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武侯区 社区工作总结(精选多篇)

发布时间:2020-04-18 18:00:30 来源:社区工作总结 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:武侯区环境保护局

武侯区环境保护局

“五五”普法工作自查总结

自2006年全面开展“五五”普法工作以来,我局坚持全面贯彻落实党的十七大精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照区委、区政府、区人大对普法和依法治理工作的要求,认真实施“五五”普法规划,全面落实规划确定的目标任务和工作要求,狠抓法律法规学习和依法行政,确保了五五普法中期普法和依法治理工作目标任务的完成。现将主要情况汇报如下:

一、加强领导,任务明确,责任到位

局党组对普法和依法治理工作非常重视,从讲政治的高度,坚持将此项工作作为一件大事抓,确保了工作顺利开展。成立了区环保局“五五”普法工作领导小组,由一把手任组长,对此项工作负总责;分管法制宣传教育的副局长任副组长,具体抓各项工作落实;局法制生态科同志为小组成员,负责组织工作的实施。全局上下齐心协力,形成了层层负责的局面,确保了此项工作责任到位,措施落实。

二、深入开展法制宣传教育,增强法制观念

认真按照区委、区政府的要求,坚持每年制定相关的法制培训计划,积极开展了以《中华人民共和国环境保护法》为重点的宣传教育和培训,推动普法工作的不断深入。

一是环保局自身法制教育得到加强。采取走出去学、请进来教和以会代训的方式,加强了对全局人员尤其是新调入人员的法

1制培训。通过培训教育,全局人员的认识进一步提高,法制观念得以增强,法律知识不断丰富,特别是强化了对《环保执法法规实用手册》、《行政处罚程序实务》等法律法规的深入学习。几年来我局共聘请25位环保专家来单位讲课。全局34名在岗职工均参加了上级举办的法制培训,培训率达100%。二是对领导干部的法制教育加强。经与区委组织部和区党校协商,坚持每年在党校开设了环保法制教育课,受教育的局级干部达200余人,反映很好。三是对青少年教育加强。坚持以创建“绿色学校”为载体,更加深入地推进青少年环保法律法规和环保知识教育。四是对基层环保人员和企业法人代表的法制教育加强。通过召开会议,结合实际工作等形式,组织了数期专门培训,受训人员加深了对环保法律法规的了解,促进了工作顺利开展。五是对公众的宣传教育加强。通过开展“地球日”和“世界环境日”纪念活动以及“禁烧”、“禁噪”、“科技三下乡”等工作,开展了一系列如“环保电影周”、“环保进社区”等宣传教育活动,积极组织全区各街道办事处、部门以及企事业单位,采取拉横幅、办板报、放广播等多种形式,开展环境法制宣传教育,几年来共发放环保法制宣传书籍、宣传画35000余份。我区的“绿色社区”、“绿色学校”创建工作,在强化对社区居民、中小学生的科普及法制教育方面取得了突出成绩,2006年桐梓林社区、蓝光诺丁山被评为省级绿色社区,锦官新城社区等七家被评为市级绿色社区。

三、加强环境执法,依法实施环境监督管理

为更好地落实环保法律法规,促进环境治理和日常监督管理法制化,从根本上改变环境状况。近年来我局不断调整环境管理

运行机制,加大了环境执法力度,依法治理工作取得了比较好的成绩。

一是巩固创模成果,大力开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动。不仅组织力量对已达标的工业企业实施了经常化检查,而且还组织开展了21次查处环境违法行为专项活动,共检查各类工业企业580余家。二是依法实施秸秆禁烧成绩突出。认真贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,依法开展了农作物秸秆禁烧工作,通过上下努力,全区无违法焚烧秸秆事件的发生。三是依法实施城市环境综合整治工作取得好成绩。严格按照市政府的要求,依法对城市环境进行了长期不间断的综合整治,积极推广使用清洁能源,强化对建设项目环境管理,有效地避免了环保纠纷和重大污染事故的产生,区域环境质量得到进一步改善。四是认真开展依法禁噪工作。几年来中高考期间,环保局坚持每年组织6个执法组,开展为期20余天昼夜禁止噪声污染的专项活动,共依法查处了群众投诉630余件,并与区级有关部门紧密配合,组织开展联合执法和校园周边环境整治10余次,依法对100多个单位和个人的违法行为作了处理,确保了中高考的顺利进行。五是依法实施日常监督管理加强。坚持组织不定期的执法检查,采取有效措施治理各类违反环保法规的热、难点问题,加大信访处理力度,积极地解决群众反映的问题,取得了较好的效果。

四、加强内部管理,增大监督力度

搞好普法和依法治理工作,必须从自身做起。我局对这个问题非常重视,将其作为加强自身建设的重要工作内容来抓,结合

规范化服务型政府建设积极开展工作,取得了比较好的效果。

一是制度健全,有章可循。针对自身实际,在加强学习教育的同时,逐年对内部管理制度作了修改完善。二是内部监督力度增大。利用学习教育活动、作风整顿、民主生活会和走访基层等机会,加强了对工作人员遵纪守法、依法行政情况的检查,做到了组织监督、法律监督、民主监督、群众监督相结合。三是坚持了政务公开,民主理财,防止了问题发生。环保业务公开力度加大,在党政网上公布了环保法律法规及相关的标准。实行排污费核缴分离,坚持收支两条线,自觉接受上级部门审计,保证了法律法规和各项规章制度的落实。四是环保执法基本做到了依法行政、文明执法,没有发生不守法、乱执法的问题,有力推动了我局普法和依法治理工作的顺利开展。

推荐第2篇:武侯区以

武侯区以“三个突出”大力推进行政权力网上公开透明运行工作。一是梳理权力,归口分类,突出集中清理的方式与标准。充分发挥成立区审批局后72项审批权力高度集中的优势,将行政审批事项要素模板和办事指南紧密结合起来,对清理结果执行“一套完整的行政权力目录表、一张权力运行流程明细图,一份权力实施的依据文件、一套备份的电子版文档”的报件标准,推进了行政权力清理工作规范有序、高效快捷。二是单线运行,双向协作,突出审管职能的分离与结合。审管职能分离,实行单线循环,区发改局等21个区级部门不再拥有行政审批职能,主要履行监督管理职能,其行政审批职能全部划转到区行政审批局;信息共享,实行双向互通,确保区行政审批局和各职能部门在“审管分离”的新体制下各司其责,实现两者的有效无缝衔接。三是过程透明,阳光办公,突出权力公开的台前与幕后。依靠网络平台,展现透明化进程,把网络平台的建设作为实现行政权力过程公开的主要手段,保证行政权力高效快捷地及时公开,制定《行政权力公开运行暂行办法》,为开展此项工作提供了有力的制度保障;审批后台前移,实行开放式办公,在政务大厅开设“审批科长值班席”,实现审批工作重心的前移,体现了行政权力运行的过程公开。

成华区推进行政权力网上公开透明运行,打造阳光透明政府。一是突出“三清”,摸清权力家底。一清权力事项,印发《成华区清理审核权力事项实施方案》,将权力清理横向到边、纵向到底,共清理出权力事项833项,其中,党务57项、政务677项、事务99项;二清权力流程,加强权力审核,进行归并整合、流程再造,绘制权力运行流程图,精简审批环节,压缩审批时限;三清权力责任,研究部门职能交叉、行政层级不同权限的行政权力问题,明晰每项权力责任。二是突出“三化”,规范行政处罚。法律条文清晰化,对涉及行政处罚的法律条款逐一清理,分类整理,建立法律法规数据库;行政处罚标准化,拆分处罚项目条款,细化裁量种类、幅度,明确裁量标准356条,建立行政处罚自由裁量权数据库;行政处罚程序化,按照行政处罚事项立案、调查、处理、执行四个环节,明确职责权限,实行行政处罚全程网上运行和电子化处理。三是突出“三性”,构建权力专网。突出公开性,在专网建立行政权力网上公开平台,将权力事项和权力运行流程图等信息在专网全方位公开;突出规范性,将行政权力纳入专网运行,工作人员只能在专网系统中行使权力,有效规范了行政行为;突出实效性,通过专网公开政府信息,实时监控监察行政权力网上运行情况,确保行政行为依法、透明、廉洁、高效。四是突出“三重”,强化组织保障。一重组织领导,成立以区委副书记、区长任组长的领导小组,协调推进全区行政权力网上公开透明运行工作;二重制度建设,出台《关于推进权力公开透明运行的实施意见》,制定《成华区权力公开透明运行管理办法》、《成华区权力公开透明运行投诉处理办法》等配套制度,完善《成区网上信息公开审核办法》,构建科学的制度体系,确保权力公开运行规范有序;三重长效机制,制定《成华区权力公开透明运行过错行为责任追究暂行办法》,强化内部监管,纳入目标考核,健全长效机制。

新津县紧抓行政权力清理,扎实推进行政权力网上公开透明运行工作。在开展行政权力清理过程中,严格按照 “合法、规范、及时、高效”的清理原则,以及“职权法定、程序法定、合理适当、直观便捷”的清理标准,依法从行政许可、行政处罚、行政征收、行政强制、其他行政权力等五个方面,对部门及乡镇现有的行政权力进行了全面清理。各部门在梳理职权过程中,严格落实清理工作责任制,详细划分了每个阶段、每个工作人员的工作内容和完成时限,明确责任,分工到位,保证了清理工作从整体上稳步推进。截止7月3日,全县43个部门共上报权力事项3211项,其中,行政许可358项、行政强制79项、行政征收54项、行政处罚2399项、其他行政权力321项。

推荐第3篇:武侯区总工会

2018年武侯区总工会

部门预算

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目 录

第一部分武侯区总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分武侯区总工会2018年部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

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第一部分武侯区总工会概况

3 成都市武侯区总工会 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据《中共成都市武候区委成都市武侯区人民政府关于转发成机编[2001]11号文件的通知》(武委发[2001]42号)和《中共成都市武侯区委成都市武侯区人民政府关于实施有关问题的意见》(武委发[2001]41号)精神,成都市武侯区总工会( 以下简称“区总工会”) 机关机构改革方案确定如下: 中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表。区总工会是全区各级工会组织的领导机关,其主要职责是:

1、根据党的路线、方针、政策和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行四川省工会代表大会、全委会和成都市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议,承担全区工会代表大会、全委会制定的工作目标和任务的落实。

2、依照法律和《中国工会章程》组织和指导基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针,进一步突出和履

4 行维护职工合法权益的职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究。向区委、区政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施的拟定; 参与职工.重大伤亡事故的调查处理。

4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设; 指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制; 指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作;协助政府有关部门对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

7、发展同友好城市工会的友好关系,协助做好与港、澳、台工会的交流工作。

8、承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

2018年我区工会工作,坚持党的领导,以“十九”路线、方针、政策为指导,以习近平总书记系列重要讲话为精神,全面落

5 实“十九”以来中央和省市区的重要决策部署,牢固树立创新思维、绿色、共享、共同富裕理念。加强工会组织建设,积极推进职工劳动合同集体签订,加大推进工资集体协商、厂务公开、廉政文化进企业,完善建立职工书屋建设,继续做好劳动模范短期疗休,组织劳动模范进行健康体检,对退休劳动模范发放荣誉津补贴,开展百万职工技能竞大赛,为各行各业职工举办职业培训班,全面提高职工技能和综合素质。继续做好“15”分钟职工之家建设,继续为符合条件的创业人员提供工会小额贴息贷款补贴,建立困难职工档案数据库,实时掌握困难职工动态,解决他们生活中遇到的实际问题,继续开展对口支援甘孜州白玉县扶贫工作,开展“金秋助学”,组织困难职工和环卫职工健康体检,做好“冬送温暖,夏送清凉”。积极维护职工合法权益,争取“互助保险”职工全覆盖。积极开展职工文化活动,繁荣并丰富职工文化生活。做工会经费的代征和返还工作,监督、审查工会经费的使用,加强财务工作的管理,完善内控制度。

二、部门预算单位构成

1、预算单位情况

从预算单位来看,武侯区总工会本级预算属参公单位预算,无二级预算单位,下设三科一室一宫,分别为:权益保障科、业务科综合、财务科、办公室、文化宫。

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第二部分武侯区总工会2018年部门预算

情况说明

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一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

总工会2018年财政拨款收支总预算1385.28万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1313万元,占94.78%,社会保障36.26万元,占2.61%,住房保障支出36.02万元,占2.60%。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

总工会2018年一般公共预算当年拨款1385.28万元,比2017年减少12.51%,减少原因国家政策变化引起的人员经费支出未纳入年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1313万元,占94.78%,社会保障和就业支出36.26万元,占2.61%,住房保障支出36.02万元,占2.60%。

(三)、一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出168.08万元,较2017年预算基本持平,主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理管理事务(项)1144.92万元,较2017年预算增加3.78%,(1)主要按照《工会法》提取的工会经费,主要用于执行成都市

8 总工会办公室的通知>的通知》(成武工〔2015〕9号)文件和上解、留存、下拨的规定。(2)对环卫、困难职工体检费、慰问困难职工、慰问劳动模范、劳动模范疗休、劳动模范体检费、退休劳动模范荣耀津补贴。

3、社会保障和就业支出36.26万元,较2017年预算增加2.11%,主要用于支付机关事业单位养老保险和机关职业年金。

4、住房保障支出36.02万元,较2017年预算增加31.31%,用于支付职工住房公积金,变动的主要原因是国家政策变化产生的经费支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

总工会2018年一般公共预算基本支出240.36万元,较2017年预算增加4.40%

1、其中人员经费212.03万元,较2017年预算增加21.54% 主要包括:基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,变动的主要原因是国家政策变化产生的经费支出。

2、商品和服务支出28.27万元,较2017年基本持平, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、维(修)护费会、议费培训费、公务接待费、福利费其他交通费、其他商品和服务支出。

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3、对个人和家庭补助0.06万元,与2017年持平,主要用于职工独生子女奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

总工会2018年预算安排0.0万元,较2017年持平;

(二)公务接待费

总工会2018年预算安排1万元,较2017年预算持平;

(三)公务用车购置及运行维护费

武侯区总工会实行公车改革后没有保留公务车。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

总工会2018年无政府性基金预算安排支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,武侯区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、社会保障和就业支出、住房保障支出;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。总工会2018年收支总预算1385.28万元,比2017年预算数1333.33万元,增加51.95万元,增长3.89%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费支出。

七、2018年收入预算情况说明

总工会2018年收入预算1385.28万元,其中:一般公共预算拨款收入1385.28万元,占100%。

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八、2018年支出预算情况说明

2018年总工会预算本年支出总计1385.28万元,其中:基本支出预算240.36万元,占17.35%;项目支出预算1144.92万元,占82.64%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

总工会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计28.27万元,较2017年持平。

(二)政府采购情况

2018年总工会部门政府采购预算总额0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

总工会自车改以来按照规定未保留公务用车。

2018年继续执行规定,部门预算未安排购置车辆资金和购置单位价值200万元以上大型设备(台、套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年总工会实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算8万元。

九、政府性基金支出预算情况

总工会2018年没有政府性基金支出预算安排。

十、政府性基金“三公”经费预算情况

总工会2018年没有政府性基金“三公”经费预算支出安排。

11 十

一、国有资本经营支出预算情况

总工会2018年没有国有资本经营预算支出安排。

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第三部分 名词解释

总工会2018年部门预算名词解释

财政拨款收支预算情况:指2018年区财政拨款总收支情况。 一般公共预算当年拨款:指区财政当年预算拨付的资金收入。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公\"经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区财政用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

机关运行经费:指部门的公用经费和运转类项目经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修(维护)费、办公用房物业管理费。

对个人和家庭的补助:指对独生子女职工的奖励。

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第四部分 2018年预算表

见附件表:

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推荐第4篇:武侯区残疾人联合会

武侯区残疾人联合会2018年

部门预算情况说明

按照预算管理有关规定,现将武侯残联2018年部门预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

武侯区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。机构设置为“三科室”(办公室、教育就业科、康复科)、“两中心”(区残疾人劳动就业服务中心、区残疾人综合服务中心),现有工作人员总人数34人,其中在编人员10人。其主要职责是开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(二)2018年重点工作简介

继续深化“量服”改革,继续深化完善残疾人公共服务体系建设,大力实施“助残双创”、“助残康复”、“助残圆梦”、“助残托养”四大工程,运营好“武侯区残疾人双创中心”和“武侯区残疾人展能中心”,加强残疾人工作者队伍能力建设。

二、部门预算单位构成

区残联下属二级决算单位0个。

三、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3849.32万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3849.32万元;支出包括:一般公共服务支出146.13万元、社会保障和就业支出3703.19万元。收入预算总额较2017年减少997.07万元,主要原因一是厉行节约;二是加强残疾人事业资金的精准使用。

(二)一般公共预算当年拨款情况的说明 1.当年拨款规模变化情况

2018年区残联收入预算总额为3849.32万元,其中当年财政拨款收入3849.32万元。收入预算总额较2017年减少997.07万元,主要原因一是厉行节约;二是加强残疾人事业资金的精准使用。

2.当年拨款结构情况

2018年一般公共预算(或基金)支出3849.32万元,其中:一般公共服务支出146.13万元,占比3.8%;社会保障和就业3703.19万元,占比96.2%; 3.当年拨款具体使用情况

2018年区残联支出预算总额为3849.32万元,其中一般公共服务支出146.13万元,残疾人康复支出1081.29万元,残疾人就业和扶贫支出1055.46万元,残疾人体育支出30万元,残疾人生活和护理补贴554.4万元,其他残疾人事业支出982.04万元。

(三)一般公共预算基本支出情况说明(机关运行经费安排)

2018年武侯残联一般公共预算基本支出为:146.13万元,其中人员经费:106.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费。

公用经费:17.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务交通补助、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助21.63万元,主要包括:独生子女奖励金、住房公积金。

(四)财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元,与上年预算持平。 2.公务接待费

2018年公务接待费1.96万元,较上年预算数下降44%,主要原因是公务接待按照勤俭节约的原则办理。

2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算持平。

(五)政府性基金预算支出情况的说明

武侯残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,武侯残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。武侯残联2018年收支总预算3849.32万元,比2017年预算数4846.39万元减少997.07万元,下降20.57%,变动的主要原因是一是厉行节约;二是加强残疾人事业资金的精准使用。

