采购定价的审核;

3.监控库存原辅材料的数量,做到合理、必需;

4.负责对应付账款的核对工作;

5.负责对仓库记账员的日常业务指导及仓库账目的审核工作;

6.协助完成公司经营活动分析、成本分析工作。

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.原辅材料采购价格的控制情况。

2.账目核算的准确率。

3.库存原辅材料数量的监督控制情况;

4.上级领导综合评价

聘用条件: 1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备财务管理、会计、审计等方面的知识。

2.工作经历:从事财务、会计工作二/三年以上。

3.所需学历:本科/大专。

成本会计岗位说明书

编 号:00306 岗位名称:成本会计

所在部门:财务部

工作关系:

1.上级:财务部经理/副经理/主办会计

2.下级:市场部统计核算员

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:

工作任务:

负责股份公司的成本核算,为编制股份公司财务报表,评价公司整体经营业绩提供基础财务数据。

工作职责:

1.负责股份公司的成本核算工作;

2.负责月度成本的分析、控制以及对制造成本核算的审核工作;

3.协助编制月、季、年度成本计划;

4.协助做好外部审计的相关配合工作和参与内部审计工作;

5.协助做好有关公司对外合作的成本评估分析工作;

6.协助完成公司季度经营活动分析报告的相关工作;

7.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.成本数据的全面性、及时性和准确率。

2.成本分析及时性与分析的针对性。

3.成本控制的预防性措施及前瞻性。

4.上级领导的综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备成本管理、会计、审计等方面的知识;

2.工作经历:从事财务、会计工作二/三年以上;

3.所需学历:本科/大专。

出纳岗位说明书

编 号:00307 岗位名称:出纳

所在部门:财务部

工作关系:

1.上级:财务部经理/副经理/主办会计

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:当地银行

工作任务: 严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务。 工作职责:

1.根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;

2.根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,

3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4.按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证;

5.严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;

6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;

8.负责融资过程中的相关单证填制。

9.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.财务制度执行情况。

2.现金收付和银行结算准确率。

3.账簿核算的准确率。

4.凭证填制准确率。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备会计等方面的知识,有高度的责任心。

2.工作经历:从事财务、会计工作一年以上,有会计证。

3.所需学历:中专以上。

计划管理岗位说明书

编 号:02303 岗位名称:计划管理

所在部门:计划供应部

工作关系:

1.上级:计划供应部经理

2.下级:无

3.内部联系:商务部、国贸部、用户服务中心、制造、质管、财务、办公室、工程部、人力资源部

4.外部联系:分供方、统计局、上级主管部门、经委

工作任务:

负责公司生产经营计划的编制、协调、控制等工作。

工作职责:

1.负责编制年度、月度生产经营计划、月度采购、资金需求计划;

2.负责经营计划实施的监督与考核;

3.负责生产计划与市场部门的衔接与调整;

4.负责先进统计技术、网络技术的应用,分析供应、生产、发货及售后服务等环节的异常波动,并定期提出分析报告;

5.负责公司对外统计报表的申报;

6.核对采购发票、登记明细账,做好应付款日动态表;

7.负责采购文件、合同、技术资料、图纸的登记保管工作; 8.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.各项计划制定或汇编及时率,以及计划完成情况统计汇编的及时性和准确性。

2.产能利用率。

3.生产均衡度。

4.各项报表及时率、准确率。

5.文档资料保管的完整性和安全性。

6.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备生产计划、生产统计、财务和行业知识,熟悉生产作业过程。

2.工作经历:从事统计、计划等相关工作二年以上。

3.所需学历:本科以上。

采购员岗位说明书

编 号:02304 岗位名称:采购员

所在部门:计划供应部

工作关系:

1.上级:计划供应部经理/助理

2.下级:仓库管理员、搬运工

3.内部联系:商务部、国贸部、售后服务、市场部、质管部、财务部、办公室

4.外部联系:供应商

工作任务:

负责公司生产经营各类物资的采购工作。

工作职责:

1.物资信息管理:

l 掌握各类物资的市场价格波动情况,有效控制采购成本;

l 对原辅材料、五金配件材料的市场行情调查,每季进行一次分析报告;

2.分供方组织:

l 协助分供方评审工作,负责向分供方传递技术文件、图纸,并按要求做好记录;

l 根据采购计划,在合格分供方内实施采购,严格按物资分类要求进行物资送检;

l 负责对分供方的交货期、交货量等方面进行沟通协调和考核;

l 负责与分供方月度账目的核对;

3.采购控制:

l 负责采购物资的交货期控制;

l 负责成品发货前的各项准备工作(复检通知单、配件清单、安装示意图等);

l 负责不合格物资的处理工作,按ISO9001采购控制程序和ISO14001程序的相关规定执行;

l 负责采购物资批量、质量的记录及分析、反馈;

l 负责MRPⅡ、MIS系统的运行及数据输入;

4.完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.采购物资合格率。 2.到货及时率。

3.外购成品发货及时率、无差错率。

4.采购价格和成本控制的有效性。

5.文件管理规范性。

6.MRPⅡ、MIS系统运行正常,数据输入及时率、准确率。

7.原辅材料市场报告可靠性,全面性,及时性。

8.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:具备供应链管理、物流管理、物资计划管理方面的知识,了解机械制造知识、财务知识,有管理沟通、商务谈判技能。

2.工作经历:从事相关工作一/二年以上。

3.所需学历:本科/大专。

仓库主管岗位说明书

编 号:02305 岗位名称:仓库主管

所在部门:计划供应部

工作关系:

1.上级:计划供应部经理/助理

2.下级:仓库记账、仓库管理、搬运工

3.内部联系:用户服务中心、商务部、国贸部、市场部、质管部、财务部

4.外部联系:无

工作任务:

全面负责公司综合仓库的收发、保管工作。

工作职责:

1.负责公司综合仓库的全面工作;

2.负责入库管理:

l 严格执行ISO9001程序文件,保证收退料凭证手续齐全;

l 对不合格物资进行标识隔离,并按采购员处理意见做出处理;

l 督促仓管员严格把好物资进仓验收手续;

l 负责退回产品的处理和报废物资的回收处理。

3.负责仓储管理:

l 对库存物资实施控制,确保各类物资及时进出,减少存货;

l 仓储物资分类、标识清楚,堆放整齐,帐、卡、物相符;

l 检查落实防火、防盗、防霉坏、防过期等安全措施和卫生措施,保证库存物资的完好无损;

l 按ISO9001要求及安全标准进行物资搬运和堆放,物资运输过程中做好标识,防止不同物资混淆。

4.负责出库管理:

l 严格执行ISO9001程序文件,保证发料凭证手续齐全,督促仓管员严格把好物资出库验收手续和成品出仓核查手续。

l 控制、审查各部门物资领用和成品发货的审批手续,严格把关;

5.对已经完成的工作要日清日毕。 6.完成领导交办的其它工作。

考核内容(初定):

1.物资安全情况。

2.物资收发准确率、及时率。

3.物资隔离准确率。

4.保管程序规范性。

5.账、卡、物相符。

6.各报表数据的准确率。

7.上级领导综合评价。 聘用条件:

1.知识技能:熟悉生产流程、仓库管理、物流管理知识,并具有良好的管理沟通技能。

2.工作经历:从事相关工作二年以上。

3.所需学历:大专以上。

仓库记账员岗位说明书

编 号:02306 岗位名称:仓库记账员

所在部门:计划供应部

工作关系:

1.上级:仓库主管

2.下级:仓库管理员

3.内部联系:财务部、工程部、办公室

4.外部联系:分供方送货人员

工作任务:

负责仓库账务管理

工作职责:

1.做帐:

l 根据记账规定,登记每笔业务内容,确保库房账与总账相符;

l 积极指导仓库管理员做好记账工作;

l 定期与保管员对账,及时发现问题,查找原因,使账、卡、物相符

l 分车间、部门统计每月领用材料数量及金额

l 及时准确地编制月末盘存表;

