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商品采购 岗位职责(精选多篇)

发布时间:2021-07-08 07:52:43 来源:岗位职责 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:商品采购管理制度

商服部商品采购管理制度

为进一步建立、健全和完善规范化、科学化的采购管理,保证商服部经营正常运转和取得良好经济效益,特制订本制度。

一、商品采购实行计划管理、专人负责,部门经理要根据年度经营指标制定年度采购计划,经公司批准后实施。

二、采购计划要根据市场实际制定,坚持量出为入,以销定购的原则;防止积压,避免断档,做到快进快出,加快资金周转。

三、了解掌握市场信息,根据市场变化及时调整采购计划,选择畅销、有特色、优势竞争的商品。

四、采购商品选择突出重点经营定位及特色营销策略,贴近大众化主流消费,满足多层次消费需求;

五、以市场调研分析的经营核算预测为前提,准确选定重点经营商品;准确选定重点畅销的主力商品;实现良性合理的商品经营结构;

六、选择质优价廉、物超所值、时尚倡导的适合本地消费的更新换代商品,实现引导消费;

七、所选择的商品须达到一定的适销率及周转率,且确保品质达标、安全消费。

八、进货选择具备供货厂商资信及商品销售手续须达到完整、可靠、合法、有效的条件;

九、存在多种进货渠道时,在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上,比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序上优化选定进货渠道。

十、大宗商品采购须签订采购合同,合同中的各项条款事宜必须签署准确、严密。

十一、采购人员必须将随时更新的商品供应商电话号码等详细资料报项目部、财务部备案。

十二、对采购回来的商品物资应由采购员和库管核对数量、价格并对商品质量进行验收,共同在验收单上签字确认后入库。

十三、采购人员采购完成后,一周内必须到财务部报账,报销程序按公司(费用报销管理制度)中的有关规定执行。

项目经营部

二〇一二年二月十七日

采购人员岗位责任制

1、采购工作实行“谁进货、谁负责;谁审批,谁负责;采购与管理责任并联;落实到人,层层负责,责任到底”的管理原则和责任制度。

2、将所经营商品厂商资信、签约履约、商品销售、资金占用、库存周转、经营效益等优劣情况按经营管理权限及责任纳入采购人员经营目标管理,由公司统一制订具体考核标准及实施办法加以落实。

3、采购人员须严格执行业务工作纪律及相关规定;不得私拿供应商回扣,给企业造成损失的须追究其责任。

项目经营部

二〇一二年二月十七日

推荐第2篇:商品采购合同

苏果·正大商贸有限公司

苏果·正大购物广场

商品采购合同

供应商名称:

供应商编号:

合同编号:

签约日期:

签约地点:

苏果·正大商品采购合同补充协议

部门:供应商编码:主合同编号:

甲方名称:乙方名称:

授权代表:授权代表:

甲方(盖章):乙方(盖章):

本协议有效期等同主合同有效期:从年月日起至年月日

为了更好地执行苏果·正大商品采购合同,甲乙双方经友好协商,特签订以下年度补充协议。本协议为合同不可分割的部分,与合同具同等法律效力。

一、采购奖励

月度采购奖励:年度采购奖励:%

二、节庆促销广告

元旦:/店春节:/店

五一:/店中秋:/店

国庆:/店店庆:/店

凡节庆当月乙方在甲方门店有商品进/销/存发生,乙方均同意向甲方支付该月全部节庆促销。 陈列促销广告

商品上架广告:元/单品/店堆头/TG促销广告:元/单品/店

DM海报印刷:/单品/店

新店开业赞助:元/店(开业90天内有效)开业花篮/条幅:元/店

三、综合管理

供应商进场宣传:元/店水电费:元/月/店

促销员管理费:元/月/店售后服务保证金:元/所有店部门:供应商编码:合同编号:

合同类型:□新签□续签

甲方资料:

公司名称:公司地址:

公司邮编:公司电话:

乙方资料:

供应商类型:□生产商□代理商□批发商□其他

公司名称:公司地址:法定代表人:公司邮编:国税登记号:公司传真:开户行:公司帐号:业务代表:业务电话:手机:E-mai地址:乙方所经营品类:

所经营品牌:

共同约定

甲乙双方经平等协商,共同签定本合同。双方对本合同条款已尽相互说明之义务,并对本合同之所有条款均已充分注意并详细了解双方对各方根据本合同享有的权利和义务;双方对本合同已反映其真实意愿。因此,同意签署本合同,以资共同遵守。

合同期限

生效日期:年月日;终止日期:年月日

本合同自双方盖章后生效。若双方在合同到期日前无异议时,则本合同自动延长至新合同生效或清场为止,任何一方要中止合同或合同到期后不再延续应提前30天以书面形式通知对方。

商品及价格

1、乙方保证其商品为合法生产并达到国家规定的质量标准,并承担因下列原因引起的司法行动、

责任、损失、费用开支及因此给甲方造成的经济和荣誉损失:

(1) 对他人知识产权的侵犯(包括且不限于专利权、商标权、著作权等);

(2) 因商品质量原因而导致的人身、财产侵权纠纷;

(3) 生产厂商、代理商对商品的生产或销售违反了国家的任何法律、潜规或政府部门的行政

命令。

2、商品的种类、规格、商标、价格等经由本合同附件《苏果·正大确认表》予以确认。乙方所供

商品需与样品一致,否则甲方有权拒绝。

3、乙方保证提供的商品价格不高于其他同类商家的供货价,否则,甲方有权要求乙方承担相当于

存在价差的商品总值百分之三十的违约金,并按所了解的最低价格与乙方结算,直至有权终止合同。

4、价格变动需经双方协议,经甲方认可后执行新价格。

5、乙方不得在价格变动前限制甲方订货量,并承诺调低进价之日对甲方所有库存作差价补偿,否

则,甲方将从乙方的货款中直接扣除库存差价金额和税金。

商品的订货及交付

1、甲方向乙方发出订单订货,乙方收到甲方订单后需按所订品种、数量在规定时间内将货运抵甲

方指定地点。如乙方个别商品停产或断货,应提前20天书面通知甲方,甲方正式收货前的一切责任及费用由乙方承担。

2、向甲方各门店供货的交货时间应为乙方收到的每一订单上约定的预计交货日前24小时至此交

货日内。

3、若乙方延迟交货,按照《苏果·正大供应商违规送货赔偿规定》处理,若乙方按甲方订单送货

且符合甲方收货规定(见《苏果·正大收货部收货规定及质量要求》),而甲方收货部拒收,则责任在甲方收货部。

4、乙方所售商品有保质期的,必须在三分之二(2/3)保质期内送货,否则甲方有权拒收;不足三

分之二(2/3)保质期的商品,乙方不得送至甲方(甲方同意且达到甲方确认质量标准的除外)。具体见《苏果·正大供应商违规送货赔偿规定》。

5、甲方可在合理的时间内以书面形式更改订单,如乙方在收到该更改通知后未提出书面异议,则

视为其同意按更正后的订单交货。

6、交货方式、地点、期限:

交货方式: □乙方免费直接送门店□甲方指定的第三方物流

交货地点: □甲方门店□甲方指定的第三方物流

交货期限: □市内天□省内天

商品的包装及验收

1、乙方的商品必须符合国家规定的标准或甲方在商品订单中的具体要求,并且包装上尽量使用

国际标准条码,乙方不得向甲方提供二次销售的商品(但甲方同意的除外)。

2、甲方收货时对商品数量、型号、规格及包装外表进行验收,核对是否符合订单的规定。

3、对不合格商品甲方有权拒收,甲方还将保留在合理期限内对其质量提出异议的权利。

退货

下列产品乙方必须在接到甲方通知后天内接受退货,否则,乙方同意由甲方按照乙方供货价格的50%或%自行处理,相关损失由乙方负责,甲方直接在结算时扣除:

1、不符合约定的品种、质量、规格的商品;

2、违法经营的商品和存在质量问题;

3、甲方收货后30天仍未销售的商品;

4、已超过保质期的商品;

5、止或解除后,甲方尚未销售的商品。

上述约定不受结算期限限制,包括甲方要求退货时已超过结算期限的商品;如甲方退货商品为已付款商品,乙方同意按照供货价格购回。

缺货

甲方期望从乙方货口的常规性订货`中得到连续性供货,当乙方缺货或不能保证供货时,甲方有权从乙方货款中扣除由于其不能供货而导致的损失(甲方门店未预留合理送货时间的除外)

清场

1、合同到期不再续签或甲乙双方视合作情况终止合作时,都须办理清场,合同到期不再续签的,清场开始日为合同到期的翌日;乙方货物清退完毕日为合同终止日。

2、乙方凭(清场通知单)在30日内到甲方门店办理货物清退,如应付乙方的未付款不足以抵付退货金额,乙方同意购回不足以抵付部分的退货。

3、乙方的最后一次货款,需要甲方最后一家门店货物清退完毕30天后才能办理支付。

付款

双方采取下列方式结算货款(选择其中一项),付款日期按甲方的结算制度执行。

□月结天□定期结算天

□实销月结天□其它天

结算票据:□收据□自产自销证□普通发票□增值税专用发票(税率%) 结算地点:□门店 财务部

1、乙方提供的税票必须为国家税务机关认定为真实合法的税票。

2、乙方未能按时提供票据或其他乙方原因影响结算,付款时间顺延。

3、售后服务保证金:用于因乙方原因发生的第三方赔付(包括:消费者或顾客或行政处罚及

其他应由乙方承担的费用等),由甲方根据实际情况直接向第三方赔付,乙方同意该赔付以甲方直接处理并经第三方签字确认或书面资料为准。乙方清场三个月后,甲方根据前期向第三方的赔付情况,如有余额即无息向乙方结算,如乙方交付的保证金不足以向第三方赔付的,则由乙方向甲方补足,甲方保留追索权。