(七) 2018年收入预算情况说明

武侯残联2018年收入预算3849.32万元,其中:一般公共预算拨款收入3849.32万元,占100%;

(八) 2018年支出预算情况说明

2018年武侯残联预算本年支出总计3849.32万元,其中:基本支出预算146.13万元,占3.8%;部门项目支出预算3703.19万元,占96.2%;

(九)其他重要事项的情况说明

1.2018年机关运行经费预算为146.13万元,比较2017年机关运行经费预算的122.87万元,增加比例为18.93%,主要原因为新增1名在职人员。

2.2018年政府采购预算金额为756.15万元,其中:政府采购货物预算7.5万元;政府采购服务预算748.65万

元。

3.国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元

以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年部门实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算648.93万元。

名词解释:

其他残疾人事业支出:反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括:宣传文化、量服工作及社会组织经费、中心运行、专门协会及社区残协工作经费、残保金工作经费等。

推荐第5篇:武侯区民宗局工作总结

武侯区民宗局2006年工作总结

2006年,在区委、政府的领导下和市民宗局的指导下,区民宗局以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真宣传和贯彻落实党的民族宗教政策,落实市宗教工作座谈会精神,紧紧围绕“改革、发展、稳定”大局,统一思想、立足长远、服务中心、与时俱进、开拓进取,依法管理宗教事务,切实维护少数民族利益,为我区民族团结、宗教稳定、经济发展、社会进步发挥了积极的作用。现将一年来的工作情况总结如下:

一、加强法规、政策宣传,增强全民民族宗教意识,营造团结、稳定、和谐氛围。

以社区为依托,坚持不懈地开展党的民族宗教理论、政策、法律、法规以及民族宗教基本知识的宣传教育,引导全区各族干部群众增强珍惜和维护民族团结的坚定性和自觉性。大力宣传 “三个离不开”的民族政策,树立“汉族离不开少数民族、少数民族离不开汉族、少数民族之间相互离不开”的思想观念,促进全区各民族人民共同团结进步、共同繁荣发展。

二、完善工作机制,加大工作力度,民族工作稳步推进。

(一)注重民族宗教干部素质培养,有效提升服务质量、管理水平。

进一步健全干部学习制度,切实加强民族宗教干部理论知识、政策法规以及《全面推进依法行政实施纲要》的学习。牢固树立马克思主义民族宗教观,确立了为民办实事的服务理念,提高了依法行政的水平,增强了处理民族宗教问题、开展民族宗教工作的能力。

(二)健全工作网络,完善工作机制,为民族宗教工作顺利开展提供基础保障。

一是继续健全“三级网络”(区民族工作领导小组——各街道民族团结协调小组——社区民族团结协调小组)民族工作体系,实现民族工作的全覆盖,将民族工作重心下移到社区,工作触角延伸至家庭,及时掌握信息、化解矛盾、处理问题。二是进一步完善了“四管齐下”的工作机制,将感情管理、制度管理、服务管理、法制管理贯穿于少数民族的各项工作的始终,为做好民族工作提供了良好的基础保障。

(三)工作重心突出,日常工作扎实,切实服务少数民族。一是突出抓好重点工作,确保民族团结、社会稳定。主要做了如下工作:

1、利用社区流动人口服务站加强对少数民族流动人口的服务、管理及法制宣传。

2、在浆洗街街道办事处配合下,为6名下岗失业少数民族解决了就业。

3、热情接待少数民族群众来信来访,在合理合法的基础上,协调处理了6起案件,少数民族群众对我们的工作态度非常满意。

4、为更好地服务于民族地区驻蓉单位及外来少数民族,组织各街道办事处对辖区民族地区驻蓉机构、企业及外来少数民族在蓉定居、经商人员进行了统计,据统计,目前我区民族地区驻蓉机构及企业共计39家。

5、为维护食用清真食品少数民族的合法权益,进一步加强了清真食品市场的规范管理,开展了清真食品企业的排查,对不符合清真食品规定和要求的2家企业责令其限期改正。

6、召集民族工作任务较重的浆洗街、火南、红牌楼街道及“三办一校”(西藏自治区政府、凉山州政府、甘孜州政府驻成都办事处和西南民族大学)召开了民族工作联系会,共同商讨如何做好民族工作。

7、为及时、妥善处置涉及民族方面群体性事件,拟定了《武侯区涉及民族方面群体性事件应急预案》,构建了涉及民族方面群体性事件应急体制。

8、协助市民宗局开展了民族工作进社区活动启动仪式,以丰富多彩的娱乐形式吸引更多群众参与民族工作,积极营造民族大团结的良好氛围。

二是扎实开展日常基础工作,更好服务于少数民族。

1、继续坚持重大节日对少数民族的走访慰问,加大对贫困少数民族的帮困扶贫工作力度。

2、为37名申请更改民族成份的群众审查了申请材料,并上报至市民宗局。

3、为1家申请清真食品企业的办理了清真资格认定证书。

三、贯彻落实《宗教事务条例》,促进宗教事务规范化、法制化管理。

一是在全区开展宗教信仰的调查,了解到全区宗教信众大约近万人,主要信仰佛教、基督教,因各种原因,信众一般是在非法场所开展宗教活动。

二是召开了由相关部门、街道、社区(村)主要负责人等120人参加的全区宗教工作会,就贯彻落实《宗教事务条例》及市宗教工作座谈会会议精神以会代训,增强与会人员宗教事务规范化、法制化管理意识。

三是开展了2次全区范围的基督教私设聚会点清查工作,全面掌握了私设聚会点的数量、活动地点、信教人数、成员结构、骨干人员、形成原因、活动规律等情况,清查到非法聚会点16处,其中科华路建中宾馆都是韩国人聚集,机投桥街道都是朝鲜族人聚集,人员规模均超过50人。

四是依法治理基督教私设聚会点。

1、上半年,基督教私设聚会点活动出现了上升势头,我们开展了集中整治,清理整顿私设聚会点3处。为防止出现反复,坚持属地管理原则,建立和健全联合执法的工作协调机制;

2、充分发挥三级宗教网络的作用,落实街道、社区(村)两级责任制,首次将依法治理基督教工作纳入到街道社会治安综合治理日常工作中,确保所有基督教活动都纳入规范化管理;

3、及时向市基督教爱国会通报情况,征求意见,争取他们的支持。与他们一道深入联系信教群众,主动接触参加私设聚会点活动的信徒,积极帮助开展宣传、教育和争取的工作,团结引导信徒到开放堂点过宗教生活。

4、针对我区没有基督教活动场所的实际,对因各种原因形成的私设聚会点,分类处理,对条件具备的依法上报审批手续。五是将机投桥基督教活动点的情况及时上报市民宗局,市民宗根据市宗教座谈会议精神,同意设立机投桥镇基督教联络点。11月5日,与市基督教三自爱国会一道参加了该联络点的授牌仪式。

六是根据市人大代表提案,结合我区宗教活动实际情况,通过与相关部门的多次协商,经区委、区政府及市民宗局批准,同意恢复开放铁佛庵。目前此项工作正按计划进行。

七是与西南民大和各街道办事处共同筛选、审查,向市伊斯兰教协会推选了9名市伊斯兰教协会第四次代表会议代表。

八是组织铁佛庵于12月5日发动信众开展“送温暖、献爱心慈善捐助”活动,信众积极响应,踊跃捐款,共捐助了1200.05元。

九是为有效预防和妥善处置涉及宗教方面群体性事件,拟定了《武侯区涉及宗教方面群体性事件应急预案》,构建了涉及宗教方面群体性事件应急体制。

推荐第6篇:武侯区民宗局工作总结

武侯区民宗局2007年工作总结

2007年,在区委、区政府的领导和市民宗局的帮助指导下,区民宗局以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实市民族宗教工作会议精神,以构建和谐城市民族宗教关系为着眼点,民族工作牢牢把握“团结、进步”两大主题,宗教工作紧紧抓住依法管理、确保稳定这根主线,认真宣传和贯彻落实党的民族宗教政策,深入细致地开展各项民族宗教基础工作,依法管理宗教事务,切实维护少数民族利益,为我区民族团结、宗教稳定、经济发展、社会进步发挥了积极作用。现将一年来的工作情况总结如下:

一、切实增强民族宗教工作领导力度

年初,区委、区政府主要领导和分管领导专门听取了民宗工作汇报,就年度工作提出了明确要求。区委、区政府目督办将民族宗教工作以专项目标下发到各街道、部门,确保工作落到实处。结合四大班子换届,及时调整充实了以区长为组长的民族宗教工作领导小组及成员单位,积极发挥民族宗教工作领导小组的组织领导作用,全年召开了三次民族宗教工作联系会,研究并解决了涉及民族宗教工作的一些疑难、重大问题。区委、区政府对民族宗教工作也给予了很好的保障。

二、加强政策法规宣传教育,积极营造团结、稳定、和谐的氛围。

1、采取多种形式,积极宣传民族宗教政策法规。一是组织全区街道、社区、各宗教活动点开展了《宗教事物条例》、《成都市宗教活动场所管理规定》等法律法规的学习宣传活动。二是积极会同区级相关部门,于5月下旬在武侯祠横街“民族用品一条街”开展了一次“送法律进商家”的活动,发放宣传资料500多份,对“民族用品一条街”的410户商家进行了一次普法教育。三是于12月4日在簇桥广场开展了民族宗教法律法规政策的宣传,发放资料200余份,接受咨询20多人次。

2、广泛开展民族团结进步模范社区的创建活动,营造团结、稳定、和谐的氛围。

为进一步将我区社区民族工作引向深入,并着力解决影响民族团结进步的突出问题,积极营造平等、团结、互助、和谐的良好社会氛围,今年6月份以来,在全区范围内开展了民族团结进步模范社区的创建活动。下发了《关于开展创建民族团结进步模范社区活动的通知》,制定了《武侯区民族团结进步模范社区标准》,指导各街道紧紧围绕创建活动目标,组织社区开展基础资料库建立、宣传教育、结对帮扶、文化交流等活动,进一步营造了团结、稳定、和谐的良好氛围。

3、加强网络、队伍建设,提高依法管理民族宗教事务的水平和能力

一是针对今年以来的街道区划调整,进一步调整充实了街道、社区民族宗教工作协调小组,完善了“三级”工作网络,全区所有街道和社区均建立起了基层民族宗教工作队伍,实现了民族工作的全覆盖,民族工作重心下移到社区,工作触角延伸至家庭。二是选送了2名民宗局工作人员参加市政府举办的行政执法培训,1名同志参加国家宗教局培训,加强了队伍建设。三是5月上旬召开了由区级相关部门和街道办事处、重点社区的相关领导和统战干部50多人参加的全区基层民族宗教工作培训会。会上区委、市民宗局、市侨办领导和市委党校专家就民族宗教政策法规、基层工作开展等方面以会代训,切实增强了民族宗教干部的民族宗教意识和业务能力。

4、加强制度建设,不断推进基层民族宗教工作规范化和制度化 一是进一步健全了基层民族宗教工作制度,制作下发了《武侯区基层民族宗教工作资料汇编》,其中总结归纳的“基层民族宗教工作八项常规制度”和“基层民族宗教工作五簿制”具有很强的针对性和可操作性,为基层日常工作的开展及基础资料的建立具有很强的指导作用。受到基层的普遍欢迎。二是深化“三办一校”民族宗教工作联系会议制度。加强了与西藏成办、甘孜州成办、凉山州成办和西南民族大学等驻区单位的联系,形成了做好民族宗教工作的合力。

5、积极探索外来少数民族流动人口的服务与管理工作,广泛开展民族团结进步模范社区创建活动。今年我们与政法委、综治办密切联系,以社区为依托,探索外来人口的管理“五化”工作模式,加强外来少数民族流动人口的服务与管理,积极构建城市和谐民族管理体系。同时根据上级要求,结合我区实际,制定了的具有一定针对性和可操作性的量化创建标准,在全区所有社区广泛开展了创建民族团结进步模范社区的活动,有力的推进了全区民族团结进步事业的发展。11月底,区委、区政府召开全区民族团结进步表彰大会,对在民族工作中作出突出成绩的40个模范集体和60个模范个人进行隆重表彰。通过民族团结进步模范社区创建活动的开展和召开表彰大会,将我区基层民族工作引向深入,进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,积极营造良好社会氛围。

6、坚持依法行政,切实加强对宗教事务的管理。一是按照属地管理的原则,依法加强了对5个基督教临时聚会点的规范化管理,基督教私设聚会点的问题得到有效遏制。二是进一步加强了对铁佛寺恢复重建工作的服务与管理,基本解决了铁佛寺在用地和工程报建等方面的问题。

7、快速排查纠纷矛盾,维护社会和谐稳定。一是充分发挥民族宗教突发事件快速处理机制的作用,妥善处理了双楠蓝色海岸娱乐中心等10多起涉及少数民族同胞的纠纷和突发事件,维护了少数民族同胞的合法权益和全区的社会和谐稳定。二是积极会同区级相关部门,多次对武侯祠横街“民族用品一条街”开展了违规经营宗教用品的清理整顿活动,共计没收违规宗教用品2000多件,清理整顿取得了阶段性成果。三是积极加强与区级有关单位、驻区高校、科研院所的联系,了解情况、掌握动态,加强防范和监控,切实做好抵御宗教渗透的工作。

8、调研信息工作成效显著。一是积极配合区政协,做好了省、市政协来我区调研城市民族工作的各项准备,我区在加强城市民族工作中的主要经验和做法受到省政协副主席阿称的充分肯定。二是进一步强化了信息工作。1-9月,我局共计上报民族宗教信息30多条(篇),信息上报率、采用率均居全市民宗系统、统战系统前茅,其中《推进城乡一体化过程中出现一些宗教问题值得重视》、《“五化”模式加强外来少数民族流动人员的服务与管理》被中央办公厅和中央统战部采用,《武侯区制定为少数民族群众的“五送”活动意见》被市委、市政府办公厅采用。

三、特色工作

1、积极构建城市民族宗教工作新机制

一是民族宗教工作“三级网络”更加完善。区委、区政府换届及区划重新调整后,对全区的民族宗教工作“三级网络”进行了调整和充实,开展了基层民族宗教干部的业务培训,社区民族宗教工作做到了人员配备齐全,制度严格上墙,基础资料完善。二是“三办一校”的民族宗教工作联系会议制度更加健全。三是排处涉及民族宗教方面的矛盾纠纷卓有成效。今年妥善处理10余起涉及少数民族的纠纷和突发事件,涉及少数民族400多人,维护了社会稳定和谐及少数民族群众的合法权益。

2、信息工作成绩突出

1-10月,我区民族宗教类信息的上报、采用率居全市统战、民宗系统第一。其中有三篇信息分别被中央办公厅采用、中央统战部、市政府市委办公厅、市委统战部。

推荐第7篇:武侯区供销合作社联合社

2018年武侯区供销合作社联合社

部门预算

1

目 录

第一部分 武侯区供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 武侯区供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

2 第一部分

3 武侯区供销合作社联合社概况

武侯区供销合作社联合社 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济工作的方针政策。

2、制定全区供销合作经济发展规划;指导全区供销合作社的改革和发展,探索合作经济的多种实现形式。

3、承担政府委托的任务,按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织、协调、管理和有关救灾物质的组织,储存,调运工作。

4、协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题,提出扶持供销合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销系统和农民群众的意见及要求,维护供销合作经济组织的合法权益。

5、组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营,加强农产品市场调研,培育农产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,培育产业化龙头,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

4

6、指导全区供销社社会化服务体系建设,推进建立现代流通体系和现代营销方式,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值,对企业行使出资人的职权,依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承担区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

(二)2018年重点工作

1、抓党建,促工作。做好十九大精神宣传、宣讲工作。认真学习贯彻省、市区党代会精神,深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,落实“三会一课”制度建设。落实党风廉政建设主体责任、监督责任,建立和完善“微腐败”治理的长效机制,巩固供销社风清气正的环境,确保“软弱涣散”党组织为零。

2、积极探索城市供销合作社发展新途径,推进供销社综合改革。加强学习和研究中共中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关供销社综合改革文件,以及中华全国供销总社、省社和市社相关政策,为武侯区委、区政府出台武侯区供销社综合改革实施意见积极献计献策并贯彻执行。围绕成都市推进乡村发展战略和社区发展治理“五大行动计划”,探索城市社区消费合作社建设试点工作,并力争在2018年建成2个试范点。深入基层调查研究,学习和借鉴其他地区供销社的改革成熟经验,探索吸引和

5 留住供销社经营管理人才的办法,积极稳妥地推进我区供销社的综合改革相关工作。

3、努力提升供销社综合业绩。围绕“三农”工作,依托现有供销社组织基础,发展新型城市消费合作社经营网点,扎实做好服务工作,把“庄稼医院”、综合服务社等业务真正做到为农服务,为群众服务,为地方建设服务。

4、进一步加强供销社基础管理工作

(1)加强社有资产管理工作。建立健全内部治理机制,加强社有资产的监管,做到开源节流,确保社有资产保值增值。通过健全社员代表大会、理事会和监事会及其工作机制、成立我社资产管理委员会等,进一步完善社有资产的管理机制;通过修缮房屋盘活资产等具体手段,提高房屋使用率;通过在系统房屋租赁工作中推广引入第三方按照市场行情定价来确定租赁价格这一工作方式,并使之更趋成熟,来加强风险防控,实现房屋租赁收益稳步增长。

(2)加强财务统计基础工作。依法依规做好财务统计工作、内部风险防控工作,为我社综合改革发展决策提供详实的数据支持。

(3)加强安全管理工作。实现全年无安全责任事故目标。以落实安全责任,抓好日常监管工作为基础,做好汛期应急值守工作及冬季防火工作、老旧房屋安全隐患整改工作等。

6 (4)强化系统维稳联动工作机制,积极解决历史遗留问题。坚持依法治社,引导职工依法维权。积极解决历史遗留问题,化解企业各种矛盾,做好退管服务和“精准帮扶”工作,维护系统和谐稳定。

二、部门预算单位构成

参照公务员法管理的事业单位1个。武侯区供销联社内设三个科(室),分别为办公室、业务科、财务科。

从预算单位构成看,武侯区供销合作社联合社部门预算包括:本级预算。

武侯区供销合作社联合社系本级预算,无下属事业单位。

无二级预算单位。

7

第二部分

2018年部

门预算情况说明

8 武侯区供销合作社联合社

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算225.93万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入225.93万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转;支出包括:社会保障和就业支出21.88万元、商业服务业等支出182.96万元、住房保障支出21.09万元,无结转。

