人人范文网 其他范文

退税情况说明范文(精选多篇)

发布时间:2022-06-14 09:03:23 来源:其他范文 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:退税说明

退税说明

尊敬的XXX税务局:

由于我公司工作操作不当,2015年3月的个人所得税应交金额与实际缴纳金额不符,应交金额为XXX元,实际缴纳金额为XXXX元,多缴纳XXXX元。因此现向贵所申请退税,退回误缴税款XXXX元。

希望贵中心谅解,给予批准!为盼!

XXXX 2015

有限公司 年5月11日

推荐第2篇:退税申请说明

退税申请说明

XXX税务分局:

兹有XXXXXX限公司, XX年营业收入XX元,调整后应纳税所得额XX元,应缴纳所得税额XX,已缴纳所得税XX元。根据国家小型微利企业税收优惠政策,本公司XX年度可予以减免所得税额XX元,实际减免所得税额0元,应退税额XX元。故向贵局提出退税申请。

XXXXXX公司

推荐第3篇:出口退税说明

出口退税说明

根据《国家税务总局关于外贸企业申报出口退税期限问题的通知》(国税函【2007】1150号):外贸企业在2008年1月1日后申报出口退税的,申报出口退税的截止期限调整为货物报关出口之日(以出口货物报关单上注明的出口日期为准)起90天后第一个增值税纳税申报期截止之日。

根据《国家税务总局关于出口企业提供出口收汇核销单期限有关问题的通知》(国税发

【2008】47号):出口企业在申报出口货物退(免)税时,向主管退税部门提供出口收汇核销单(远期收汇除外)的期限由180天调整为自货物报关出口之日(以出口货物报关单上注明的出口日期为准)起210天内。通知从2008年6月1日文件生效日起执行。

推荐第4篇:申请退税说明

申请退税说明

尊敬的地税局:

因1月10日地税申报系统故障,****在申报综合通用申报表时系统提示与服务器连接失败,造成了1月10日申报了四次,并与1月11日再次申报了一次,五次申报均已扣款成功,因此本公司与贵局联系要求申请退税;

该次申报税款所属期为2011年12月01日至2011年12月31日,该期间共实现收入人民币***(¥**元),应缴纳税额为 人民币贰万陆仟壹佰柒拾元壹角叁分(¥26170.13元 ),其中:营业税-饮食 ¥23241.69元,城建税-县城、建制镇 ¥1162.08元,教育附加费 ¥697.25元,水利建设专项资金¥464.83元,印花税¥139.45元,地方教育附加费¥464.83元;因系统故障已报税额为¥130850.65元,应退税费共计为人民币壹拾万零肆仟陆百捌拾元零五角贰分(¥104680.52元),其中应退营业税¥46483.38元,城建税¥4648.32元,教育附加费¥2789元,水利建设专项资金¥1859.32元,印花税¥557.8元,地方教育附加费¥1859.32元。无欠税现象。 税务登记类型:其他有限责任公司 开户行:****农行

银行账号:19-*************** 特此说明!

***单位

二零一二年一月六日

推荐第5篇:企业退税说明

潍坊市国家税务局:

兹有 有限公司, 税号: 。 201 年销售收入: 元, 201 年应纳税所得额:

元, 已缴所得税: 元。根据国家税收政策,应减免所得税额:

元,实际减免所得税额: 元。元。望批准!

元,应退税额:

特此申请企业所得税退税,申请退税额: 申请人:

日 期: 年 月 日

推荐第6篇:汇算清缴退税说明

申请报告

税务局:

我公司为 ,属于 行业。因年终汇算清缴后,应缴纳企业所得税额少于 年度预缴纳金额,现提出退税申请。

我公司 年度已申报预缴企业所得税 元。

企业年终汇算清缴后,我公司 年度利润总额 元,纳税调整增加(减少)额为 元,纳税调整后所得税额为 元,应纳税所得额 元。

综上,我公司 年度多缴纳企业所得税 元。特申请退税。

妥否,请批示。

申请人: XX XX年X月X日

推荐第7篇:地税申请退税说明

情况说明

镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市镇海九龙有机涂料厂2013年2月19日

推荐第8篇:国税退税情况说明

情况说明

致:深圳市****国家税务局***税务分局

我司********有限公司于**月**日在国税局代开增值税发票时,由于开具金额已超过起征点,在开具发票的同时国税局系统自动扣取增值税¥*****元及附加费¥*****元。后由于合同作废,并且发票于**月**日已在国税局作废,现申请退增值税¥****元。请给予审批,谢谢!

申请单位:******有限公司

申请日期:****年**月**日

推荐第9篇:7044放弃退税说明

放弃退税说明

上海海关 :

我司进口一票件,运单号码

,报关单号:

因为我司操作人员失误,导致申报错误。G4金属密封圈产地原申报为 产地不详,经海关查验为:日本

我司申请更改G4金属密封圈产地时产生的税差,我司放弃退税。

以上属实,如有不符,我司承担一切法律责任。

2016/7/28

推荐第10篇:出口核销、退税流程说明

出口核销、退税流程说明

一出口核销

1、由外部客户商务部接口人根据出口计划,提出核销单领取计划。

核销单领取,至少提前三天通知财务部外汇管理岗。对于华南与华东使用的核销单,请找平台接口人提前到财务部领取并邮寄。财务部外汇管理岗根据核销单使用情况,到外管局领取核销单,并发放给外部客户商务部接口人。

2、客户代表领取后1个工作日内完成网上备案。

3、报关出口后各客户需将出口报关单(2联)、核销单、出口发票、除上述资料外还需提供增值税发票(自营出口);客户的税务登记证及代理合同(代理出口)给核销退税岗。收到上述单据后,进行网上报送信息(税务局、外管局),如无信息返还客户代表,交口岸重新录单。

4、核销退税岗拿到接到银行出纳提供的银行收汇水单、客户代表的到款确认后(为避免出现核销单夹在财务报销资料的情况发生,银行出纳应提供交接清单),到银行申报收入,同时办理核销。

5、其他注意事项:

对于赠送出口货物需要领用核销单的情况,请业务运作部的同事注意,报关单中贸易方式一栏请填写“样品”“展品”,不要出现“其他”字样。

二退税\\代理出口证明

1、增值税票开出的时间晚,客户最晚应于自出口日期起的第2个月的25号前开出增值税税票并交给财务进行税票认证。

2、未及时返回核销单与关单,对于办理出口退税所需单据包括出口报关单退税联、核

销联、出口核销单、出口发票最晚应于自出口日期起60天内交给核销退税岗。

3、对于办理代理证明所需单据包括出口报关单退税联、核销联、出口核销单、出口发票(正本)、税务登记证、代理合同最晚应于自出口日期起60天内交给核销退税岗。

4、对于需办理退税和代理证明的,须于出口日期起150天内收汇,否则超过时候税务局将收回已退的退税款。

5、办理出口退税在信息传递正常的情况下大概所需要的时间:

在客户代表返回关单与核销单后,核销岗2天内交单报送(7天后信息才能传递到外管局和税务局);同时客户代表最晚应于到期前一个月的25号前返回增值税专用发票给财务,财务于5天内进行认证(认证后15天信息传到税务局)

6、退税岗办理退税资料录入退税系统,生成报盘、报表,正式向税务局申报.审核通过,等待退税款(自营出口);生成代理出口证明交客户(代理出口)

《后附操作流程》

第11篇:增值税退税申请书填写说明

增值税退税申请书

《退税申请书》填写说明

现行使用的《退税申请书》一式四联,无碳复写的A4纸型,要求一次性填写,字迹要清楚,工整,大小写金额要一致,并且不许涂改!具体指标填写说明如下:

1、“申请单位(人)”——是纳税人的单位名称的全称。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“纳税人全称”栏填写。

2、“纳税人识别号”——是纳税人税务登记号的15位或18位号码。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“纳税人代码”栏填写。

3、“纳税人编码”——是纳税人12位电脑编码。若没有该号码,则可以不填写。

4、“开户银行名称”——是纳税人缴纳税款的银行名称。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“收款银行”栏。

5、“开户银行行号”——是对应填写缴纳税款银行名称的行号(8位号码)。可参照《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》中的“收款银行”栏。

6、“收款帐号”——是填写纳税人缴纳税款的银行账号。

7、“税款所属期”——指纳税人发生该笔应交税款的所属期。

8、“税票号码”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》右上角红色的8位号码来填写。

9、“税种”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》上的“税种(品目名称)”栏的内容填写。

10、“已入库税额”——根据《中华人民共和国税收电子转帐专用完税证》上标明的税款金额。

11、“申请退税金额”——纳税人申请的退税额。“合计”栏小写金额前必须有人民币符号“¥”,大写金额与“人民币”字样间不得留有空白。

12、“申请退税原因”——必须填写,一式四联均要加盖公章!公章内容要与申请单位一致。若无公章的个体户,必须由法定负责人签名。

第12篇:申请退税的情况说明

申请退税的情况说明

宁波市建筑安装管理处:

我公司于 年 月 日,在贵处开具一张 区“ 工程”的建筑业发票,发票号码 ,发票金额为 元整;税单码: , 所缴纳税金为 元整。

由于我公司 原因,现申请退税,特此说明。

企业名称:(公章) 日期: 联系人: 电话:

申请更换发票(税票)的情况说明

宁波市建筑安装管理处:

我公司于 年 月 日,在贵处开具一张 区“ 工程”的建筑业发票,发票号码 ,发票金额为 元整;税单码: , 所缴纳税金为 元整。

由于我公司 原因,现申请更换发票(税票),更换后的发票(税票)为 。 特此说明。

企业名称:(公章) 日期: 联系人: 电话:

第13篇:出口退税操作说明(材料)

生产企业免抵退申报的一般步骤:

新办企业安装申报系统后,首先应进行系统维护,一般企业申报流程: 第一步明细数据采集; 第二步免抵退税预申报; 第三步预审反馈疑点调整;

第四步模拟出具进料加工免税证明; 第五步纳税申报;

第六步纳税申报表数据采集; 第七步免抵退汇总表数据采集; 第八步免抵退正式申报。

新用户或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向导”逐步完成当月退税申报。

(一)系统维护

初次运行系统,需以系统管理员身份sa(小写)进入系统,不要输入密码。 首先进行系统维护,系统维护是出口退税申报系统的基础工作,对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护,之后才能进行出口业务的录入申报。 新安装用户进入系统必须进行系统初始化、系统配置设置与修改、系统口令设置与修改三个菜单操作。

1、系统初始化

系统初始化是在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有数据记录时,可选择此项操作,清除标准代码表以外的所有实用数据。由于该项操作涉及到系统的全部实用数据,所以只有管理员有此操作权限,其他用户没有此操作权限。

2、系统配置设置与修改。是将出口企业的相关信息,企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法等内容录入系统,进料加工计算方法选“2”购进扣税法,不按月计算退税的新办出口企业计税方法为选“4”免抵,按月计算免抵退税的企业计税方法为选“1”免抵退,分类管理代码选“C”。

