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小金库自查自纠报告

发布时间:2020-03-02 20:20:17 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2011年小金库自查自纠报告

为严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《关于印发〈四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉的通知》(川纪发【2011】15号)文件精神,从2011年8月5日开始,本公司开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我公司成立了由公司总经理***任组长、财务总监***任副组长的清理工作领导小组,由财务部和资产管理部具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

全省“小金库”专项治理后,我公司迅速以通知和邮件方式向全公司主管以上人员传达学习《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》,公司要求大家认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“四种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我公司治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话,注意发挥网络举报作用。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作

有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》的要求,我公司重点围绕“专项治理内容”中的四大类情形开展清查活动,对各类账户、票据等进行了认真细致的清查。

1、我公司均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我公司财务部门和其他各职能部门,严格按照制度有关规定执行,从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、我公司各类票据均管理规范,并建立了相应的备查薄。

4、财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。

虽然我公司目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或其他形式设立“小金库”,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我公司将进一步完善相关财务制度,将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

*******有限公司

2010年8月30日

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