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二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

武侯区供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款225.93万元,比2017年预算数249.57万元减少23.64万元,下降9%,变动的主要原因是人员变动,有两名人员退休,在职人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.88万元,占10%;商业服务业等支出182.96万元,占81%;住房保障支出21.09万元,占9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为15.63万元,比2017年预算数18.89万元减少3.26万元,下降17%,变动的主要原因是人员变动,新增两名退休人员。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.25万元,比2017年预算数7.56万元减少1.31万元,下降17%,变动的主要原因是人员变动,新增两名退休人员。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)预算数为131.57万元,比2017年预算数151.9万元减少

10 20.37万元,下降13%,变动的主要原因是人员变动,新增两名退休人员。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为45.74万元,比2017年预算数44.87万元增加0.87万元,增长2%,变动的主要原因是项目支出有变化,下属企业管理工作经费和办公场地运行费这两个项目有增加,伙食补助和系统安全生产及业务管理工作经费这两个项目减少,品迭下来增加0.87万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)预算数为5.65万元,比2017年预算数5.51万元增加0.14万元,增长3%,变动的主要原因是建国初期参加工作的退休老干部补助标准提高。主要用于其他商品和服务支出、生活补助。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为21.09万元,比2017年预算数20.84万元增加0.25万元,增长1%,变动的主要原因是住房公积金增加。主要用于住房公积金。

11

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

武侯区供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出174.54万元,其中:

人员经费155.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费18.06万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;

对个人和家庭的补助1.03万元,主要包括:生活补助、奖励金。

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四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算无安排,较2017年无增减,与去年持平,无变动的原因。

无2018年出国计划。

(二)公务接待费

2018年无预算安排,较2017年预算减少0.5万元,下降100%,变动的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

武侯区供销合作社联合社无核定车编,无实际车辆保有量。2018年无预算安排公务用车购置及运行维护费,与2017年预算持平,无变动原因。

2018年无公务用车购置经费,无拟新购公务用车。其中:无购置特种专业技术用车(生产用车),无经费安排。

2018年无公务用车运行维护费。无用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

13

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

武侯区供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

14

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,武侯区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。武侯区供销合作社联合社2018年收支总预算225.93万元,比2017年预算数249.57万元减少23.64万元,下降9%,变动的主要原因是人员变化,有两名人员退休,在职人员减少。

15

七、2018年收入预算情况说明

武侯区供销合作社联合社2018年收入预算225.93万元,其中:一般公共预算拨款收入225.93万元,占100%。

16

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计225.93万元,其中:基本支出预算174.54万元,占77%;部门项目支出预算51.39万元,占23%。

17

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

武侯区供销合作社联合社2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计54.82万元,包括公用经费18.06万元和运转类项目经费36.76万元(其中办公场所运行费17.76万元、社会主义核心价值观宣传教育3万元、系统安全生产及业务管理工作经费1万元、下属企业管理工作经费15万元)。

(二)政府采购情况

2018年武侯区供销合作社联合社政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年,武侯区供销合作社联合社无车辆,其中,无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备**台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年武侯区供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算17.76万元。实行绩效目标管理的项目是办公场所运行费,其中水费0.4万元、电费2.2万元、物业管理费2.2万元、租赁费12.96万元,共计17.76万元,该项目确保了办公场所的稳定,保证了相对安静的办公环境,使联社工作能正常

18 有序的开展,保证了全系统的稳定和可持续发展。

19

第三部分 名词解释

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武侯区供销合作社联合社2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非税收入征缴等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

21 规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

22 及其他费用。

23 第四部分2018年部门预算表24

部门预算收支总表单位:万元收 入项 目

一、一般公共预算拨款收入

二、政府性基金预算拨款收入

三、国有资本经营预算拨款收入

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入2018年预算数0.00

二、外交

三、国防

四、公共安全

五、教育0.00

六、科学与教育

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生十

一、节能环保十

二、城乡社区事务十

三、农林水事务十

四、交通运输十

五、资源勘探电力信息等事务十

六、商业服务业等事务十

七、金融支出十

八、援助其他地区支出十

九、国土海洋气象等支出二

十、住房保障支出二十

一、粮油物资储备支出二十

二、国有资本经营预算支出二十

三、预备费二十

四、其他支出二十

五、转移性支出二十

六、债务还本支出二十

七、债务付息支出二十

八、债务发行费用支出本年收入合计

七、用事业基金弥补收支差额

八、上年结转收 入 总 计225.93本年支出合计二十

九、事业单位结余分配0.00 其中:转入事业基金三

十、结转下年225.93支 出 总 计225.93支 出科 目2018年预算数0.000.000.000.000.000.000.0021.880.000.000.000.000.000.000.00182.960.000.000.0021.090.000.000.000.000.000.000.000.00225.93225.9

3一、一般公共服务25 26 财政拨款收支预算总表单位:万元收 入支 出政府性基金预算00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00国有上年财资本政拨款经营资金结预算转00项 目2017年预算数项 目合计一般公共预算2260.000.000.000.000.000.000.0021.880.000.000.000.000.000.000.00

一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入

二、上年结转 一般公共预算拨款结转收入 政府性基金预算拨款结转收入 国有资本经营预算拨款结转收入225.9

3一、本年支出225.93 一般公共服务支出0.00 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学与教育支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区事务支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出2260.000.000.000.000.000.000.0021.880.000.000.000.000.000.000.00182.96182.960.000.000.0021.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021.090.000.000.000.000.000.000.000.00

二、结转下年27 收 入 总 计0.000.000.0000225.93支 出 总 计225.93225.93一般公共预算支出分科目表单位:万元项目经济科目类款单位代码单位名称 (科目)总计小计一般公共预算政府性基金上年结转基本支项目支基本项目支基本支项目支小计小计出出支出出出出51.390.000.0051.390.000.0051.390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0047.240.000.0024.760.000.001.500.000.001.800.000.000.600.000.0018.580.000.003.000.000.003.000.000.001.150.000.001.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计武侯区供销社225.93225.93174.54225.93225.93174.54 成都市武侯区供销合作社联225.93225.93174.54合社 机关工资福利支出(政府155.45155.45155.45预算)50150101301301501501023013015015010330130150150199301301 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出(政府预算)5025020130130150250203301301502502053013015025020930130150250299301301 办公经费 培训费 委托业务费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出

(一)(政府预算)50350306301301 设备购置 对个人和家庭的补助(政府预算)50950901301301 社会福利和救助79.7327.0921.0927.5465.3037.562.501.801.6021.843.003.002.182.1879.7327.0921.0927.5465.3037.562.501.801.6021.843.003.002.182.1879.7327.0921.0927.5418.0612.801.000.001.003.260.000.001.031.03

28 项目工资福利支出机关事业伙食职业津贴绩效单位基本奖金补助年金补贴工资养老保险费缴费缴费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015.6315.6315.6315.630.000.000.000.000.006.256.256.250.006.250.000.000.000.00城镇职公务员医工基本其他社会住房公积疗补助缴医疗保保障缴费金费险缴费4.044.044.040.000.004.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.171.171.170.000.001.170.000.000.0021.0921.0921.090.000.000.000.000.0021.09商品服务支出码总计单位编码科目名称合计基本工资医疗费项其他工资福利支出合计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理因公出国维修(护)差旅费费(境)费用费租赁费会议费合计武侯区供销社 成都市武侯区供销合作社联合社225.93225.93225.9315.636.25131.5745.745.6521.09155.45155.45155.4515.636.25112.480.000.0021.0937.6638.933.1437.6638.933.1437.6638.933.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0027.5427.5427.540.000.0027.540.000.000.0065.3065.3065.300.000.0018.0642.744.500.003.203.203.200.000.002.001.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.402.200.000.402.200.000.402.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.402.200.000.000.000.000.000.001.101.101.100.000.000.600.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.502.502.500.000.000.002.500.000.006.006.006.000.000.001.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.601.601.600.000.001.000.600.000.0012.9612.9612.960.000.000.0012.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0005301301 机关事业单位基本养老保险缴费支出06301301 机关事业单位职业年金缴费支出01301301 行政运行37.6638.933.140.000.000.000.000.000.000.000.000.0002301301 一般行政管理事务99301301 其他商业流通事务支出01301301 住房公积金29 财政拨款“三公”经费表单位:万元单位编码单位名称武侯区供销社当年预算数公务用车购置及运行维护费公务用车购公务用车运公务接待费小计置费行维护费0.000.000.000.00合计0.00因公出国(境)费用0.00301301

30

政府性基金预算支出表项目类科目编码款项单位代码301301单位名称 (科目)武侯区供销社合 计0.00单位:万元政府性基金支出预算基本支出0.00项目支出0.00

31 国有资本经营预算支出预算表项 目类科目编码款项单位:万元本年国有资本经营预算支出单位编码单位名称(科目)总计301301武侯区供销计0.00基本支出0.00项目支出0.00

32

推荐第8篇:成都市武侯区环保局

成都市武侯区环保局

2008年工作总结和2009年工作思路

2008年,在区委区政府和市环保局的领导下,我局以全面贯彻落实科学发展观为出发点,以改善区域环境质量、促进持续发展为目标,坚持牵头抓好总量减排、大气和水环境综合整治等重点工作,各项目标工作顺利推进并取得了突出成果,有效保证了辖区环境安全和环境质量进一步改善。现将我局2008年工作总结和2009年工作思路报告如下:

一、2008年工作完成情况

(一)强化组织领导和目标监管,工作任务落实到位 一是领导重视。坚持将环保工作纳入我区国民经济发展计划统筹考虑,列入区委、区政府议事日程抓落实,不仅成立了大气和水环境综合整治领导机构,而且还建立大气环境综合整治指挥部,做到了环保工作党政一把手负总责,分管领导具体抓,专职人员专门管。

二是强化目标管理。及时分解落实了治气治水工作目标,并将其列入“惠民行动”目标和创“文明城市”目标严格管理、严格考核;同时制发了《2008年武侯区环保重大决策督查考核工作实施方案》,强化了对总量减排、治气治水、污染源普查等重点环保工作的督查考核力度。

三是落实工作方案。结合实际制定若干工作方案和工作计划

1 指导全区工作,先后制发了《2008年大气和水环境综合整治工作目标分解方案》、《武侯区河道水环境长效管理实施意见》、《除尘会战实施方案》、《武侯区燃煤污染整治方案》、《污染源普查工作方案》等,坚持把环保重点工作目标任务分解到机关职能部门、街道办事处、村(社区)、建筑工地和重点企业,层层明确任务及要求,形成了级级狠抓落实的工作格局。

四是强化监督检查。区领导坚持经常深入一线检查指导,解决难点问题,有力促进了全区重点环保工作顺利开展;各部门坚持“横向到边、纵向到底、监控到位”的工作思路和“属地管理、业主整治、部门监督”的原则,采取日常巡查、联合检查、重点督查、现场督办等方式,有效解决了环境治理过程中出现的问题。今年以来,全区各级各部门召开涉及环境整治内容的会议110多次(含现场办公会35次),发出整改通知单278份,编发工作简报17期,解决各类大小问题500多个。

五是加强舆论宣传。坚持利用各种机会扩大环保宣传教育面,在省、市主要媒体刊登涉及环保方面的稿件42篇,在《今日武侯》报刊发宣传稿件18篇,在《武侯新闻》播出相关新闻49条,投放治气治水公益广告5条,开展宣传活动8次,发放宣传资料1万多份,有力促进了公众对环保工作的认知度和支持率。

(二)总量减排工作顺利推进,成效突出

一是明确了排污总量削减目标。按照有关要求,将削减量分配到了“十一五”的每一年,按年度计划纳入全区主要环保工作目标进行考核,保证了总目标按时实现。

二是落实排污总量削减计划。按照年度削减目标,制定重点

2 工业企业排污总量削减方案,做到“削减项目、削减资金和责任人、完成期限”四落实,推进了排污总量削减工作有序开展。

三是实施重点项目总量削减。加快污水集中处理,以武侯污水处理厂和5个污水处理站的建成并投入运行为契机,加快配套管网建设,提高了涉农区域污水集中处理率;大力推进清洁生产,贯彻实施《中华人民共和国清洁生产促进法》,实现污染从末端治理转向全过程控制;强化环境执法监管,实现管理减排,重点是加大对19家国控、省控、市控、区控重点污染源的治理和监管力度,严格环境执法,安装自动在线监测装臵并与环保部门联网实施监控,确保了长期稳定达标排放。

四是年度污染物总量削减任务全面完成。截止目前,全区已削减COD1570.62吨,削减氨氮144.81吨,削减SO2600吨,全部超额完成了市政府下达的年度削减任务。我区减排措施和工作力度受到国家环保部西南督察中心检查组的肯定,并向其他区县环保局进行了经验推广。

(三)扎实推进大气环境综合整治,空气质量明显改善 我区坚持把大气环境综合整治作为重点工作目标严格管理、严格考核,下大力对各类污染源实施有效治理,空气质量得到不断改善。

一是加大环境建设和治理资金投入。采取多渠道筹资解决环境建设和环境治理经费,结合道路建设、旧城改造、新居建设、城市管理、环境绿化等工作,努力改善城乡环境取得成效。据不完全统计,今年全区投入大气环境综合整治的资金约2亿元,其中:道路硬化、中小街道整治投入4300多万元,绿化带提档、

3 降土和树池盖板硬覆盖投入690多万元,道路保洁、冲洗投入10720多万元,环境绿化投入1670多万元,各类工地打围、裸土覆盖投入2200多万元,燃煤整治投入300多万元。

二是应急处臵和子站管理能力增强。严格执行大气环境污染应急预案,在抗震救灾和创建文明城市迎检期间,不仅坚持加强日常监管,而且组织多个检查组不间断地对重点企业和重点污染源进行全面检查,督促整改存在的问题,杜绝环境污染问题发生,保证了辖区环境安全;坚持做到责任到位、投入到位、管理到位,保证了空气质量监测子站安全、稳定运行;坚持每天出动数台洒水车分班对2座空气质量监测子站周边道路、绿化带实施循环冲洗降尘,不间断地对子站周边污染源进行清理整治,有效保证了子站正常运行的环境条件。

三是扬尘污染治理力度加大。狠抓工地扬尘治理,加大对在建工地、市政建设工地、国有土地拆迁工地的整治和监管力度,160多个建筑工地、市政工地和11处国有土地城镇房屋拆迁工地环境管理规范,扬尘污染控制力度大、效果明显,101个拆迁工地、待建工地、闲臵土地扬尘污染得到有效治理,基本上实现了全打围和全覆盖,各类工地整治合格率和闲臵土地覆盖(绿化)率达到95%以上;“三大工程措施”全面落实,硬化道路190多条(约70.7公里),维修、整治城乡中小街道80多条,覆盖裸土100多个点位(220多万 m),各类工地打围80余公里,绿化带提档、降土、树池盖板硬覆盖432个点位,种植各种树木80多万棵,种植各类花草40多万m;全区6个砂石场已关闭2个,其余4个按照原料只出不进原则自行消化,力争短时间关停搬迁;

22落实城市道路清扫保洁和冲洗降尘规定,道路扬尘得到有效控制,出动洒水车3373车次、清扫车1300车次,冲洗用水量超过2.76多万吨;加大集中整治力度,严查运渣车违规上路行为,共查处违规车辆1100余台次,渣土运输污染道路的行为有所减少,3个非法渣土倒场得到及时取缔。

四是燃煤污染控制得到强化,污染指数明显下降。按照市、区政府有关要求,研究制定了全区燃煤整治工作方案,将整治任务落实到各街道办事处;由环保局牵头、职能部门配合、街道组织实施、企业自行整改、财政出资补贴,通过关、停、改等办法,对绕城路内215家企业的195台锅炉、74口大灶、31个烘房进行了全面整治,其中投入专项资金84.5万元,支持企业对126台锅炉、18座烘房、44口大灶、1座窑炉进行了清洁能源改造,确保了主要出入城通道周边、三环路以内工业锅炉全部实现达标排放;坚持每月开展集中整治行动,对全区175条街道、1386个经营场所的燃煤问题进行了反复检查和整治;为有效配合创文明城市工作,全区开展了经营性燃煤专项整治活动,共出动执法人员3340人次、执法车辆663车次,发出整改通知书50多份,整治街道40多条、农贸市场26个、餐饮店铺736家,收缴炉具1016个、蜂窝煤4000多个;暂时保留的有证蜂窝煤厂做到了管理规范,型煤固硫率保持100%,3家死灰复燃的蜂窝煤厂(点)被及时取缔;严把燃料使用关,99个涉及烟、气排放的新建项目全部纳入环保管理;三环路内的机关、团体、企事业单位已全面使用清洁能源。从整治的情况看,效果明显,基本杜绝了烟囱冒黑烟现象,确保了我区空气质量持续改善,二氧化硫浓度比去年同期大幅下降。该项工作多次受到市、区有关领导的表扬。

5 五是农作物秸秆禁烧工作扎实开展。大、小春农作物收割期间,全区出动执法宣传车4026车次、执法人员9496人次,悬挂横幅83条,张贴发放宣传资料14818份,巡查宣传面达到100%;推广秸秆综合利用技术,实行秸秆机械还田和出资收购集中堆沤(共收购秸秆38000多公斤),全区1003亩农作物秸秆得到综合利用,其中小春711亩、大春292亩,综合利用率达到了97%;执法部门和相关街道办事处坚持昼夜值班、实地巡查、全程监控,有效防止了焚烧秸秆的行为发生。

六是汽车尾气治理工作顺利推进。机关公务用车尾气排放全部达到国家排放标准;城区环卫专用车辆尾气排放全部达标,涉农辖区小部分未达标的环卫专用车辆正在进行燃料改造和设备改装。

七是空气质量优于去年。据市大气环境综合整治指挥部办公室11月的通报显示,我区空气质量比去年有较大提升,空气优良率达到86.4%,比去年同期提高3.5%(11月份数据暂未计入);综合污染物排放浓度明显下降,综合污染物排放浓度比去年同期下降12.66%(未计11月份数据),其中:二氧化硫(SO2)排放浓度下降31.51%,二氧化氮(N02)排放浓度下降10.91%,可吸入颗粒物(PM10)排放浓度上升8.91%。

