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物资采购管理制度

发布时间:2020-03-03 05:29:31 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

物资采购管理制度

1.目的

为了规范采购行为、稳定优质供应商关系,降低采购成本,提高工作效率,特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区采购业务

3.内容

3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》,星期日应急采购除外;

3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权,但所购物资性价比不得差于询价物资,否则采购人员将承担责任;

3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式(增票、普票),做到入库时信息准确、便于入账;

3.4 采购人员采购材料必须当日入库,保管员必须当日入ERP账;

3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则,尽量索要增值税发票;

3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则,避免扯皮;

3.7 对于月结的供应商,原则上要求其每月25号左右开出发票,经手人在接到发票后,必须在2日内入账,履行报销手续,不得逾期不报,影响公司形象,如果超过时间不报,采购人员将承担责任;

3.8 对于小额、特殊物品,不能开具发票的,要及时与财务部沟通,协商处理办法,财务部要在坚持原则的基础上,针对实际情况给予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人,经管理部核查事实清楚的,将给予每次1000元的考核,凡违反3次者给予开除,给1个月..市最低工资用于交接,望相关人员尽职尽责,做好工作;

3.10凡需总部采购事项一律通过流程(OA)申请,任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项,必须通过邮件,经回复后再通过OA申请

3.12公司内批量采购必须通过OA批准后采购,500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购,但必须在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人,一次考核-10000元,二次以上违反者辞退。

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