2.其他:

l 为领导提供各种物品的单价及数量;

l 协助仓库主管,做好综合仓库的管理工作;

l 完成领导交办的其他工作。

考核内容(初定):

1.账、卡、物相符。

2.记账、统计报表、财务报表规范、准确、清晰。

3.仓库管理员账本准确无误。 4.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:掌握财务、税务、法律、会计电算化、统计分析处理、五金物质分类知识。

2.工作经历:有会计证。

3.所需学历:中专以上。

统计核算岗位说明书

编 号:0804 岗位名称:统计核算

所在部门:市场部

工作关系:

1.上级:市场部经理

2.下属:无

3.内部联系:计供部、质管部、工程部、办公室、财务部、各车间

4.外部联系:

工作任务:

负责市场部的生产统计、生产报表制作、计件工资的核定并通过分析对降低车间成本提出改进意见。

工作职责:

1.负责制作市场部的生产日报表和其他各类统计报表;

2.负责月度市场部计件工资的总额核定和车间工序的计件工资核定;

3.负责月末盘存工作;

4.制定统计技术在生产经营活动中的推广应用计划,并负责落实;

5.负责统计技术的培训工作;

6.负责对车间成本的跟踪、检查、统计分析,提出改进报告;

7.完成领导交办的其他工作;

考核内容(初定):

1、报表准确率。

2、盘存误差率。

3、计件工资核定准确率。

4、统计技术推广与培训情况。

5、上级领导综合评定。

聘用条件:

1、所需知识技能:具备统计核算技能、财务知识、生产管理知识和简单的设备知识。

2、工作经历:从事相关工作二年以上。

3、所需学历:大专以上。

推荐第6篇:会计岗位职责

亿通公司会计岗位职责

1.对公司的帐务进行进销存的登录,应收帐款和应付帐款的统计汇总,做到账务账目清楚;每月月底扎帐后将管家婆数据备份;并将应收款回收的帐(包括现金回收帐)与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。

2、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

3.每月按时到税务报税,换发票(一通);每年做好工商执照与机构代码证年检工作(每年六月前);及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定,未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。

4.经常清理往来帐目,避免呆帐;对费用帐户进行分析,提出建议;及时与销售部沟通,做好销售欠款的回收(一般不超过三个月);按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。

5.对技术员的工作量的统计,严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计,月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算(开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%,没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利)。

6.每月组织清查盘库工作,做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。

7.及时登记现金及银行存款日记账;月底统计后上传经理处。

8.填写或打印公司的发票,保管好公司印章、发票等;每个单位开发票时,在出库单上注明开票时间与金额;并督促做好登记手续,原则上不准外带开发票;需增开发票金额的或外开的,必需通过公司认可。

9.做好进项税票的登记工作,督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司,没有开具发票的说明理由。

10.按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便。

11.付款申请必须写明收款单位的货款明细。

12.每天记好(电子文档)工作日记,周一上传经理。

推荐第7篇:会计岗位职责

成本会计岗位职责

1、原材料,低值易耗品和其他物料出库凭证的编制;

2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;

3、计算产品成本并编制产成品凭证;

4、进行产品成本分析,寻找产品成本节约空间;

5、编制成本报表,为管理层提出成本改进建议;

6、参与车间生产管理;

7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;

8、按总部管理要求管理核算工厂成本;

9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作;

10、规范监督工厂材料领用情况;

11、复核监督仓库期末盘点;

12、复核监督工厂工时费用的发生与统计;

13、监督工厂资产的安全与完整;

14、出具工厂本批本月成本核算表;

15、计算工厂本批本月订单盈亏情况;

16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析;

17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议;

18、职责范围内的会计资料的整理、保管;

19、同材料员计划员做好材料的控制使用;

20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法

21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作;

22、为规范工厂成本核算流程,提供建议方法解决方案;

23、公司交办的其他工作。

三、成本会计直接责任

1、对本职工作完成情况及工作质量负责;

2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责;

3、对所出具成本表的及时性负责;

4、对提出建议的存在性负责;

5、对主管交代的工作完成情况负责;

6、对分析表的合理性负责;

7、对工厂财务资料保密负责。

财务出纳工作职责

按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付

1.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

1.2、现金一经付清,应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额,由责任人负责。 1.