违约责任

1、因乙方商品质量问题引起或相关原因造成的一切甲方损失,均由乙方承担,同时,乙方需向甲方支付质量不合格违约金共计元,甲方有权直接在乙方结算时扣除此款项。

2、若乙方交付的商品与谈判时的样品不一致,乙方向甲方支付人民币3000元至5000元/单品的违约金。

3、乙方不得在甲方销售未在《苏果·正大新商品确认表》中确认的单品,若要销售需与甲方另签协议确信,否则乙方向甲方支付1000元/单品/店的违约金,同时甲方有权终止合同。上述约定不足以弥补甲方损失时,甲方仍有权追索。

特别提示

1、行贿:甲方发现乙方以任何形式的贿赂给予甲方员工,以企图获取订单、更有利的价格、

最佳的陈列位置或更短的付款期等条件时,甲方有权立即停止与其的商业合作关系,并将乙方所有未结货款视作违约金予以扣除,同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。

2、索贿:如果有任何甲方员工以不正当方式要求乙方给予任何形式的贿赂,乙方可以以书面

形式并提供证据予甲方,甲方必须依国家法令法规办理,同时给予乙方适当奖励。

3、未尽事宜由双方另行协商并签定补充协议,补充协议为本合同的有效附件。

4、双方履行合同时的一切信息交流,均以书面形式进行。

5、已记录之双方资料如有变更,须在变更发生后十日内以书面通知对方。本合同一式贰份,

甲方壹份,乙方壹份,经双方代表签定盖章后生效。

1、乙方证照:□《营业执照》□《税务登记证》□《卫生许可证》

□《代理证》□《商标注册证》□《质量检测报告》

甲方:乙方:

授权代表:授权代表:

盖章:盖章:

推荐第3篇:商品管理员岗位职责

1.负责相关产品线商品结构的调整。2.负责相关产品线商品价格制定与调整。3.负责相关产品线的商品货架与页面管理。4.负责网上和店面的促销活动商品的确定。5.负责网上搜索引擎商品的确定。6.负责B2C后台维护。7.负责制订商品销售计划。8.完成上级领导交办的其他工作。

推荐第4篇:生鲜商品采购合同

生鲜商品采购合同

合同编号:

甲方:(以下简称甲方)南通联大农业发展有限公司

乙方:(以下简称乙方)

共同约定

甲、乙双方以平等、自愿、公平、诚信、守法为原则,经友好协商,就生鲜商品采购事项订立本合同。双方均已仔细阅读本合同之所有条款,均已充分注意并详细了解双方对各方根据本合同享有的权利和义务,充分理解并自愿接受该等条款。

第一条:合同期限

本合同有效期从:年月日起至年月日止;本合同自双方签字盖章后生效。若双方对合同条款无异议,则本合同可自动延长至新合同生效或双方办理完毕清场手续为止,任何一方要终止合同或合同到期后不再续约应提前30天以书面形式通知对方。

第二条:商品数量和质量

乙方应按甲方要求规格供货,提供数量完整、质量合格的商品。

第三条:标准及验收

规格标准由双方共同确定,乙方提供商品样本,经甲方同意后,拍照存档。乙方在其供应期内不得更换等级,品牌,如需更换,需提前通知甲方,并提供新的样品,经甲方同意后可更改。甲方质检人员负责查货验收。重大质量问题由国家相关检疫、质检部门认定。

第四条:价格 每月日至日,由甲乙双方协商订价,并签署《南通联大农业发展有限公司生鲜商品订价表》。

第五条:供货时间、地点及方式

(一)甲方每天下单时间为每天,补单时间为每天左右。“下单”是指甲方以口头或书面形式通知乙方次日供货的种类和数量;“补单”是指甲方以口头或书面形式通知乙方当日需增加供货的种类和数量。根据甲方下单的内容,乙方供货时间为下单后次日上午(可修改)根据甲方补单的内容,乙方应在当日以前供货。临时补货应在两小时内供货。乙方如不能按时供货,应在下单当日通知甲方。

(二)送货地点及方式:乙方负责运输到甲方指定地点。

(三)甲方验收物品合格后,应在乙方供货单上签字。供货单一式两份,甲乙双方各留一份。

第六条:货款结算

(一)每月日至日,乙按甲方财务结算流程对账,将上月甲方应付乙方的供货款核对无误。

(二)甲方每月日以现金或支票形式结清上月应付乙方的供货款。乙方在收款时应签收,并按甲方结算要求提交税务发票或规范的财务收据。

(三)其他约定

(四)若乙方不在规定时间内对帐和结帐,则当月应结算的货款延期到次月核算。

(五)结算地点为□甲方总部□其他

第七条:履约、质量保证办法

(一)乙方应按要求提供加盖公章的营业执照、卫生许可证、检疫证、商品质量检验报告、授权书等一切商品经营所需证件的复印件。

(二)乙方应在本合同签订之日起日内,向甲方缴纳质量保证金元,作为对其供应合格质量物品的担保。

(三)乙方应在本合同签订之日起日内,向甲方缴纳履约保证金金元,作为其按时足额供应物品的担保。

(四)乙方缴纳的保证金不计付利息。

第八条:商品退换货约定及方式

第九条:合同期未满终止合同

如乙方欲终止合同需提前一个月通知甲方,征得甲方同意后结清账目,签定合同解除书,并扣除履约金总额的。

甲方并非基于乙方的原因而解除合同时,需提前一个月通知乙方,并全额返还质量保证金和履约保证金。

第十条:收货争议处理

乙方认为甲方收货人员无故刁难的,可直接向甲方公司投诉,甲方将全面调查。

第十一条:违约责任

(一)乙方违反第二条规定,与甲方工作人员串通,克扣斤两或自己弄虚作假,一经甲方质检组查出的,甲方扣除履约金总额的;第二次被查出的,则扣除履约金全额,并解除合同。乙方提供变质、过期、注水、未经检验检疫等的商品,或以假充真、以次充好的,甲方第一次查出扣除质保金总额的;第二次查出以上问题扣除质保金总额的;第三次查出以上问题则扣除全额质保金和履约金,并解除合同。如遇重大质量问题,给甲方造成重大影响的,甲方有权扣除乙方全额质保金并解除合同,并追究相应责任。

(二)乙方违反第三条规定,未按约定的规格提供商品的,甲方有权拒绝接收;第二次仍不能按甲方要求的规格供货的,甲方扣除履约金总额的,并要求乙方换货;第三次不能按甲方要求的规格供货的,甲方扣除履约金总额的,并要求乙方换货,如乙方无法换货,则所送商品不作计价;第四次仍不能按甲方要求的规格供货的,则甲方扣除乙方全部履约金,并解除合同。未征得甲方同意,乙方擅自更改所供产品的品牌、类别,甲方有权拒付更换产品的货款,并扣除履约金总额的。

(三)在月订价格执行中,因市场物品涨价,乙方借故不供货,甲方如在市场上购得同样商品,扣除履约金的,第二次出现同类问题,甲方将视乙方无履约能力并扣除全额履约金,解除合同。

(四)乙方违反第五条

(一)的规定,第二次仍未按时供货,甲方将扣乙方履约金总额的;第三次不能按时供货,甲方将扣除履约金总额的;第四次不能按时供货,甲方将扣履约金总额的,并解除合同。因不可抗力因素造成延期供货的情形除外。

(五)乙方违反第九条规定,在未经甲方同意的情况下,单方解除合同,甲方有权不退还乙方履约金、质保金,并保留向乙方追述其它索赔的权利。

(六)甲方按照本合同的约定扣收保证金后,如不解除合同,乙方则应在接到甲方通知后3日内按照甲方扣收的金额补足保证金。

第十二条:其他约定

(一)市场宣传支持:

(二)本合同一式三份,双方签字或盖章后生效。乙方一份,甲方两份具有同等法律效力。

(三)本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决;

第十三条:附件《生鲜商品订价表》

第十四条:作为本合同附件,是合同内容必不可少的组成部分。

第十四条争议解决甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时,首先应争取通过友好协商解决,该协商应在十天内解决。如协商不能解决,甲乙任何一方可将争议提交广州市仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均具约束力。仲裁期间,除争议事项外,甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

第十五条其他补充事项

甲方:南通联大农业发展有限公司

乙方:(盖章)(盖章)代表人:代表人:签订日期:年月日签订日期:年月日

推荐第5篇:商品定点采购协议

定点采购协议

定点采购协议

甲方(采购单位):

乙方(供应商):

甲乙双方本着诚实信用,互惠互利的原则,经充分协商,特邀乙方作为甲方物资定点采购单位,就定点采购事宜达成共识,特签订本协议,以资共同遵守.