3、系统参数设置与修改,设置系统备份路径(建议备份到有E盘或其他盘)、网络数据路径、申报地址等申报报参数。

4、系统口令设置与修改。该菜单可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令。增加新用户必须以管理员身分(sa)进入系统,用户名:进入系统时要求输入的用户名,可以是英文字母或数字、汉字、最长为8个字符。操作人姓名:录入对应操作人的真实姓名;操作人级别,0为系统管理员,1为主管负责人,2为一般操作人。日常操作中用要求以一般用户身分登录。用户口令设置:以“管理员身份”进入该模块后,可以看到所有用户,也可以添加修改用户资料,一般用户只能对口令进行修改。

5、数据优化。在系统运行过程中由于停电和其他非正常原因引起申报系统出错,可执行此功能重新建立各种数据库索引。

6、系统备份。用户应定期对系统进行备份,备份默认路径C:\\退税申报系统备份,备份路径可以更改,系统不能备份在安装目录下。

7、系统数据导入。当系统出现数据丢失或损坏的时候,通过选择“系统数据导入”可恢复到上次备份的数据。

(二)基础数据采集 录入有关项目说明:

所属期,由4位年份码加2位月份码构成; 序号,4位流水号按月编;

记销售日期:记出口销售帐日期

所属期标识:默认出口销售记帐日期,按出口离岸年份填列。 进料登记册号:属于进料加工业务的填写进料加工海关登记册号码,属于一般贸易的些栏为空。

原币汇率,100外币兑换人民币汇率; 美元汇率,100美元兑换人民币汇率;

单证不齐标志:缺报关单填B,缺核销单填H,缺代理证明填D,缺报关单、缺核销单与缺代理证明不能同时填列。 录入时根据右下方数据项目说明填写。

出口企业应根据进料加登记手册、报关单、核销单、出口发票、代理证明等单据资料进行明细录入。

1、进料加工手册登记录入:出口企业应按进料加工手册号,根据经外经贸主管部门签发的《加工贸易业务批准证》,将进料加工有关数据录入申报系统中。

2、进口料件明细申报:出口企业应按财务制度规定将本月进口的料件及时入帐,并根据进口报关单等资料将进口情况录入该模块,录入时系统自动检测进料加工手册是否登记,若已登记可录入其他字段,否则无法继续录入操作。

3、进料加工手册核销录入:企业须在进料加工手册最后一笔出口业务发生之后,海关缴销手册之前办理有关核销手续,录入核销信息后,申报系统对整本手册的相关数据进行重新计算,出具手册核销后的证明,调整“免抵退税额抵减额”和“不予免征和抵扣税额抵减额”。进料加工登记、免税证明的出具及核销按所属期生成有关明细表,每月只能申报一次。

4、出口货物明细申报录入:按出口发票输入当期出口的明细情况,包括一般贸易出口和进料加工贸易出口,出口货物免抵退销售额、免抵退税额等按所属年份区别。对调整上年度出口销售所属期标识按上年度填,一般所属期标识按出口日期填列。系统按不同年份打印出口货物明细申报表。信息不齐标志、单证收齐年月、单证收齐标志、在审核标志反馈信息处理后自动产生,录入完毕后按“序号重排”进行序号重排。

5、生成出口货物冲减明细。企业出口货物发生退运退关,原出口发票号、申报商品代码、数量、金额等有关数据录入有误或出口货物逾期未收齐单证需进行补税处理等要在当期进行负数冲减时的可执行此功能,冲减原申报记录,并将正确的申报数据在当期出口货物明细申报中录入。在索引窗口找到要冲减的相关记录,点击“冲减出口”,冲减所属期为当期申报年月,系统默认单证收齐再做冲减,单证未收齐冲减报关单号码、核销单号码、代理证明号码不显示。

6、收齐出口单证明细申报:该菜单的功能主要是根据有关当期收齐单证,将相关记录从前期出口货物明细表转到单证收齐出口货物明细表,出口企业应先对纸质核销单、报关单、出口发票、代理证明等相关资料进行审核,审核无误后通过修改或批量接单完成相关数据录入。如原申报出口发票号、出口商品代码、出口数量、出口销售额等无误点击修改,录入相关数据,原申报报关单号、核销单号错误可在此模块修改,一般只要录入收齐单证所属期、序号、单证收齐标识,录入单证收齐标识点击会跳出原报关单、核销单号。同一张报关单或代理证明有多条记录可通过批量接单将多条记录同时收齐。录入有误或经预审未通过的,可点击右上角的撤销接单,将其转为未收齐的单证。

7、免税出口货物明细录入。出口免税货物或小规模纳税人出口货物录入该模块。

8、间接出口货物明细录入。现行政策规定对进料加工深结转实行用免税,根据间接出口报关单、出口发票、间接出口购买方提供的资料进录入进料加工深结转有关项目。

9、来料加工出口明细录入。根据来料加工手册、出口报关单、出口核销单、出口发票等相关资料录入,生成出口免税收入。

10、纳税申报相关数据录入。根据已申报的纳税申报表相关数据填列,进项税合计按纳税申报表12栏减14栏填列,其他与纳税申报表一致,免抵退应退税额根据上期免抵退汇总表中的应退税额自动产生,如与税务机关审批数不符,应以批准数录入。

11、免抵退汇总申报表录入。输入所属月份,点击自动产生有关汇总数据,与明细表相关数据核对无误确认本月汇总申报数据。操作有误汇总表产生数据会出错。

12、免抵退税单证申报录入 代理出口未退税证明申请。委托代理出口的生产企业由于遗失受托方主管退税机关出具的《代理出口货物证明》,可以到受托方主管退税机关申请补办,受托企业在向主管退税机关申请补办时,需提供委托方主管退税机关出具的《生产企业代理出口未退税证明》。

退运已办结税务证明申请。生产企业在出口货物报关离境、因故发生退运、且海关已签发出口货物报关单的,须凭其主管退税部门出具的《出口货物退运已办结税务证明》,向海关申请办理退运手续。本年度出口货物发生退运的,可在下期冲减出口销售收入进行调整(或年终清算时调整),填入已冲减免抵退,以前年度出口货物发生退运的,应补缴原免抵退税额,填入已补缴增值税额。

开具代理证明申请。生产型企业集团公司(或总厂)代理成员企业(或分厂)出口货物,可向主管税务机关申请开具《代理出口证明》,由成员企业或分厂申报办理“免、抵、退”税。

补办报关单证明申请。生产企业遗失出口货物报关单(出口退税专用联)需向海关申请补办的,可在出口之日起六个月内凭主管退税部门出具的补办报关单证明向海关申请补办。

补办收汇核销证明申请。企业遗失出口收汇核销单,应录入补办核销单的相关内容,生成补办收汇核销证明申请到主管税务机关开具补办证明。

(三)免抵退税预申报 生成明细申报数据。明细数据录入完成后,就可以生成预申报数据到当地税务机关进行预审,预审前应先做数据一致性检查,对出现错误提示要仔细查找出错原因并进行修改,但对一些由于报关单、核销单未收齐、录全而产生的疑点可不予调整,如:(1)出口报关单号不足12位;(2) 出口报关单包含非数字项;(3) 出口报关单号第10位不为零。一致性检查完成后,选择“免抵退税申报-生成明细申报数据”生成当月明细申报数据,明细申报数据有10个明细表组成。如果出现申报数据列表都是0条记录,一种情况是当月企业没有发生进出口业务做零申报,另一种情况是所属期录入错误引起的。检查无误后,点击确定确选择申报数据存放路径(建议按申报年月+mx作为明细申报文件夹路径),即可将明细数据生成到软盘中。

办理预申报。企业拿已生成好的软盘或通过网上到主管退税机关做预申报(申报),税务机关经预审后将审核结果反馈给企业。 预审核反馈疑点调整

税务机关反馈信息读入。选择“反馈信息处理-税务机关反馈信息读入”将税务机关审核疑点反馈情况表、出口信息不齐情况表、免抵退税汇总调整表读入到系统中。

税务机关反馈信息查询。通过该模块可以查询到预审疑点反馈情况和出口信息不齐情况,出口企业应先进入申报数据处理模块,点击[撤消已申报数据],将申报数据转到数据采集区,根据不同情况作分别处理。 税务机关反馈信息处理

对出口信息不齐的处理。对于系统提示“信息不齐标志为B或D”的申报数据,首先查看是否因为报关单号和代理证明号录入是否错误,如果不是,应进入“中国电子口岸出口退税子系统”查询报关单信息是否已“报送”。如属上述二种情况的在基础数据采集中修改、电子口岸中进行报送后,并在申报数据处理-设置出口信息不齐标识下点击[信息不齐]再按提示将信息不齐标识设为“空”,当期免抵退申报表中会产生相应的免抵退税额。

一般性逻辑性错误,是由于企业录入过程中失误等原因而产生的错误,如果是,就进入“基础数据采集”模块进行修改,该错误也有可能不是真正的错误而属于正常情况时,就无需调整。例如预审疑点:“海关离岸价超过海关电子信息金额的2%时”,如离岸价确实无输入错误的可以不予理会。

撤销预申报数据后,选择“反馈信息处理-税务机关反馈信息处理”用税务机关反馈的信息不齐数据更新出口货物明细表中的信息不齐标志。用税务机关反馈的增值税申报表数据更新本系统中的增值税纳税申报数据。

(四)免抵退税正式申报

1、模拟出具进料加工贸易免税证明。在增值税纳税申报和免抵退汇总申报前,必须模拟出具进料加工免税证明。生成明细申报数据后,有进料加工业务的生产企业,就可以开具进料加工免税证明。选择“申报数据处理-模拟出具进料加工免税证明”录入所属期后系统会根据明细记录自动计算当月进口料件组成计税价格、免抵退税额抵减额、不予免征和抵扣税额抵减额。现行政策规定对进料加工业务采用“购进法”,《生产企业进料加工贸易免税证明》按当期期全部购进的进口料件组成计税价格计算出具。进料加工贸易免税证明分为日常证明和核销证明。日常证明在进料加工货物购进的当月就可开具,根据核销后的进料加工手册开具核销证明

2、生成明细申报数据。经预审无误后重新生成明细申报,明细申报数据包括进料加工手册登记表、进料加工手册核销表、进口料件申报明细表、出口货物明细申报表、收齐出口单证明细表、免税出口货物明细表、间接出口货物明细表、来料加工出口明细表、出口免税卷烟明细表、收到退税款明细表。

3、生成免抵退税汇总表。把前面几个步骤采集的数据采集汇总后,根据已设置申报标识的各明细表数据自动生成汇总申报表该步骤必须在“生成明细申报数据”、“模拟出具进料加工免税证明”、“纳税申报表数据采集”之后进行。选择“基础数据采集-免抵退汇总表录入”点击“增加”键录入所属年月按回车,汇总表中的所有数据会自动生成汇总申报数据。免抵退汇总附表。在生产企业申报系统5.0版中新增了一个免抵退汇总附表,这个表自动生成,用户在当期申报数据时可以同时对上年单证不齐的数据进行收齐,可以在左边的索引窗口看到系统以所属期标识区分两年数据。