3、把每日收到的现金送到银行,不得\"坐支\"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

2、银行账处理

2.1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。2.

4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核

3.1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。 3.

5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 3.

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字,不予报销。

总账会计岗位责任

1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。

2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。

3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定开展账务处理。

4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

5.承担责任企业费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。

6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查,包括与集团企业往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。

7.承担责任企业日常财务核算,承担责任企业各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账。

8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表,并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。

10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月开展整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。

12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。

1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责,为公司当好管家,给公司领导当好参谋和助手。

2、根据《会计法》和国家有关政策,按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任,全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。

3、负责建立健全各种帐册,做好各种财务预算计划,并认真监督执行。按期作出财务决算报告。

4、做好记帐、结帐、报帐工作,正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。

5、按期核对、结算,并编制会计报表,做到帐证、帐帐、帐表相符,数据真实可靠。

6、加强现金管理,严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用,及时清理债务,杜绝或减少呆坏帐的发生,提高各种资金的使用效果。

7、负责产品成本核算,提出控制成本的办法,组织实施并不断完善,努力降低成本,提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析,提出相应措施和办法,供公司领导决策。

8、负责公司资金管理,积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。

9、严格控制资金的使用范围和数额,监督有关人员对财产、物资的正确使用,参与对财产物质的清查核定工作。

10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。

11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度,并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。

12、坚持按财务制度办事,从严把好报销关,负责管理好增值税发票的使用,搞好财务保密工作。

13、团结协作,配合其它部门协调有序工作。

主办会计

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。

2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习,不断提高工作水平,认真完成本职工作。

3、认真处理各项会计事务:

(1)、严格审核各种原始依据,以保证入帐票据的真实、合法有效。

(2)、及时准确的处理各种会计资料,以便及时地进行会计核算。

(3)、严格按财务制度进行会计核算,并制定出会计核算体系。

(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐,及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)

4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控,达到降低成本、节支增效的目的。

5、加强各种税收的核算工作,使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。

6、监督库房管理人员对公司存货的管理,做到帐实相符。

7、参与财务经营计划的制定和分析,加强各项应收、应付帐款的核算工作,做到帐实相符,杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。

8、严守财务机密,积极协助配合其他员工工作。

推荐第8篇:会计岗位职责

会计岗位职责

1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度,服从财务部工作安排,维护公司经济利益。

2、爱岗敬业、坚持原则,廉洁奉公,具有良好的职业道德,严谨的工作作风和较强的工作责任心。

3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责,熟练掌握报销制度、审核权限等规定,认真审核各项报销凭证是否合法合理,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确,会计科目使用是否符合规定,有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错,及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理,并提出更改建议:对于大的开支项目,必须慎重办理,必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为,应及时报请领导处理,预防违法违纪行为发生;加强成本控制管理,发挥财务监督作用,确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用,对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账,给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法,负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作,按月计算提取折旧,编制月度、年度相关报表;对购置、调入、调出、报废的固定资产,要督促有关部门办理会计手续,做到账物相符。定期对固定资产盘点,年终进行全面清查,发现盘盈、盘亏和毁损等情况,要查明原因,弄清责任,按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产,要及时向领导报告,并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。

1、配合人事部门,做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作,确保准确无误。

2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等,编制每月工资表,经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。

3、如实代扣、代缴各项费用,正确提取三险一金,并及时完成个人所得税上报工作。

4、加强公司财务管理,做好财务事前预测、事中控制、事后分析,严格控制成本费用 开支,促进公司各项经济指标的落实。

5、严格执行发票(收据)管理使用规定,专设登记薄登记,认真办理领用,注销手续。做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

6、负责记账凭证的编号、整理、装订,严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后,应将全年的会计资料收集齐全,分类排列,以便查阅,要归档的会计资料应按规定及时整理归档。

