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退税申请报告范文(精选多篇)

发布时间:2022-09-16 06:05:07 来源:申请书 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:退税申请报告

退税申请报告

贵阳地税局国家经济技术开发区分局:

2013年10月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在12月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在2013年10月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

贵阳****科技有限责任公司

2014年1月8日

推荐第2篇:退税申请报告

退税申请报告书

XXXXX国税局:

本公司:XXXXXXXXXXXXXXXXXX( 税号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)于XXXX年XX月XX日,因财务人员疏忽将XXXX年XX月至XXXX年XX月增值税纳税申报表报错,导致XXXX年XX月增值税纳税申报表税款误缴,误缴税款金额为¥XXXXX,我公司已于XXXX年XX月XX日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为¥XXXXX。

现向贵局申请退税,将我公司误缴的税款给予退款,谢谢!

希望贵局给予批准,为盼!

XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX号

推荐第3篇:退税申请报告

退税申请报告书

XXX区地方税务局:

本公司XXXXX( 税号:XXXX )于XXXX年XX月XX日,因财务人员疏忽将XXXX年XX月

份的个人所得税报错,导致XXXX年XX月个人所得税款误缴,误缴税款金额为¥12345,我公

司已于XXXX年XX月XX日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为¥2567。

现向贵局申请退税,将我公司误缴的税款给予退款,谢谢!

希望贵局给予批准,为盼!

XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

2014年01月17号

推荐第4篇:退税申请报告

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________

___________原因不能按期申报退税申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表

企业(公章)

年 月 日

以下由主管退税机关填列

经办人意见:

( )不同意。

( )同意延期

至______年____月____日之前申报。

经办人签名:

www.daodoc.com【xiexiebang.com范文网】

年 月 日

领导审批意见:

年 月 日

说明:因为不同原因申请延期申报的,不得使用同一份申请报告。

企业名称(公章):

海关代码:

出口日期出口发

票号

报关单号核销单号出口数量出口额增值税专用发票号码

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推荐第5篇:退税申请报告

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________

___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表

企业(公章)

年 月 日

以下由主管退税机关填列

经办人意见:

( )不同意。

( )同意延期

至______年____月____日之前申报。

经办人签名:

年 月 日

领导审批意见:

年 月 日

说明:因为不同原因申请延期申报的,不得使用同一份申请报告。

企业名称(公章):

海关代码:

出口日期出口发

票号

报关单号核销单号出口数量出口额增值税专用发票号码

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推荐第6篇:退税申请报告

退税申请书

XXXXX税务分局:

本人XXX,身份证号为:XXXXXXXXXX,购买了XXXX房,合同号为XXXX,面积为XXXX平方米,楼房总价XXXX元,于2015年6月29日在贵局缴纳契税XXXX元(按楼价X%缴纳),财税库缴款流水号为:XXXXX。因本人及丈夫均为首次购房,购房面积小于90平方米,按规定可享受优惠政策(按楼价1%缴纳),应缴纳契税XXXX元 。现申请退回多缴纳的契税XXXX元,望贵局给予办理为盼。

登记注册类型:内资个人 纳税人名称:XXXX 开户银行:XXXX 银行账号:XXXX

退税申请人:

年 月 日

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退税申请报告

富顺县地方税务局:

申请单位:四川富和建筑工程有限公司 事由:公司重复申报多缴税款退税

2016年1月15日,四川富和建筑工程有限公司前来大厅办理代开建筑业统一发票业务:工程项目名称:徐家嘴水库闸阀整治工程:合同价款:33500元,收款方:四川富和建筑工程有限公司;付款方为:富顺县水电建设管理站。代开发票号码:80003963;缴纳税款合计: 元。其中:营业税 元,城建税 元,教育费附加 元,地方教育费附加 元,企业所得税 元,残保金 元,工会经费 元。由于公司工作人员的疏忽,在同一个建安合同(徐家嘴水库闸阀整治工程)于2016年4月22日前来税务大厅重复办理代开发票业务,发票金额31068元,代开发票号码:80002918。缴纳税款:1798.83元,其中:营业税932.04元,城建税46.60元,教育费附加27.96元,地方教育费附加18.64元,企业所得税621.36元。残保金31.07元,工会经费111.84元。由于该工程已完工,工程价款已核定为33500元。代开发票号码80002918已到大厅办理作废。现特申请办理此笔业务退税。