所有明细数据和汇总数据录入完后,就可以正式申报。选择“免抵退税申报-生成汇总申报数据”,输入所属期点击“确定”后,要求录入汇总申报数据存放的文件夹,企业可以按照申报年月+HZ的建汇总申报目录。汇总申报数据包括:增值税纳税申报表、免抵退税汇总数据、免抵退汇总表附表、收到出口退税款。 打印申报报表。打印向税务机关报送的各种报表,选择打印所属期及所要打印的相关报表,(1)点击Excel打印,点击“打印到EXCEL”,等打印界面出现后,再点击[页边距],然后对各栏目进行纵向或横向调整,直到所有栏次清楚显示为止,(2)点击报表设置选择打印机、纸张类型、纵向或横向及调整边距后保存,打印前应点击预览。无论采用哪种方法打印,一律用A4纸,申报时要确保报表清楚,同一种多份报表要保持格式一致。

三、单证申报

系统中可通过两种方式进行每个月的单证申报操作:通过软件的主菜单进行单证明细数据采集、设置单证申报标志、打印单证申请表、生成单证申报数据。也可以通过“单证申报向导”一步步完成当月单证申报。

录入完毕后应设进行单证标志设置,然后才能生成单证申报数据,打印出相关单证申请表。

出口退税单证办理办理操作规程

一、

受理出口货物退(免)税认定、变更及注销 (一)受理出口货物退(免)税认定

出口企业申请办理出口货物退(免)税认定,应提供以下证件资料及复印件:

1、《出口货物退(免)税认定表》(一式二份);

2、商务部或其授权单位已办理备案登记并加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案登记表》(非对外贸易经营者无须提供);外商投资企业提供《中华人民共和国外商投资企业批准证书》;

3、《企业法人营业执照》(副本);

4、《税务登记证》(副本)

5、《自理报关单位注册登记证明书》;

6、《增值税一般纳税人资格认定书》,新开业并被暂时认定为一般纳税人的企业提供《增值税一般纳税人申请认定表》或其他资格证明材料(小规模纳税人无须提供);

7、开户银行及帐号(出口退税指定帐户);

8、主管退税机关要求提供的其他证件资料。经窗口工作人员审核无误,即予受理出口退(免)税认定,将上述证件资料1之外的原件退还给出口企业,将其复印件和资料1留存。

(二)受理出口退(免)税认定变更

出口企业因变更单位名称、法定代表人、经营地点、经营范围、开户银行及账户等事项的,申请办理出口退(免)税认定变更,应提供下例资料:

1、有关证明文件;

2、原《出口货物退(免)税认定表》;

3、《出口退(免)税认定变更表》(一式二份)。

经窗口工作人员审核无误,即予受理出口退(免)税认定变更。将上述资料2的原件退还给出口企业,将上述资料3的原件及资料1的复印件留存。

(三)受理出口退(免)税注销认定

出口企业发生破产、解散、撤销以及其他依法应当终止退(免)税事项的情况,申请办理出口退(免)税注销认定,应提供下例资料:

1、出口退(免)税注销认定申请;

2、有关证明文件;

3、《出口退(免)税注销认定表》(一式二份)

二、受理进料加工的登记申报、开具进料加工贸易证明

(一)外贸出口企业申请办理进料加工登记时,应提供下列资料:

1、《进料加工登记手册》;

2、经外经贸主管部门盖章的加工贸易业务批准证;

3、进口料件备案清单及出口制成品备案清单。

4、若备案之料件为深加工结转的,还需提供出口发票。

(二)外贸企业申请办理《进料加工贸易申报表(外贸企业用)》时,需提供下列资料:

1、增值税专用发票(抵扣联);

2、《进料加工登记手册》;

3、进口货物报关单。

经窗口工作人员审核无误后,在《进料加工贸易申报表(外贸企业用)》上加盖业务章,并将其复印件留存。

(三)、生产企业申请办理《生产企业进料加工贸易免税证明》时,需提供下列资料:

1、《生产企业进料加工进口料件申报明细表》;

2、《进料加工登记手册》;

3、进口货物报关单或海关保税区进境货物备案清单。

经窗口工作人员审核无误后,在《生产企业进料加工贸易免税证明》上加盖业务章,在上述资料1的原件和资料

2、3的复印件留存。

(四)、出口企业申请办理来料加工登记、《来料加工贸易免税证明》时,需提供下列资料:

1、来料加工登记手册;

2、进口货物报关单;

3、工缴费普通发票;经窗口工作人员审核无误后,在《来料加工贸易免税证明》上加盖业务章,并将上述资料的复印件留存。

三、退税单证的受理

(一)出口企业申请办理《出口商品退运已办结税务证明》时,应提供下列资料:

1、《关于申请出具〈出口商品退运已办结税务证明〉的报告》;

2、出口货物报关单(出口退税专用);

3、出口收汇核销单(出口退税专用);

4、出口发票;

5、退运商品的提单;

(二)出口企业申请出具《补办出口货物报关单未退税证明》时,应提供下列凭证资料:

1、《关于申请出具补办报关单未退税证明的报告》;

2、出口货物报关单(其他未丢失的联次);

3、出口收汇核销单(出口退税专用)或《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》;

4、出口发票;

5、口岸电子系统的该报关单信息。

(三)出口企业申请出具《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》时,应提供下列资料:

1、《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》;

2、出口货物报关单(出口退税专用)或《关于申请出具补办报关单证明的报告》;

3、出口发票;

(四)出口企业申请办理《代理出口货物证明》时,应提供下列资料:

1、双方签订的代理出口协议;

2、出口货物报关单(出口退税专用);

经窗口工作人员审核无误后,将审核系统产生的证明号码抄录在《代理出口货物证明》上,并加盖业务章;在上述资料的原件上加盖“已办理税务证明”戳记,并将其复印件留存。。

(五)委托方(生产企业)申请办理《代理出口未退税证明》时,应提供下列凭证资料:

1、《关于申请出具(代理出口未退税证明)的报告》;

2、出口货物报关单(出口退税专用);

3、出口收汇核销单(出口退税专用);

4、代理出口协议(合同)副本及复印件;

5、主管退税部门要求提供的其他资料。

经窗口工作人员审核无误后,在《代理出口未退税证明》上加盖业务章,并将上述资料的复印件留存。

(六)卷烟出口企业办理《准予免税购进出口卷烟证明》时,应提供下列资料:

1、《准予免税购进出口卷烟证明》(一式四联);

2、卷烟出口合同(复印件) 经窗口工作人员审核无误后,将审核系统产生的证明号码抄录在《准予免税购进出口卷烟证明》上,并加盖业务章,将上述资料2的复印件留存。

四、受理生产企业办理进料加工业务的核销申请。生产企业申请办理进料加工业务的核销时,需提供下列资料:

1、《进料加工登记手册》;

2、《生产企业进料加工登记手册核销申请表》;

3、出口货物报关单(出口退税专用);

4、出口发票。

窗口工作人员应注意审核生产企业提供的资料是否齐全,经审核无误后将上述资料

2、

3、4留存。

五、受理出口企业办理来料加工业务的核销申请。出口企业申请办理进料加工业务的核销时,需提供下列资料:

1、《来料加工登记手册》;

2、复出口货物的出口报关单(出口退税专用);

3、出口收汇核销单(出口退税专用);

4、出口发票。

窗口工作人员应注意审核出口企业提供的资料是否齐全,经审核无误后将上述资料

2、

3、4留存。

第14篇:出口退税换汇成本说明

情 况 说 明

**市国家税务局:

我公司在所属期为2012年12月第三批申报退税资料中,二笔换汇成本异常,具体情况如下:

(一)2012年11月14日出口的报关单号为07112012011211019

8、关联号为20121200315序号为0022,出口数量159条羊毛围巾、离岸价1987.50美元、换汇成本为8.91。超出国家允许范围5-8

(二)2012年10月14日出口的报关单号为02022012052144697

4、关联号为2012120316序号为0025,出口数量1029条羊毛围巾、离岸价5195.40美元、换汇成本为8.89。超出国家允许范围5-8 经分析产生这一情况的原因为:在出口明细申报表中,同一关联号下不同单价的同类商品的出口进货金额,由系统自动生成的平均单价乘以出口数量得出。这样原来进货价格低的生成平均单价则高,出口进货金额大于实际出口进额,在美元离岸价不变的情况下,换汇成本则大于8。

特此说明

**市**有限责任公司

2013年05月23日

第15篇:补退税联情况说明

情况说明

上海海关:

我司于2013年12月12日向海关申报了一票至美国的单证。 船名航次为:ITAL LAGUNA/ 0618-050E

提单号为:EGLV142353*******

海关编号为:2231201308******

因此票单证快递送递中遗失,望海关给于我司补办出口退税联。

此致

敬礼

常州市长隆****公司

2014.1.11

第16篇:最新出口退税普通发票样板说明

新退税发票票样

备注内容复制

合同号:11111 贸易方式:一般贸易 币种:美金

外币金额:1234.20 汇率:6.10

第17篇:纳税评估情况说明 退税申请报告

纳税评估情况说明

我公司XXX年X月至XXX年XX月止,总收入为XXXX.X元,税款为XXXXX.XX元,其中享受增值税减免税政策的多孔砖销售额是XX.XX元,税款为XXX.XX元,不享受增值税减免税政策的标砖为XXXX.元,税款为XXXX.元。

XXX年X月至XXX年XX月止,收入为XXX.X元,应交税款为XXX.元,其中享受增值税减免税政策的多孔砖销售额是XXXXX.X元,应交税款X.X元,不享受增值税减免税政策的收入为XX.X元,税款为XX.X元,享受增值税减免税政策的收入XXX年同期比XXX年的收入为XXXX.X元,比XXX年约收入XXX.X元,减少XXXX.元,减少X.%,应交税金XXX.XX元,与去年同期的X.X元,减少XXX.元,减少了X%。

XXX年X—XX月不享受增值税减免税政策的多砖销售额是XXXX.元,比XXX年X—XX月的不享受减免税政策的多砖销售收入为XX.X元增加了XXXXX.X元,增长了%,XXX年X—XX月应交税款为XXXX.元,与XXX年X—XX月的税款XX.X元,增加了XXX.X元,增加了XXX.X元%。

今年X—XX月与去年同期相比,总的减少过半,收入税金也减少XX.%,主要原因是XXX年房地产总体销售形势不好,XXX年X月份以后税率调整由%下调到X%,XXX年X月修村级公司,货拉不出去,库存存货太多,存货在X万元左右,在XX年销售。

xxxxxxxxxx有限公司 XX年

申请报告

阳朔县国家税务局:

根据朔国税增减批字[XXX]X号文件批准,其享受增值税即征即退%的税收优惠政策,期限从XXX年X月X日起所生产销售的页岩多孔砖享受增值税即征即退%,阳朔县伟业新型建材有限公司XXX年X月X日至XXX年XX月XX日止,所属期可享受增值税即征即退优惠政策的销售额是XXX.XX元(不含税)应交增值税额是XXX.XX元,依%的即征即退优惠政策,我企业申请退增值税额XX.元。

xxxxxxx有限公司

XX年

第18篇:生产企业出口退税疑点说明

生产企业出口退税疑点说明

出口退税审核疑点,是出口退税计算机审核结果的主要表现形式,也是出口退税审核需要进行处理的重点内容,能否全面准确地掌握疑点产生的原因以及相应的处理方法,是整个出口退税申报、审核的关键所在。本章将免抵退税、生产企业相关单证审核相关的审核疑点逐一列出,并进行详尽的阐释。