7、熟练使用办公软件,并按规定程序进行软件的管理与维护,定期检查软件、硬件设备的运行情况,及时做好数据备份。

8、与时俱进,敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习,不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议,当好参谋。

9、团结协作,完成领导交办的其它工作任务。

谢正菊

2012-11-2

推荐第9篇:会计岗位职责

会计岗位职责

(1)按照国家会计制度的规定进行会计核算,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐;

(2)按照经济核算原则,定期检查,对企业的经营成果进行汇总核算,保证帐表的真实完整,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向领导提出合理化建议,当好领导的参谋;

(3)协调部门经理做好税收管理工作,负责企业所使用的发票、有效单据,作好申购、发放、登记和保管工作;

(4)根据规定的会计科目,设置总帐帐户,按照采用的会计核算形式及时记帐,月末,与相关明细帐核对,保证帐目相符;

(5)按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

(6)每月末,根据总帐和有关明细帐的记录,编制有关会计报表,核对无误后,及时报出;

(7)遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度,同违法乱纪行为作斗争;

(8)会计人员调离工作岗位时,必须按规定办理移交手续;

(9)完成领导交付的其他工作。

推荐第10篇:会计岗位职责

会计的工作职责

1、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策。

3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算,控制成本预算,制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

办公室文员的工作职责

1、根据办公室领导的要求,完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作,及时送交领导或按要求传送给客户。

2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。

3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。

4、根据要求采购日常办公用品,并及时登帐。管理本部的财产帐目(低值易耗品、固定资产)。做好办公室设备管理及维修。

5、做好年度报刊杂志的订阅工作,收发日常报刊杂志及邮件交换。

6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。

业务新手如何过客户关

业务新手如何过好客户这道关,最快速度的赢得客户的认可与信任呢? 第一步:学会做人,拉近与客户的距离

销售员每天都要与不同的客户打交道,销售员只有把与客户的关系处理好了,才有机会向客户推介你的产品,客户才有可能接受你的产品。作为业务新手,第一件事情就是学会做人,不断培养自己的情商,拉近与客户的距离。

首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能,决不怀疑自己的公司,决不怀疑公司的产品,决不怀疑自己的能力,相信自己一定能够征服客户,客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时,业务新手心里要明白:这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应,没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法,那结果肯定是在这个客户这里干不下去。

其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼,业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你,你可以主动去推销自己,关心他及他周边的人,用你的真诚行动去感染他及他的家人,如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等;客户不告诉你的市场情况,你可以主动去问客户一些情况;市场的真实情况,你可以主动自己深入到客户市场一线,亲自去了解市场情况;客户没有告诉你他的基本情况,你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。

再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手,很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神,是不可能获得客户的认可的。因为做销售,业务新手相对没有太多的经验,没有太多的关系网,没有太多的老本吃,唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长,比别人拜访的客户更多,比别人拜访客户的频率更高,也就是说比别人吃更多的苦。只有这样,个人的业绩才能提高,个人的销售能力才能提升,才有可能得到客户的认可。

接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够,还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度,坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情,公私分明。同时业务新手还要有诚信,不能做到的事情坚决不承诺,承诺的事情坚决做到。只有这样,才能使客户依赖你,才有可能获取客户最大的支持与配合。

最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂,而客户什么都不懂,客户不如自己”而不值得去问,也不要有“问多了,怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听,可以使你变得更聪明,更能受到对方的尊重。

第二步:从简单做起,让客户不要小瞧你

很多刚从学校毕业的业务新手,一下市场,就想管理多大多大的区域,就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约,业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场,难度很大。业务新手刚刚接手业务时,只有从简单做起,从容易做起,做点成绩出来,不让客户小瞧你。

1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大,每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元,如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区,饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄,业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起,对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小,业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确,知道应该去做什么,应该怎么做;二则管理区域小,相对更容易操作,操作成功的机会要大些;三是便于业务新手树立信心。

