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一般纳税人增值税开票流程

发布时间:2020-03-03 09:14:28 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

一、发票领用管理

A、从IC卡读入新购发票:

持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票 说明:

I、用户第一次领购发票时,需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”, 然后再到发票发售子系统购买发票。

2、如下情况将不能成功读入发票: a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。

b、IC卡中无领购或分配的发票,或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期,不能读入发票

3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。 B、已购发明退回IC卡:

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认 说明:

1、以下情况退回发票将失败: a、金税卡中无剩余发票; b、在读卡器中插入本机IC卡; c、IC卡中已有尚未读走的退票信息;

d、因过期没有抄税使金税卡锁死,不能执行退回发票的功能

2、分开票机IC卡上退回到主开票机;而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统

C、发票库存查询:

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询 专用发票库存查询窗口结构说明: 工具条:具有通用功能按钮和数据编辑键

发票类别页面:显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息 状态条:显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。 说明:

1、当系统处于\"正常处理\"状态时,所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时,所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。

2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。 A、向分机分配发票:

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步,系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配 说明:

1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。

2、在本项操作过程中,请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。

3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。

4、金税卡被锁死后,不能使用本功能。 B、收回分机退回发票:

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡 -→提示成功。 说明:

l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。

2、在本项操作过程中,请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。

3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机,如果未在本会计区间退回到主机,就会影响主机本会计月内发票领用存统计。

4、所收回的发票作为独立的一卷,可由本机使用也可以再分配。

5、金税卡被锁死后,不能使用本功能。

C、主机接收分机领用存数据。

进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收 说明:

1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能

2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作,若无此需求时则不需进行此操作。 D、分机传出发票领用存数据:

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认 说明;

1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。

2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。

3、如果IC卡上有购票信息则系统提示:“IC卡有领购发票信息,请先读入发票再执行该操作”。

二、发票开具管理 A、发票填开:

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票 注意:

1、填写购方信息时,可以从客户资料编码中选取,也可以直接录入。

2、在填写商品信息时,只能从商品编码库中选取。

3、发票填开有三种,正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。

4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡,无法更改,所以,填写数据时应尽量避免错误,如果出错,只能作废重开。

5、在填开发票时,只打印发票,不打印清单,清单可以在查询中打印。

6、若当前发票已经填写,则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。

7、负数发票不可以复制。

8、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。

9、当某一行商品加折扣之后,便不允许修改。若需要修改,应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣,商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。

10、每一个商品行都可以加折扣,也可以对多行商品统一加折扣。

11、如果是对多行商品统一加折扣,商品名称处将标识统一加折扣的行数,折扣行也算在商品总行数之内。

12、对于开具税率为17%、13%、6%和4%的专用发票,打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5%的海洋石油版发票,打印出来发票单价为含税单价。 说明:

1、销项负数发票不允许附带销货清单,也不能再添加折扣。

2、正数发票可以多次红冲,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。

3、开具负数发要时,如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时,相应的负数发票只汇总金额和税额,不转换明细。 4,每一张发票只允许带一张销货清单。

5、如果开带销货清单的发票,则只能有销货清单,发票上不能开具其它商品。

6、可对清单中多行商品进行折扣。

7、若当前发票已经填写。则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。

8、负数发票不可以复制。

9、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。 B、已开发票查询:

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细,查看内容 说明:

1、若要连续打印发票或销货清单,可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票,再进行打印即可。

2、查询过程的各个操作界面,发票及其清单数据都不能修改。

3、打印销货清单或连续打印多张发票,只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。 C、已开发票作废:

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废 说明:

1、已报税的发票不能作废,只能填开负数发票冲销

2、发票作废状态将记入金税卡,己作废的发票无法取消其作废标志,因此要慎重使用本功能。

3、对已开发票进行作废时,通常情况下要遵守“谁开具,谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。 D、未开发票作废:

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认 E、发票修复:

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕,退出存盘

三、票据打印格式设计 A、发票打印格式:

进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板,单击“设计”-→选择发票格式。 说明:

管理员具有设计和更新的权限,普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改,须以管理员的身份登陆。 B、销货清单打印格式:

进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板,单击“设计-→设计发票打印格式”

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