特此报告

四川富和建筑工程有限公司

2016年5月9日

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退税申请报告

莱西市国税局:

我公司-青岛鑫金波工贸有限公司(税号:370285667868289)在2014年度中共产生应税收入总额94871.80元,税务机关核定所得税率为4%,2014年度应纳所得税额为948.72元,实际缴纳所得税额为948.72元。我公司属于核定征收企业,并且符合小微企业减免所得税政策,根据小微企业所得税减免标准,现申请退税569.23元(人民币伍佰陆拾玖元贰角叁分)。

请批示。

青岛鑫金波工贸有限公司

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退税申请报告

**********税局:

本公司********************(纳税编码:********)。因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在2013年6月8日直接(上门)申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 开户行:**银行 银行账号:******** 特此说明!

******单位名字

2013-7-25

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退税申请报告

XX区国税局:

兹有XXXXXXX有限公司,税号:914XXXXXXXXXXX,公司地址:长沙市雨花区XXXXXXXX郡公寓X栋XXXX房。该公司核算形式为独立核算,法人代表为XXXX。经营范围:在隶属企业经营范围内承接业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

情况说明:

公司在201X年第四季度企业所得税预缴申报时,因总公司申报错误造成分支机构分配税额错误,缴纳企业所得税XXXXXX应缴纳XXXXXX多缴纳企业所得税XXX,201X年X月X日申报201X年度企业所得税汇算清缴时缴纳税款XXXXXXX。对此笔多缴纳企业所得税未进行清缴,造成多缴纳企业所得税XXXX,现申请要求办理退税手续,望协助办理,谢谢!

申请人:XXXXX有限公司 日期:201X年X月XX日

第11篇:退税申请报告

退税申请报告

杭州市下城区国税局:

兹有杭州XXXX有限公司, 税号:330103768XXXXXX。

2012年销售收入:XXXX元, 2012年应纳税所得额:XXXX元,

已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!

申请人:杭州XXXX有限公司 日

期:2013年8月21日

第12篇:退税申请报告

退税申请报告

本公司因XXXXXXXXXXXXXXXXX原因,申请退税,明细如下。XXXX税,已缴XXXX元,应缴XXXX元,应退XXXX元;XXXX税,已缴XXXX元,应缴XXXX元,应退XXXX元;XXXX税,已缴XXXX元,应缴XXXX元,应退XXXX元.

单位名称加盖公章 201X年 X月XX日

第13篇:退税申请报告

退税申请报告范文

1______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因______________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发 [2004]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[2005]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

企业(公章)

申请日期:年 月 日

退税申请报告范文2

XX税务局:

我公司为××(类型)企业,××年度年终汇算中,弥补××年度亏损×元后,全年应缴所得税额×元,已预缴了×元,多缴×元,现申请退税。

以上妥否,请批示。

申请人:XXXX单位

年 月 日

第14篇:误征退税申请报告

申 请 报 告

绍兴市地方税务局第二税务分局:

本公司浙江诚信建工有限公司2010年3月份主营业务收入(市本级)10036555.16元,税款共计380987.64元;2010年4月份主营业务收入(市本级)2542532.18元,税款共计96514.52元。本公司于2010年4月在申报2010年3月综合申报表税款时,因工作人员操作失误,将本该在不动产、建筑开票系统中进行申报的税款,误在地税网上申报系统中申报。该税款380987.64元在地税网上申报系统中申报成功后,已于2010年4月15日在协议扣款银行中自动扣除。2010年5月本公司在不动产、建筑开票系统中申报2010年4月税款时,发现在本次申报时,系统自动产生的申报销售收入(市本级)为12579087.34,税款为477502.16元。经查该数据为本公司三月份、四月份销售额(市本级)与纳税额的合计数。该金额中包含的380987.64元实际为本公司三月份的税金。本公司已于2010年5月17日按由不动产、建筑开票系统中自动产生的税款金额477502.16元进行纳税。造成本公司此次申报的税金中380987.64元重复纳税。现特要求将该笔重复纳税的税金做为误征退税处理,予以退回。望贵局同意为感! 特此申请。

浙江诚信建工有限公司

2010-7-22

申 请 报 告

绍兴市地方税务局第二税务分局:

本公司浙江诚信建工有限公司于2007年6月与绍兴市成功纺织制衣有限公司签订河道砌坎、围墙等工程施工合同。并于当月22日向绍兴市成功纺织制衣有限公司通过开具工程施工发票220000元。该发票税款已于2007年7月在申报07年6月税款时缴纳。公司因故于2008年12月与绍兴市成功纺织制衣有限公司解除07年6月签订的河道砌坎、围墙等工程施工合同。公司于2008年12月25日向绍兴市成功纺织制衣有限公司开具了红字发票220000元。但在2009年1月通过不动产、建筑业开票系统进行2008年12月税款申报时,无法将220000元红字发票所含税款扣除。导致本公司所属2008年12月时间段内税款多缴8351.21元(其中营业税6600元,城建税462元,教育费附加198元,地方教育费附加132元,水利基金220元。个人所得税-企事业单位承包租赁包得660元,印花税-建筑安装工程承包合同66.01元,印花税-购销合同13.20元)。现本公司特要求贵局将上述税款做为误征退税处理,予以退回,望贵局同意为感! 特此申请。

浙江诚信建工有限公司

2010-5-17

第15篇:退税书面申请报告

关于申请退税的报告

,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司 年 月和 月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳 年 月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。 特此申请

年 月 日

附:完税证两份篇2:退税书面申请模板

附件1:退税书面申请模板

关于办理退付2011年1月― 12 月增值税的请示

财政部驻北京市财政监察专员办事处:

我单位是由 主管 主办。主要出版 图书 。

依据《财政部、国家税务总局关于实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》( 财税[2011]92号 ) 文件精神,本单位图书属于增值税先征后退的范围。 2011年1月―12月,本单位相关的增值税销售额、税金等情况如下: 1 经核对会计帐簿、增值税纳税申报表、税收缴款书,相关数据一致。(如数据不一致,说明产生不一致的原因主要是-------)

据此,我们申请退付 年1月―12月增值税。

上级主管部门:

(加盖印章)

日期:

申请单位: (加盖公章) 日期: 2 3篇3:申请退税报告

退税申请

东丰县地税局:

我是东丰县宝康医院,2006年11月 日成立,税务登记证号码为:220421xxxxxx,纳税人编码:xxxxxx,经营范围:医疗等。 1.我医院根据《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)文件关于营业税的规定,在3年

期免税期到期后,于2010年4月缴纳2009年营业税 xxxxxx 元。根据《财政部、国家税务总局关于公布若干废止和失效的营业税规范性文件的通知》(财税[2009]61号)规定,财税[2000]42号文件有关营业税规定自2009年1月1日起停止执行,即根据2009年1月1日起施行的《营业税暂行条例》第八条第三款,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税,我医院误缴营业税 元; 2.我医院根据《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)文件关于营利性医疗机构房产税的规定,于2010年6月15日,缴纳房产税 元。而我医院于

2010年5月31日取得非营利性医疗机构证明,误缴房产税 元。

3.而我医院共误申报纳税 元。 4.现向贵局申请退税,退回误缴税款:营业税为 元,房产税 元。 希望贵局谅解,给予批准!为盼!