1.1疑点编码设计的基本原理

将整个审核疑点设计为一个统一的疑点代码表方式,所有关于疑点的描述及相关处理均在代码表中,采用模式驱动的方式使疑点的改动尽可能不依赖于程序。这样做的好处是系统具备非常好的可扩充性,不回因经常需要变动的疑点而频繁地调整程序,同时,有效地将宏观监控特殊审核疑点纳入其中,利于自上而下地进行全国范围内的疑点增加和适应当地税务机关审核扩展。

每个疑点有固定的编码,每个疑点可按疑点\"错误级别\"区分疑点的问题程度,可按\"可否人工挑过\"确定该疑点出现后可否人工挑过。以下疑点说明中,可能存在概率非常小的其他产生该疑点的原因,应采用特事特办的方式处理,在此不一一赘述。

【疑点编码】疑点编码

【审核对象】一般地指审哪一种表单

【基本内容】该审核条件内容简述

【审核报关单】1:有效(参与退税审核)0:无效

【审核核销单】1:有效(参与退税审核)0:无效

【审核专用税票】1:有效(参与退税审核)0:无效

【审核代理证明】1:有效(参与退税审核)0:无效

【审核远期收汇】1:有效(参与退税审核)0:无效

【审核进口关单】1:有效(参与退税审核)0:无效

【审核专用发票】1:有效(参与退税审核)0:无效

【疑点产生条件】审核条件表达式,请参考帮助中的审核资源

【出错提示信息】文字提示

【错误级别】空:应注意检查,但不影响退税计算,视同审核通过W:警告E:错误

\"\":提示性疑点,程度较轻,表示有可能存在错误,对此部分疑点只有经过认真核实后,方可办理退税。

\"W\":警告性疑点,表示存在着错误程度较轻的问题,对这部分疑点只能进行认真核实后方能办理退税。

\"E\":错误性疑点,表示存在错误,对此部分疑点只有经过认真核实后,并进行调整方可办理退税。

【可否人工挑过】当前审核的疑点可否被人工挑过1:可人工挑过0:否,一般地,纯粹逻辑上不能挑过的设置为\"0\",也可根据政策规定对部分疑点进行严格限制。

【备注】保留

【分类标志】空:系统内部使用1:总局宏观调控审核条件2:自加审核条件

【有效标志】1:有效(参与退税审核)0:无效

1.2生产企业退税审核疑点产生的原因及处理方法

注:采用\"以产顶进\"钢材方式以进料加工方式购进和加工成品出口的企业,由于没有进料加工手册和进口报关单,所对应产生的疑点,根据规定经核实后,可以人工挑过。

1.2.1海关登记手册

一、海关手册登记数据自身审核产生疑点:

S100海关登记册号(XXX)不是以C或E打头,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)不是以C或E打头。进料加工手册登记:进料登记册号码首位应该是\"C\"或\"E\"。

产生的主要原因:

1.出口企业录错海关登记册号;

2.海关登记手册确实不是以C或E打头;

3.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,海关登记手册确属不是以C或E打头的,可以人工挑过;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

S101海关登记册号(XXX)重复登记,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)重复登记。进料加工手册登记:该企业进料登记册号码已经登记注册。

产生的主要原因:

1.出口企业录错海关登记册号导致重复数据;

2.海关手册号已登记,出口企业再次申报导致重复;

3.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于出口企业重复登记的,应删除重复登记部分;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

S102进口总值为负,错误级别为\"E\"。

概述:进口总值为负。进料加工手册登记:进料方式是实耗法,并且进口额为负数。

产生的主要原因:

1.出口企业录错、漏录进口总值;

2.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

S103出口总值(XXX)小于进口总值(YYY),错误级别为\"E\"。

概述:出口总值(XXX)小于进口总值(YYY)。进料加工手册登记:进料方式是实耗法,并且出口额小于进口额。

产生的主要原因:

1.出口企业录入错误、漏录等;

2.出口总值录小或漏录;

3.进口总值录大;

4.进出口总值均录入错误;

5.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时调整错误;

6.转关出口应冲减进口总值,但未冲减;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整;

3.经核实,属于转关出口应冲减进口总值,但未冲减的,应对手册登记进行调整。

S104进口总值、出口总值、分配率逻辑关系错误,错误级别为\"E\"。

概述:进口总值、出口总值、分配率逻辑关系错误。进料加工手册登记:进料方式是实耗法,并且出口额不等于0,并且(计划分配率-进口额/出口额)>误差比率。

产生主要原因:

1.出口企业录入错误;

2.进口总值录入错误;

3.出口总值录入错误;

4.计划分配率计算错误;

5.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

S105手册有效期(XXX)已逾期,错误级别为\"E\"。

概述:手册有效期(XXX)已逾期。进料加工手册有效期过期。

产生的主要原因:

1.出口企业录错手册有效期;

2.出口企业申报不及时;

3.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录错手册有效期的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于出口企业申报不及时的,可以人工挑过。

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

S106币别代码(XXX)不存在,错误级别为\"E\"。

概述:币别代码(XXX)不存在。进料加工手册中的币别不存在。

产生的主要原因:

1.出口企业录错币别代码;

2.审核系统中不存在海关登记手册中的币别代码;

3.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于审核系统中不存在海关登记手册中的币别代码的,应由系统管理员按照代码统一规范进行追加;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

S108该商品不是基本商品,错误级别为\"E\"。

概述:该商品不是基本商品。进料加工手册中的商品不是基本商品,并且进料方式为购进法。

产生的主要原因:

1.出口企业申报进料手册时,使用了大类或中类商品码;

2.出口企业申报进料手册时,录错商品代码;

3.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时,商品代码调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报进料手册时,使用了大类或中类商品码的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于出口企业录错商品代码的,应对手册登记进行调整;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

S109征税税率(XXX)与商品码库中的(YYY)不等,错误级别为\"E\"。

概述:征税税率(XXX)与商品码库中的(YYY)不等。进料手册申报表中的商品征税率与该商品在商品代码库中的征税率不一致,并且进料方式为购进法。

产生的主要原因:

1.出口企业申报进料手册时,录错征税税率;

2.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时,征税税率调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报进料手册时,录入了错误的征税税率的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,,应对手册登记进行调整。

S110退税率(XXX)与商品码库中的(YYY)不等,错误级别为\"E\"。

概述:退税率(XXX)与商品码库中的(YYY)不等。进料手册申报表中的商品退税率与该商品在商品代码库中的退税率不一致,并且进料方式为购进法。

产生的主要原因:

1.出口企业申报进料手册时,录错退税税率;

2.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时,退税税率调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报进料手册时,录入了错误的退税税率的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

S107商品代码(XXX)不存在,错误级别为\"E\"。

概述:商品代码(XXX)不存在。进料加工手册中的商品代码不存在,并且进料方式为购进法。

产生的主要原因:

1.出口企业录错商品代码;

2.税务机关在调整出口企业申报的海关登记手册数据时调整错误;

3.商品代码跨年度发生变化或年度内增加新的商品代码;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册登记进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册登记进行调整。

3.经核实,属于商品代码跨年度发生变化或年度内增加新的商品代码的,应按调整后的或相近的商品代码进行调整。

二、海关手册核销数据自身审核产生疑点:

S150海关登记册号(XXX)未登记,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)未登记。在进料加工手册中的该企业代码在手册登记库中不存在,或企业代码在手册登记库中存在,但该企业的海关登记册号与加工手册中的海关登记册号不符。

产生的主要原因:

1.出口企业在手册核销时录错海关登记册号;

2.出口企业未办理手册登记;

3.税务机关在调整出口企业申报的手册核销数据时调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册核销数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业未办理手册登记的,应先办理登记,再核销;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册核销数据进行调整。

S151海关登记册号(XXX)已核销,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)已核销。进料加工手册中的核销标志位已经设置。

产生的主要原因:

1.出口企业在手册核销时录错海关登记册号;

2.税务机关在调整出口企业申报的手册核销数据时调整出错;

3.出口企业此登记手册已核销;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册核销数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册核销数据进行调整;

3.经核实,企业此登记手册确已核销的,应删除重复核销数据。

S152进口料件实际进口额与企业申报(XXX)不符,错误级别为\"E\"。

概述:进口料件实际进口额与实际申报(XXX)不符。进口料件申报明细表中的进口料件总和不等于进料加工核销表中的总值

产生的主要原因:

1.出口企业录错进口料件实际进口额;

2.出口企业录错进料加工核销表中的进口额;

3.税务机关在调整出口企业申报的进口料件申报明细表数据时调整出错;

4.税务机关在调整出口企业申报的进料加工核销表中的数据时调整出错;

5.出口转内销海关已补税,但未冲减数据;

6.深加工结转应分担的部分未分担;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对进口料件实际进口额进行调整;

2.经核实,属于出口企业录错进料加工核销表中的进口额的,应对手册核销数据进行调整;

3.经核实,属于税务机关在调整出口企业申报的进口料件申报明细表数据时调整出错的,应对进口料件申报明细表数据进行调整;

4.经核实,属于税务机关在调整出口企业申报的进料加工核销表中的数据时调整出错的,应对手册核销数据进行调整;

5.经核实,属于出口转内销海关已补税,但未冲减数据的,应调整进料加工核销数据的进口总值;

6.经核实,属于深加工结转应分担的部分未分担的,应调整进料加工核销数据的进口总值。

S153复出口货物实际出口额与实际申报(XXX)不符,错误级别为\"E\"。(总量比较)

概述:复出口货物实际出口额与实际申报(XXX)不符。免、抵退税申报明细表中的出口总值不等于该手册进料加工核销表中的复出口货物实际出口额

产生的主要原因:

1.出口企业录错进料加工核销表中复出口货物实际出口额;

2.税务机关在调整出口企业申报的手册核销数据时调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册核销数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册核销数据进行调整。

S154数值项为负,错误级别为\"E\"。

概述:数值项为负。实际进口或出口或其他的数值项的数值为负数。

产生的主要原因:

1.出口企业录错实际进口值或其他数据项;

2.税务机关在调整出口企业申报的手册核销数据时调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册核销数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册核销数据进行调整。

S155实际分配率逻辑关系错,错误级别为\"E\"。

概述:实际分配率逻辑关系错。实际分配率(实际出口额-(边角余料额+结转料件额-其他调减额)/(直接出口额+剩余残次品额+结转产品额+其他未出口额))×100%。

产生的主要原因:

1.出口企业计算实际分配率错误,录入错误;

2.税务机关在调整出口企业申报的手册核销数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册核销数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册核销数据进行调整。

S156实际分配率超出合理范围,错误级别为\"E\"。

概述:实际分配率超出合理范围。在进料加工核销中的实际分配率应该在0-100%之间。

实际分配率超出合理范围,指实际分配率<0或实际分配率>100%。

产生的主要原因:

1.出口企业录错进料加工核销申请表中的进口料件实际进口总值、剩余边角余料、复出口货物实际出口额、结转至其他手册料件、结转至其他手册产品、其他转出额等;