(四)强化水污染治理和监管力度,河道水质进一步改善 加大水环境综合整治力度,加快工程设施建设,强化污染治理和日常监督管理,水环境质量进一步改善。

一是加大治水投入。全区投入水环境综合整治的资金近1.6亿元,其中:污水处理运行费投入400多万元,新建污水处理设施投入1600多万元,建设雨污水管网投入约1.2亿元,雨污水

6 分流工程建设投入900多万元,整治河道和清掏清运淤泥、垃圾投入670多万元,建设在线监测设施投入210多万元。

二是工业企业污染治理成果得到巩固。加大环境违法行为的查处力度,严格对高耗水行业的监控,防止偷排、漏排,严防“十五小、新五小”企业死灰复燃,“十五小”、“新五小”企业关闭率达到100%;大力开展环保专项整治行动,强化信访投诉处理,对8家环境污染企业实施了限期整改,取缔违法企业6家,对39家违法排污单位进行了行政处罚;结合小流域环境整治,对三吏堰、二道河、金花陆坝斗渠周边47家工业企业废水排放进行了全面治理;强化重点工业企业巡查监管工作,通过污染源在线监测设施监控和重点工业企业现场巡查,有效地保证了19家国控、省控、市控、区控重点工业企业废水稳定达标排放,全年开展对重点工业企业巡查285次;全区7家日排水100吨以上的重点工业企业(成都八一家具股份有限公司床上用品厂、成都国福龙凤食品厂、成都市簇桥福利纸箱厂众和分厂、成都丰泽羽绒制品有限公司、成都市双机印染厂、成都大桥道食品有限公司、成都光华食品有限公司)已全部完成在线监测设备安装,整套系统与全省监控网络正常联通,运行良好,实现了环保远程数据控制,在线监控建设率100%,顺利完成了重点工业企业自动监控建设率达90%的目标,大大提升了我区环境监管水平。

三是河道环境综合整治顺利推进。大力开展河道环境整治,非工程治理措施全面落实,整治工业企业47家、农家乐9家、餐饮企业380多家、各类洗车场(点)30余家、机动车修理厂(点)20多家、化学口产销企业10多家;关停其它企业(作坊)100

7 余家,拆除直排式厕所16个,河道(斗渠)整治88.3公里、清运淤积物和固体垃圾6万多m。工程治理措施顺利推进,2007年建成的5座污水处理站全部投入运行,在线监测设备安装完毕且数据监测正常;2008年1座污水处理站(日处理废水5000吨)和1座截污堰建设工程进入全面建设阶段,年底前将投入试运行;三吏堰排洪河道将废除,原定该河道 1200m整治工程按照区政府意见暂缓实施,调整意见已报市水务局;污水处理配套管网建设加快,全年新建设管网30多公里,完成雨污水分流76户。我区加大资金投入建设水环境治理工程,强化污水治理力度,有效推进污染物总量减排的做法,受到国家环保部西南督察中心的肯定,其经验在其他县区得到推广,取得的成效受到市人大代表、市民代表和市委市政府目督办的好评;经中国环境保护产业协会评审,我区2007年建设的5座小型污水处理站被评为“2008年国家重点环境保护实用技术示范工程”(四川唯一)。

四是面源污染控制进一步加强。加强监督检查,实行承诺制,限用农药销售、使用和管理更加规范;指导农民科学合理施用农药、化肥,推广节水农业,有效控制了源头污染;加强零星散养畜禽管理,推广健康养殖方法,减少了畜禽养殖污水排放;加强日常监控,反复组织检查,屠宰场整治成果巩固,没出现反弹和新建问题;8家“农家乐”水环境整治成果得到巩固。

五是各类垃圾实现规范化处臵。城区全部实现了垃圾袋装化和集中收运、集中处臵;25个村建立了农村生活垃圾收运处臵体系,居民院落配备专职清扫员150多名,修建规范化垃圾桶点200多个,增设垃圾桶2000多个,农村生活垃圾无害化处臵率保持

3在95%以上;医疗垃圾实现了合同管理、专人负责、集中储存、统一收运、定点销毁;工业垃圾做到了集中存放、统一清运、统一处理;落实责任到村社、到清洁公司、到清扫员,加强执法监督检查,基本上杜绝了垃圾下河现象发生。

六是主要出境断面水质明显好转。据市水环境综合整治指挥部办公室11月的通报,我区水环境质量明显好于去年,截至10月底本区水环境质量情况为:10个河道出境断面有6个实现二个月以上达标、1个由于截污(污水引入污水处理站处理后集中排入其它河道)而断流(也应视为达标),达标率达70%,大大高于去年的40%。

(五)污染源普查工作全面完成

一是落实机构,组织严密,保证了普查工作开展。成立了以区委常委、区政府副区长谢超同志为组长的武侯区污染源普查领导小组,全区13个街道办事处及武侯工业园成立了由分管领导挂帅的相应普查机构,为污染源普查工作顺利推进提供了组织保障。

二是加强普查队伍建设,保证了普查工作需要。精心选调230多人组成了专职普查指导员及普查员队伍,为组织实施各项普查工作奠定了基础。

三是精心组织,确保了普查工作高质量完成。制定《武侯区第一次全国污染源普查实施方案》并认真加以落实,先后顺利完成了污染源清查及复查、普查小区地图绘制、入户调查及普查表格填写、区级普查验收及数据会审、普查数据录入和上报等工作。本次共组织对7431家符合普查要求的污染源进行了调查,其中

9 工业污染源2944家,生活污染源4487家,首次建立起较为全面的全区污染源数据库,为今后的环境管理和工作决策奠定了扎实的基础。该项工作取得的成绩多次得到市环保局领导的肯定。

(六)强化环境应急管理,辖区环境质量安全得到保障 一是加强环境应急工作组织领导。成立了全区环境突发污染事件应急处臵指挥中心,由区委副书记、区政府区长刘玉泉同志任指挥长,相关部门负责人参加;将环境污染应急平台纳入区政府公共应急平台,建立健全了区、街办、企业环境污染应急处理联动机制。

二是强化环境应急管理工作。不断完善环境污染突发事件应急预案,并适时开展了应急演练;按相关要求建立了各类重点污染源、放射源动态数据库,加强了动态监督管理;以区政府的名义聘请5位环保专家成立了突发环境事件技术专家组。

三是全力以赴开展抗震救灾环境应急监管工作。5.12汶川特大地震发生后,我区立即启动环境应急预案,迅速组织巡查重点企业,对涉及危化品的企业重点实施监管;抗震救灾期间组成3个巡查值班组,分别由区环保局负责人带队实行24小时巡查值班;按照“企业隐患排查进厂,饮用水源排查进村,事故隐患排查进库”的要求,组织对辖区内震后环境隐患实施了拉网式排查;坚持不间断地对25家重点工业企业、18家有辐射源的单位、16家医疗机构、5家石油类(危化品)企业、6个污水处理厂(站)进行检查,指导做好灾害防范工作,有效保证了辖区环境安全;区环境监测站加班加点到一线取样,昼夜不停地进行数据分析处 10 理,先后出动120多人次,对30多家企业进行跟踪监测,完成各类监测数据70多个;区环保局先后派出包括区监测站站长、副站长在内的5名业务骨干,带着最好的监测仪器随市环境监测中心站深入重灾区都江堰、彭州、郫县以及成都陆军总医院等监测点进行应急监测,对我市饮用水源污染状况进行不间断的监测,为保障人民群众饮用水安全做出了贡献。

(七)环保管理、执法等工作取得较大成绩

一是建设项目环境影响评价工作扎实推进。严格执行环境影响评价和“三同时”制度,执行率实现100%,已受理各类新建项目环境申请198件,已审批142件、竣工验收58件,其中已审批水142件、噪声142件、气99件;积极配合省、市环保局完成重大建设项目审查审批17个、竣工验收5个,为重大项目落户我区把好了关、服好了务。今年先后协调配合省、市环保局完成了 “西部智谷”一期(投资5.7亿元)、金花桥“城中村”改造工程(2.33亿元)、“成都西南物流中心”一期(7200万美元)、武侯大道下穿铁路西环线立交工程(1.39亿元)、灾后重建货运大道贷款项目(3亿元)的环境影响评价工作。按照建设规范化服务型政府的要求,今年将建设项目环境影响评价文件审批、建设项目环保设施竣工验收工作纳入区政务服务中心环保窗口,实行了集中受理、统一审批。

二是排污收费和行政处罚力度加大。积极拓宽排污收费面,坚持依法足额征收,目前,全区共有200余家企业进行了排污申报,已完成排污费征收158.8万元;加强了污染源的巡查频次,对违法企业加大了处罚的力度,共对39家企业进行了立案处罚,

11 罚款18.6万元。

三是环保信访投诉处理工作加强。结合全区日常环境管理和“治气治水”、“创文明城市”等工作,认真处理各类环保投诉570件(其中市级交办件30件、区级交办件100件),“12369”环保举报热线受理投诉处理率达到100%;认真组织办理涉及环境污染纠纷问题的市人大建议2件、市政协提案3件、区人大议案2件、区政协提案3件,努力做到了办结率、满意率达100%。通过区环保局、区一体局、区城管局、公安分局及各街办等单位的密切配合,我区各类环境污染问题得到及时的解决,有效地保障了群众的环境权益,切实地维护了社会的和谐稳定。

四是环境监测任务顺利完成。完成区域环境噪声监测68个点位、地表水质4个断面例行监测和重点污染源14个监控监测任务,完成其它常规监测723家次,共出据监测报告1100余份,为信访处理、环境执法、污染管理提供了及时、科学的依据。

(八)党风廉政和反腐败工作效果明显

一是教育倡廉。局党组和机关党支部重视从抓思想教育入手,坚持结合政治学习、支部活动、业务会议和专题教育,组织党员、干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《廉政准则》、《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》和各级下发的反腐倡廉文件及制定的廉洁自律规定,有效地促进了思想认识和思想境界的进一步提高。

二是活动兴廉。通过开展阅读廉政书籍、学习廉政典型、观看警示教育片、参观廉政文化展等形式多样的活动,营造机关廉政文化氛围,今年以来,全局共组织观看反腐倡廉影片及展览3

12 次,学习警示教育材料6次,有效地促进了全局同志拒腐防变能力的增强。

三是制度促廉。组织对内部规章制度进行修订完善,落实和规范了反腐倡廉制度、督查工作制度、绩效考核制度、责任追究制度、“三重一大”制度等,管理更加严格有序。

四是执法守廉。聘请法律专家担任我局常年法律顾问,经常性开展经典案例、执法程序的讲课答疑;共有40余人次参加了各级举办的法制培训,严守法纪和规定的自觉性进一步提高;认真贯彻执行《行政许可法》及《国务院全面推进依法行政实施纲要》,依法处理环境污染纠纷,严格按国家规定征收、使用、管理排污费,不准利用权力和利用工作之便捞取好处,环保执法行为得到进一步规范。

二、面临的困难及原因分析

(一)扬尘污染治理工作还需加强

今年截至目前,全区空气质量优良率为86.4%,虽然已暂时达到85%的目标,但是PM10排放浓度仍比较高,说明扬尘污染治理工作还存在一定困难。

主要原因:一是建筑工地市审批与区监管的矛盾较突出,审批容易、监管难的问题长期得不到有效解决;二是查处违规运输、抛洒、倾倒渣土行为,市、区上下难形成合力,解决道路扬尘污染问题难突破;三是管理、拆迁、业主三方配合较难,导致部分拆迁、待建工地扬尘治理难度增大;四是缺乏强硬的执法手段和有效办法,应急处臵能力不强,形成了监督管理难、污染问题查处难。

(二)燃煤整治力度需继续加大

我区今年集中开展工业燃煤和经营性燃煤污染整治取得明显效果,二氧化硫排放浓度逐月下降,减排指标提前完成,但是燃煤污染整治容易出现反弹,全面完成市政府下达的禁煤任务困难多、压力大。

主要原因:一是煤炭廉价有市场,从事经营活动的外来人员非常多,造成三环路内经营性燃煤污染整治容易出现反弹;二是绕城路——三环路辖区面积大,各类企业(作坊)和外来人口不断增加,人员集中居住未全面形成,清洁能源供应设施未全覆盖,导致禁煤工作很难推进;三是市政府新的禁煤法规和政策一直没有明确,缺乏强有力的执法手段和政策支撑,依照法规和按照政策推进燃煤污染整治的困难很多、压力很大。

(三)河道水质状况需进一步改善

水环境治理难度大,虽然采取很多措施进行治理,大部分河道出境断面水质实现达标,但是要实现全部河道出境断面水质达标的目标仍面临很大困难。

主要原因:一是由于绕城路内的各类企业和居住人员在不断增加,废水排放量逐年加大,人员集中居住条件未实现,污水管网建设一时难全覆盖,所以,排入河道(沟渠)的废水不能实现全治理;二是河道缺少大量的清洁水源冲刷而净化功能减退,虽然修建了河道水污染处理设施,但也很难实现河道水质变清和污染物排放指数全部达标的目标;三是我区部分河道(沟渠)发源于其他区县,上游流入本辖区河道内的水不达标,造成本辖区内河道的污染物浓度增加而很难处理,导致流入下游区(县)的水

14 质也很难达标。

三、2009年工作思路

严格落实辖区管理和主要领导负责制,认真按照市、区党委、政府的要求,依据2009年目标推动各项工作很好落实,继续大力抓好总量控制、污染物削减、扬尘整治、烟尘控制、小流域污染整治等环保重点工作,进一步推动辖区环境质量的持续改善,为武侯区社会、经济的大发展添砖加瓦。2009年的工作要点如下:

(一)认真按照总量控制和污染物削减计划落实好各项工作措施,按时完成年度任务。

(二)采取有效措施,加强扬尘污染治理工作,综合协调,齐抓共管,突出长效管理机制,进一步提高辖区空气质量优良率。

(三)继续抓好工业污染源治理工作,确保重点污染源稳定达标排放,坚持开展好对“十五小”、“新五小”等不法排污企业的清理整顿。

(四)继续强化城市环境综合整治,抓好“两控区”建设管理工作,抓好燃煤整治工作,大力推广使用清洁能源。

(五)坚持做好河道综合整治、雨污分流工作,强化污水处理工程的建设和管理,进一步提高辖区污水处理率和河道水质达标率。

(六)强化环保执法和信访处理,认真抓好秸秆禁烧和中高考禁噪工作,切实为群众和企业服好务。

(七)加强环境宣传教育,切实提高全民的环境素质和法制观念。

(八)认真抓好党风和行风建设,积极开展好规范化服务型

15 政府建设工作。

成都市武侯区环境保护局 二OO八年十二月三日

推荐第9篇:武侯区文体旅游局

武侯区文体旅游局

2007年工作总结和2008年工作思路

一、1-10月主要工作情况

1-10月,我局按照区委区政府城乡统筹、‚四位一体‛科学发展的总体部署,切实做到了‚四个抓好‛(即:抓好队伍建设、抓好惠民工程、抓好产业定位和抓好市场管理)。

(一)抓好队伍建设,有效提高团队凝聚力和战斗力 去年11月机构改革,原区文体局和原区旅游局合并成立了区文体旅游局,之后局班子成员也进行了较大的调整,我局面临着人员变动、业务不熟等困难。针对上述情况,局班子将‚队伍建设‛作为首要任务,采取各种措施尽快完成磨合,提高了凝聚力和向心力。

(二)抓好惠民工程,为人民群众办好事、办实事

1、文化惠民:农村文化基础建设工程进展顺利,各街道新建文化活动示范点、农民工文化活动点和示范性社区综合文化活动室共11个;充分发挥区文化馆的功能,实施农村文化典型带动工程,培训基层文化骨干200人,组织各类文艺演出下乡35场,农村电影放映82场次;开展‚武侯闹春‛、‚非遗节文化展演‛、‚和谐家园〃激情武侯‛社区文艺展演大赛、‚祖国颂庆国庆迎十七大社区文艺展演‛等大型演出6场次。

2、知识惠民:全面完成‚3060书香农村校园工程‛,向武顺街小学、磨子桥小学分校、华兴小学和武侯区特教中心四所村小捐赠了价值12余万元的书籍共计6247册。强化区 1 图书馆基础业务建设,提高对读者服务的水平,成立了‚武侯区图书馆法律分馆‛,隆重举办了‚2007年武侯区全民读书活动‛。

3、环境惠民:全面开展对小流域周边的农家乐水环境整治,我区范围内涉及整改的44家农家乐中,已停业20家,待拆迁3家,进市政管网10家,剩余11家全部建设污水治理设施,按时按要求全面完成了目标任务。

4、体育惠民:‚新建农民健身工程5个,即5个‘1+2’工程‛已全面完成;‚新建全民健身路径10条‛和‚建成社区青少年体育活动室4个‛目标,目前场地硬化已全面完成,招投标工作也完成,保证在11月底前全部安装到位。

积极开展全区性的全民健身活动,组织了区级机关趣味体育比赛、武侯区第二届干部职工乒乓球比赛等赛事以及各类全民健身活动,全区共办板报98期,张贴横幅标语320多条、图片展览260多幅,发放科学健身室宣传册16000多份,参与健身活动达7万余人次。组织参加元旦越野赛、市第三届老年人运动会等省、市体育局迎奥运各类活动和赛事共计11次,各类群众性比赛4次,参赛运动员大约2000余人。

5、安居工程:完成广播电视光纤‚村村通‛工程。

(三)抓好产业定位,为文化旅游产业发展奠定基础 一是在深入调研和科学论证的基础上,完成《旅游产业发展总体规划》(初稿),并已经征求了区级相关部门和各街道的意见,近期拟提交常务会和常委会讨论评议。二是积极 2 协调四川大学和望江公园,对川大望江文化创意聚集区的前期方案已达成初步共识,形成了《川大-望江片区文化产业规划》(初稿)。三是鞋都工业园工业旅游点的前期工作取得市旅游局支持,力争近期启动。