达甲方指定地点。

第六条:验收及售后服务

1、乙方将产品送至指定地点,由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进

行检查验收。

2、货物的数量不足或表面瑕疵,采购单位可在验收时当面提出;对质量问题有异议的

应3个工作日内提出。

第七条:货款的支付

1、合同签订后三天内甲方需支付元人民币(大写 ),其余款项每月10前根据实

际购货量结算,但需在三个月有效期内采购完协议约定产品,并及时支付完货款。

第八条:补救措施和索赔

1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方

同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1)乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2)根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的

价格。

(3)如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。

如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何

一种方法采取补救措施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,

甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第九条:履约延误

1、乙方应按照甲方规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖

延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评

价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货,经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。

第十条:不可抗力

1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务的话,不应该承

担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但

不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、

国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对

方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影

响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

第十一条:争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如调解不成,任何一方有权在协议签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十二条:其他约定

1、甲方将不定期地对定点供应情况进行检查。

2、除甲方事先书面同意外,乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。

第十三条:违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,终止部分或全部协议,并保留追究相关责任的权利。

(1)乙方提供的产品质量不符合国家规定和协议承诺的标准;

(2)乙方没有按协议承诺的时间供货;

(3)乙方按高于协议承诺的价格签订合同并供货;

(4)乙方不及时通知甲方相关成交产品停产情况的。

(5)违反本协议中规定或承诺的其他情形。

2、如果乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除协议,并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

第十四条:协议生效

1、本协议经甲、乙双方签字并盖章后生效。本协议一式四份,甲、乙方各执二份。

2、除了双方签署书面修改协议,并成为本协议不可分割的一部分之外,本协议条款不得有任何变化或修改。

甲 方(盖章):乙 方(盖章):

法定代表人或受委托人 (签字)法定代表人或受委托人(签字)联系人:联系人:

电 话:电 话:

开户行:开户行:

帐号:帐号:

2011年月日2011年月日

推荐第6篇:商品混凝土采购合同

SLSCGHT2018-6

商品混凝土采购合同

购货方: (以下简称甲方) 供货方: (以下简称甲方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、互利的原则,双方就建设工程施工用商品混凝土事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

二、供货名称:普通商品混凝土,标号(强度等级): ,数量:以实际发生数量计算为准,价格:带泵送价每立方米 元。

三、交货条件

1、乙方保证搅拌运输车到达现场施工部位,若搅拌运输车、泵车没有按甲方人员指挥造成的车辆事故由乙方负责。

2、因乙方操作人员不按时到岗,或乙方商品砼未按甲方要求的时间到场,每拖延一小时,应承担甲方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失,由乙方承担,每小时按 元计算。

3、供货过程中,乙方不能及时供应商品砼时甲方有权指定另一家商品砼供应商供货。

四、质量标准

1、乙方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时,一切责任及损失均由乙方承担。

2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方

SLSCGHT2018-6 法》标准。

3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。

4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077—2000《混泥土外加剂匀质性试验方法》。

5、砼用粉煤灰符合GB/T1596—2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》标准。

6、砼用水符合JGJ63—2006《混泥土用水标准》。

六、验收标准

1、检验标准:按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ-107-87)执行。

2、乙方负责按国家有关规范规定向需方提供商品混凝土原材料(砂、石、水泥、外加剂)检验试验报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。

3、甲方现场抽取供方提供的混凝土,每100M抽取一组标准养护试块(不足100 M仍按100 M计抽取试块),每次取样不少于2组,一组进行标准养护,一组现场同施工条件养护,并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生,做抗压检验。供方随第一车砼提供原材料检验报告砼、配合比报告。

4、甲方委托的验收人: 按乙方运单对混凝土数量进行签字验收,否则其他人签字无效。需方有权随时抽查供方单车数量,如抽检量与供应量不符时,在1000 M内抽查五次按五次量的平均值记量,凡在此前所供量均按抽检量的方量计量。

五、随机配件

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SLSCGHT2018-6

1、由乙方提供泵送服务的,乙方提供成套混凝土输送泵、电缆、水管、配件、消耗材料及操作司机,并负责安装混凝土输送管道。

2、乙方负责配件的保管和看护,输送管道的安装、移动、拆卸、清洗等工作。

3、乙方负责用于砼运输、浇筑所需的输送设备的维修、保养、人员工资、各种保险和在工地围墙之外的所有安全事故责任和经济损失。

4、乙方必须按需方要求的供货数量和时间,按时、连续、不间断的保证供货。每次第一车必须提供原材料检验试验报告,配合比报告,每车提供电脑打印票单,手写无效。

5、配件所有费用,一切由乙方负责。

六、违约责任

1、因乙方逾期交货的,不能再甲方指定期内有效的完成交货。甲方有权使用第三方产品,其产品差价由乙方承担。给甲方工程造成的工期延误、工人误工费、全部经济损失由乙方承担。

2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见,属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

SLSCGHT2018-6

5、因乙方方输送车辆、输送泵损坏乙方砼到达现场2小时后(不含2小时),砼不能卸出,造成砼报废,其损失由乙方承担,并承担给甲方造成的工期延误、人员窝工、设备、周转料具停置等损失。

6、因乙方提供的商品砼质量问题,造成需方工程质量问题,所发生的返工、返修等全部损失由供方承担。

七、甲方以银行转账方式向乙方支付货款,最终以甲方实际收货量结算。乙方送货当月并开具16%增值税发票。因乙方当月不能向甲方开具16%增值税发票的,给甲方所造成的经济损失全部由乙方承担,并赔偿本合同总货款的20%违约金。

八、合同生效与解除

(一)生效

1、合同订立时间:____年___月___日。

2、合同订立地点:

3、本合同一式 份,供需双方各执 份。双方约定自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日生效,至乙方方货款结清之日失效。

4、本合同自双方签字盖章之日生效。

(二)解除

1、经供需双方协商一致时;

2、发生不可抗力情况,致使一方无法履行主要义务;

3、一方严重违约,致使合同目的无法实现,另一方可单方解除合同,但应书通知对方。

九、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可以直接向甲方所在地的人民法院起诉。甲方(章)

乙方(章)

SLSCGHT2018-6 单位地址:

单位地址 :

法定代表人:

法定代表人: 签约日期:

签约日期: 委托代理人:

委托代理人: 电

话:

开户银行:

号:

话:

开户银行:

号:

推荐第7篇:商品砼采购合同

工程名称:需

方:供

方:签订日期: XX一期工程预拌混凝土

同 2016年 月

天启建设

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XX项目一期工程 预拌混凝土采购合同

需方(甲方): 供方(乙方):

签订日期: 签订地址:

根据中华人民共和国《合同法》、《民法通则》、《产品质量法》及有关法律、法规,为规范混凝土购销行为,保护双方合法权益,明确双方责任,保证工程建设正常进行,经供、需双方友好协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。

一、项目概况及需方声明:

工程名称:XX项目一期 工程负责人: 联系电话: 交货地点(工程地址): 运输距离:约 / 公里

需方声明:我单位是本建筑工程施工的主体单位,负责本工程的施工项目部是我单位依法设立的项目部,我单位对该项目施工现场的一切行为负责。

二、供货时间:自2016年 月至该工程供砼结束止。

三、商品混凝土标的:

1、工程总方量:约44000m3,预计合同金额:约880万元(以实供方量为结算依据)。

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2、具体规格:以图纸为准。

四、商品混凝土供货价格:

1、结算价格:按照《XX市工程造价信息》中混凝土发生当月信息指导价优惠 %结算;泵送砂浆按同标号泵送砼单价结算。

2、双方确定特制品预拌混凝土价格: 按特制混凝土配比,根据原材料时价等测算。

3、需加收的项目及费用:

(1)、抗渗等级等于P6的按当月抗渗信息指导价;抗渗等级大于P6的,每增加二个等级另加收 元/m3。

(2)、抗冻、早强、缓凝混凝土各加收 元/m3。

(3)、膨胀剂、合成纤维以C30为标准,各加收 元/m3;每变化一个标号等级按照 元/m3调整;如需方自供纤维收取 元/m3配合费(加工费)。 (4)、水下灌注桩混凝土价格在同一标号混凝土信息指导价按比例优惠后另加 元/m3。其他设计要求的特制品混凝土按照实际发生费用加收。 (5)、小方量费用:如需方单次泵送方量低于50 m3,每次泵车出场费为500元。

五、对账结算及砼款支付:

l、供货:供方负责将预拌混凝土运送至需方的工程建设施工地,且每车都签发随车送货单,需方按照 天启建设

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或2名以上人员):

①、签单人: 联系电话: ②、签单人: 联系电话:

需方提供授权人员的身份证复印件经签单人签名后作为本合同的附件;以上人员在履约工程中在供方书面文件上的签字的效力或作出的承诺,均等同于需方行为,相关责任均由需方承担。

3、对账结算:供、需双方在合同签订后,自供料之日起所发生的月度供货量由 负责对账,每月26日一31日对上月26日—本月25日供货混凝土,以随车《送货单》或其它签证为依据,在《结算对账单》上双方签字、盖章确认。

4、付款方式:

①双方约定:每月对账结束后支付当月结算总价的70%,余款2018年6月前付清。

②本工程砼款发生的金额所需要开具的发票必须符合税务政策规定。

六、预拌混凝土质量、验收标准及提出异议期限:

l、质量标准:供方所供混凝土应严格按国家《预拌混凝土》(GB/T14902)执行。

2、评定标准:混凝土强度评定依《混凝士强度检验评定标准》(GBJl07),以标养28天龄期或双方协商大于28天龄期的评定标准为准:尤其是浇筑的大面积楼面及地坪、道路(特别是夏天),需采取覆膜保湿措施以防止干缩开裂。其中:按楼层、结构缝、施工段、混凝土工程量和重要性划分,混凝土试件组数大于10组的采用数理统计评定法,和混凝土试件组数小于

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10组的采用非数理统计评定法;其他有关验收,评定标准按国家有关规定或双方明确的标准执行,国家有关技术,规范,标准有修改或调整的,按新标准执行。

3、技术服务:供方在供混凝土同时,应提供较全面的技术资料,提供相应的技术服务。

4、验收、浇筑:需方必须严格按照国家标准规定及合同约定的其他事项进行收货验收,及时合理地运送、浇筑、振捣、养护和保护混凝土。单车混凝土的浇筑时间,冬季应小于3小时,气温高于25℃应小于1.5小时,气温低于25℃应小于2小时,施工现场严禁以任何方式对混凝土加水。需方应由资质人员按规范要求进行取样,制作试块,否则由此而引起的相关质量事宜与供方无关。

5、质量争议:需方如浇筑时发现混凝土有质量问题,应暂停浇筑,并立即通知供方进行现场解决,无异议后浇筑。对混凝土成品强度有异议,应在七天内通知供方,并请有资质的 天启建设

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进行详细的施工组织技术要求交底,以便于供方调整生产,组织供料。

2、供方遇不可抗力和市场原材料供应紧张等因素造成价格波动较大或其它因素造成不能连续供货时应提前一天通知需方协商解决,否则造成后果由供方承担。

3、需方负责向供方提供安全可靠的施工作业场地、并探明告知作业区地下管道等可能造成安全隐患的地下设施,并办妥车辆通行道路、用电用水、夜间照明、环保相关许可及其它需配合需方的事项,正确教育、引导、监督施工人员按规范要求施工,不得违章违规指挥,若由此而产生的人员、安全、设备、质量事故等均由需方负全部责任。供方进入施工现场的人员须服从施工现场人员的正确指挥,配合施工现场做好各项工作。

4、需方可随时采用称重对当天混凝土方量进行抽检,供方计算方式为:卸车前重量减去卸车后重量,除以方量,得出容重,容重根据供方配合比误差为±2%。

5、供方提供给需方的技术资料必须妥为保管。需方负责泵管送接、拆、布管等事项,泵管和附件等用完后必须清洗干净,如有遗失照价赔偿。

八、违约责任:

I、供方发生下列情况的应负全部责任

1)、因供方原因所供混凝土质量经有关权威部门确定不符合国家标准或设计标准。

2)需方按供方的方式进行数量抽检,如发现数量短缺确超误差范围,且经双方确认确属供方的责任,则处以当车以前所有的车辆扣除相同的缺方数量。

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3)、违反本合同相关内容条款的。 Ⅱ、需方发生下列情况的应负全部责任

1)、违反建筑施工及施工质量管理有关规定以及合同约定的相关事项,因需方原因造成混凝土质量出现问题而造成损失的(振捣不密实、过振、漏振、不保湿覆盖养护造成灰化过大、干缩开裂;不按规定立模、不按规定时间拆模造成混凝土表面开裂、碳化等质量事故;超过浇筑或加水造成混凝土质量降低、受损;不按规定取样、制作、养护试块而造成试块不合格;对供方技术交底不清造成混凝土的质量问题)。

2)、因需方现场协调、配合不力或施工工艺不当造成混凝土质量降低、受损的。

3)、需方违规违章指挥施工造成各方面损失的。

4)、需方不按合同规定的付款方式和期限按期支付货款,供方停止供货而造成损失的。

九、其它事项:

1、供方应保证产品质量,如混凝土发生质量问题,责任由供方承担。

2、商品混凝土的强度评定必须符合规范要求,供方有义务配合需方做好抗压、抗渗试块工作,或在大体积混凝土浇捣过程中安排人员共同做好试验工作。

3、商品混凝土供应期间,需方项目部(必要时建设单位、监理单位参加)可随时到厂家抽检,对混凝土原材料可取样复试,若复试不合格,所有的经济损失由供方承担。

4、供方应积极组织好商品混凝土材料的供应工作,逐车计量,保证砼数量,

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并根据需方施工要求,昼夜按时发货,保证施工进度和工程连续浇捣需要。否则,若因供方机械或运输车辆等原因影响了需方的生产进度,供方自愿承担 10000.0 元/天的罚款。

5、施工期间供方的车辆、人员必须严格遵守本项目部的各项规章制度,若因供方的原因发生安全事故或打架斗殴事件,所有责任和经济负担均由供方承担。

6、供方免费提供必要的养护薄膜。

十、合同争议解决方式:

本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的,当事人双方同意,由供方所在地人民法院解决。

本合同一式肆份,需方贰份、供方贰份,由双方签字盖章后生效。

需方(盖章): 供方(盖章): 法定委托人: 法定委托人: 业务联系人: 业务联系人: 联系电话: 联系电话:

推荐第8篇:商品采购协议书[材料]

采购合同双方都应遵守和履行,并且是双方联系的共同语言基础。以下是由小编为你整理的采购协议书,仅供参考!采购协议书

供方:_________

需方:_________

供、需双方根据_________年_________月_________日_________设备项目谈判结果和谈判文件的要求,并经双方协调一致,订立本采购合同。

一、合同文件:招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额:_________(以上价款以人民币进行结算)

《采购货物清单》

│序号│采购项目│品牌│产地│配置及说明│数量│投标单价(元)│投标总价(元

最终数量按实结算,结算按以上单价。

三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限:

供方提供的设备必须是现货、全新,符合招标货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供_________年的维修保养期,保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题的,由供方负责包修、包换或者包退,并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换,按不能交货处理。

四、安装完毕时间:_________

交货地点:_________

五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。

六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金,在质保期满一年无质量问题后七天内退还(不计息)。

七、付款方式:

全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70%,工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、政府采购资金结算单、政府采购验收单由财政直接支付。

八、违约责任:

1、需方(使用单位)无正当理由拒收设备,拒付货款的,需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。

2、需方逾期支付货款的,需方向供方每日偿付欠款总额千分之(二~五)的违约金。

3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的,需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。

4、供方逾期交货的,供方向需方每日偿付货款总额千分之(二~五)的违约金。

5、供方逾期三十日不能交货的,视为不能履约,则供方向需方支付货款总额百分之三十的违约金。

九、因设备的质量问题发生争议,由_________政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结论是终局的,供需双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼,可向_________人民法院提起诉讼或向_________仲裁委员会仲裁。

十一、本合同一式六份,供需双方各执二份,_________采招办和_________政府采购中心各执一份,均具同等效力。

十二、本合同加盖_________政府采购和招投标监督管理办公室备案专用章印章后方为有效。

十三、本合同未尽事宜,双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

供方(盖章):________需方(盖章):_________

地址:_________地址:_________

法人代表(签字):________法人代表(签字):_________

委托代理人(签字):________委托代理人(签字):_________

电话:_________电话:_________

开户名称:________开户名称:_________

开户银行:________开户银行:_________

帐号:_________帐号:_________

邮编:_________邮编:_________

_________年____月____日_________年____月____日

签约地点:_________签约地点:_________

采购协议书

购货方:(以下简称甲方)

供货方:(以下简称乙方)

甲方因生产经营需要向乙方采购物料,双方本着平等、互惠互利的交易原则,经友好协商就供货事宜达成如下协议:

1、甲、乙方双方自本协议签订之日起即形成供需合作伙伴关系,甲方作为乙方的客户,乙方负有依照甲方订单要求按质按量按交期供货的义务,承担保质保量保交期的相关责任。

2、乙方向甲方供应的物料包含以下产品(在本协议中统一简称为物料):

3、乙方承诺各批次提供的物料在工艺流程及其质量控制、物料检验等各个质量控制环节保持稳定的基础上,保证该批次物料与经过甲方确认的样品在外观及其他技术指标方面相一致。否则乙方应无条件退货或换货,因此给甲方造成生产或延误出货交期的损失由乙方承担。

4、乙方每批供货须按甲方订单要求执行,及时送达,响应时间最迟不得超过甲方交期。如不能按期交货须事先与甲方协商,征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期,影响到了甲方正常生产,又不予应急处理,甲方可单方取消订单并追究乙方的责任(以追偿经济损失为优先)。

5、若甲、乙双方所确认的采购报价是含运输费的(即承诺送货到厂的),如因乙方原因不能及时送货,而由甲方安排车辆前去乙方取货,乙方应按市场运输价格补偿甲方取货的运输费用。

6、供货物料品种、规格、要求及价格:依甲方采购单载明品种、规格要求执行;价格以经甲乙双方确认的报价单价格为准。如乙方调整产品价格,应事先及时通知甲方,经与甲方协商一致并得到同意后方可执行新价格,未经甲方认可的乙方单方调价无效。

7、乙方供应的物料被甲方应用到(甲方)产品中,若是因乙方物料质量缺陷给甲方客户造成损失,而导致甲方被客户追究法律责任和要求赔偿损失时,乙方承担由此产生的全部损失和法律责任。