2.税务机关在调整出口企业申报的手册核销数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应对手册核销数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对手册核销数据进行调整。

1.2.2进口明细部分

进口料件申报数据自身审核产生疑点:

S200海关登记册号(XXX)不是以C或E打头,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)不是以C或E打头。

产生的主要原因:

1.出口企业录错海关登记册号;

2.海关登记手册确实不是以C或E打头;

3.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,海关登记手册确属不是以C或E打头的,可以人工挑过;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S201进口报关单号(XXX)为空或有非法字符,错误级别为\"E\"。

概述:进口报关单号(XXX)为空或有非法字符。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错、漏录进口报关单号;

2.出口企业申报的进口报关单号确实为空;

3.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,进口报关单号确实为空的,可以人工挑过;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S202进口报关单号(XXX)同以前申报记录发生重复,错误级别为\"E\"。

概述:进口报关单号(XXX)同以前申报记录发生重复。进口料件申报明细表中的进口报关单号码与以前申报的记录发生重复。

产生主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错进口报关单号;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S203商品代码(XXX)不存在,错误级别为\"E\"。

概述:商品代码(XXX)不存在。进口料件申报明细表中的商品代码无效。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错商品代码;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

3.商品代码跨年度发生变化或年度内增加新的商品代码;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于商品代码跨年度发生变化或年度内增加新的商品代码的,应按照调整后的或相近的代码调整。

S204币别代码(XXX)不存在,错误级别为\"E\"。

概述:币别代码(XXX)不存在。进口料件申报明细表中的币别代码无效。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错币别代码;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S205外币到岸价为零,错误级别为\"E\"。

概述:外币到岸价为零。进口料件申报明细表中的外币值为0

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,将外币到岸价录为零;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S206外币汇率不在规定范围之内,错误级别为\"E\"。

概述:外币汇率不在规定范围之内。进口料件申报明细表中的人民币值换算已经超过了汇率浮动的范围。外汇值×(1-浮动率)×汇率

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错外币汇率或人民币值;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

3.汇率变化超出设定范围;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于汇率变化超出设定范围的,应由系统管理员调整汇率及其浮动范围。

S207美元到岸价为零,错误级别为\"E\"。

概述:美元到岸价为零。进口料件申报明细表中的美元值为0。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,将美元到岸价录为零;

2.税务机关在调整出口企业申报的进口料件申报数据时调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S208美元汇率不在规定范围之内,错误级别为\"E\"。

概述:美元汇率不在规定范围。进口料件申报明细表中的人民币值换算已经超过了汇率浮动的范围。美元值×(1-浮动率)×汇率

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错美元值或人民币值;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

3.汇率变化超出设定范围;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于汇率变化超出设定范围的,应由系统管理员调整汇率及其浮动范围。

S209组成计税价格不等于人民币到岸价+海关实征税额,错误级别为\"E\"。

概述:组成计税价格不等于人民币到岸价+海关实征税额(关税、消费税)。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错组成计税价格;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S210进口报关单号(XXX)发生重复申报,错误级别为\"E\"。

概述:进口报关单号(XXX)发生重复申报。进料加工申报明细表中的进口报关单号重复。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错进口报关单号;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回。

二、进口料件申报数据与海关手册登记数据审核产生疑点:

S220海关登记册号(XXX)尚未登记,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)尚未登记。进口料件申报明细表中的海关登记册号,在进料加工登记表中未登记。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错海关登记册号;

2.出口企业未进行手册登记就申报进口料件;

3.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整出错;

4.上年结转未转入本系统中;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回;

2.经核实,属于出口企业未进行手册登记就申报进口料件的,应先办登记再申报;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回;

4.属上年结转未转入本系统的,应按规定将上年数据转入本系统中。

S221海关登记册号(XXX)已核销,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)已核销。进口料件申报明细表中的海关登记册号,在进料加工登记表中已核销。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错海关登记册号;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

三、进口料件申报数据与海关信息审核产生疑点:

S230申报海关登记册号与海关信息中的(XXX)不符,错误级别为\"E\"。

概述:申报海关登记册号与海关信息中的(XXX)不符。进口料件申报明细表中的海关登记手册号和海关信息不符合。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错海关登记册号;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

3.海关信息中的海关登记册号有误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回。

3.经核实,属于海关信息中的海关登记册号有误的,可以人工挑过。

S231申报美元到岸价(XXX)超过海关信息(YYY),错误级别为\"E\"。

概述:申报美元到岸价(XXX)超过海关信息(YYY)。进口料件申报明细表中的美元数值超过误差规定的范围。正常值应该为海关报关单中的美元值×误差比率的范围。

产生主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错美元到岸价;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整出错;

3.海关信息中的美元到岸价由于运保费的预估超出了误差范围;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

3.经核实,属于海关信息中的美元到岸价由于运保费的预估超出了误差范围的,可以人工挑过。

S232海关数据中无此报关单号(XXX),错误级别为\"E\"。

概述:海关数据中无此报关单号(XXX)。在海关进口数据信息表中无此报关单号。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S233海关数据中贸易性质(XXX)非进料加工,错误级别为\"E\"。

概述:海关数据中贸易性质(XXX)非进料加工。海关进口报关单信息中的贸易性质不是进料加工。

产生的主要原因:

1.出口企业在办理进口料件申报时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业进口料件申报数据时调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1.2.3出口明细部分

一、出口申报数据自身审核产生疑点:

S300出口报关单号(XXX)同以前申报记录发生重复,错误级别为\"E\"。

概述:出口报关单号(XXX)同以前申报记录发生重复。该企业申报的出口报关单号码与历史库中有重复。

产生的主要原因:

1.出口企业退税申报时,录错出口报关单号(本次申报录错出口报关单号或上次申报录错出口报关单号);

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,出口报关单号调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S301单证不齐(缺报关单、核销单或代理证明),错误级别为\"E\"。

概述:单证不齐(缺报关单、核销单或代理证明)。出口企业在出口退税申报时未录入报关单、核销单、代理证明且未设置单证不齐标志。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错单证不齐标志;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,出口报关单号调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

S302该商品不是基本商品,错误级别为\"E\"。

概述:该商品不是基本商品。出口退税申报表中的商品不是基本商品

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,使用了大类或中类商品码;

2.出口企业申报退税时,录错商品代码;

3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,使用了大类或中类商品码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于出口企业录错商品代码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S303禁止出口商品或不退税商品,错误级别为\"E\"。

概述:禁止出口商品或不退税商品。出口退税申报表中的商品是禁止出口商品或不退税商品。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品码;

2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品代码;

3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,使用了错误的商品码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于出口企业报关出口时,使用了错误的商品码的,由出口企业协商海关调整海关信息;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

S305免税商品,错误级别为\"E\"。

概述:免税商品。出口退税申报表中的商品为免税商品。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品代码;

2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品代码;

3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,使用了错误的商品码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于出口企业报关出口时,使用了错误的商品码的,由出口企业协商海关调整海关信息;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S307征税税率(XXX)与商品码库中的(YYY)不等,错误级别为\"E\"。

概述:征税税率(XXX)与商品码库中的(YYY)不等。出口退税申报表中的商品征税率与该商品在商品代码库中的征税率不一致。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错征税税率;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,征税税率调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入了错误的征税税率的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

S308退税率(XXX)与商品码库中的(YYY)不等,错误级别为\"E\"。

概述:退税率(XXX)与商品码库中的(YYY)不等。出口退税申报表中的商品退税率与该商品在商品代码库中的退税率不一致。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错退税税率;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,退税税率调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入了错误的退税税率的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

S309商品代码(XXX)不存在,错误级别为\"E\"。

概述:商品代码(XXX)不存在。出口退税申报表中的商品代码为无效代码

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错商品代码;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;

3.商品代码库使用错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入了错误的退税税率的,应调整出口企业错误数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应调整出口企业错误数据;

3.经核实,属于商品代码库使用错误的,应调整商品代码库。

S310币别代码(XXX)不存在,错误级别为\"E\"。

概述:币别代码(XXX)不存在。出口退税申报表中的币种代码为无效的代码

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错币别代码;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,币别代码调整错误;

3.币别代码库中没有包括出口企业申报的代码;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于币别代码库中没有包括出口企业申报的代码的,应由系统管理员按照代码统一规范进行追加。

S311外币离岸价为零,错误级别为\"E\"。

概述:外币离岸价为零。外币金额为0。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,漏录外币离岸价;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,外币离岸价调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S312外币汇率不在规定范围之内,错误级别为\"E\"。

概述:外币汇率不在规定范围之内。退税申报表中的人民币值换算已经超过了汇率浮动的范围。外汇值×(1-浮动率)×汇率

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录入错误(人民币值录入错误或外币金额录入错误);

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

3.汇率变化超出设定范围;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于汇率变化超出设定范围的,应由系统管理员调整汇率及其浮动范围。

S313美元离岸价为零,错误级别为\"E\"。

概述:出口货物的美元离岸价为零。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,漏录美元离岸价;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,美元离岸价调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S314美元汇率不在规定范围之内,错误级别为\"E\"。

概述:美元汇率不在规定范围之内

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错美元汇率;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,美元汇率调整出错;

3.美元汇率已变化,但汇率范围没有相应调整;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于美元汇率已变化,但汇率范围没有相应调整的,应调整美元汇率范围。

S315出口报关单号(XXX)发生重复申报,错误级别为\"E\"。

概述:出口报关单号(XXX)发生重复申报。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错出口报关单号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,出口报关单号调整出错;

3.出口企业申报代理出口时,漏录代理证明号;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,出口企业申报代理出口时,漏录代理证明号的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S316代理证明号(XXX)发生重复申报,错误级别为\"E\"。

概述:代理证明号(XXX)发生重复申报。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错代理证明号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,代理证明号调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S317单证不齐标志(XXX)不正确,错误级别为\"E\"。

概述:单证不齐标志(XXX)不正确。在系统中单证不齐标志不为空并且单证不齐标志不是(\'B\',\'H\',\'D\',\'BH\')。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错单证不齐标志;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,单证不齐标志调整出错或误调;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S318代理证明号不为空,单证不齐标志应为(D),错误级别为\"E\"。

概述:代理证明号不为空,单证不齐标志应为(D)。即出口企业申报出口数据,若代理证明号项不为空,单证不齐标志不应出现(B)或(H),只可能为(D)。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,将不属于代理的误录入代理证明号;

2.出口企业申报退税时,录错单证不齐标志;

3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,将不属于代理的误录入代理证明号的,应用调整法冲回后录入正确数据

2.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S319代理证明号(XXX)同以前申报记录发生重复,错误级别为\"E\"。

概述:代理证明号(XXX)同以前申报记录发生重复。该企业申报的代理证明号码与历史库中有重复。

产生的主要原因:

1.出口企业退税申报时,录错代理证明号(本次申报录错代理证明号或上次申报录错代理证明号);

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,代理证明号调整错误;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业录入错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

二、出口申报数据与海关手册登记数据审核产生疑点:

S320海关登记册号(XXX)尚未登记,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)尚未登记。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错海关登记册号;

2.企业未进行手册登记就申报出口数据;