2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作,活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多,有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位,将每个层级的客户开发与管理好,确实有难度。业务新手可以从走访零售店,帮助零售店理货与促销等基础性的开始,一则积累产品知识和销售技能,再发展到开发零售店、二批,二则证明给客户看,你是最棒的。只有这样,才有可能取得客户的认可与信任,最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。 第三步:与客户共同销售,用业绩赢取客户充分信赖

通过做人,拉近了与客户的距离。通过从简单做起,客户再也不小看你了。但做销售,最终的结果是销售业绩,是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来,业务新手还应深入下去,将客户的激情充分的调动起来,与客户共同开发与管理市场,获取良好的市场业绩,最终使自己成为客户的合作伙伴关系,让客户感觉永远离不开你。

1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析,评估客户的机会、威胁、优势与劣势,制定客户现在与未来的市场发展规划,包括经营定位、发展区域、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等;

2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线,根据客户发展的总体规划与要求,搜索、物色、开发和培育新的网点,不断壮大客户的分销网络;

3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场,包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等;

4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外,还应成为客户的经营管理顾问,通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。

业务员工作职责

遵守市场部相关制度,分析市场,根据公司总体营销战略,制定客户开发计划并落实执行,对市场开发及客户回款负责,建立良好的客户关系,传播公司品牌及产品知识,拓宽业务渠道,不断扩大公司商品的市场占有率;及时处理好客户投诉,保证客户满意,提高企业信誉; 团队协作经验共享,协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。

1、计划制定:遵守精锐及成员公司相关制度,在公司营销战略指导下分析市场,客户定位,制定市场/客户开发计划。

2、市场开发:利用各种有效资源落实市场/客户开发计划,制定针对性开发方案 (1)收集信息,了解潜在客户需求及竞争对手情况; (2)进行信息处理、分析,确定市场目标; (3)与潜在客户联系,争取合作机会; (4)合同条款的拟定、谈判、签约; (5)对客户信用鉴别。

3、完成订单:

(1)接受订单,交付销售内勤;

(2)跟踪客户信息制定投产计划,监督生产,保证供货; (4)每周制定发货计划,交销售内勤; (5)把发货信息输入电脑,向客户催款。

4、市场调研与宣传:积极参与市场调研活动,并对市场进行分析,提出相关建设性意见,主动传播公司品牌及产品知识

(1)跟踪客户需求,努力提高市场份额; (2)了解竞争对手情况; (3)了解客户产品信息; (4)了解行业 5.信息反馈:

(1)内部信息反馈,将交货投产的有关情况交质量小组;

(2)外部信息反馈,处理客户产品质量的问题以及正常的信息沟通。

6、客户管理:建立良好的客户关系,对长期客户进行跟踪和维护,做好市场/客户的信息收集工作。

7、沟通协调:积极参与市场部内外各种问题的讨论,和同事共享市场开发的经验和教训,合作解决各种疑难问题,协助业务助理作好市场部内的信息收集和档案管理工作动态、行业研发情况及现有市场的情况。

业务员的素质要求:

1、有广博的知识,不仅包括业务知识,还包括其他领域的知识。

2、非常了解客户心理,懂得客户的需要。

3、沟通表达能力强,和陌生人攀谈交往的能力强。

4、良好的人品,在交际中被客户认可人品。

5、开发市场有计划,有目标,有方法。

6、良好的心态,不会因为被人拒绝而气馁,或者自我否定,好的业务员是越战越勇的人。

岗位工作职责:

1、根据销售部的销售计划,负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域,并确保执行到位,对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整,真正做到“过程+结果”的双重管理,对销售指标全面完成负全责。

2、负责组建和管理销售/组织架构体系,并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控,确保所管辖区域销售队伍的数量和质量,并对直属下级进行考核、激励,为公司业务发展培养和储备人才。

3、依据销售部管理制度,对管辖区域的管理制度进行细化和完善,使其适用性和操作性更强,并对其执行效果负全责。

4、依据公司销售网络发展计划,加强市场的建设,确保本区域零售网络建设的数量和质量,并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。

