审计室工作职责
一、在院长领导下,依照《中华人民共和国审计法》、《卫生系统审计工作规定》等法律法规,以及《审计工作制度》的规定,开展医院内部审计工作。
二、遵守依法审计,廉洁奉公,忠于职守,客观公正,保守秘密的行为规范,坚持集体利益至上,真实再现,客观实际,细致果断的原则。
三、审计室根据审计法规要求,对全院经济管理办法、会计核算、业务收入等的合法性、合规性、合理性进行审计。
四、对医院年度预算、医院公用经费使用计划及医院经济目标及效益指标进行审计。
五、审签会计报表及其它重要经济活动事项的文件。
六、参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
七、根据医院会计制度要求,审定本院成本项目及控制成本标准是否完善,确保核算的准确性。
八、对医院的物价收费进行监督审计,对新增项目的收费标准进行审核、核定,不定期审计中、西药划价的准确度,不定期审计各科收费是否符合收费标准,接受、处理价格投诉和价格举报。
九、加大对医院财务科现金业务的日常审计监督。不定期审计出入院结算室、门诊挂号收费室当日收入上缴情况,周转金存留额度及出纳备用金库存额度的执行情况。
十、加强对医院物资管理部门的审计监督。重要设备的购臵管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。监督物资管理部门定期盘点,确定最佳库存量。
十一、审计医院的各项支出是否合规、合法、合理。特别是对于医院的重大建设以及大型设备的采购实行全程监控,参与招标论证,并对招标说明书、各项工程预算进行审计。十
二、做好审计工作有关文件、信件的登记,保管工作。
十三、及时完成医院领导临时交办的其他工作任务。
《审计室工作职责.doc》
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