8、乙方供应的物料若经检验不符合甲方的验收质量标准,在不影响使用性能的情况下,根据不符合质量标准的程度,如乙方按_____%—_____%不等的折扣给予补偿,甲方可作特采。

9、当甲方因质量或所送货品种与订单不符等原因,明确通知乙方退货或换货时,乙方必须最迟在三天之内前来配合处理,超过三天不来处理的,甲方有权按无货主任意处置,乙方的经济损失自行承担。

10、为保证乙方所供物料在品质、数量、交期等方面的承诺,甲、乙双方签订合同时,乙方须向甲方交纳人民币_____元的保证金,在甲、乙双方终止合作且甲方的存货处理完毕、无品质异常或售后服务期满后,甲方将保证金如数退还给乙方。

11、乙方与甲方合作期间,承诺不直接或间接同甲方事先已明确的竞争对手有针对损害甲方商业利益的合作,否则因此给甲方造成的损失由乙方补偿(补偿额度以甲方的实际损失计算)。

12、甲、乙双方合作期间,乙方不得以任何形式贿赂甲方的来料检验、收货、技术性能鉴定、采购等职位的员工,一经发现,甲方将予以乙方5000元以上的处罚。

13、货款结算方式:____________________。

14、在乙方供货等各方面非常配合的情况下,甲方不得拖欠货款,须按双方约定的时间及方式结款,否则乙方有权追究甲方责任。甲方事先同乙方协商可以延期结款的情况除外。

15、乙方若违反本协议的任何一款,视为乙方违约,乙方须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。违约金以实际造成的损失计算。

16、甲乙双方认为需要约定的其它事项:____________________。

17、本协议未尽事宜或规定不明之处由甲、乙双方通过友好协商解决,违反本协议引起争议的,甲、乙双方应先尽量协商,不能达到一致的,甲、乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。双方应尽可能的继续履行本协议除争议事项外的其余部分。

18、乙方承认已经阅读本协议,并确认了解协议中的含义。

19、甲、乙双方合作期间,经双方确认的往来传真、电子邮件等,将作为本协议的组成部分,具有协议的效力。

20、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力,自双方盖章签字之日起生效。

购货方(甲方签章):地址:

法定代表人:购货经办人:x年x月x日

供货方(乙方签章):地址:法定代表人:供货经办人:x年x月x日

推荐第9篇:百货商品采购合同.

**超市商品采购合同

甲方:**超市(以下简称甲方)合 同 编 号:乙方:__________________供货商类别:

一、甲方向乙方采购_______品牌_______在来来超市_______销售按报价单(折实价)供货给甲方,每批商品最终以甲方有效订单为准;乙方须向甲方交元(人民币)做产品质量保证金,该保证金从双方停止合作之日起,于“三包”期满后给予退还。

二、须向甲方提供以下资料:

A、加盖工章的营业执照复印件一份。

B、加盖工章的税务登记复印件一份。

C、产品的生产许可证、卫生许可证、质量检验报告、质量合格证(总)代表证明或(总)经销委托书。

三、甲、乙双方共同利益,在一切业务往来过程中,如有甲方员工利用工作之便向乙方提出不合理要求时,乙方应予以拒绝并报以甲方有关领导;若乙方为达到目的包庇其行为和贿赂员工,使甲方员工获得私利或损坏了甲方的利益,一经查出甲方有权拒付乙方所有货款、单方中止合同权利,行业协会通报乙方不正当行为并送交政法部门处理。

四、交货方式:由乙方送货到甲方仓库。

五、商品数量由甲方根据销售情况以商品订单的形式确定后确定;乙方接到甲方订单后,须在3天内向甲方发货,商品订货单是本合同组成部分。

六、乙方提供的商品价格单经甲方确认后为准。乙方任何的价格更改应提前七天书面通知甲方,否则甲方有权拒绝该项更改的要求,且在同等条件下不得高于其提供给阳山地区其它商场同类商品的价格,否则甲方有权按差额的10倍罚款。

七、乙方商品应符合《中华人发共和国产品质量法》以及国家和地方政府的有关规定:对有质量问题的商品,乙方负责修理、更换、退货关赔偿由此给甲方消费者造成的一切损失。

八、甲方按双方(退换货协议)有权将滞销商品退给乙方,乙方必须在甲方出退货通知后七天内到甲方指定地拿回退货,否则甲方按退货金额收取5%场地占用费,逾期20天未撤走退货,甲方有权对该部分退货进行处理。

九、如乙方提供之商品属伪劣或其他严重不合格商品,售出后造成严重后果的(如被媒体批露\\消费者投诉或起诉工商\\技术监督\\卫生\\海关\\税收等部门查处),甲方将没收其货款或商品,且因此造成的全部损失由乙方承担。

十、签定合同时,甲方同时填写好《供应商结算卡》作为乙方送货及货款结算时身份证明,乙方按甲方有关结算卡的规定妥善保管。

十一、如出现下列情况,甲方有权拒收乙方商品:

1、假冒伪劣商品

2、临近保质期或低于保质期2—3月以下

3、包装不符合规定经过验收的商品,甲方保留对其质量提出异议的权力。

十二、如乙方因正当理由终止合同时,应出示单位证明,办妥有关手续后延缓一个月结清货款。

三、甲、乙双方的其他违约行为,分别按照《工商购销合同条例》的有关规定承担责任。

四、结算时乙方不得让他人代开结算票据,票据与收款单位必须以签立合同时的名称相符,

否则甲方将拒付货款。

十五、乙方产品进入甲方商场后,三个月仍达不到销售额人民币_________元,甲方有权清退乙

方商品,所收费用不返。

十六、其它事:乙方所供商品包退包换,所供商品价格不得高于其它周边商场价格;如有违规

现象,甲方视情节严重处以1000—2000元罚款,直至拒付货款。如周边商场此供应商品有零售物价,乙方应提前通知甲方,否则甲方视乙方违反本合同第十六条(价格欺诈)。本合同涉及结算货币为人民币。乙方供价以报价单双方核实后为准。

十七、乙方向甲方集资以下费用:

进 场 费:_______________海报:_________________

开业条幅:_______________元旦:_________________

春节:_______________中秋:_________________

五一:_______________国庆:_________________

十八、结算方式:(本条方式如下几项只能选其中一项,用√表认可)

1、销7天结

2、购销15天结

3、购销月结□

4、货到付款

5、其它方式

十九、结款票据:□普通发票□ 增值税票□乙方收款收据

十、补充协议:____________________二十一:本合同有效期为_____年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。

二十二、如有未尽事宜,双方可另行协商签定《补充协议》,该《补充协议》与合同具有同等效

力:

甲方(盖章)乙方(盖章)

法 人 代 表 :________________法 人 代 表 :________________ 委 托人代表 :________________委 托人代表 :________________ 开 户 银 行 :________________开 户 银 行 :________________ 帐号 :________________帐号 :________________ 地址 :________________地址 :________________ 联 系 电 话 :________________联 系 电 话 :________________ 签 定 时 间 :________________签 定 时 间 :________________

推荐第10篇:商品代采购合同

商品代采购合同

甲方(采购方):上海易饰嘉网络科技有限公司

法定代表人:

地址:

乙方(订购方):

法定代表人:

地址:

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就商品订购事宜协商订立本合同。

一、订购商品

1、订购商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

2、双方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时甲方提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的新订单。

4、甲方所采购商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便于POS机识别。

1 /

45、甲方应当保证其所采购商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;供应商提供

有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行

业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

二、订货

1、乙方于年月日一次性向甲方订货,订货方式为本合同及其附件。

2、商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单

价、交货时间、交货地点等具体内容,见附件。

3、双方签署本合同视为接受订单邀约,构成承诺。

三、交货及验收

1、甲方应当将合同《附件一》列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指

定地点。

2、乙方应当妥善安排工作人员在到货后12小时内对商品的种类、规格、产地、数量、

包装等进行初步验收,并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的,可以拒绝接收。

对于特殊情况下无法在12小时内验收完毕的,应当出具收货待验收凭证,同时告知验收完

毕的具体时间。

3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质

量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。甲方知道或者应当知道

所采购商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,

否则视为认可。

四、商品退换

1、甲方应当允许乙方就残次、过季商品提出退换货。但是对于存在保质期、有效期的

商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3以上的期限中提出。

2、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商

品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后

2 /

4未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时

予以扣除。

五、付款

1、乙方应当在甲方货物送至指定地点,并经乙方验收合格后付清全部款项共计人民币万元整(¥元)。

2、对于在采购过程中在保质期内的产品发现质量问题,在甲乙双方确认的基础上,

据实进行退换货和退款结算。

3、双方确定的付款方式为:(1)现金(2)转账支票(3)电汇

六、保证

1、甲方应当保证其所采购的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵

犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济

损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

2、甲方应当保证其所采购的商品符合国家和行业的相关标准,不存在任何质量上的瑕

疵。因终端客户使用商品导致任何损害的,由甲方先行承担赔偿责任。如因法律规定或乙方

营销规则规定而由乙方先行赔付的,乙方有权向甲方进行追偿,甲方应全额偿付包括但不限

于赔偿款、诉讼费、律师费及由此导致的其他损失。

七、违约责任

1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担

赔偿责任。

2、甲方未按照本合同订购商品内容发货的,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,

每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟3日以上的,除支付违约金外,

乙方有权解除本合同。

3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分

之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

3 /

44、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关政府部门查处,甲方应当积极参与调查处理并协调供应商赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

八、争议解决

本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,向乙方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。

2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

5、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

签约代表:签约代表:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

年月日年月日

4 / 4

第11篇:商品砼采购合同

3、预拌砼供应时间:从年月日起,至年月日止,超过合同供应终止时限以后的单价,双方另行商议。

4、以上单价为普通砼的单价,如有特殊要求,须提前7天书面通知乙方,单价另行商议。

5、如原材料单价上下波动5%以上(含5%),双方另行协商单价,并以双方盖章的书面协商函为准。

6、砼中如需用UBA,单价按/吨,ZY单价按/吨,根据设计配合比掺量另行基数按砼单价。

7、砼中如需掺用纤维,单价按元/吨,根据设计配合比掺量另行计算砼单价,除材料费外,另加收采管费元/吨。

8、吐过甲方指定使用臂架泵,砼单价上调/m3,如甲方单次泵送使用不足50m3收费,指定使用车载泵砼单价上调元/m3,指定使用柴油泵,砼单价上调元/m3.