(四)抓好市场管理,进一步规范文化体育旅游市场秩序

一是深入开展‚扫黄打非‛工作。充分发挥‚区扫黄打非领导小组办公室‛的提调和协调作用,以查缴非法出版物、非法音像制品、非法报刊和淫秽色情光碟、读物为重点,深入开展集中行动和专项治理。全力做好文化部、国家‚扫黄打非‛办对成都市明察暗访的迎检工作,确保了我区文化市场迎检的合格达标。1-10月共计检查320余次,综合检查24次,打击非法光碟窝点12个,收缴盗版光碟18万余张,盗版书籍600余册,违规电游主版230余张,立案查处违规企业33起。接举报48起,查处率达100%,同时完成市局交办案件11起。

二是加强体育市场的管理检查。对我区65家游泳场馆的负责人和200余名救护人员进行了培训工作,专项检查152次,确保了全区游泳场馆的安全开放,无任何责任事故的发生。

三是加大对社会旅馆的清理力度。在与相关部门共同对社会旅馆规范经营的清理整顿的基础上,初步建立了全区社会旅馆申办、备案及投诉工作制度。据统计,我区现有合法社会旅馆400家,现备案140家,新办社会旅馆60家。

3 四是全面完成卫星广播电视转星调整工作。按照市、区的统一部署,我局圆满完成了全区系统外机关单位、大专院校(中小学)、工矿企业、宾馆饭店、小区、百姓零散户等58套(台)用户的转星调整目标任务。

二、工作中的新举措及受到的表彰

(一)文化工作方面

筹建独具武侯特色的、西南地区规模最大、艺术水准较高的非职业性交响管乐团——武侯区交响管乐团,深入社区、农村、部队、学校等基层单位巡演近10场,进一步丰富了我区基层群众文化生活。武侯区交响管乐团举办了2007迎新春大型音乐会、‚武侯之春〃畅响和谐‛交响音乐社区巡演启动仪式、‚走进山城‛经典音乐会、‚谐音和韵‛庆祝建军八十周年暨乐团周年庆典娇子音乐厅专场音乐会等大型活动,得到了成都市文化局领导的充分肯定。市局采取政府采购服务的方式,在全市文化活动中进行推广。

(二)旅游工作方面

按照区委、区政府进一步加强区域互动的总体要求,积极从旅游破题,着力加强与重庆、崇州、双流、新津、金堂等兄弟区市县的旅游区域合作,促进区域经济又好又快发展。特别是今年6月,我局借助 ‚川渝亲上亲‛城际旅游主题年活动,率先与重庆市渝中区政府进行了对接,共同打造‚川渝亲上亲,发现新重庆‛和‚川渝亲上亲,走马荐武侯‛两个城际旅游品牌,有效推动两地‚商、旅、文‛的结合与交流,促进川渝城际旅游并取得实效。

4 同时,由于在去年‚创佳‛工作中我区做出了重大贡献,今年8月我区及我局分别被市委市政府评为成都市‚创佳‛工作先进集体。

(三)市场管理方面

利用省上首批‚扫黄打非进社区‛在我区试点的契机,在玉林东路社区和龙爪社区两个试点社区健全工作机制、完善设施设备、开展广泛宣传,取得了初步成效,获得了省市‚扫黄打非‛办的好评。省、市‚扫黄打非‛办将总结和推广我区的试点经验,明年在更多的社区开展此项工作。

三、工作中面临的困难和问题

一是基层文化体育硬件设施相对薄弱,特别是新建农民居住区缺乏相配套的文化体育活动场地。

我区城区街道文体活动的硬件设施配套不均衡,个别辖区由于场地问题大大限制了社区文体活动的开展。如:跳伞塔街道辖区内只有一块很小的市民广场,平时开展各类文体活动都非常不便。涉农街道与城区街道相比文体活动的硬件条件更差一些,个别新成立的街道如华兴街道基本没有合适的群众活动场所。特别是目前我区涉农街道拆迁区域较大,新建的农民新居也较多,但没有与之相配套的文体活动场地。如:簇桥新苗新居安臵有6000多人,但是没有规划配套相应的文体活动场地,新市民的基本文化体育活动要求无法得到保障。

二是基层文体队伍数量虽多,但是缺乏专业骨干,管理培训机制不健全,影响了基层文体队伍水平的进一步提高。

5 目前我区共有基层文体活动队伍270余支,从数量上看是全市最多的。但是,从队伍人员情况看,以中老年人为主,还没有实现老中青结合、全民共同参与的目标;从队伍水平看,由于基层文体专业骨干的缺乏以及管理培训机制等问题,在文艺创作水平、艺术表现形式等方面有待进一步提高。

三是基层文体工作经费不足,影响了文体事业发展及各项活动的开展。

据初步统计,2007年各街道投入文体工作的经费有限,多的不超过30万元,少的只有10万元,在街道全部开支中所占比重不到1%。工作经费不足直接导致了基层文体事业发展缓慢。

四、2008年工作思路和拟打造的亮点

随着党的十七大的胜利召开,文化、体育、旅游战线将迎来新的机遇和更大的挑战。我局下半年至明年,要努力实现‚三个突破‛(即:在产业发展上实现新突破、在事业推进上实现新突破、在阵地建设上实现新突破)。

(一)整合力量、发挥优势,在文化旅游产业发展上实现新突破

一是发挥规划的定位和指导作用。尽快评审通过《武侯区旅游产业发展总体规划》(草案),积极配合区委区政府政研室和区文产办完成《武侯区文化产业发展规划》,以规划为龙头,带动资金引进和项目建设。

二是抓好重点项目的策划和实施。文化产业方面,努力实施文化产业‚四个一‛项目,即一条产业带(‚川大—望 6 江楼‛文化创意产业带)、一条音乐街(致民路音乐文化休闲街)、一座艺术村(浓园艺术村)、一座创意楼(川大武侯创意园区)。特别是在对打造‚川大—望江楼‛文化创意产业带达成基本共识的基础上,尽快组建规划、建设和文化产业部门共同组成的组织协调机构,与川大校方和望江楼公园管理处共同落实该片区的规划定位和整治方案,尽快完成包装推介准备工作。旅游产业方面,重点是依托‚中国女鞋之都‛品牌优势和中国西部鞋都品牌基地产业优势,努力打造体验鞋品文化、参观生产工艺、享受产品个性化设计、个性化购物服务的‚中国女鞋之都工业商贸旅游区‛。同时,明年将联合崇州市等旅游资源富集地区,设计开发城际旅游精品线路,深化区域旅游合作,搭建旅游产业发展新平台。

三是强化扶持服务,促进持续发展。协助区文产办加强对文化产业政策的研究,适时提出扶持我区文化产业发展的政策措施。强化投资引导,加大对文化和旅游产业的招商引资力度,着力引进在国际、国内较具影响力的文化旅游机构和文化旅游项目,积极鼓励大企业、大集团投资发展文化产业和旅游产业,促进文化旅游产业投资有较大幅度的增长。

(二)深入基层、贴近群众,在文化体育事业推进上实现新突破

文体事业的发展是‚四位一体‛均衡发展的重要部分,要把推进文体事业与统筹城乡发展和‚惠民工程‛密切结合,一切从人民群众的利益出发,根本目的是不断提高人民群众的文化生活水平。

7 一是整合文化资源,推出丰富的文化活动。要进一步壮大我区‚武侯之春‛文化品牌,继续开展‚春、夏、秋、冬‛品牌文化活动,冬春两季重点抓好‚武侯闹春‛,夏季重点抓好‚武侯之夏‛系列企业品牌文化活动,秋季重点抓好‚文化武侯、魅力社区‛艺术节活动。要充分发挥街道办事处和社区的作用,调动社区居民的积极性,结合各自辖区的特色,开展如广场舞大赛、社区书法展、老年歌咏赛等形式多样的社区文化活动。要继续开展武侯交响乐团送高雅艺术进社区、进学校、进军营等活动。明年文化活动的一项重要亮点工作是按照市局的统一安排,充分发挥我区大专院校的优势,承办成都市首届‚大学生校园艺术节‛。

明年将由区文体旅游局牵头,各街道办事处配合,对全区各类文化、体育人才进行再次调查摸底,掌握各辖区的人才资源情况以及本辖区急需的文体专业骨干类型。区文体旅游局要充分发挥区文化馆、区文体中心在基层文体活动中的组织、培训作用,统筹安排全区基层队伍的培训、竞赛方案。可根据各街道、各社区文体队伍的特点和发展要求,选派优秀文体骨干深入基层队伍;也可选调基层优秀文体辅导员参加全市、全区的各类活动和培训。同时,在全区范围全面推行基层队伍的文化才艺、体育竞技等系列竞赛,有效促进全区文体活动水平的进一步提高。

二是以社会体育和学校体育为重点,大力推进全区体育活动的开展。社会体育方面,要积极组队参加省市各项体育比赛和活动,同时要按月在区内组织人民群众喜闻乐见的各 8 项竞技类和娱乐类的体育活动,如乒乓球、篮球、趣味拔河等等。学校体育方面,重点是认真筹备2008年成都市第十一届运动会(青少年组)的参赛工作,将其作为检验我区体育发展水平和综合体育实力的重要赛事来抓实、抓好。

三是依法行政,进一步规范市场秩序。深入开展‚扫黄打非进社区‛工作,明年将工作全面推广到我区的各个街道。在全区推广‚义务监督员‛制度,进一步畅通‚扫黄打非‛的监督管理信息渠道。严查违法印刷非法出版物的行为;规范娱乐市场,打击非法演出活动;严格落实网吧监控平台建设,坚决打击网吧违规经营行为,净化网络文化市场;继续抓好对游泳场馆和社会旅馆的规范管理。

四是继续抓好2008年各项‚惠民工程‛建设。按照成都市‚十一五‛期间‚惠民工程‛的总体要求,结合我区的实际,本着一切从群众需要出发的原则,切实落实2008年的各项‚惠民工程‛。

(三)科学论证、加大投入,在文化、体育阵地建设上实现新突破

我区的文化体育基础设施的相对薄弱,已经影响和制约了文化体育功能的有效发挥,广大人民群众的文化体育权益得不到有效保障。因此,我区的文化体育阵地建设时间紧、任务重、意义重大。

一是规划建设武侯区文化聚落。8月21日,葛红林市长主持召开会议专题研究市文化局、成都文旅集团有关工作。会议决定中心城区文化活动中心建设‚由何华章副市长牵 9 头,先行在武侯区、成华区选点‛。活动中心(剧场)‚建设资金由城区政府承担60%,市政府承担40%‛。文化馆、图书馆建设资金由城区政府承担,‚建成后由城区政府进行管理使用,具体建设方案报市政府专题研究‛。为了节约土地成本,同时也为了减少公共配套设施如停车场、配电房、通讯设备、环境绿化等,实现资源配臵最大化,我局建议文化馆、图书馆、剧场不分开建设,以‚三馆合一‛方式,在同一地址进行修建,形成武侯文化聚落。

二是逐步完成体育场地设施建设。根据市委、市政府有关要求,近郊区(市)县在2008年内要建成‚一场‛(一个标准‚400米‛跑道的田径场)、‚一池‛(一个标准‚50米×25米‛游泳池)、‚一馆‛(带看台的训练比赛馆)。目前,我区已经新建了‚一馆‛即区文体中心,还缺‚一场、一池‛。拟利用区文体中心旁边的3.2亩,再新建一个带标准‚50米×25米‛游泳池的综合体育馆,这样能使区文体中心形成规模,提升武侯场馆建设的形象,也达到建设‚一池‛的要求。‚一场‛的建设,其用地面积要求不低于60亩,现有规划布局中只有武侯高级中学的田径场符合要求。拟将其改建成带有看台的标准‚400米‛跑道的田径场,形成区内优势互补,达到资源整合的目的。

三是在‚城中村‛建设和旧场镇改造中指导和落实文体设施的规划布局。按照成都市创建全国文明城市的要求和标准,结合成都市文化、体育、旅游设施布局总体规划,在我区‚城中村‛建设和旧场镇改造中规划和落实具体的文体旅 10 游设施设备,逐步满足基层群众的文化体育生活需要。

推荐第10篇:武侯区资助政策

成都市武侯区专利资助管理办法(试行)

第一章

第一条 目的依据

为全面推进国家知识产权发展战略,深入贯彻国务院《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发„2015‟71号),进一步鼓励武侯区自主创新,支持知识产权创造、运用、管理、保护及专利成果转化,优化专利结构,提高专利质量,特制定本办法。

第二条 经费来源

专利资助及奖励资金纳入武侯区应用技术研究与开发资金管理范围。

第三条 资助原则

专利资助遵循“自愿申请、择优资助、不重复资助”的原则。 第四条 资助对象

(一)武侯区内注册,纳税关系在武侯区,具有独立法人资格的企事业单位。

(二)户籍所在地在武侯区的居民;所持居住证在武侯区的

— 1 — 非本区居民(专利申请提交且授权日均在居住证有效期内);就读于武侯辖区内的院(学)校而户籍地不在武侯区的学生(专利申请提交且授权日均在校就读期内)。

(三)申请资助的单位和个人是第一专利申请人或第一专利权人。

(四)以上专利申请地点在武侯区辖区内。

第二章

专利申请及授权资助

第五条 申请专利阶段资助条件

(一)企事业单位申请中国发明专利,且向国家知识产权局提交的发明专利申请进入实质审查阶段。

(二)申请的发明专利具有良好的市场前景,企业经营状况良好,符合武侯区产业发展规划。

(三)同一单位当年申请发明专利超过10件时,需在申请专利前向区经济和科技信息化局(区知识产权局)申报、备案,否则不予资助。

(四)企事业单位发明专利申请自实审通知日起6个月内提出申请资助,逾期不予受理。

(五)经当年在区经济和科技信息化局(区知识产权局)申 — 2 — 请、备案后,服务武侯区发明专利申请300件以上的知识产权服务机构,可申请资助。

第六条 发明专利申请阶段资助标准:1200元/件。 第七条 授权专利资助条件

(一)经过专利合作条约(PCT)途径和巴黎公约途径获得外国国家(地区)授权的专利。

(二)正常申请获得国家知识产权局或港、澳、台地区专利管理部门授权的专利,企业专利原则上要具有产业化条件。

(三)授权专利在授权公告日起6个月内提交申请资助,逾期不予受理。

第八条 授权专利资助标准 1.国外授权专利:20000元/件。 2.国家(港澳台)授权专利: 职务发明专利:3000元/件; 非职务发明专利:3000元/件; 职务实用新型专利:800元/件; 非职务实用新型专利:700元/件; 职务外观专利:600元/件; 非职务外观专利:500元/件。

3.同一人当年申请非职务专利资助累计不超过3万元。

— 3 — 第九条 申请资助程序和要求

(一)提交申请。

申请资助的单位或个人填写申请资助表及相关材料并报送至区经济和科技信息化局(区知识产权局)知识产权科。

需提交的材料包括:

1.《成都市武侯区专利资助资金申请表》(在区经济和科技信息化局网站下载)。

2.专利证书公告第

一、二页(说明、摘要部分)复印件,涉外授权专利提供专利证书中文译本。

3.发明专利申请阶段的资助需提交发明专利申请受理通知书、发明专利申请实审通知书,国家知识产权局出具的对应缴费收据。

4.授权国家(地区)知识产权管理部门局出具的专利收费收据。

5.企事业专利申请资助需提供企业营业执照、税务登记证、事业法人登记证、组织机构代码证或社团登记证等;企业提供近三个月税务部门出具的纳税证明,事业单位和社团提供开展正常经营活动或其他相关证明。

6.其他相关证明材料,如企业更名后需提供工商注册变更等相关材料。

— 4 — 7.个人专利申请资助需提供专利权人身份证,外地居民提供身份证和居住证或就读学校证明等。

以上材料复印件按顺序一式一份装订,并出示对应的有效原件以供审查。

(二)审核批准

区经济和科技信息化局(区知识产权局)常年受理、审核专利资助申请,按照《成都市武侯区应用技术研究与开发资金管理办法》(成武府„2012‟47号)相关规定,经初审合格集中报区政府分管领导审批。

(三)资金拨付

1.经审核获批的专利资助资金, 由区经济和科技信息化局(区知识产权局)按财务规定进行集中拨付。

2.企事业单位的专利资助资金以转账支票支付(单位须先提供账户名称、开户银行、账号和合法收据),个人的专利资助资金以现金方式支付。

第三章

专利成果转化资助

第十条 资助条件

(一)申请资助的专利成果转化实施应是科技含量高的发明

— 5 — 专利或实用新型专利,已获得国家授权、有效且无专利纠纷。

(二)专利成果转化实施单位应重视专利工作,有相应的专利制度措施,具备一定的技术创新、开发能力和产业化条件。

(三)专利成果转化实施单位每年按比例进行新技术、新产品开发资金投入,并在区内进行专利成果转化实施。

第十一条 资助标准

根据具有资质的专业评审机构评审后的综合评价结果,按照优秀、优良、良好档次,分别给予30万元、20万元、10万元的资助。

第十二条 申请程序和要求

(一)专利成果转化资助资金的申报原则上为每年一次。

(二)申报单位提供以下材料报区经济和科技信息化局(区知识产权局):

1.《成都市武侯区专利成果转化资助资金申请表》(在区经济和科技信息化局网站下载)。

2.企业法人营业执照、税务登记证、机构代码证(复印件)。3.专利证书、能说明该专利权归属及授权使用的具有法律效力的证明文件;专利申请说明书、摘要、权利要求书、专利检索报告;国家知识产权局出具的当年缴纳年费的收据(复印件)。

4.企业上年度和本年度的财务报表(资产负债表、损益表)。

— 6 — 5.项目可行性研究报告。

6.《成都市武侯区专利成果转化经费预算表》。以上材料除《成都市武侯区专利成果转化资助资金申请表》一式五份外,其他均一式一份按顺序以A4纸张尺寸装订成册。提供材料为复印件的,同时出示相应的有效原件以供核对。

第十三条 审核批准

按照《成都市武侯区应用技术研究与开发资金管理办法》(成武府„2012‟47号)第十条至第十七条及《成都市武侯区科技计划项目申报审批管理工作议事规则》(成武科领办„2014‟7号)之项目审批程序规定立项,再集中报区政府分管领导审批。

第十四条 资金拨付

获得专利成果转化资助资金的企业,与区经济和科技信息化局(区知识产权局)签订《成都市武侯区专利成果转化补助资金使用合同书》,并出具企业的账户名称、开户银行、账号和收款收据,由区经济和科技信息化局(区知识产权局)按照相关规定办理资金拨付。