3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

4.上年结转未转入本系统中;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错海关登记册号的,应用调整法冲回后录入正确数据

2.经核实,属于企业未进行手册登记就申报出口数据,应通知出口企业先办理手册登记,再申报出口数据;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

4.属于上年结转未转入本系统中的,应按规定将上年数据转入本系统。

S321海关登记册号(XXX)已核销,错误级别为\"E\"。

概述:海关登记册号(XXX)已核销。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错海关登记册号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错海关登记册号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

三、出口申报数据与海关信息审核产生疑点:

S330申报商品码(前8位)与海关数据中的(XXX)不等,错误级别为\"E\"。

概述:申报商品码(前8位)与海关数据中的(XXX)不等。出口企业申报的商品代码与海关关单中列明的商品代码不一致。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错商品代码;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错商品代码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

S331海关数据曾被(XXX)挑过,错误级别为\"E\"。

概述:海关数据曾被(XXX)挑过。该海关关单已经申报过一次,重复申报出口退税数据。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号(本次申报错误或已挑过的报关单号对应的申报数据录入错误);

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错海关报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S332申报出口日期与海关数据中的(XXX)不等,错误级别为\"E\"。

概述:申报出口日期与海关数据中的(XXX)不等。企业申报数据中的出口日期与海关关单中的日期不符。

产生的主要原因:

1.出口企业海关数据中无此报关单号(XXX)申报退税时,录错报关出口日期;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关出口日期的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S333此贸易性质(XXX)不存在,错误级别为\"E\"。

概述:此贸易性质(XXX)不存在。在系统中不存在该贸易性质编码。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S334此贸易性质(XXX)为其它类,错误级别为\"E\"。

概述:此贸易性质(XXX)为其它类。在系统贸易性质编码中注明不退税,并且其贸易编码为39(其他性质)则需要确认是否可以退税。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

3.属于其他贸易性质的特殊情况;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

3.经核实,属于其他贸易性质的特殊情况的,可以人工挑过。

S335此贸易性质(XXX,YYY)不退税,错误级别为\"E\"。

概述:此贸易性质(XXX,YYY)不退税。贸易性质编码在系统中明确注明不退税,并且贸易性质可以确定(不等于\'39\',不是\"其他性质\")。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S336美元离岸价(XXX)超过海关(YYY)±ZZZ%,错误级别为\"E\"。

概述:美元离岸价(XXX)超过海关(YYY)±ZZZ%。美元离岸价超过了设定的美元误差比例(±ZZZ%)。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错美元离岸价;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

3.由于税务机关设定的美元误差比例过低;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错美元离岸价的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于美元误差比例在海关允许的范围内的,可以人工挑过。

S337海关数据中无此报关单号(XXX),错误级别为\"E\"。

概述:海关数据中无此报关单号(XXX)。出口企业申报的报关单号,在海关提供的信息中不存在。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

3.海关报关单信息滞后或出口企业未确认;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于海关报关单信息滞后或出口企业未确认的,可以人工挑过。

S338该报关单信息贸易性质为\"进料加工\",申报数据未提供手册号,错误级别为\"E\"。

概述:该报关单信息贸易性质为\"进料加工\",申报数据未提供手册号。出口企业申报的报关单中注明其贸易性质为\"进料加工\",但出口企业没有提供海关进料加工手册。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,漏录进料加工手册号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,漏录进料加工手册号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

S339出口国别为中国境内,错误级别为\"\"。

概述:出口国别为中国境内。

产生原因:

1.属于出口企业出口到保税区或加工区;

2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误;

调整方法:

1.属于出口企业出口到保税区或加工区的,经核实属于按规定保税区、加工区区外企业退税的,可不做调整;按规定属于保税区、加工区区内企业退税的,应用调整法冲回;

2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

三、出口申报数据与核销单信息审核产生疑点:

S340外管局核销数据中无此核销单号(XXX),错误级别为\"E\"。

概述:外管局核销数据中无此核销单号(XXX)。出口企业提供的外汇核销单在外管局提供的信息中不存在。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错核销单号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

3.外管局提供的核销单信息滞后;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错核销单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于外管局提供的核销单信息滞后的,可以人工挑过。

S341该核销单(XXX)逾期未核销,错误级别为\"E\"。

概述:该核销单(XXX)逾期未核销。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错核销单号;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

3.核销单逾期未核销;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错核销单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于核销单逾期未核销的,应冲回原数据。

四、出口申报数据与代理证明信息审核产生疑点:

S350申报商品码(前8位)与代理证明数据中的(XXX)不等,错误级别为\"E\"。

概述:申报商品码(前8位)与代理证明数据中的(XXX)不等。出口企业申报的商品代码与税务局的代理证明中的商品代码不符。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错商品代码;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错商品代码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S351代理证明数据曾被(XXX)挑过,错误级别为\"E\"。

概述:代理证明数据曾被(XXX)挑过。该代理证明已经申报过一次,重复申报。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错代理证明号(本次申报错误或已挑过的代理证明号录入错误);

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错代理证明号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S352申报出口日期与代理证明数据中的(XXX)不等,错误级别为\"E\"。

概述:申报出口日期与代理证明数据中的(XXX)不等。出口企业的申报出口日期与税务局的代理证明中的日期不一致。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关出口日期;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关出口日期的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S356美元离岸价(XXX)超过代理(YYY)±ZZZ%,错误级别为\"E\"。

概述:美元离岸价(XXX)超过代理(YYY)±ZZZ%。美元离岸价超过了代理证明中的美元误差比例范围。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错美元离岸价;

2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错;

3.由于税务机关设定的美元误差比例过低;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错美元离岸价的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于美元误差比例在海关允许的范围内的,可以人工挑过。

S357总局代理证明数据中无此代理证明号(XXX),错误级别为\"E\"。

概述:总局代理证明数据中无此代理证明号(XXX)。企业提供的代理证明在总局的代理证明信息中不存在。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错代理证明号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

3.代理证明信息滞后;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错代理证明号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于代理证明信息滞后的,可以人工挑过。

1.2.4接收前期单证不齐补齐部分

一、单证齐全后接单申报数据自身审核产生疑点:

S500原申报年月序号不存在,错误级别为\"E\"。

概述:原申报年月序号不存在。申报年月与申报序号在系统中不存在。该疑点不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业申报前期单证补齐部分时,录错年月序号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错年月序号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S501原申报年月序号重复申报,错误级别为\"E\"。

概述:原申报年月序号重复申报。该疑点不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业申报前期单证补齐部分时,录错年月序号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错年月序号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S502单证不齐标志(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为\"E\"。

概述:单证不齐标志(XXX)与原申报数据(YYY)不符。产生条件:前期收齐单证标志与出口企业的申报数据单证不齐的标志不一致。不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业本次申报退税时单证补齐标志栏录入错误;

2.出口企业上次申报退税时单证不齐标志栏录入错误;

3.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业本次申报退税时单证补齐标志栏录入错误的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业上次申报退税时单证不齐标志栏录入错误的,应对错误数据进行调整;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S503企业单证补齐标志(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为\"\"。

概述:单证补齐标志(XXX)与原申报数据(YYY)不符。企业报关单、核销单都不齐的,可先补报关单,后补核销单。

产生的主要原因:

1.本次申报退税时单证补齐标志栏录入错误;

2.上次申报退税时单证不齐标志栏录入错误;

3.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

4.企业申报退税时报关单、核销单都不齐,先补报关单,后补核销单;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业本次申报退税时单证补齐标志栏录入错误的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业上次申报退税时单证不齐标志栏录入错误的,应对错误数据进行调整;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整;

4.企业申报退税时报关单、核销单都不齐,先补报关单,后补核销单的,可不做调整。

S504报关单号为空,错误级别为\"E\"。

概述:报关单号为空。企业申报数据没有提供海关报关单号。该疑点不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,漏录报关单号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,误删除了报关单号;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,漏录报关单号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S505单证补齐标志为\"B\"时,报关单号(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为\"E\"。

概述:报关单号(XXX)与原申报数据(YYY)不符。前期单证收齐信息中的报关单号与企业申报的数据中的报关单号不符。

产生的主要原因:

1.出口企业本次单证补齐申报时,录错报关单号;

2.出口企业上次单证不齐申报时,录错报关单号;

3.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业本次单证补齐申报时,录错报关单号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业上次单证不齐申报时,录错报关单号的,可以人工挑过;3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S506单证补齐标志为\"\"时,报关单号(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为\"E\"。

概述:报关单号(XXX)与原申报数据(YYY)不符。前期单证收齐信息中的报关单号与企业申报的数据中的报关单号不符。该疑点不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业本次单证补齐申报时,录错报关单号;

2.出口企业上次单证不齐申报时,录错报关单号;

3.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业本次单证补齐申报时,录错报关单号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业上次单证不齐申报时,录错报关单号的,应对错误数据进行调整;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S507核销单号为空,错误级别为\"E\"。

概述:核销单号为空。企业的申报数据没有提供核销单的信息。该疑点不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,漏录核销单号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,误删除了核销单号;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,漏录核销单号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S508单证补齐标志为\"H\"时,核销单号(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为\"E\"。

概述:核销单号(XXX)与原申报数据(YYY)不符。前期收齐单证中的核销单号与企业的申报数据中的核销单号不一致。

产生的主要原因:

1.出口企业本次单证补齐申报时,录错核销单号;

2.出口企业上次单证不齐申报时,录错核销单号;

3.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业本次单证补齐申报时,录错核销单号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业上次单证不齐申报时,录错核销单号的,可以人工挑过;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S509原单证补齐标志为\"\"时,核销单号(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为\"E\"。

概述:核销单号(XXX)与原申报数据(YYY)不符。产生条件:前期收齐单证中的核销单号与企业的申报数据中的核销单号不一致。该疑点不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业本次单证补齐申报时,录错核销单号;

2.出口企业上次单证不齐申报时,录错核销单号;

3.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业本次单证补齐申报时,录错核销单号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业上次单证不齐申报时,录错核销单号的,应对错误数据进行调整;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S510代理证明号为空,错误级别为\"E\"。

概述:代理证明号为空。出口企业申报数据中没有提供代理证明号。该疑点不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,漏录代理证明号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,误删除了代理证明号;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,漏录代理证明号的,应对错误数据进行调整。

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S511原单证补齐标志为\"D\"时,代理证明号(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为\"E\"。

概述:代理证明号(XXX)与原申报数据(YYY)不符。前期收齐代理证明号与企业申报的代理证明号不一致。

产生的主要原因:

1.出口企业本次单证补齐申报时,录错代理证明号;

2.出口企业上次单证不齐申报时,录错代理证明号;

3.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业本次单证补齐申报时,录错代理证明号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业上次单证不齐申报时,录错代理证明号的,可以人工挑过;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

S512单证补齐标志为\"\"时,代理证明号(XXX)与原申报数据(YYY)不符,错误级别为\"E\"。

概述:代理证明号(XXX)与原申报数据(YYY)不符。收齐代理证明号与企业申报的代理证明号不一致。该疑点不可以人工挑过。

产生的主要原因:

1.出口企业本次单证补齐申报时,录错代理证明号;