9、如单次泵送砼数量少于100m3时,需加收砂浆费用元/次,

五、本工程预拌砼计量及结算付款办法

1、本工程预拌砼计量办法:

预拌砼供货量按乙方运到施工现场实际签证的供应量计算,以体积计,以m3为单位。预拌砼的供货量发GB14902-2003《预拌混凝土》的规定:以运输车的发货总量(体积)计算,本合同混凝土的密度不小于2420Kg/m3,但乙方提前报送混凝土配合比资料的按乙方提前报送的当批次商砼的混凝土配合比资料的数据为准。甲方有权采用随机抽样的办法,对乙方运输车的装载立方数进行过磅抽样检查。乙方供应实际数量小于所报数量的,甲方有权按缺少数量的三倍扣减乙方当批次实际供应量。

2、本工程预拌砼结算付款办法:

(1)关于结算确认供应量的办法:甲、乙双方每月25日结算当月预拌砼供应量,填写结算单据,并由甲方指定现场负责人签字并经甲方项目经理签字后视为有效确认。小票结算计量有争议的,需在当月结算时取得一致意见。甲方应在乙方提交月结算单五个工作日内确认混凝土供应量并核定金额,月结算量累计金额即作为该工程总结算金额。

(2)付款方式:双方同意选择以下A项付款方式。

A、甲方应在次月%向乙方支付进度款;余下的%砼货款甲方应在该工程主体工程断水后个月内支付完毕。(该工程甲方向乙方支付剩下的混凝土尾款与甲方办理工程总结算无任何关系,甲方不得以此理由向乙方拖延双方合同约定的尾款支付时间。)(但乙方应在主体断水后满一个月内先行向甲方提供二套完整商砼技术经济资料配合甲方完成主体验收,其余资料应在双方完成商砼结算后七日内提供完毕。)

(3)甲方不按合同约定支付清当月货款,乙方有权停止供货,并有权要求甲方按本合同约定承担逾期付款违约责任。

(4)乙方需提供合法有效发票(商砼发票)作为甲方付款依据,否则,甲方有权不予支付相应款项并不承担违约责任。甲方付款方式为转账支票。

3、若该工程在主体结构施工期间出现连续30天内非正常停工则视为甲方工程停工(春节放假期间停工30日的不在此限);甲方应自停工满30日起的30日内结算付清乙方实际供应的所有砼货款。

六、甲方责任:

1、根据工程进度需要,甲方填写“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”,并至少提前24小时书面通知乙方。因各种原因需要更改供应计划,甲方应提前8小时书面通知乙方。因通知不及时所造成的损失,由甲方负责。

2、甲方负责运送砼所必需的电力、照明、水源和临时清洁车辆场地,负责施工现场保卫和安全,协调周边城管及相关事宜,施工现场应做到道路平整、畅通。

3、甲方负责派人对砼运输车进出施工现场进行调度,协助泵机的进出场,砼输送管道的铺设、迁移、加固和卸料。因甲方原因造成的安全事故,有甲方承担负责。

4、预拌砼运到施工现场后,未经乙方技术负责人同意,甲方不得掺入外加剂、掺和物、注水,因违规操作引发的砼质量事故,由甲方负责,

5、乙方按照“重庆市建设工程预拌砼计划表”的要求,运送预拌砼到施工现场后,甲方应及时组织浇捣,甲方未能及时浇捣引发事故造成的经济损失,由甲方承担,

6、甲方在砼施工过程中,应严格执行国家有关技术规范标准,以及我市现行有关技术规范标准,因甲方原因造成的质量问题,由甲方负责。

7、甲方项目负责人,联系方式,项目负责人的权限范围为:办理混凝土(加工费)结算,签署供应计划报、对账单、索赔文件、补充合同等其他合同文件。其他未经授权人员无权代表甲方对外出具结算单、对账单、欠条、借条等。

七、乙方责任

1、乙方必须持有重庆市建委审查颁发的资质等级证书,并严格按照资质等级证书核定的营业范围供应预拌砼。乙方确保所供砼质量符合国家现行标准及甲方工程要求。

2、乙方在预拌砼生产过程中,应严格执行现行国家有关技术规范标准,以及我市现行有关技术规范标准,并向甲方提供砼出厂检验合格证、砼强度报告及相关技术资料。(乙方应在预拌(商品)混凝土开始供应前将各原材料的材质检验报告、配合比报告提供给甲方;预拌混凝土进入施工现场时应悬挂工程的名称和运送混凝土的强度等级(砼强度报告应在到龄期一周提供),并提供生产混凝土的有关质量文件、合格证、检验报告、泵送混凝土配合比实设计报告等,并附产品名称、生产厂名、厂址、使用说明与施工注意事项等。)

3、乙方收到“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”后,应按合同要求及时供应砼(遇交通管制和不可抗力情况除外),确保施工进度和工程连续浇捣需要。

4、乙方应按照“重庆市建设工程预拌砼供应计划表”的要求,负责预拌砼强度等级设计试验,并向甲方及有关质监部门提供水泥、砂、石等材质试验报告及出厂合格证。

5、因乙方在预拌砼生产和运输过程中的原因,造成工程质量事故饿直接经济损失,有乙方承担责任。

6、乙方应派专人到施工现场与甲方共同协调预拌砼供应有关事宜。乙方进入施工现场人员应遵守甲方有关安全的规章制度。因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担责任。

7、乙方的现场负责人,联系电话供应(加工)、签收供应计划表、办理结算、接受甲方提供的材料。

八、争议、违约与索赔

1、争议解决方式:

甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商,协商不成时,由建设行政主管部门协调解,若调解不成,向工地所在人民法院起诉。

2、违约与索赔

(1)甲方不按合同约定支付货款,每延迟一天按逾期支付金额的同期银行贷款利率的两倍承担滞纳金,乙方不能按时供货的,应赔偿甲方损失包括但不限于人工工资、机械材料停滞等,该损失暂按日1000元计,不足以赔偿甲方实际损失的,甲方有权按实际要求赔偿,甲方承担的逾期付款违约金不超过未付款的5%。

(2)本合同所涉工程尚未完工,任何一方%的违约金。

(3)因一方原因使合同不能履行,另一方欲终止或解除合同,应至少提前7天书面通知对方,对方在接到通知后7天内必须给予答复,如7天内不予答复,应视为已经同意对方要求。因终止或解除合同造成的损失应又违约方承担责任。

(4)因违约而索赔时,索赔方应提供索赔有关证据,并在14天内向违约方发出索赔书面通

知,对方在接到索赔通知后14天内必须给予答复,如14天内不予答复,应视为已经同意对方要求(但是结算及付款不属索赔范围)。违约索赔的金额以合同约定或对方共同确认为准。

九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效。预拌砼供应完毕,甲方按结算总价支付完毕,乙方将有关资料全部交付甲方后,本合同即终止。

十、甲、乙双方在履行本合同中涉及双方总结算、付款、违约赔偿、协商、函件来往、补充协议等公务往来事项,甲方以加盖分公司行政章为依据,乙方以加盖企业公章为依据;涉及财务对账的,可以加盖甲方或乙方的财务章为依据。

十一、其它约定:

1、不可抗力约定:按国家法律约定执行。

2、在合同履行过程中由于甲方不能按时对乙方进度结算或未能按合同付款,构成根本违约

的,乙方有权停止或终止合同。

3、甲、乙双方有对账要求时,另一方应给予配合,确认无误后在对账单上签盖公章或财务

专用章。

4、甲、乙双方关于该工程预拌砼生产与应用技术交底会议内容作为本合同附件,与本合同

具有同等法律效力,其内容与本合同发生冲突时以本合同为准。

5、双方关于本合同的任何变更、补充如无甲方盖分公司行政章的,甲方有权不予认可,并

有权不作为双方结算的依据。

6、为经甲方同意乙方不得转让债权,未经乙方同意甲方不得转让债务。

7、双方营业执照、税务登记证、组织机构代码等证件上注明的地址均为可送达地址,双方

文件按此地址送达的,均视为已送达。

8、为便于订货计划传递,乙方提供如下专用传真

十二、本合同一式四份,其中正本两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份,副本二份,由甲、乙双方分送有关部门。