第四章

第十五条 奖励对象

— 7 — 根据国家、省、市知识产权局关于开展知识产权试点示范工作相关管理办法和开展知识产权试点示范工作方案,获批成为国家、省市级知识产权试点示范企事业的单位;获得国家专利奖的企事业单位;获得国家、省知识产权局授予的荣誉称号及试点示范等奖励的武侯辖区内知识产权服务机构。

第十六条 奖励标准

(一)对国家知识产权局评定的“国家知识产权试点企业”和“国家知识产权示范企业”,分别一次性给予10万元奖励。

(二)对四川省知识产权局评定的“四川省知识产权试点企业”和“四川省知识产权示范企业”,分别一次性给予8万元奖励。

(三)对成都市知识产权局评定的“成都市知识产权试点企业”和“成都市知识产权示范企业”,分别一次性给予5万元奖励。

(四)对获得国家专利金奖和优秀奖的企事业单位分别给予10万元、5万元的奖励。

(五)对国家知识产权局评定的“全国知识产权服务品牌机构”、“全国专利运营试点企业”、“国家知识产权分析评议服务示范创建单位”分别一次性给予10万元奖励。

(六)对四川省知识产权局评定的“四川省专利代理先进机 — 8 — 构”、“四川省诚信建设代理机构” 分别一次性给予8万元奖励。

第十七条 申请奖励的程序和要求

(一)区经济和科技信息化局(区知识产权局)受理当年成为知识产权试点示范单位或当年获得国家专利奖的奖励申请,按照《成都市武侯区应用技术研究与开发资金管理办法》(成武府„2012‟47号)第十条至第十七条及《成都市武侯区科技计划项目申报审批管理工作议事规则》(成武科领办„2014‟7号)之项目审批程序规定立项,再集中报区政府分管领导审批。

(二)在同一年内,同时获批多级知识产权试点示范的企业,按最高资助标准资助一次。

(三)申请奖励资金需提交以下材料:

1.《成都市武侯区知识产权试点示范奖励资金申请表》、《成都市武侯区国家专利奖奖励资金申请表》《成都市武侯区知识产权服务机构奖励资金申请表》(在区经济和科技信息化局网站下载)。

2.国家、省、市知识产权管理部门关于评定国家、省、市知识产权试点示范单位的文件(原件和复印件)。

3.国家颁发专利奖的文件通知及相关佐证材料(原件和复印件)。

4.国家、省知识产权管理部门关于授予知识产权服务机构荣誉称号及试点示范的文件及相关佐证材料(原件和复印件)。

— 9 — 5.企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证(原件和复印件),企业委托个人办理委托书,被委托人身份证(原件和复印件)。

第十八条 资金拨付

获得奖励资金的知识产权服务机构出具单位的账户名称、开户银行、账号和收款收据,由区经济和科技信息化局(区知识产权局)按照相关规定办理资金拨付。

第五章

第十九条

申请各项专利资助和奖励资金的企事业单位和个人及知识产权服务机构,须提供真实的材料和凭证,并接受区经济和科技信息化局(区知识产权局)的监督和动态管理,若弄虚作假或套取资助资金的,一经查实,全额追回并追究其责任,并不再受理以后申请。

第二十条

本办法自2016年5月20日起施行,有效期两年。自本办法施行之日起,原《成都市武侯区专利扶持资金使用办法》(成武府办发„2014‟148号)同时废止。

第二十一条 本办法由区经济和科技信息化局(区知识产权局)负责解释。

— 10 —

第11篇:成都市公安局武侯区分局

第三部分内务管理

成都市公安局武侯区分局

科 所 队 学习会 议 制 度

第一条 为进一步完善科所队内部管理机制,切实减少会议,提高工作效率,特制定本制度。

第二条 各科所队实行每日早会制度,时间一般不得超过15分钟。主要是传达上级会议精神,讲评布置工作,对民警进行考勤点名。

第三条 各科所队实行每周一次全体民警政治或业务学习制度,集中学习时间不得少于3小时。主要是学习党的路线、方针、政策、时事政治和法律、法规、公安业务知识及上级的文件。

第四条 各科所队党支部要严格支委会、党小组会、支部大会等“三会”和民主生活会制度。

1、支委会由支部书记根据工作需要,不定期召集支委成员召开。主要是研究本单位需要支部决定的重大事项。

2、党小组会由各支部党小组长每一个月组织党员民警召开一次。主要是学习上级有关文件精神和时事政治,研究落实上级党组织有关要求,开展组织生活;对党员发展和转正提出意见。

3、支部大会由支委会根据上级要求和工作需要,每两个月召开一次。主要是组织全体党员学习党的路线、方针、政策和上级重要文件,讨论决定党员发展和转正。

4、支部民主生活会,由支部每半年组织召开一次。主要是全体支委成员结合自身思想、工作、学习、作风、廉政情况,开展批评和自我批评,查找存在的不足和问题,研究解决的办法和措施。

第五条 各科所队每季度召开一次民警思想状况分析会。主要是分析队伍建设情况和民警的思想、工作、纪律、作风、廉政等情况,并针对存在的问题,研究解决措施。

第六条 各科所队每年年底或年初召开一次全体民警大会,由领导总结、报告全年工作,表彰奖励先进,布置下年工作。

第七条 根据队伍建设的需要和上级的要求开展的专题教育中,各单位要按照有关文件安排及时召开会议,集中学习有关文件资料,传达贯彻上级精神,组织进行相关讨论。

第八条 各科所队要建立会议记录制度,分门别类地做好各种会议记录,详细记载会议的时间、地点、参会人员、会议内容等情况,以备查验。

第九条 全体民警要积极参加有关会议和政治、业务学习,不得无故迟到、早退和缺席,期间要遵守纪律,认真听讲,做好笔记。因公、因病等不能参加会议的,会议主持人应在会后将会议内容和要求向缺席民警传达。

第十条 各科所队除以上规定会议外,不得超范围组织会议,不得随意超时开会。除上级要求立即传达到民警的,一般不得加班或晚上开会。

第十一条 政治处、纪检组和警务督察队要加强对各科所队会议

情况的检查督促,发现不按规定开会的要及时纠正,发现三次的要通报批评。

第十二条 本制度从下发之日起施行。

第12篇:武侯区金花桥街道办事处

2018年武侯区金花桥街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 武侯区金花桥街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 武侯区金花桥街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

2 一部分

侯区金花桥街道办事处 概况

3 第 武

武侯区金花桥街道办事处 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)街道办事处基本职能及机构设置情况:

1、基本职能:

(1)负责执行国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

(2)负责制定并实施街道社会发展规划,协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、帮困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

(3)加强城市管理和综合行政监管,做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作;协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

4 (4)负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治建设;制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;指导、支持社区居委会开展工作、协调解决社区建设中的困难和问题。

(5)合理配置社区资源、大力发展社会组织,加强社区志愿者、社会工作者队伍建设,发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

(6)、协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作,督促各项公共配套设施的落实,为辖区经济发展营造良好的环境。

(7)促进本辖区和谐社会建设工作,负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理,协助有关部门开展治安保卫工作。

(8)承办区政府交办的其他工作。

2、机构设置情况:

(1)企业服务科:承担企业服务、无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。

(2)便民服务中心:承担面向社会个人的公共服务事项的办理,包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、

5 残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作;按照工作要求受区级行政机关委托,受理企业、社会组织的行政许可事项。

(3)项目促建科:承担促进重点项目建设、固定资产投资、受理投资立项申报、经济指标统计等职能。

(4)城管和综合行政管理科:承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作;负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作;协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。

(5)社会事务管理科:承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设;就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。

(6)街道综合执法队:承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工 6 作,协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。

(7)协税护税办公室:承担税源组织管理和协税护税工作,依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作,维护正常的税收经济秩序,按规定程序及时、足额解交已收税款,规范使用和保管各类税收票证,定期做好各类统计报表的报送工作。

(8)促进和谐社会建设办公室(社会治安综合治理委员会办公室):承担辖区内防邪维稳、综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作;协助做好人民武装、征兵和预备役工作。

(9)财务科:承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。

(10)安监站:承担安全生产和消防安全监督管理工作。

(11)市场监管所:负责所辖区域食品药品安全日常监管;负责食品药品舆情监测及举报投诉现场处置工作;负责所在街道食品药品安全事

7 故处置工作;负责所辖区域内授权的食品药品行政许可现场验收工作。

(12)街道投资促进中心:负责制定并实施街道经济发展规划;负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作;负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作;协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作;负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。

(13)投资促进科:承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。

(14)党政办公室:承担基层党建、基层民主建设、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作;负责辖区人大、政协和党代表工作。

(15)纪检监察室:督促基层党组织和党员干部遵守《党章》和其他党内法规;协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作,指导社区(村)纪检监察组织工作。

(二)2018年主要工作

1、以创新驱动为抓手,建设宜业宜产生态金花

全力抓住产业发展这个命根子和项目投资这个牛鼻子,加快建设现代产业体系。

一是加快形成文创旅游集聚。以环城生态带为基体,以“水韵天府”一期、天府芙蓉园、天艺·浓园艺术村为载体,形成10平方公里文创产业聚集区。

二是加快构建现代服务业体系。以文创产业为依托,大力引进和培育商务商贸业、新兴服务业,力争服务业增加值增长达到17%以上,达到服务业税收贡献率占比50%的全区平均水平。

三是加快推进传统产业转型升级。以“中国女鞋之都”为依托,高标准推进金花传统鞋业产业的转型升级。坚决淘汰一批产能低、污染大、发展前景差的小企业、小作坊;鼓励企业加大科技投入,以创新发展提名气、建品牌;鼓励企业积极参与国内外博览会,全方位打造“金花鞋业”知名度。

四是加快做好招大引强工作。以更大力度扩大对外开放,着力引进优质项目,紧盯重点企业、

9 产业高端开展招商活动,大力推动更多带动性、引领性强的重大项目签约落地。

2、以征地拆迁为抓手,建设动能蓄积联动金花始终坚持把土地拆迁作为的大事急事来抓,全力以赴攻坚克难,力争全面完成区委、区政府各项拆迁任务目标。

一是抓好重点项目拆迁工作。重点做好绕城200米、500米、草金路整治、宜居水岸、地铁9号线武青车辆段、陆坝

4、

5、8组新城用地等重点项目拆迁。

二是减少拆迁过程矛盾冲突。按照目前的目标任务,18年12个社区都承担有拆迁任务,拆迁科和社区要认真研究区委、区政府下达的目标任务,对拆迁工作进行倒排,有计划、有节奏、有重点地推进,实现成片拆迁。同时要确保全过程公开公正公平透明拆迁,减少拆迁过程的不稳定因素。

三是加大良好舆论引导工作。要进一步做好群众的宣传引导工作,可以采用召开拆迁对象会议、组织文艺宣传活动等多种形式,进一步创新宣传方式,做实“舆论征迁”的良好基础,变被动拆迁为群众主动拆迁。

3、以城市管理为抓手,建设品质提升美丽金花

一是重点做好环保督查。这是当前和今后一段时间的重点工作,确保辖区内所有“散乱污”企业全部三断三清,确保在接下来的2轮省环保督查中不出问题。

二是加大背街小巷整治。针对背街小巷存在的环境“脏”、秩序“乱”、设施“差”、品味“低”等突出问题,以“五整治、五提升、五打造”为重点,做好金兴北路、新苗东街、文昌路3条背街小巷整治,做好楚北路、簇马路、花龙大道、凉井二路4条背街小巷整治任务及映月街、浓园路2条特色街区打造。

三是坚决控制违法建设。2018年拆迁任务多,更要做好违法建设的管控工作,治违办和社区要加强巡查,确保辖区巡查全覆盖,做到发现一起,上报一起,查处一起,实现“打早、打小、打苗头”的工作理念,确保违法建设“零增长”。

四是做好景区周边环境治理。坚持“集中攻坚、常态长效”原则、持续抓好环境卫生、市容秩序、广告招牌等重点工作整体推进。以景区标

11 准切实做好“水韵天府”一期、天府芙蓉园周边环境整治提升。

4、以民生事业为抓手,建设和谐发展幸福金花坚持民生优先、民生为重,把增进民生福祉放在更加突出的位置,提高群众的获得感和幸福感。

一是加快社区治理建设。加快街道参与式治理创新实践中心的建设过程,加快社区日间照料中心和养老院建设,加快“医养结合”服务模式;坚持促进就业和引导创业相结合,强化对好失地农民、高校毕业生、外来务工人员、就业困难人员等群体的就业创业服务,加快社会救济体系建设;大力实施文化惠民工程,开展全民健身运动,丰富群众文体生活。

二是筑牢安全基础工作。注重安全隐患源头治理,深入推进物流仓储、拆迁工地、建设工地等重点行业、重点领域的整治工作,坚决杜绝重特大事故发生;加强微型消防站和消防人员的管理培训,有效夯实火灾防控的基层基础;强化治安巡逻巡查,加强公共安全建设,强化食品、药品、道路、交通以及人员密集场所等领域的安全 12 监管,制定各项应急预案,提升公共突发事件应急处置能力。

三是做好分房安置工作。街道18年要完成新苗新居二期、九花新居的分房安置工作,涉及人数多,户数多,推进科和相关社区要提前做好准备。

5、以综治维稳为抓手,建设长治久安稳定金花

一是在控制信访源头上下功夫。信访工作的立足点在于解决问题、化解矛盾,在矛盾和问题产生之前就要做到有效预防。特别是街道拆迁工作多,要做好政策的宣传解释工作,让拆迁群众充分了解政策,同时不得在意见未统一的情况下对拆迁群众乱许诺,一切要以中央、省、市、区的文件为依据。干部自身要端正思想作风,决不能利用手中权力谋取私利,防止因执行政策走样而引发群众上访。

二是在解决实际问题上下功夫。要始终把解决问题,特别是把解决突出实际问题放在重要的位置来抓,通过解决上访群众的合理诉求,使更多的信访群众息诉罢访,使得历史遗留问题尽快解决。要严格依照法律和政策办事,既不能随意

13 打折扣,又不能随意开口子,真正把信访工作纳入规范化、法制化的轨道。要深入做好思想政治工作,把政策讲清,把道理讲透,尤其针对一些群众提出的不合理要求更要多做说服工作,帮助他们调整心态、理顺情绪。

三是在思想稳控工作上下功夫。人民群众总体是支持我们工作的,有些群众可能是一时赌气,可能是当时对政策理解有所偏差而要求不够合理,也可能是因一时贪心而诉求标准过高。这些问题要通过耐心细致的思想工作,对群众信访活动加以正确规范和引导,要采取多种形式,讲清道理,进一步做好思想稳控工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,行政单位预算1个,无下属二级预算单位。

第二部分 金花桥街道办事处2018年

门预算情况说明

15 部

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算9143万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入9143万元;支出包括:一般公共服务支出3676.03万元、国防支出40万元、文化体育与传媒32万元、社会保障与就业1927.2万元、医疗卫生223万元、节能环保30万元、城乡社区事务2120.95万元、农林水事务270万元、资源勘探电力信息等事务72万元、援助其他地区支出240万元、住房保障支出237.82万元、预备费274万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 金花桥街道办事处2018年一般公共预算当年拨款9143万元,比2017年预算数8230万元增加913万元,增加11.1%,变动的主要原因:一是新增人员6名,人员经费增加;二是党建工作经费增加;三是对口扶贫支出增加;四是用于政务大厅系统设备改造;五是新增专项经济普查。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出3676.03万元,占40.2%;国防(类)支出40万元,占0.44%;文化 16 体育与传媒支出32万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出1927.2万元,占21.03%;医疗卫生(类)支出223万元,占2.44%;节能环保(类)支出30万元,占0.33%;城乡社区事务(类)支出2120.95万元,占23.2%;农林水事务(类)支出270万元,占3%;资源勘探电力信息等事务(类)支出72万元,占0.79%;援助其他地区支出240万元,占2.62%;住房保障支出237.82万元,占2.6%;预备费274万元,占3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行支出预算数为2525.13万元,比2017年预算数2314.05万元增加211.08万元,增长9.12%,变动的主要原因是新增人员6名,人员经费增加。主要用于:街道办事处正常运转的人员支出、办公等日常公用支出,以及统计、财务、协税护税、纪检、商贸、党建、宣传、群团事务等工作。

2、一般行政管理事务预算数156万元,比2017年预算数15万元增加141万元,增长90.38%,变动的主要原因是把拨付给各社区党组织工作经费列入该项。主要用于:廉情人员补贴和两新党建工作。

3、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为613.9万元,比2017年预算数555.16万元增加58.74万元,增长10.58%。主要用于街办各科室日常开支。

4、专项普查活动预算数为40万元,2017年无预算,主要原因是2018年有经济普查。

5、其他纪检监查事务支出预算数39万元,比2017年预算数10万元增加29万元,增长74.36%,主要原因是把拨付给各社区的纪检工作经费列入此项。主要用于纪委监察、监察工作。

6、招商引资预算数120万元,比2017年预算数100万元增加20万元,增长16.67%,主要原因是注册奖的增加。主要用于各社区的经济奖励及给企业的注册奖励。

7、其他商贸事务支出预算数为100万元,与2017年预算数持平。主要用于招商引资活动经费。

8、其他群众团体事务支出预算数30万元,比2017年预算数35万元减少5万元,下降14.29%。主要用于关工委、团委和妇联工作

9、一般行政管理事务预算数为52万元,比2017年预算数

42万元增加

10万元,增长 18 23.81%。主要用于综治维稳工作。

10、其他国防支出预算数40万元,比2017年预算数37万元增加3万元,增长8.1%。主要用于兵役征集、人民防空及国防教育经费支出。

11、其他文化支出预算数为32万元,与2017年预算数持平。主要用于奖励考上全日制大学学生的奖励。

12、其他人力资源与社会保障管理事务支出预算数为94万元,比2017年预算数2万元增加92万元,增长4600%。变动的主要原因是政务大厅工作经费增加。主要用于政务服务中心的相关工作。

13、基层政权与社区建设预算数为1260万元,比2017年预算数1256万元增加4万元,增长0.32%。主要用于村级公共服务、139项政务下沉以及各社区提档升级的相关工作。