2.出口企业上次单证不齐申报时,录错代理证明号;

3.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业本次单证补齐申报时,录错代理证明号的,应对错误数据进行调整;

2.经核实,属于出口企业上次单证不齐申报时,录错代理证明号的,应对错误数据进行调整;

3.经核实,属于税务机关调整出错的,应对错误数据进行调整。

1.2.5前期信息不齐补齐部分

一、信息不齐申报数据与海关信息对审产生的疑点:

S630申报商品码(前8位)与海关数据中的(XXX)不等,错误级别为\"E\"。

概述:申报商品码(前8位)与海关数据中的(XXX)不等。前期信息不齐中的商品代码与海关报关单中的商品代码不一致。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错商品代码;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错商品代码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

S631海关数据曾被(XXX)挑过,错误级别为\"E\"。

概述:海关数据曾被(XXX)挑过。该海关数据已经申报过一次,重复申报。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号(本次申报退税时录入错误或已挑过的报关单对应的申报数据录入错误);

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录入错误的,应将原错误数据冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S632申报出口日期与海关数据中的(XXX)不等,错误级别为\"E\"。

概述:申报出口日期与海关数据中的(XXX)不等。前期信息不齐的企业申报数据中的出口日期与海关数据中的日期不符。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关出口日期;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关出口日期的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S633此贸易性质(XXX)不存在,错误级别为\"E\"。

概述:此贸易性质(XXX)不存在。在系统中不存在该贸易性质编码。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S634此贸易性质(XXX)为其它类,错误级别为\"E\"。

概述:此贸易性质(XXX)为其它类。在系统贸易性质编码中注明不退税,并且其贸易编码为39(其他性质)则需要确认是否可以退税。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

3.属于其他贸易性质的特殊情况;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于其他贸易性质的特殊情况的,可以人工挑过。

S635此贸易性质(XXX,YYY)不退税,错误级别为\"E\"。

概述:此贸易性质(XXX,YYY)不退税。贸易性质编码在系统中明确注明不退税,并且贸易性质可以确定(不等于\'39\',不是\"其他性质\")。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关单号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S636美元离岸价(XXX)超过海关(YYY)±ZZZ%,错误级别为\"E\"。

概述:美元离岸价(XXX)超过海关(YYY)±ZZZ%。美元离岸价超过了设定的美元误差比例(±ZZZ%)。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错美元离岸价;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

3.由于税务机关设定的美元误差比例过低;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错美元离岸价的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于美元误差比例在海关允许的范围内的,可以人工挑过。

S638报关单信息贸易性质为\"进料加工\",申报数据未提供手册号,错误级别为\"E\"。

概述:该报关单信息贸易性质为\"进料加工\",申报数据未提供手册号。在海关报关单历史数据中企业申报的贸易性质为进料加工,但是企业申报时没有提供进料加工手册。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,漏录进料加工手册号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,漏录进料加工手册号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S639出口国别为中国境内,错误级别为\"\"。

概述:出口国别为中国境内。

产生原因:

1.属于出口企业出口到保税区或加工区;

2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误;

调整方法:

1.属于出口企业出口到保税区或加工区的,经核实属于按规定保税区、加工区区外企业退税的,可不做调整;按规定属于保税区、加工区区内企业退税的,应用调整法冲回;

2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

二、补齐申报数据与核销信息对审产生的疑点:

S641核销单(XXX)逾期未核销,错误级别为\"E\"。

概述:该核销单(XXX)逾期未核销。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错核销单号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

3.核销单逾期未核销;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错核销单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于核销单逾期未核销的,应冲回原数据。

三、补齐申报数据与代理证明信息对审产生的疑点:

S650申报商品码(前8位)与代理证明数据中的(XXX)不等,错误级别为\"E\"。

概述:申报商品码(前8位)与代理证明数据中的(XXX)不等。前期信息不齐中出口企业申报的商品代码与历史库中总局代理证明中的商品代码不符。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错商品代码;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错商品代码的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S651代理证明数据曾被(XXX)挑过,错误级别为\"E\"。

概述:代理证明数据曾被(XXX)挑过。该代理证明已经申报过一次,重复申报。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错代理证明号;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

3.其他原因。

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错代理证明号的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S652申报出口日期与代理证明数据中的(XXX)不等,错误级别为\"E\"。

概述:申报出口日期与代理证明数据中的(XXX)不等。前期信息不齐中的企业的申报出口日期与历史库中总局代理证明中的日期不一致。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错报关出口日期;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关出口日期的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

S656美元离岸价(XXX)超过代理(YYY)±ZZZ%,错误级别为\"E\"。

概述:美元离岸价(XXX)超过代理(YYY)±ZZZ%。前期信息不齐中的美元离岸价超过了总局代理证明中的美元误差比例范围。

产生的主要原因:

1.出口企业申报退税时,录错美元离岸价;

2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错;

3.由于税务机关设定的美元误差比例过低;

调整方法:

1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错美元离岸价的,应用调整法冲回后录入正确数据;

2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据;

3.经核实,属于美元误差比例在海关允许的范围内的,可以人工挑过。

1.3单证审核疑点产生的原因及处理方法

1.3.1退运已办结税务证明

3101海关报关单号未找到,错误级别为\"E\"。

概述:退运已办结税务证明申请表中的报关单号码在海关出口报关单信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,报关单号申报错误;

2.海关出口报关单信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,报关单号申报错误的,对退运已办结税务证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.海关出口报关单信息滞后的,经核实无误,不作调整。

3102商品代码与海关信息中不符,错误级别为\"E\"。

概述:退运已办结税务证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息中的商品代码不一致。

产生原因:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,商品代码申报错误的,对退运已办结税务证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3103该报关单已开过代理证明,错误级别为\"E\"。

概述:退运已办结税务证明申请表中的报关单已办理代理出口货物证明。

产生原因:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,报关单号码申报错误;

2.出口企业申报退运已办结税务证明中的报关单已办理代理出口货物证明;

3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误;

调整方法:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,报关单号码申报错误的,对退运已办结税务证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报退运已办结税务证明中的报关单已办理代理出口货物证明的,经核实,属于既有代理又有自营的,可人工挑过;

3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

3104该报关单已开过退运已补税证明,错误级别为\"E\"。

概述:退运已办结税务证明申请表中的报关单已办理退运已补税证明。

产生原因:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,报关单号码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误的,对退运已办结税务证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3208退运货物免抵退税额与已冲减免抵退税额或已补税额不符,错误级别为\"E\"。

概述:免抵退税额等于退货计税金额乘原退税率。

产生原因:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,退货计税金额或原退税率或已冲减免抵退税额或已补税额申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报退运已办结税务证明时,退货计税金额或原退税率或已冲减免抵退税额或已补税额申报错误的,对退运已办结税务证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1.3.2代理出口货物证明

5101海关信息中无此报关单号,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的报关单号码在海关出口报关单信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误;

2.海关出口报关单信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.海关出口报关单信息滞后的,经核实无误,不作调整。

5102该报关单已申报退税,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的报关单已申报了出口退税。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误;

2.出口企业申报代理出口货物证明时,该报关单既有代理也有自营;

3.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报退税时,该报关单既有代理也有自营的,经核实无误,人工挑过;

3.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误的,经核实无误,人工挑过。

5103申报数量大于海关信息数量,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的出口数量大于报关单信息中的报关出口数量。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,出口数量申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,出口数量申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5104申报离岸价大于海关信息中的离岸价,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的美元离岸价大于报关单信息中的美元离岸价。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,美元离岸价申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,美元离岸价申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5105该报关单已开过代理证明,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的报关单已办理代理出口货物证明。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5106该报关单已开过退运已补税证明,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的报关单已办理退运已补税证明。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误;

2.出口企业申报代理出口货物证明中的报关单已办理退运已补税证明;

3.出口企业申报的退运已补税证明中的报关单号码错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报代理出口货物证明中的报关单已办理退运已补税证明的,经核实,属于既有代理又有自营的,可人工挑过;

3.出口企业申报的退运已补税证明中的报关单号码错误,经核实无误,人工挑过。

5107该报关单已开过补办报关单证明,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的报关单已办理补办报关单证明。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误;

2.出口企业申报的补办报关单证明中的报关单号码错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报的补办报关单证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

5108商品代码未找到,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的商品代码在商品代码库中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,商品代码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5109外管局核销数据中无此核销单号,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的核销单号码在外管局核销信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,核销单号申报错误;

2.外管局核销信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,核销单号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.外管局核销信息滞后的,经核实无误,不作调整。

5110申报商品码(前8位)与海关数据中的不等,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息中的商品代码不一致。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,商品代码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5111出口国别为中国境内,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的报关单在海关报关单信息中的出口国别为中国。

产生原因:

1.属于出口企业出口到保税区或加工区;

2.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误;

调整方法:

1.属于出口企业出口到保税区或加工区的,经核实属于按规定可以办理退税的,可不做调整;

2.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5112申报出口日期与海关数据中的不等,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的出口日期与海关报关单信息中的出口日期不符。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,出口日期申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,出口日期申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5113生产企业开具的代理证明,需进行核实,错误级别为\"W\"。

概述:申报代理出口货物证明的企业为生产企业。

产生原因:

1.出口企业为生产企业,申报代理出口货物证明;

调整方法:

1.出口企业为生产企业,申报代理出口货物证明的,经核实,符合集团型生产企业开具给子公司的,可人工挑过。

5114单证不齐标识错误,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的单证不齐标识错误,单证不齐标志只能为\"H\"。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,单证不齐标识申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,单证不齐标识申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1.3.3代理出口未退税证明

5201总局代理证明信息中无此代理证明号,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口货物证明申请表中的代理证明号码在总局代理出口证明信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,代理证明号申报错误;

2.总局代理出口证明信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口货物证明时,代理证明号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.总局代理出口证明信息滞后的,经核实无误,不作调整。

5202该代理证明已申报退税,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口未退税证明申请表中的代理证明已申报了出口退税。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口未退税证明时,代理证明号申报错误;

2.出口企业申报退税时,代理证明号申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口未退税证明时,代理证明号申报错误的,对代理出口未退税证明证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报退税时,代理证明号申报错误的,经核实无误,人工挑过。

5204申报离岸价大于总局代理证明信息中的离岸价,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口未退税证明申请表中的美元离岸价大于总局代理出口证明信息中的美元离岸价。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口未退税证明证明时,美元离岸价申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口未退税证明时,美元离岸价申报错误的,对代理出口未退税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5205该代理证明已开过代理未退税证明,错误级别为\"E\"。

概述:代理出口未退税证明申请表中的代理证明已办理代理出口未退税证明。

产生原因:

1.出口企业申报代理出口未退税证明时,代理证明号申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报代理出口未退税证明时,代理证明号申报错误的,对代理出口未退税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1.3.4代理进口货物证明

目前系统没有进行一步处理,待后续处理。

1.3.5补办出口报关单证明

6101海关信息中无此报关单号,错误级别为\"E\"。

概述:补办报关单证明申请表中的报关单号码在海关出口报关单信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号申报错误;

2.海关出口报关单信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.海关出口报关单信息滞后的,经核实无误,不作调整。