5、定期召开销售经理会议,确保有效及时地开展工作,宣传新计划,寻求新机会,培训具有现代销售意识的销售队伍,树立“团队”精神。

6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控,并对销售的货款回收负责。

7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度,确保管辖区域市场环境的有序管理。

8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈,并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测,对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。

9、负责管辖区域内目标库存的管理工作,定期收集并统计分析零售终端的库存,并对本区域的库存结构负责。

10、依据市场部整体推广计划及促销计划,执行全国统一的市场推广计划,并与推广经理一起,结合本区域市场实际情况,制定本区域的月度、年度市场推广方案,报请市场部及销售部审批后,严格贯彻执行和监控,并对本区域的执行效果负全责。

11、负责本区域的公共关系,搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系,树立良好的企业形象。

12、对各项售后服务工作负责,对售后人员及服务质量进行考评,同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见,以便从整体上提高售后服务水平。

岗位责任:

1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。

2、对销售网络拓展及市场占有率负责。

3、对经销商数量与质量负责。

3、对各项售后服务负责。

3、对销售队伍的稳定性负责。

4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。

5、对上级交办事项完成的及时性负责。

6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。

第11篇:会计岗位职责

会 计 岗 位 职 责

1、严格遵守国家财经纪律和各项财务有关制度,爱岗敬业,勤于职守,在总经理领导下,做好公司会计部门的管理工作。

2、负责所属的出纳员、稽核员、库管员,按要求记帐、收帐、收款。如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合理、合情、合法。

3、负责指导、监督检查、考核组织员工的核算、结帐、采购、库存等工作,及时处理工作中发生的问题,保证会计核算工作的顺利进行。

4、按时编制会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整,编报及时。

5、根据会计制度,定期汇总会计凭证,产与科目明细帐核对相符。

6、负责公司管理费的核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理、符合制度规定、做到帐目清楚、数字准确、结处及时。

7、负责每月预提和待摊费用的工作核算。

8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

9、负责各部门的费用报销业务手续。

10、按月对工资表,水电耗用表,燃料耗用表等费用项目的编制和部门费用的分摊表,根据工资表提取福利费、会所经费、折旧费。

11、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

12、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核组织会计报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时、真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

13、及时掌握流动资金的使用和周转情况,定期向总经理汇报工作。

14、加强法制观念,强化保密意识,管好各种资料和业务档案,树立整体全局观念,为企业着想,服从主管部门安排的其它工作。

第12篇:会计岗位职责

会计岗位职责:

一、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

出纳员岗位职责 :

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

第13篇:会计岗位职责

.必须严格遵守财经纪律,执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

3.正确区分经营收入与服务收入,严格成本、费用的核算,根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

5.根据主任、部门经理的要求,及时、准确提供有关数据资料及报表。

6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对,做到帐帐、帐物、帐款相符,发现问题及时向主任、部门经理汇报。

7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

9.积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

10.负责会计凭证,帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

第14篇:会计岗位职责

会计岗位职责

1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账,做到手续完备, 数字准确,账目清楚,按期报账。

2、编制会计报表,要做到项目齐全、内容完整,账目清楚、帐证 相符、报送及时。

3、按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时 向经理提出合理化建议,当好企业参谋。

4、保管好各种财务资料、章印、票据,对各种空白票据专设登记 簿,并认真办理领用、注销手续。

5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密。

6、完成经理交办的其他相关工作。

第15篇:会计岗位职责

会计岗位职责

一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续

完备,教字准确,账目清楚,报账及时。

二、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和

利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及对向公司领导提出合理化建议,当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证,会计账簿、会计报表和其它会计

资料。

四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。

五、财务档案管理。

六、进行日常的财务监督。

七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况,应收

应付款连同报表上传总经理。

八、完成公司主管领导交付的其他工作。

中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司

3000坊双阳店

第16篇:会计岗位职责

会计人员岗位职责

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有:

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、

帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条 协助经理编制并执行公司预算。

第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥

财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便

查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案移交档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员