14、其他民政管理事务支出预算数为217.2万元,比2017年预算数300万元减少82.8万元,降低27.6%。变动的主要原因是将扶贫经费调入其他支出,主要用于对辖区内的扶贫及慰问工作。

15、机关事业单位基本养老保险缴费支出预

19 算数为140万元,比2017年预算数136.54万元增加3.46万元,增长2.53%,变动的主要原因是:新增在编人员6名。主要用于单位在编人员的机关养老保险费用的缴纳。

16、机关事业单位职业年金缴费支出预算数为55万元,比2017年预算数54.62万元增加0.38万元,增长7%。变动的主要原因是新增在编人员6名。主要用于单位在编人员的职业年金费用的缴纳。

17、义务兵优待预算数为90万元,比2017年预算数100万元减少10万元,降低10%。主要用于支付义务兵的优待费。

18、其他优抚支出预算数为40万元,2017年无预算,主要用于重点优抚对象生活补助及慰问。

19、其他残疾人事业支出预算为3万元,比2017年预算数5万元减少2万元,降低40%,主要用于组织各项残疾人活动的工作。

20、农村特困人员救助供养指出预算数为20万元,比2017年预算数30万元减少10万元,降低33.33%,主要用于对五保户的生活补助。

21、其他社会保障与就业支出预算数为8万 20 元,2017年无预算,主要用于辖区居民及务工人员再就业培训。

22、其他食品和药品监督管理事务支出预算数为30万元,比2017年预算数20万元增加10万元,增长50%,主要用于对食品、药品监督检查的相关工作。

23、行政单位医疗预算数为50万元,比2017年预算数53.2万元减少3.2万元,降低6.02%,主要用于单位工作人员五险。

24、公务员医疗补助预算数为20万元,比2017年预算数58.96减少38.96万元,降低66.08%,主要用于公务员门诊医疗费。

25、其他医疗卫生与计划生育支出预算数为123万元,比2017年预算数125万元减少2万元,降低1.6%,主要用于社区卫生服务中心房租的支付、开展社区卫生服务工作以及对献血补助。

26、其他节能环保支出预算数为30万元,与2017年预算数持平,主要用于开展环境治理工作。

27、其他城乡社区管理事务支出预算数为212.95万元,比2017年预算数219.74万元减少6.79万元,降低3.09%,主要用于中队、综治以

21 及城管的拆违工作。

28、城乡社区环境卫生预算数为1908万元,比2017年预算数1970万元减少62万元,降低3.15%,主要用于辖区内环境卫生的清理。

29、病虫害控制预算数为30万元,比2017年预算数20万元增加10万元,增长50%,主要用于病虫害的防疫工作

30、其他农业支出预算数为170万元,比2017年预算数100万元增加70万元,增长70%,主要用于支付土地及植绿土地租金。

31、防汛预算数为70万元,比2017年预算数44万元增加26万元增长59.09%,主要用于河道清淤、管护,防洪、保堤及修堰。

32、其他安全生产监管支出预算数为72万元,比2017年预算数30万元增加42万元,增长140%,主要原因是微型消防站工作经费,主要用于安全消防工作。

33、其他支出预算数为240万元,2017年无此预算。主要用于白玉县、简阳三星镇对口扶贫工作经费。

34、住房公积金预算数为217.82万元,比2017年预算数154.73万元增加63.09万元,增长 22 40.77%,变动的主要原因是新增人员6位,主要用于单位工作人员公积金费用缴纳。

35、购房补贴预算数为20万元,比2017年预算数15万元增加5万元,增长33.33%,变动的主要原因是新增人员6位,主要用于对职工的住房补贴。

36、预备费预算数为274万元,比2017年预算数210万元增加64万元,增长30.48%。用于调配其他资金项目不足。

金花桥街道2018年一般公共预算基本支出3027.95万元,其中:

人员经费2333.8万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费435万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助259.15万元,主要包括:公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

23

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排4.5万元,而2017年无预算。 根据2017年出国情况,拟安排出国2次,出国2人。

(二)公务接待费

2018年预算安排15万元,较2017年预算5万元增加10万元,增长200%,变动的主要原因是:2018年招商引资洽谈费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费 成都市武侯区机关事务管理局核定车编22辆,目前实际车辆保有量为22辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费45.2万元,较2017年预算增加10.3万元,增长29.5%,变动的主要原因是新购置江淮皮卡1辆。

2018年安排公务用车购置经费21.2万元,拟新购公务用车1辆。2018年安排公务用车运行维护费24万元。用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、政府性基金预算支出情况的说明 金花桥街道2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

24

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,金花桥街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费。金花桥街道2018年收支总预算9143万元,比2017年预算数8230万元增加913万元,增长11.1%,变动的主要原因一是新增人员6名,人员经费增加;二是党建工作经费增加;三是对口扶贫支出增加;四是用于政务大厅系统设备改造;五是新增专项经济普查。

七、2018年收入预算情况说明

金花桥街道2018年收入预算9143万元,其中:一般公共预算拨款收入9143万元,占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计9143万元,其中:基本支出预算3027.95万元,占33.12%;部门项目支出预算6115.05万元,占66.88%;。

九、其他重要事项的情况说明

25

(一)机关运行经费

2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费预算数为435万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2018年预算安排通过政府采购货物573.4万元,主要是购买的电脑、打印机、办公家具、江淮皮卡车等办公用固定资产。

2018年预算安排通过政府采购服务2624万元,主要是用于环卫作业费支出、河道管理以及与社会组织签订的服务费支出。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,金花桥街道共有车辆22辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车17辆。

2018年部门预算安排购置车辆1辆,未安排购置购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

26 2018年街道实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算1810万元。2018年我街道根据招标合同及当年工作开展情况对环卫费进行了汇总测算,申报当年环卫作业项目资金预算1810万元 ,项目资金申报符相关流程规定。项目绩效目标:环卫作业项目以改善辖区居民、企事业单位生产生活环境,提高生活质量为目标,确保辖区道路干净整洁,无积存垃圾,垃圾桶及果屑桶无破损,辖区电杆等公共设施无“牛皮癣”。项目自评步骤及方法。:项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价,认真听取社区居民建议意见,做好总结工作。

27

第三部分 名词解释

28 金花桥街道2018年部门预算名词解释: 1.一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单

29 位基本支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

13.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

14.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

30 15.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指其他用于国防方面的支出。

17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,

31 以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的 32 支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

29.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除

33 上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

35.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38.结余分配:指事业单位按规定提取的职 34 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

39.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过

35 桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36

第四部分2018年部门预算表详见附表)

37

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费预算表

12、国有资本经营预算支出表

38

第13篇:武侯区社会组织评估管理办法

武侯区社会组织评估管理办法

第一章 总 则

第一条 为了规范武侯区社会组织评估工作,促进社会组织健康有序发展,根据成都市人民政府办公厅《关于开展社会组织登记管理体制改革试点工作的意见》(成办发[2010]53号)和成都市民政局关于转发民政部《社会组织评估管理办法》的通知(成民发[2011]18号)要求,参照民政部《社会组织评估管理办法》,结合武侯区实际,制定本办法。

第二条 本办法所称社会组织是指经区民政局(2009年3月2日以后经区行政审批局)登记注册的社会团体、民办非企业单位。

第三条 本办法所称社会组织评估,是指区民政局为依法实施社会组织监督管理职责,促进社会组织健康发展,依照规范的方法和程序,由评估机构根据评估标准,对社会组织进行客观、全面的评估,并作出评估等级结论。

第四条 社会组织评估工作应当坚持分级管理、分类评定、客观公正的原则,实行政府指导、社会参与、独立运作的工作机制。

第五条 区民政局负责区级社会组织评估工作的领导。

第二章 评估对象和内容

第六条 申请参加评估的社会组织应当符合下列条件之一:

(一) 取得社会团体或者民办非企业单位登记证书满两个年度,未参加过社会组织评估的;

(二)获得的评估等级满5年有效期的。

第七条 社会组织有下列情形之一的,评估机构不予评估:

(一) 未参加上年度年度检查;

(二) 上年度年度检查不合格或者连续2年基本合格;

(三) 上年度受到有关政府部门行政处罚或者行政处罚尚未执行完毕;

(四) 正在被有关政府部门或者司法机关立案调查;

(五) 其他不符合评估条件的。

第八条 对社会组织评估,按照组织类型的不同,实行分类评估。

社会团体实行综合评估,评估内容包括基础条件、内部治理、工作绩效和社会评价。民办非企业单位实行规范化建设评估,评估内容包括基础条件、内部治理、业务活动和诚信建设、社会评价。

第三章 评估机构和职责

第九条 区民政局设立武侯区社会组织评估委员会(以下简称评估委员会)和武侯区社会组织评估复核委员会(以下简称复核委员会),并负责对评估委员会和复核委员会的组织协调和监督管理。

第十条 评估委员会负责社会组织评估工作,负责制定评估实施方案、组建评估专家组、组织实施评估工作、作出评估等级结论并公示结果。

复核委员会负责社会组织评估的复核和对举报的裁定工作。

第十一条 评估委员会由7至15名委员组成,设主任1名、副主任若干名。复核委员会由5至7名委员组成,设主任1名、副主任1名。

评估委员会和复核委员会委员由有关政府部门、研究机构、社会组织、会计师事务所、律师事务所等单位推荐,区民政局聘任。

评估委员会和复核委员会委员聘任期5年。

第十二条 评估委员会和复核委员会委员应当具备下列条件:

(一) 熟悉社会组织管理工作的法律法规和方针政策;

(二) 在所从事的领域具有突出业绩和较高声誉;

(三) 坚持原则,公正廉洁,忠于职守。

第十三条 评估委员会召开最终评估会议须有2/3以上委员出席。最终评估采取记名投票方式表决,评估结论须经全体委员半数以上通过。

第十四条 评估委员会下设办公室(以下简称评估办公室),负责评估委员会的日常工作。

第十五条 评估专家组负责对社会组织进行实地考察,并提出初步评估意见。

评估专家组由有关政府部门、研究机构、社会组织、会计师事务所、律师事务所等有关专业人员组成。

第四章 评估程序和方法

第十六条 社会组织评估工作依照下列程序进行:

(一) 发布评估通知或者公告;

(二) 审核社会组织参加评估资格;

(三) 组织实地考察和提出初步评估意见;

(四) 审核初步评估意见并确定评估等级;

(五) 公示评估结果并向社会组织送达通知书;

(六) 受理复核申请和举报;

(七) 区民政局确认社会组织评估等级、发布公告,并向获得3A以上评估等级的社会组织颁发证书和牌匾。

第十七条 对获得4A以上评估等级的社会组织,区民政局应报成都市民政局审核备案。

第十八条 评估期间,评估机构和评估专家有权要求参加评估的社会组织提供必要的文件和证明材料。参加评估的社会组织应当予以配合,如实提供有关情况和资料。

第五章 回避与复核

第十九条 评估委员会委员、复核委员会委员和评估专家有下列情形之一的,应当回避:

(一) 与参加评估的社会组织有利害关系的;

(二) 曾在参加评估的社会组织任职,离职不满2年的;

(三) 与参加评估的社会组织有其他可能影响评估结果公正关系的。

参加评估的社会组织向评估办公室提出回避申请,评估办公室应当及时作出是否回避的决定。

第二十条 参加评估的社会组织对评估结果有异议的,可以在公示期内向评估办公室提出书面复核申请。

第二十一条 评估办公室对社会组织的复核申请和原始证明材料审核认定后,报复核委员会进行复核。

第二十二条 复核委员会应当充分听取评估专家代表的初步评估情况介绍和申请复核社会组织的陈述,确认复核材料,并以记名投票方式表决,复核结果须经全体委员半数以上通过。

第二十三条 复核委员会的复核决定,应当于作出决定之日起15日内,以书面形式通知申请复核的社会组织。

第二十四条 评估办公室受理举报后,应当认真核实,对情况属实的作出处理意见,报复核委员会裁定。裁定结果应当及时告知举报人,并通知有关社会组织。

第二十五条 评估委员会委员、复核委员会委员和评估专家应当实事求是、客观公正,遵守评估工作纪律。

第六章 评估等级管理

第二十六条 社会组织评估结果分为5个等级,由高至低依次为5A级(AAAAA)、4A级(AAAA)、3A级(AAA)、2A级(AA)、1A级(A)。

第二十七条 按照社会组织评估标准,评估满分为1000分。评估得分950分(不含本数,下同)以上,为5A级社会组织;评估得分901-950分,为4A级社会组织;评估得分801-900分,为3A级社会组织;评估得分701-800分,为2A级社会组织;评估得分700分以下,为1A级社会组织。

第二十八条 获得评估等级的社会组织在开展对外活动和宣传时,可以将评估等级证书作为信誉证明出示。评估等级牌匾应当悬挂在服务场所或者办公场所的明显位置,自觉接受社会监督。

第二十九条 社会组织评估等级有效期为5年。

获得3A以上评估等级的社会组织,可以优先接受政府职能转移,可以优先获得政府购买服务,可以优先获得政府奖励。

获得3A以上评估等级的慈善组织等公益性社会团体可以按照规定申请公益性捐赠税前扣除资格。

获得4A以上评估等级的社会组织自获得之日起两年内可以免予年检。自愿参加年检的,可以简化年检程序。

第三十条 获得4A及以下等级的社会组织,自获得之日起满两年的,可以提出晋级申请。

评估等级有效期满前2年,社会组织可以申请重新评估。

符合参加评估条件未申请参加评估或者评估等级有效期满后未再申请参加评估的社会组织,视为无评估等级。

第三十一条 获得评估等级的社会组织有下列情形之一的,由区民政局作出降低评估等级的处理,情节严重的,作出取消评估等级的处理:

(一) 评估中提供虚假情况和资料,或者与评估人员串通作弊,致使评估情况失实的;

(二) 涂改、伪造、出租、出借评估等级证书,或者伪造、出租、出借评估等级牌匾的;

(三) 连续2年年度检查基本合格的;

(四) 上年度年度检查不合格或者上年度未参加年度检查的;

(五) 受相关政府部门警告、罚款、没收非法所得、限期停止活动等行政处罚的;

(六) 其他违反法律法规规定情形的。

第三十二条 被降低评估等级的社会组织在2年内不得提出评估申请,被取消评估等级的社会组织在3年内不得提出评估申请。

第三十三条 区民政局应当以书面形式将降低或者取消评估等级的决定,通知被处理的社会组织及其业务主管单位和政府相关部门,并向社会公告。

第三十四条 被取消评估等级的社会组织须在收到通知书之日起15日内将原评估等级证书、牌匾退回区民政局;被降低评估等级的社会组织须在收到通知书之日起15日内将评估等级证书、牌匾退回区民政局,换发相应的评估等级证书、牌匾。拒不退回(换)的,由区民政局公告作废。

第三十五条 评估委员会委员、复核委员会委员和评估专家在评估工作中未履行职责或者弄虚作假、徇私舞弊的,取消其委员或者专家资格。

第七章 附 则

第三十六条 社会组织评估经费由区民政局列入财政预算,在社会组织管理工作经费中列支,不得向评估对象收取评估费用。

第三十七条 社会组织评估标准和内容、评估等级证书牌匾式样由区民政局参照民政部标准和式样统一制定。

第三十八条 本办法由区民政局负责解释。

第三十九条 本办法自印发之日起施行。

第14篇:武侯区优秀学生干部名单

2010年度武侯区优秀学生干部名单

礼仪职业中学

何清宋芳林沈丽莎王余亮李燕王唯高文静张欣崔哲林依妮胡琪潘悦邵琴周维刘露蔓何利红伍春来陈琳娜甘丹赖春艳陈雪智杨志惠钟翔王成杨秋张海莲单敏徐铖曾德强曾俊逸周静罗丽王朝林建萍李珑瑄刘秀英邓凤赵丽娟谭维莉苏林芸十二中学

温琬刘亦佳左柯邓建儒刘维刘雨彤西北中学

林琛刘雨馨庄晓达钟坤燠十六中

邓瑞康王裕鑫

武侯高级中学

王汉晖陶俊霖何兆容邱玲兰棕北中学

颜奕林武昊

棕北联合中学

谢嘉莘王誉达

四十三中学

周圆蒋丹莉

武侯实验中学

雷抒意左杨 廖麦一张博邓博文刘秋圻 龙运陈启昊梁天昇张文睿钟林芮王雅婧 吴瑕钰付佳刘建晋柯瑶蒋小莉程沁露李诗睿谢蓉娴 庞铭黎婧 颜洁代玉珊 张燕张涛陈荟吉苏芸文涵龚雪刘超许乃心 夏琴李晓佳张家浩赵倩龙柏成彭贤陈红志高媛媛段牧莹谢谷 朱皓琳姚雪怡 陈美良杨安迪 周月李致强赵美涵陈宇海成炜刘馥莹张智勤吴章磊胡晓蝶周鲜黄秀志赖莉 张雨蓓吴黎明毛俊科肖亚 周纬萌刘知佳白欣璐屈晓艺 陈莹张诚 龙宇夏志远苗天雨郭定康彭嘉宽王君霖张毅谭林胜 何佳锡许梦婷 谢悦张子寒张翼沐雪徐何江南周柳圻 刘丹妮 谢陶玲刘远垄

黄锦辉李梦婷陶李黄萍赵谦谭诗锐吴斌

石室双楠实验学校

陈米果张冉婷刘艺萍徐奉琦周洲李周堃袁孟珂董晋舟余心媛

机投中学

郭翔宇白玉杨叠陈敏王雄刘映玥陈欣

金花中学

袁礼徐倩刘力瑛

石室外国语实验学校

车孟杰

西川中学

邓又仁廖瑞希缪妍妍

成都市第57实验学校

孙婷郑美吴佳妮

成都市金花光明学校

钟玉勰朱嘉惠袁凌浩

成都市明成学校

张丽玲姚涛欧文

武侯外国语学校

逯倩李姝予刘梦婷

成都市春晖学校

陆怡霖王亚兰罗凤

成都市金花金兴南路学校

胡健彬卢杨刘柯 曾梦霞袁媛 周雨汐张浩瑞 罗露刘星 周均 范丹丹 银枭川 田雨佳文海燕 李东朗谢元浩 许高敏吴玲佳 刘菊易涵 钟竺珂 吴杨赵雨同 杨欢

成都市金花实验学校

杨胜琴

金鹏科技实验学校

吴娟石海华

成都市机投实验学校

杨婵廖天意王明月廖思师

成都七中实验学校

陈幸蔡婧燚蔡捷薇沈蕊陈阳赵子豪刘作禹李强

凉井实验学校

曹鹃

启明学校

王欢邹亚一

华艺外国语学校

方云凡

禾嘉汽车工程职业技术学校 侯果

机电工程学校

伍泽兰

成都外语职业中专校

高一曼

杨琦裴丽媛 王梓宁罗钰锦李晨馨纵欣芮

第15篇:成都武侯区五大花园

2018年成都市武侯区五大花园 综合整治办公室部门预算

目 录

第一部分 区五花办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 区五花办2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