东丰县定康医院

二○一一年十一月七日篇4:退税申请报告

退税申请报告书 xxx区地方税务局:

本公司xxxxx( 税号:xxxx )于xxxx年xx月xx日,因财务人员疏忽将xxxx年xx月

份的个人所得税报错,导致xxxx年xx月个人所得税款误缴,误缴税款金额为¥12345,我公

司已于xxxx年xx月xx日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为¥2567。

现向贵局申请退税,将我公司误缴的税款给予退款,谢谢! 希望贵局给予批准,为盼! xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2014年01月17号篇5:退税申请报告

退税申请报告

杭州市下城区国税局:

兹有杭州xxxx有限公司, 税号:330103768xxxxxx。 2012年销售收入:xxxx元, 2012年应纳税所得额:xxxx元, 已缴所得税:xxx元。根据国家税收政策,应减免所得税额:xxx元,实际减免所得税额:xxx元,应退税额:xxx元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:xxxx元。

第16篇:企业退税申请报告

http://www.daodoc.com/

企业退税申请报告范文

尊敬的领导:

我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。

我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)

目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)

申请增购增值税专用发票需报送资料

1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);

2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);

3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);

4.营业执照副本复印件(一式二份);

5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);

http://www.daodoc.com/

6.购票人身份证复印件(一式二份);

7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);

8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);

9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);

10.税务机关要求附送的其他资料。

以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章

(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)

申请单位:

申请日期:

第17篇:退税申请报告(材料)

退税申请报告

*********地税局:

*********有限公司(纳税人识别号:******7********),于2015年9月14日申报所属期为2015年08月税款时,申报城建税、教育附加和地方教育附加费合计¥1*****.02元(大写:人民币壹万伍仟陆佰捌拾捌元零贰分)。经自查,发现该笔申报与2015年8月14日在申报税款所属期为2015年07月城建税、教育附加和地方教育附加费合计¥15688.02元(大写:人民币******************)重复,系我公司在申报时误操作。以上两月税款均已正常扣缴,且我公司在2015年10月26日前已按时申报缴纳各项税费,无欠税现象。

现特向贵局对所属期为2015年8月所多缴纳的城建税、教育附加及地方教育附加合计¥********元(大写:人民币*************)申请退税,请予批准!

税务登记类型:************** 开户行:****************** 银行账号:**************

*************

2015-10-26

第18篇:营业税退税申请报告

退税申请

杭州市地方税务局××分局:

我公司于20××年×月×号已备案有关×××的减免税材料。并于20××年×月×日开具服务发票金额××元,发票号码××,缴纳营业税金××元。根据相关税收政策可享受税收优惠,特申请贵局协助办理。

××××公司

20××-×-×

第19篇:所得税退税申请报告

申请报告

xxx国家税务局:

xxxxxx有限公司为一般纳税企业, 年度年终汇算中,弥补 年度亏损 元后,全年应缴所得税额 元,已预缴了 元,多缴 元,现申请退税。

申请人:xxxxx有限公司

2015年12 月6 日

第20篇:企业所得税退税申请报告

企业所得税退税申请报告

一、办理程序:

(一)办事地点:主管税务机关(管理所)

(二)提供资料:申请人提供下列资料一式四份:

1、退税申请;

2、《退款申请书》;

3、《企业所得税预缴情况统计表》;

4、实行跨地区经营汇总纳税办法企业的分支机构就地预缴税款的《税收通用缴款书》复印件;

5、主管税务机关要求提供的其他材料。

(三)申请时间:企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。

二、办理时限:企业所得税退税说明:税务机关应当自纳税人退税申请之日起30日内查实并办理退还手续。

三、收费标准:不收费。

四、政策依据:《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条;国家税务总局关于印发《企业所得税汇算清缴管理办法》的通知(国税发[2009]79号

退税申请报告范文
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