进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清

楚。

第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计

信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并

确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、

材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、

坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

第17篇:会计岗位职责

财务部岗位职责

会计岗位职责:

一、按照会计制度规定对各项业务收支进行记帐工作,做到内容清晰明了、数字准确、帐目清楚。

二、每月终了,及时编制会计报表。

三、月末完成各银行账户对账工作。

四、公司往来账核对工作,其中包括:

(一)、应收账款核对:核对公司开票金额及收到工程款情况;

(二)、应付账款核对:核对公司收到发票金额及支付款项情况;

(三)、其他应收款核对:

(1)、项目保证金核对:每月终了与经营部核对各项目保证金缴纳及退回情况,确认无误后签字、存档;

(2)、个人借支核对:每月按时核对公司个人借支情况,确认无误后签字留存,如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金;

(3)、项目个人借支核对:每月按时核对项目个人借支情况,确认无误后签字留存,如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金;

(四)、其他应付款核对:核对挂靠、外包项目收到、支付款项情况。

五、外账核查工作:

(一)、核查会计凭证编制基础工作;

(二)、核查财务报表编制情况;

(三)、核查税务申报情况;

(四)、核查公司税负情况。

第18篇:会计岗位职责

会计岗位职责

一、向财务经理汇报日常工作。

二、严格遵守财经纪律,坚持财务制度和会计核算原则。

三、完成原始凭证的制单、计帐、结帐工作、输入财务数据、编制财务报表、核对总帐、明细帐期末余额。

四、统计物管费、维修费代收代缴水电费、电话费及其他费用。

五、统计月结单,按类别输入计算机。

六、核对业务往来结算单,确保应收与实收相符;统计财务收支数据,上报计划财务部经理。

七、根据客户服务部提供的应收物管费及代收代交费用表制作并打印月结单。

八、办理税务事项,填报并按时报交税务报表及税票。

九、抽查材料库的库房管理,帐、卡、物是否一致。

十、整理、装订会计凭证;完成财务部其他日常事务工作。

十一、根据不同时期的工作重点公司将有权对该岗位职责做出相应的调整。

十二、严守公司的各项机密资料,严禁外泄他人。

十三、无条件遵从公司一切合理的工作安排。

第19篇:会计岗位职责

会计岗位职责

一、负责公司与厂家的各项财务往来、整体资金运作、回款及结算情况。

二、审核每天的单据是否正确,根据出纳转来的单据制证入账,跟出纳要经常核对现金和银行账面余额,做到账账相符。

三、负责会计核算处理,编制会计凭证和相关的会计报表,确保账账相符、账证相符、账表相符。

四、审核各部门费用及款项的支出,准确核对所有客户的往来账务。

五、负责会计资料的管理,保管好有关资料,防止丢失或损坏,按月装订归类存档。

六、制定公司相关的财务报表,定期向总经理汇报。

七、各级提出改进工作的各种意见和建议,团结财务部其他同事搞好财部各项工作。

安阳市创世汽车贸易有限公司

第20篇:会计岗位职责

会计岗位职责

一、在经理领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。

二、按要求记账收款,如实反映公司各项经济活动收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

四、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10d),并与科目明细账核对相符。

五、负责公司管理费核算,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。

六、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

七、负责每月预提和待摊费用的核算。

八、负责公司各部门的费用报销业务手续。

九、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。

十、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。

十一、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,

登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。 十

二、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作,确保财产的准确性,加强对固定资产

和流动资金的管理,提高资金利用率。

十三、严格按照财务管理制度的要求;认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保

证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

十四、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向经理汇报工作。

十五、督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负直接的责任。

十六、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告,包括资产负债表、损益表、财务状况变动

表和其他附表及财务状况说明书。年末报告,必须于年度终了25日内连同中国注册会计师的查账报告,并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。 十

七、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财务状况和财务指标分析(包括经

营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标)。

安徽远泰幕墙装饰工程设有限公

2011年1月1日

商贸板块会计岗位职责
《商贸板块会计岗位职责.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档
相关专题
点击下载本文文档