6102该报关单已申报退税,错误级别为\"E\"。

概述:补办报关单证明申请表中的报关单已申报了出口退税。

产生原因:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号申报错误;

2.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号申报错误的,对补办报关单申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误的,经核实无误,人工挑过。

6103该报关单已办理退运已补税证明,错误级别为\"E\"。

概述:补办报关单证明申请表中的报关单已办理退运已补税证明。

产生原因:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误;

2.出口企业申报的退运已补税证明中的报关单号码错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报的退运已补税证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

6104该报关单已办理过代理证明,错误级别为\"E\"。

概述:补办报关单证明申请表中的报关单已办理代理出口货物证明。

产生原因:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误;

2.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

6105该报关单已办理过补报关单证明,错误级别为\"E\"。

概述:补办报关单证明申请表中的报关单已办理补报关单证明。

产生原因:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

6106申报数量与海关信息不符,错误级别为\"E\"。

概述:补办报关单证明申请表中的出口数量与报关单信息中的报关出口数量不符。

产生原因:

1.出口企业申报补办报关单证明时,出口数量申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办报关单证明时,出口数量申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

6107申报商品代码与海关信息不符,错误级别为\"E\"。

概述:补办报关单证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息中的商品代码不一致。

产生原因:

1.出口企业申报补办报关单证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办报关单证明时,商品代码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

6108申报口岸与海关信息不符,错误级别为\"E\"。

概述:补办报关单证明申请表中的口岸代码与海关出口报关单信息中的口岸代码不一致。

产生原因:

1.出口企业申报补办报关单证明时,口岸代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办报关单证明时,口岸代码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1.3.6补办收汇核销单证明

7101外管局信息中无此核销单号,错误级别为\"E\"。

概述:补办核销单证明申请表中的核销单号码在外管局核销信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报补办核销单证明时,核销单号申报错误;

2.外管局核销信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报补办核销单证明时,核销单号申报错误的,对补办核销单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.外管局核销信息滞后的,经核实无误,不作调整。

7102该核销单已申报退税,错误级别为\"E\"。

概述:补办核销单证明申请表中的核销单号已申报了出口退税。

产生原因:

1.出口企业申报补办核销单证明时,核销单号申报错误;

2.出口企业申报退税时,核销单号申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办核销单证明时,核销单号申报错误的,对补办核销单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报退税时,核销单号申报错误的,经核实无误,人工挑过。

1.3.7补办代理出口证明

8101代理证明信息中无此代理证明号,错误级别为\"E\"。

概述:补办代理证明申请表中的代理证明号码在总局代理证明信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报补办代理证明时,代理证明号申报错误;

2.总局代理出口证明信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报补办代理证明时,代理证明号申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.总局代理出口证明信息滞后的,经核实无误,不作调整。

8102商品代码与代理证明信息不符,错误级别为\"E\"。

概述:补办代理证明申请表中的商品代码与总局代理出口证明信息的商品代码不一致。

产生原因:

1.出口企业申报补办代理证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办代理证明时,商品代码申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

8103数量与代理证明信息不符,错误级别为\"E\"。

概述:补办代理证明申请表中的出口数量与总局代理出口证明信息的出口数量不一致。

产生原因:

1.出口企业申报补办代理证明时,出口数量申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办代理证明时,出口数量申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

8104离岸价与代理证明信息不符,错误级别为\"E\"。

概述:补办代理证明申请表中的美元离岸价与总局代理出口证明信息的美元离岸价不一致。

产生原因:

1.出口企业申报补办代理证明时,美元离岸价申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办代理证明时,美元离岸价申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

8105该代理证明已申报退税,错误级别为\"E\"。

概述:补办代理证明证明申请表中的代理证明号已申报了出口退税。

产生原因:

1.出口企业申报补办代理证明时,代理证明号申报错误;

2.出口企业申报退税时,代理证明号申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办代理证明时,代理证明号申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报退税时,代理证明号申报错误的,经核实无误,人工挑过。

8106受托企业与代理证明信息不符,错误级别为\"E\"。

概述:补办代理证明申请表中的受托企业与总局代理出口证明信息的受托企业不一致。

产生原因:

1.出口企业申报补办代理证明时,受托企业代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报补办代理证明时,受托企业代码申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1.3.8出口含金产品免税证明

3501海关信息中无此报关单号,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单号码在海关出口报关单信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号申报错误;

2.海关出口报关单信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.海关出口报关单信息滞后的,经核实无误,不作调整。

3502申报数量大于海关信息数量,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的出口数量大于报关单信息中的报关出口数量。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口数量申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口数量申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3503申报离岸价大于海关信息中的离岸价,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的美元离岸价大于报关单信息中的美元离岸价。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,美元离岸价申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,美元离岸价申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3504申报出口日期与海关数据中的不等,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的出口日期与海关报关单信息中的出口日期不符。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口日期申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口日期申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3505申报商品码(前8位)与海关数据中的不等,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息中的商品代码不一致。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误的,对出口含金产品免税证明证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3506总局代理证明信息中无此代理证明号,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的代理证明号码在总局代理证明信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,代理证明号申报错误;

2.总局代理证明信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,代理证明号申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.总局代理证明信息滞后的,经核实无误,不作调整。

3507申报数量大于总局代理证明信息中的数量,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的出口数量大于总局代理证明信息中的报关出口数量。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口数量申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口数量申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3508申报离岸价大于总局代理证明信息中的离岸价,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的美元离岸价大于总局代理证明信息中的美元离岸价。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,美元离岸价申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,美元离岸价申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3509申报出口日期与总局代理证明信息中的不等,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的出口日期与总局代理证明信息中的出口日期不符。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口日期申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口日期申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3510申报商品码(前8位)与总局代理证明信息中的不等,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的商品代码与总局代理证明信息中的商品代码不一致。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3511该报关单已开过出口含金产品免税证明,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单已办理出口含金产品免税证明。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3512该报关单已开过代理证明,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单已办理代理出口货物证明。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误;

2.出口企业申报出口含金产品免税证明中的报关单已办理代理出口货物证明;

3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报出口含金产品免税证明中的报关单已办理代理出口货物证明的,经核实,属于既有代理又有自营的,可人工挑过;

3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

3513该报关单已开过退运已补税证明,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单已办理退运已补税证明。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误;

2.出口企业申报出口含金产品免税证明中的报关单已办理退运已补税证明;

3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报出口含金产品免税证明中的报关单已办理退运已补税证明的,经核实,属于既有代理又有自营的,可人工挑过;

3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

3514该报关单已开过补办报关单证明,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单已办理补办报关单证明。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误;

2.出口企业申报的补办报关单证明中的报关单号码错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.出口企业申报的补办报关单证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

3515该代理证明已开过出口含金产品免税证明,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的代理证明已办理出口含金产品免税证明。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,代理证明号申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,代理证明号申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3516商品代码未找到,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的商品代码在商品代码库中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3517该商品非含金产品,错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的商品代码不是含金成份产品的海关商品代码。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3518外管局核销数据中无此核销单号(XXX),错误级别为\"E\"。

概述:出口含金产品免税证明申请表中的核销单号码在外管局核销信息中不存在。

产生原因:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,核销单号申报错误;

2.外管局核销信息滞后;

调整方法:

1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,核销单号申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

2.外管局核销信息滞后的,经核实无误,不作调整。

第19篇:CIF价出口情况说明(出口退税疑点)

情况说明

无锡国税锡山分局:

我公司月份出口一批货物为,出口发票号:,报关单号:,成交方式为CIF价,总价为,折合人民币元,美元为,其中包括运保佣费为人民币折合成美元为元,该费用已在月申报了运保佣扣减。由此造成与海关信息中的美元离岸价元之差%。

特此说明!

有限公司

年月

第20篇:外贸企业出口退税申报系统操作说明

外贸企业出口退税申报系统操作说明

出口申报的单证均应通过“外贸企业出口退税申报系统 ”申报退税。我处已将该程序及升级补丁在绍兴国税网站公布,安装说明也已在进出口处“出口退税宣传”小报中刊登。为了便于企业更 好的、更方便的使用该系统,现将 该系统基本的操作流程作一说明。

一、登录系统:

进入系统,输入用户名及口令(系统默认用户名为小写的“sa”,口令无)。

二、系统维护:

1、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统配置设置与修改”模块中维护企业基础信息。其中,企业代码为海关代码,退税机关代码 为330602,退税机关名称为“绍兴市国税局进出口税收管理处”,其他信息根据企业实际情况填报。

2、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统参数设置与修改”模块中维护换汇成本的上、下

限。如上限可改为6.8。

三、申报数据采集:

(一)、进入“基础数据采集\"下的“进货明细申报数据录入\"模块,点击“增加\"键,根据系统提示录入需要申报的进货凭证的数据, 录完后点击“保存\"。在录入中有以下几点请企业

注意:

1、“进货凭证号”录入由原来的13位专用税票改为18位专用发票号码。如属2003年8月1日前开具的专用发票或是由税务机关 代开的及其他非防伪税控发票,则在“专用税票号”栏录入专用税票号码,并在“备注”栏录入“FSK”,表示“非税控”。

2、生产企业进货凭证号为申报年月(6位)+申报批次(2位)+10个“0”;供货方税号为企业

自己的15位税号。

将所有需要申报退税的进货凭证录入完毕后,点击“筛选”键设置筛选条件,将本次申报数据选择好,点击“审核认可”( 工具栏右上方红色按键),选择“当前筛选条件下所有记录”。审核通过,则在“标识”栏显示“R”,如未通过,则根据系统提示的出 错信息修改,再点击“审

核认可”,通过后点击“退出”。

(二)、进入“出口明细申报数据录入”。具体录入及审核方法与进货明细申报录入流程

相同。

四、数据加工处理

先点击“进货出口数量关联检查”,如有“E、W”级别错误则返回“基础数据采集”模块,找到出错处,用修改键修改,完成后应重新 “审核认可”,审核通过后再到“进货出口数量关联检查”模块进行审核,当检查无“E、W”级别错误时,再点击“换汇成本检查”对 换汇成本进行检查。当以上两个检查模块均审核通过后,方可点击“ 生成预申报数据”,生成预申报盘。通过网上预申报或将预申报软盘在每月的11日---15日到国税进出口申报窗口进行预申报。

五、预审反馈处理

如预审未通过,则将税务机关反馈信息通过“预审反馈信息读入”,并在“退税预审信息处理”

中查看和处理。

如预审通过,则在“预审反馈处理”下做“确认正式申报数据”。

六、退税正式申报

进入本模块下“查询本次申报数据”中的“退税汇总申报录入”菜单,根据系统提示录入汇总表,并通过“打印报表”(工具栏右上方红 色按键)打印汇总表。同时分别在“查询本次申报数据”中的“进货明细申报数据查询“和”出口明细申报数据查询“菜单中的”扩展功 能“下打印进货明

细表和出口退税明细表。

以上工作全部完成后,点击“生成退税申报软盘”生成正式申报盘上报国税。 已作正式申报的数据需撤消申报,可在“审核反馈处理”中“已申报出口明细数据查询”中,

通过工具栏“认可申报”转为代申报

退税情况说明范文
《退税情况说明范文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档
相关专题
点击下载本文文档