甲方(章)乙方(章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

合同订立时间年月日

第一章.合同价款支付

1.预付款:本工程无预付款;

2.工程款支付:

2.1.本工程进度款按形象进度支付方式:

2.1.1.洋房、别墅部分

a.低层区地库施工至正负零节点后支付首次工程款,付款金额比例为已完成工程造价的75%,达到正负零节点后分两月平均支付,每月支付至上述已完工工程造价的75%的二分之一;

b.低层区主体每月支付已完工部分造价的75%;

c.砌筑、抹灰、外架等工程,按月支付至已完工工程的75%;措施费同比例支付。

d.建筑主体结构封顶,支付主体结构已完工工程造价总额的75%; e.竣工综合验收合格并上报竣工资料(含档案管验收),并填写《工程质量保证书》、《工程质量保修协议书》以后,支付至已完工工程造价总额的85%;

f.双方核对完成工程竣工结算,并经甲方审定后,支付至结算总价款的97%;

g.剩余3%为质保金,质保金支付方式按合同附件1:《工程质量保修协议书 》规定执行。

h.措施费按施工产值同比例支付。

2.1.2.高层部分

a.高层地库施工至正负零节点后支付首次工程款,付款金额比例为已完成工程造价的75%,此部分款项在达到正负零节点后分两月平均支付,每月支付至上述已完工工程造价的75%的二分之一;

b.高层主体施工至主体结构五层顶板后首次支付工程款,付款金额比例为已完工工程造价的75%:主体结构工程,每施工完五层(五层、十层、十五层、二十层、二十五层、三十层等施工完毕)后,支付至已完工工程的造价的75%;

c.砌筑、抹灰、外架等工程,按月支付至已完工工程的75%;

d.建筑主体结构封顶,支付主体结构已完工工程总额的75%;

e.竣工综合验收合格并上报竣工资料(含档案管验收),并填写《工程质量保证书》、《工程质量保修协议书》以后,支付至完工总额的85%; f.双方核对完成工程竣工结算,并经甲方审定后,支付至结算总价款的97%;

g.剩余3%为质保金,质保金支付方式按合同附件1:《工程质量保修协议书 》规定执行。

h.措施费按施工产值同比例支付。

2.2.付款时间(每月一次集中付款日,但具体项目时间存在差异):乙方应于每

月日向甲方项目部提交上月日至本月日的进度款申请资料;甲方完成进度款审批后,于次月日向乙方支付工程款。因乙方延迟递交付款申请相关资料造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。

2.3.工程进度款与质量挂钩,报送工程进度报表时附《工程/材料完成情况确

认表》并描述质量情况,若所报工程的质量达不到验收规范要求,甲方有权暂缓支付工程款或暂缓支付部分工程款。

2.4.甲乙双方对上述付款方式无异议,同时,乙方不认为因该付款方式而存在

垫资行为;

2.5.如甲方未能按此付款方式支付工程进度款(结算款除外)致使乙方无法按

进度施工,同时,在乙方以书面方式催告后三个月内仍无付款,乙方有权利提出解除合同,相关处理意见甲、乙双方协商解决。

3.保修款支付

详附件1《工程质量保修协议书》中的约定。

第12篇:采购岗位职责

* 建立完整的进货渠道,根据材料的具体情况和公司质量要求的条件,对每种材料建立3-5个供货点,以求供货平衡;收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

* 建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法; * 建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的材料清单,分明类别,逐项登记;

* 建立进货台帐,对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐,注明进货厂商家、地址、价格、数量等;负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息,反馈给信息员,并随时与供应商协商调整材料供应价格;

* 各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

* 对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向总经理请示汇报;

* 进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

* 各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜;

* 进货单在材料验收合格后,应在当天报销,最长不得超过三天; * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。

第13篇:采购岗位职责

采购部的职责

一、职务设置目的

对公司的供应商、采购物料的质量进行控制,保证采购的材料,产品和服务项目满足公司和客户要求。

二、采购员岗位工作职责

1、依照部门总体目标,按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划,实施采购操作细则,保证生产计划顺畅进行;

2、负责建立供应商管理,寻找开发合格供应商,促使生产系统生产畅通,对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单,并跟踪供应商供货质量及交付及时情况,作为对供应商再评价的信息;

3、供应商开发管理:采购员负责搜集物资市场信息,对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质,应开发3-5家供应商作为供货供应商储备,收集评价供应商的供货能力及质量保证能力;

4、负责采购过程控制管理:

a.依据技术部、生产部的计划单,制定采购计划报上级审批;

b.在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较,经审核批准后,实施采购; c.针对采购物资需求,编制材料订购单,明确品种规格数量货期及质量要求; d.采购过程中,采购专员应保持与供应商沟通,及时了解供应商备货进度,一旦交付期有延误的迹象,应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划;

e.对已确定交付时间的物资,采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备;

5、沟通协作管理:采购专员每天及时与仓库管理员沟通,了解材料到位情况,对特殊物品或新材料、重要材料,应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致,发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度;

6、对常规库存的通用材料,采购专员应及时了解库存数量,对低于公司最低库存量的材料品种,应及时采购补充;

7、时刻了解我司物料的市场动态,寻找更好物廉价美的物料生产厂家,全力降低我司的采购成本。

三、外协跟单员岗位工作职责

1、依照部门总体目标,按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划,实施采购操作细则,保证生产计划顺畅进行;

2、依据生产计划及订单信息,编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪;

3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况,发现异常情况及时上报,以便及时调整生产进度;

4、依据材料到位状况,按单编制外协加工送货单,并注明加工要求及货期要求,通知五金仓库做好发料准备工作,并跟踪监督五金仓库外协发货,确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求,应特别注明并及时与加工方沟通确认,并尽可能要求加工方做好首件确认;

5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况,通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。

6、外协加工如遇货期或质量异常,应及时报告生产副总调整生产计划安排,必要时报告公司副总协调解决;

7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的,应及时统计并跟踪材料补充情况;

8、若遇生产需要,必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。

四、综上所述,采购部各职员工,应认真执行公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。

熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。

第14篇:采购岗位职责

采购员岗位职责:

负责对象:超市商品的采购、供应

工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

1、及时供应卖场日常销售所需

2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任:

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据销售计划和促销活动,编制采购计划;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序,对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;

对主要供应商进行考察,逐步的建立能收取进店费用

严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划,考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查

2、分析供应商市场信息,及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要,完成产品询价和议价,并做好记录;整理供应商报价及产品等各项信息汇总,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期合作;维持与供应商的关系,协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价;

3、负责采购计划的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况,及时与财务部门沟通。

4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量,如不合格则及时与供应商协商退换货。

5、处理退换货

6、每月编制采购计划总表,根据各部门的需要提供相关信息;

7、监督仓库的定期盘点管理工作。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;

第15篇:采购岗位职责

采购员岗位职责:

岗位名称:采购员

直接上级:采购经理

负责对象:物资的采购、供应(主要指面料)

工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任:

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况,编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料,包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。 工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划,考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查

2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量,根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划,再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。

3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。

4、分析供应商市场信息,及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要,完成产品询价和议价,并做好记录;整理供应商报价及产品等各项信息汇总,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期合作;维持与供应商的关系,协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

5、负责采购合同的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同,执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程,履行跟进落实工作;跟踪货款支付情况及发票到位情况,及时与财务部门沟通。

6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续;协助仓库和质检检验产品质量,如不合格则及时与供应商协商退换货。

7、处理退换货及一般赔偿事宜。

8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题

9、整理和登记采购合同及各类文件,记录到货时间。

10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。

11、每月编制采购总表,根据各部门的需要提供相关信息;

12、仓库的定期盘点管理工作。

13、完成上级交给的其它事务性工作。

14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;

第16篇:采购岗位职责

采购岗位职责

一、在项目经理的直接领导下进行工作,向公司负责;

二、建立完整的进货渠道,根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件,对每种材料建立1—2个供货点,以求供货平

三、建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法

四、建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的材料清单,分明类别,逐项登记;

五、各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

六、对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向公司领导请示汇报;

七、进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;

八、各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜;

九、进货单在材料验收合格后,应在十五天内报销,最长不得超过三十天

1、负责验收记件工程的工程量,记录记时工的工作量。

2、在技术员的协助下,负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。

3、及时了解材料需求情况和市场动态,提出采购计划,及时采购保证材料及时到位。

4、采购物品要保质保量,争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。

5、严格购进物品并及时入库,防止丢失,且有相关人员签字。

6、遵守财经纪律,及时报销帐目,不得挪用公款。

7、完成领导交办的其它任务。

第17篇:采购岗位职责

采购员岗位职责

1.负责公司物资的采购工作。

2.按公司下达的物资计划,核对仓库库存,拟订采购方案,及时采购所需物资。

3.采购物资时,根据市场行情波动,做好购价、比价、议价工作,采购的物资必须质优价廉。

4.办理物资入库手续,在保证数量相符的情况下,持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。

5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场行情,与物资供应方建立良好的关系,按照《合同法》的规定签订购货合同。

6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家,以及有关材料性能、质量、标准。

7.加强法制学习,树立法制观念,自觉抵制不良之风。8.完成领导交办的其他工作。

采购经理工作职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。

5、制定物资采购原则,并督导实施。

6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况,控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

第18篇:便利店商品的采购管理

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便利店商品的采购管理

第一节 采购原则

一、廉洁原则;

二、性价比最优原则;

三、同品牌最低价原则;

四、公开公平原则。

第二节 商品采购流程

一、收集市场信息

包括商品信息、价格信息及厂家或供应商资料信息等。

二、采购方式确定

采购课根据下列因素确定最有利采购方式:

1、商品销售状况;

2、商品需求数量;

3、市场供需状况;

4、价格。

三、商品价格审核

(一)、向供应商提供商品需求明细,要求在规定期限内给出相应报价单;

(二)、挑选3家以上供应商询价、比价、议价;

(三)、采购课主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价;

(四)、采购主管审核价格,呈部门负责人审核,并呈总经理确认批准;

(五)、总经理可视情况要求再行议价或要求采购课进一步议价。

四、商品价格调查

(一)、已核定的商品价格,采购课必须经常分析或收集资料,作为降低成本的依据;

(二)、本公司各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利采购课比价参考;

(三)、已核定的商品采购单价如需上涨或降低,要重新报批,且书连锁便利店运营------

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面说明原因;

(四)、单价调整审核流程,与新价格审核流程相同;

(五)、采购数量有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。

五、供应商的选择

除经总经理特准外,均需向合格供应商采购;合格供应商一般要求符合下列条件:

1、具备省级总代或一级代理资质,能提供各项合法资质证明和材料;

2、经本公司供应商调查,列入合格供应商名列;

3、经本公司供应商评鉴,为同业中的佼佼者。

六、供应商索证及索样

(一)向供应商索取必须的资质证明材料,如厂家生产许可证、卫生许可证、批次检验报告以及供应商的营业执照、税务登记证等,并存档备查。

(二)通知供应商带商品的样品交商品部进行商品质量鉴定、审核。

七、合同谈判与签订

商品部鉴定后给出意见,质检合格的商品资料经商品部经理、运营总监、总经理签名确认后,由采购通知供应商并带齐相关证件,前来洽谈合作,确定最终谈判价格,交货期及相关条件(返利、店庆、节庆、入场、促销、陈列、广告等),按照审批流程,签订年度采购战略合同,备案存档。

八、建立供应商档案及商品信息

(一)、将确定合作的供应商的相关资料信息、合同信息及其提供的商品信息编码录入系统;

(二)、指定专人妥善保存供应商相关文本资料。

九、下达采购订单

(一)采购人员根据门店需求信息和仓库库存信息制定采购计划,报商品部经理、物流部经理、运营总监审核,总经理审批后执行;

(二)下达采购订单给供应商,并确定及追踪供应商的交货时间和数量;

(三)将商品到货时间及到货明细通知到仓库部门做收货准备。

十、到货、验收、入库、退货

(一)仓管员按采购订单和《商品验收标准》进行验货、入库;若有连锁便利店运营------

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不合格、短缺问题按有关规定处理。

(二)对于门店滞销或出现质量缺陷的商品,经采购与供应商及时联系,由仓库负责办理退货;

一、单据处理及供应商结算

(一)商品到货入库之后,采购员核实订单与到货数量无误之后交至财务审计部核实做账。

(二)采购主管审核采购订单与仓库实收入库单的差异,并及时协调供应商解决;

(三)做好相关单据的处理、传递、确认和审核工作,配合物流、运营和财务做好供应商的货款结算。

二、举办供应商年度合作联谊活动

通过举办供应商年度合作联谊活动,加强与供应商的沟通与联系,巩固和强化战略联盟合作关系。

第三节 采购管理相关规定

一、商品品质保证

商品采购应由供应商承负品质保证责任,并在订购前明确,要求供应商承诺下列品质保证:

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定的品质保证系统;

2、供应商商品验收入库应逐批作抽样检验;

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格记录;

4、接受本公司必要的供应商调查、评鉴。

二、进货验收规定

供应商提供的商品,必须经过仓管、品管、采购等人员的验收程序,主要包括下列几项:

1、确认订购单;

2、确认供应商;

3、确认送到日期;

4、确认商品的名称与规格;

5、清点数量;

6、品质检验;

7、处理短损;

8、退还不合格品。

对检验合格商品,入库后应予以明确标识,以确保后续品质的可追溯性(如供应商名称、商品规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等,以便追溯、区分、使用)。

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三、纠纷处理

有关采购商品发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理规定如下:

(一)、处臵依据

以双方事先约定的品质标准作为处臵依据,并于订购单上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等,原则上以本公司的《商品验收标准》为依据。

(二)、采购商品退货与索赔

1、拟退回的采购商品应由仓管员清点整理后,通知采购课;

2、采购课经办人员通知供应商到仓库领取退货品;

3、确属供应商供应能力不足时,可取消订单,另觅供应商;

4、退货情形依订购条款办理扣款或索赔。

(三)、采购其他索赔规定

1、由供应商原因造成的交货延迟,造成本公司的实际损失应向供应商索赔。

2、破损短少情形,由供应商补足合格商品,若由此造成本公司损失,依实际发生状况索赔。

3、因供应商原因导致商品在销售中出现问题,造成本公司损失,依实际发生状况索赔。

四、采购内部责任处理规定

采购人员因自身工作疏忽给公司造成损失的,除列入当月考核外,另视情节轻重给予50%-100%的损失赔偿。

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第19篇:商品采购及销售管理制度

ⅩⅩ公司

商品采购及销售管理制度

为加强财务管理,规范财务行为,确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行,特制定本制度。

第一条 公司的商品范围包括:液体氰化钠、固体氰化钠及其附属商品。

第二条 在采购及销售商品时应严格对商品进行计量,计量人员应认真负责,不得弄虚作假。

第三条 采购及销售部门应对商品严格进行记录,并建立购销售明细账。

第四条 销售部门在销售商品时,应认真填制销售单,一联作为销售部门的存根进行备查,一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。

第五条 商品销售款应由购买方直接交至财务部门,或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外,其他任何人员不经财务部门同意,不得向购买方收取现金或票据

第六条 建立采购与付款业务的岗位责任制,明确各部门、各岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条 配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与

付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。

第八条 建立严格的采购与付款业务授权批准制度,明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。

第九条 公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

第十条 对重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关人员进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。

第十一条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。

第十二条 按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。

第十三条 严格管理采购与验收环节,对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定,确保采购过程的透明化。

第十四条 采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况,采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序,并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十五条 根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件,由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、

数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告;有关部门应查明原因,及时处理。

第十六条 采购合同应规范完整,及时传递财务部。 第十七条 财务部在办理付款业务时,应当对采购增值税专用发票、结算单、验收单、合同、招标比价审批单、合同汇签单等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。付款申请单由会计仔细核实后,须经公司领导、主管领导、财务机构负责人签字后予以付款。

第十八条 供应及设备采购人员应在当月25日将采购合同、发票、领导审核过的结算单,检验部门出具的检验合格单据送至财务,手续不齐全当月不予入账,补齐后下月方可入账。采购发票认证期为90天,过期后果自负。

第十九条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理。

第二十条 本制度由财务部负责解释,不尽事宜,参照上级公司相关制度执行。

第二十一条 本制度经公司总经理签批后即日生效执行,公司原下发的与此相关的文件同时废止。

ⅩⅩ公司

年 月 日

第20篇:苏果超市商品采购协议

苏果超市有限公司商品采购协议

商品采购协议--(年度交易条件)

第一条 交易区域

□ 全国□南京□江苏(不包括南京)□安徽□其他__________

第二条 结算条件

1、付款条件:□实销实结□到期付款

2、货款帐期:□60 天□______天

3、支付方式:□支票转帐□电汇

第三条年度返利

1、年度销售目标万元。

2、进货返利:年度商品采购含税总额的4%。

3、其他返利:

4、支付方式:□次年1月份发票中冲减□次年1月份汇款或转帐支付

第四条特价促销

1、海报特价促销:最低次,特价折扣总额不低于万元。

2、常规特价促销:最低次,特价折扣总额不低于万元。

第五条通道费用

1、物流费:供应商向含税总额的。

2、外埠配送费费:苏果自行或第三方向南京市区以外门店商品含税总额的。

3、信息服务费:本交易年度。

4、新品场地费:□每个单品__元□年度商品采购含税总额的6%。

5、陈列费:不低于万元(包括但不限于地堆、端架、展架、挂网、包柱、冰柜)

6、促销费:不低于万元(包括但不限于店内导购、店外促销、横幅)

7、海报费:不低于万元(包括但不限于扬子苏果风采、门店DM)

8、广告费:不低于万元(包括但不限于店内外平面广告、总经理推荐)

9、费用标准及折扣:

(1)上述第5-8项费用以活动形式申请时,甲方发布的费用标准执行。

(2)上述第5-8项费用总额超过30万元,乙方地堆、端架陈列费用享受10%的折扣,费用总额每增加20万元,折扣增加10%,最高折扣不超过50%。

10、费用支付:乙方应于上述通道费用实际发生时,以汇款、现金或转帐方式向甲方支付。

双方授权代表______年____月____日,在江苏南京订立本协议。

甲方:苏果超市有限公司乙方:XXXX集团公司

授权代表:授权代表:

商品采购 岗位职责
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