1 第一部分 区五花办概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能:

1、基础设施建设与完善及遗留问题的处理和协调;

2、五大花园地区宅基地的征用及农房拆迁安置;

3、五大花园基础设施建设配置土地(含存量土地)的征用及农房拆迁安置,配置土地的整合与土地拍卖的前期工作和协调工作;

4、配置土地的配套设施建设;

5、宅基地和配置地(含存量土地)征用中的农民安置工作;

6、其他需要协调和处理的问题。

(二)2018年主要工作

一、围绕目标任务,全力推进拆迁安置与土地上市 在2018年的工作中,我办将紧紧围绕拟上市地块,一方面加强与属地街办的工作对接,积极做好宣传动员及前期五方勘验调查工作,加大拆迁力度,并做好资金保障,一方面对于拟上市的地块加大与规划、国土部门的协调沟通,加快手续办理进度,早日实现土地上市和资金回笼。同时做好晋阳新居安置房分房工作和剩余农迁房分户产权办理工作。

1、拆迁工作:

继续推动五大花园地区土地整理工作,预计共需拆迁资金

2 7.3亿元。

2、土地上市工作:

加快吉福村4组服务设施用地(养老院配建停车场)等4宗地块共计70亩土地的上市工作。

3、安置工作和农迁房分户产权办理工作:

今年将启动晋阳新居安置房分房工作;继续大力推进农迁房分户产权办理工作,2018年计划办理200户。

2018年一季度拆迁工作方面主要是加强与拆迁地块属地街办和规划、国土部门的沟通协调,做好地块拆迁和上市的准备工作。

二、加强组织协调,优化完善片区基础设施建设 在2018年的工作中,我办将按照“中优”工作要求,以优化城市功能、提升市民生活品质为重点,加强与武侯资本集团的协调配合,有力推动在建项目的顺利实施,加快区域内规划道路建设进度,进一步完善片区道路路网。

1、协调配合武侯资本集团办理2018年新开工项目报建手续和已完工未结算项目的相关工作。

2、会同武侯资本集团、属地街办做好对已建安置房维修工作、已建资产移交及相关手续办理工作及晋阳新居分房安置工作。

3、协调处理五大花园地区供水遗留问题。

2018年一季度建设工作方面主要是加强与武侯资本集团的沟通协调,配合做好有关工程项目的报建和结算工作。

3 在接下来的工作中,我办将紧紧围绕区委、区政府的中心工作,全面贯彻落实党的十九大和省市区全会精神、区七届二次党代会各项决策部署,为我区“三步走”战略、加快实现“三争”目标、奋力跻身全面体现新发展理念国家中心城市城区第一方阵而贡献力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区五花办部门预算包括:本级预算。

4

第二部分 区五花办2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算220.79万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入220.79万元;支出包括:一般公共服务支出220.79万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区五花办2018年一般公共预算当年拨款220.79万元,比2017年预算数204.23万元增加16.56万元,增长8%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动及职工人员有增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出156.78万元,占71%;社会保障和就业(类)支出32.96万元,占15%;住房保障类支出31.05万元,占14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出预算数为156.78万元,比2017年预算数149.59万元增加7.19万元,增长4.8%,变动的主要原因是职工人员有增加。主要用于:职工工资、津补贴、其他社会保障缴费、

5 日常公用支出。

社会保障和就业支出预算数为32.96万元,比2017年预算数30.83万元增加2.13万元,增长6.9%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于:职工养老和职业年金的缴纳。

住房保障支出预算数为31.05万元,比2017年预算数23.81万元增加7.24万元,增长30.4%,变动的主要原因是公积金基数调整。主要用于:职工公积金的缴纳。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出220.79万元,其中: 人员经费129.45万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费27.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助31.10万元,主要包括:离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出32.96万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

6 2018年预算安排0万元,较2017年预算持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排0万元,较2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费 区五花办无公务用车。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 区五花办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,区五花办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出,住房保障支出。区五花办2018年收支总预算220.79万元,比2017年预算数204.23万元增加16.56万元,增长8%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动及职工人员有增加。

七、2018年收入预算情况说明

区五花办2018年收入预算220.79万元,其中:一般公共预算拨款收入220.79万元,占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计220.79万元,其中:基本支出预算220.79万元,占100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

7 区五花办2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计14.27万元。

(二)政府采购情况

2018年区五花办政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况 2017年重点工作推进情况

(1)攻坚克难,稳步推进拆迁工作

2017年我办紧紧围绕土地上市目标任务,做好资金保障,稳步推进拆迁工作。已完成7个地块拆迁和土地验收移交工作,另有4个地块拆迁工作正在进行中。同时在工作中把握时机,克服困难,主动出击,圆满完成对原未列入目标任务的果堰一号拍卖地块(晋阳段)近2万平米购地建房和铁路西环线外侧公交场站用地拆迁工作。

(2)积极作为,力保市级重点项目交地

在今年的工作中,我办集中精兵强将,保证了市级重点项目成蒲铁路九架联络线武侯段五大花园共计20余亩的拆迁交地顺利完成,并协调交通、国土等部门收回土地补偿费及植绿工程补偿费3100余万元。

(3)心系群众,力推农迁房产权办理

8 我办想群众所想,急群众所急,在农迁房分户产权办理中,认真细致地做了大量的工作,得到群众的理解和支持,同时不等不靠,迎难而上,积极协调市、区房管局,税务局,地籍中心等相关职能部门,解决历史遗留问题,完善相关办证手续,保证农迁房分户产权办理工作的顺利推进。截止10月底我办十个安置小区房屋产权证共计办理2076套,完成目标任务115%。 (4)统筹协调,推进片区基础设施建设

区五花办作为五大花园地区综合整治工作项目业主,在建设职能划转武侯资本集团后,仍承担着片区基础设施完善的统筹协调工作。为完善五大花园地区的路网建设及公建配套设施,2017年委托各相关单位在建道路4条(果堰街(果盛路-果丰路)、沙堰西二街、晋吉东一街、吉福里);建成游园1处(晋吉北路游园三期);晋阳新居农民拆迁安置房项目主体完工,现正在进行人防、消防、装饰装修、总坪等施工;吉福路幼儿园、碧云路幼儿园主体完工,沙堰小学、磨子桥小学二期主体完工,棕北中学西区开工建设。

(5)积极做好区管政府性投资公司分类改革工作

按照区委区政府关于政府性投资公司分类改革的安排部署,我办与武侯资本集团积极对接,顺利完成五花公司并入资本集团的相关工作,保证了分类改革工作的顺利推进。移交后,我办与武侯资本集团进行了多次的沟通协调,在工程建设、安置小区维修,遗留问题处理等各方面初步形成了一套适合实际情况的处理流程,保证了五大花园地区建设工作的有序推进。

9 第三部分 名词解释

区五花办2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公\"经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用

10 经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11 第四部分

2018年部门预算表 见附表

12

第16篇:成都市公安局武侯区分局

第九部分警务保障

成都市公安局武侯区分局

办公设备及用品管理规定

为提高分局机关办公效率,加速机关办公现代化进程,加强办公设备、用品的管理,建立健全办公设备、用品的购买、申领、发放、使用制度,特制定如下规定:

一、办公设备、用品的范畴

办公设备、用品主要含计算机、复印机、电话机、传真机、碎纸机、照像摄影器材、录放音设备、电视机、投影机、空调、文件(保险)柜、除湿干燥机、办公桌椅、照明器材、电源设备及各类办公文具、纸张、表格、电池等。

二、办公设备及用品的申领

机关各单位所需办公设备及用品的申领,需统一填写《办公设备申领单》,标明所需用品的规格、数量、质量标准及用途,由单位主管领导审查并签注意见后报装备财务科,装备财务科根据各单位所填报办公设备及用品的数量、规格和要求,及时统一进行购买和发放。

三、办公设备及用品的购买

办公设备及用品的购买,由装备财务科按成都市政府机关集团购买及上级机关的规定统一定点办理,且实行定期财务统一结算制。负责采购的人员必须对办公设备及用品的质量、性能、价格进行反复比

第17篇:成都市公安局武侯区分局

第九部分警务保障

成都市公安局武侯区分局

办公设备及用品管理规定

为提高分局机关办公效率,加速机关办公现代化进程,加强办公设备、用品的管理,建立健全办公设备、用品的购买、申领、发放、使用制度,特制定如下规定:

一、办公设备、用品的范畴

办公设备、用品主要含计算机、复印机、电话机、传真机、碎纸机、照像摄影器材、录放音设备、电视机、投影机、空调、文件(保险)柜、除湿干燥机、办公桌椅、照明器材、电源设备及各类办公文具、纸张、表格、电池等。

二、办公设备及用品的申领

机关各单位所需办公设备及用品的申领,需统一填写《办公设备申领单》,标明所需用品的规格、数量、质量标准及用途,由单位主管领导审查并签注意见后报装备财务科,装备财务科根据各单位所填报办公设备及用品的数量、规格和要求,及时统一进行购买和发放。

三、办公设备及用品的购买

办公设备及用品的购买,由装备财务科按成都市政府机关集团购买及上级机关的规定统一定点办理,且实行定期财务统一结算制。负责采购的人员必须对办公设备及用品的质量、性能、价格进行反复比

第九部分警务保障 较,选购其质量好、性能可靠、价格合理的办公设备及用品,严禁购买伪劣产品、“三无”产品;特殊设备及用品的购买,需另选商家的,必须经主管领导批准,结账金额超过300元的一律采用支票转账。不按此规定执行的,一律不予报销。

四、办公设备、用品的出入库登记

办公设备及用品购回后,由装备财务科专人统一管理,并认真做好所购物品的清点、审核、登记、入库以及票据的签收工作,做到账物相符。

五、办公设备及用品的发放、回收和报废

办公设备及用品的发放,严格按照各单位《办公用品申领单》的数量、质量进行,并将领物日期、领物类别、领物数量、领物人登记清楚,严禁超量、超规格、超范围发放。对已丧失使用功能或已达一定使用年限的设备,由装备财务科组织专人进行技术鉴定,按程序回收或作报废处理。

六、本规定内容由装备财务科负责解释。

第18篇:武侯区委老干部局

武侯区委老干部局 2016年部门决算编制说明

按照决算管理规定,部门决算编报内容包括部门预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针政策和区委、区政府规定,对全区老干部工作进行指导;调查、研究并提出老干部工作的有关措施和办法;会同有关部门解决老干部和老干部工作中的问题。

负责离休干部和正局级以上退休干部的服务、管理工作;做好全区形势报告会、情况通报会、老干部工作会等的组织工作;负责指导、检查、督促各单位老干部政治待遇和离休费、医药费等生活待遇的落实工作。

3、指导各单位做好副局级退休干部的管理、服务工作。

4、配合组织部门加强全区离退休干部思想政治建设和党组织建设。引导离退休干部积极发挥作用。

5、负责重大节日组织慰问老干部工作和日常看望慰问老干部。

6、指导、组织开展老干部健康文化活动,丰富老干部精神文化生活。负责做好每年正局级以上离退休干部健康体检的组织、服务工作。

7、做好对老干部专兼职人员队伍的学习指导。

8、做好区老干部领导小组日常工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,武侯区老干部局紧紧围绕区委区政府的中心工作,认真按照市委老干部局的部署要求,树立新理念、抢抓新机遇、务实新举措,圆满完成了各级赋予的各项工作任务。

(一)把握关键点,教育引导有新成效。扎实开展“两学一做”学习教育,统一思想深化认识,全区广大离退休干部和老干部工作人员始终保持政治坚定、思想常新、理想永存、与时俱进。一是全力抓好离退休干部两项建设。二是切实加强自身建设。

(二)把握着重点,服务管理有新作为。始终牢记责任,做好服务管理,协调推进工作。全区广大离退休干部有了更高的获得感、满足感、幸福感。一是贯彻落实各项政策待遇。二是加大困难帮扶救助力度。

(三)把握支撑点,发挥作用有新成果。紧扣主题突出重点,丰富内容创新载体,组织引导离退休干部担起责任,宣讲中国梦、传播好声音、增添正能量。一是开展“我看武侯改革发展稳定新变化”行动。二是开展“长征精神传承”行动。三是开展“网络宣传点赞”行动。四是开展“蓉城金秋志愿服务”行动。五是开展“创先争优”行动。

(四)把握突破点,特色工作有新进展。凸显亲情关爱,拓展服务内涵,积极打造特色品牌。全区广大离退休干部感受到了亲情化、个性化、多样化服务。一是巩固深化贴心短信服务。二是加快推进“四就近”服务。三是建设正能量微生态文化景观。四是建造好家规好家训文化长廊。

二、部门概况

武侯区委老干局一级决算单位1个,无下属二级预算单位,内设4个科室。

三、收支决算总体情况

2016年,区委老干局收入合计765.88万元,全部来源于财政拨款,与2015年相比增加169.60万元,增长28.44%,主要变动原因是人员增加,老干部活动中心进行了部分设备采购,项目经费支出增加。其中:基本支出327.19万元,占42.72%,较2015年增加27.03万元,增长9.1%;项目支出438.68万元,占57.28%,较2015年增加142.55万元,增长48.14%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元。

财政拨款基本支出项目支出

四、财政拨款收支决算情况

区委老干局2016年度财政拨款收支总决算765.88万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加169.60万元,增长28.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委老干局2016年度一般公共预算财政拨款支出765.88万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加169.60万元,增长28.44%。

90080070060050040030020010002015年2016年

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委老干局2016年一般公共预算财政拨款支出765.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出680.73万元,占88.88%;社会保障和就业支出64.79万元,占8.46%;住房保障支出20.36万元,占2.66%。

一般公共服务支出社会保障和就业支出住房保障支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出680.73万元。主要用于:工资、津贴补贴、奖金、办公费,保障区委老干局机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2、社会保障和就业支出64.79万元。主要用于:离退休干部的离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3、住房保障支出20.36万元。主要用于:职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委老干局2016年一般公共预算财政拨款基本支出327.19万元,与2015年相比增加27.03万元,变动的主要原因是人员增加。其中:

人员经费300.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.51万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 区委老干局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元,完成预算62.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.83万元,完成预算83.19%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算16%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.07万元,下降50.99%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.28万元,下降41.16%;公务接待费支出决算减少0.79万元,下降83.16%。变动的主要原因2016年下半年公车改革和公务接待人次较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元,占91.96%;公务接待费支出决算0.16万元,占8.04%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

我局现有公务用车1辆,2016年公务用车购置及运行维护费1.83万元,主要用于老干部活动用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.16万元。主要用于接待兄弟省市老干部来我局考察公务用餐费用。国内公务接待1批13人次。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,老干局机关运行经费支出26.51万元,比2015年增加13.33万元,增长101.14%,主要是人员增加,统计口径调整。

(二)政府采购情况说明

2016年度,老干局采购支出67.47万元,主要是区老干部活动中心搬迁装修,采购并支付了其他系统集成实施服务和家具用具部分款额。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,老干局现有一般公务用车1辆公务车辆1辆。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:指老干局行政运行和老干局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出等。

3.社会保障和就业支出:指老干局未归口管理的离休干部支出,机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

4.基本支出:指为保障老干局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外老干局为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第19篇:武侯区秸秆禁烧和综合利用工作总结

武侯区2009年秸秆禁烧和综合利用工作总结

2009年我区秸秆禁烧和综合利用工作在区委、区政府领导下,在市秸秆办的指导下,按照市政府秸秆禁烧和综合利用工作会议精神,进行了精心组织,全面贯彻落实。5月1日至6月10日、9月1日至30日期间,全区统一开展了农作物秸秆禁烧和综合利用工作,全区上下密切配合、齐抓共管,禁烧期间未出现违规露天焚烧秸秆和垃圾的现象,圆满完成了市政府下达的目标任务,有效防治了大气污染,保障了航空安全。现将我区秸秆禁烧和综合利用工作总结如下:

一、领导重视,责任明确

全市秸秆禁烧和综合利用工作会召开以后,区政府高度重视,区政府主要领导及时对全区秸秆禁烧和综合利用工作做了安排布置并提出明确的工作要求。一是调整了区秸秆综合利用和禁烧工作领导小组,领导小组由区政府分管负责同志任组长,相关职能部门主要负责同志为成员,办公室设在区一体局。二是将全区承担的秸秆禁烧和综合利用工作任务纳入目标考核,并与各涉农街道、相关部门签订了目标责任书,各涉农街道对目标任务进行再分解,签订目标责任书至村、组、农户,形成了层层抓落实的工作机制。三是禁烧工作期间,区政府分管负责同志多次带领相关部门负责同志到涉农区域的各点位进行巡查,区一体局、区环保局分别成立了督查组,对全区禁烧工作落实情况进行督查。四是落实了专项经费。区街两级财政共安排专项资金31.424万元用于全年秸秆禁烧和综合利用工作。

二、广泛宣传,积极引导

禁烧期间,各涉农街道通过广播、会议、公告、宣传车、横幅、发放宣传资料等开展了形式多样的宣传,除了到村、社、农户家中宣传外,还深入到社区、企业进行集中宣讲,宣传相关法律法规,宣传焚烧秸秆污染环境、防碍交通安全的危害性。区教育局加强了涉农地区学校的禁烧宣传,充分利用主题班会、课堂教学、校园广播等形式向学生、家长宣传禁烧知识。通过广泛、深入地宣传,使秸秆禁烧的规定做到了家喻户晓,人人皆知,有效提高了广大群众对秸秆禁烧重要性的认识,促进了禁烧工作的开展。禁烧期间我区共悬挂横幅50条,张贴发放通告、宣传资料14000余份,禁烧宣传材料送达农户率达100%,宣传面达100%。

三、措施明确,巡查到位

我区地处太平寺机场,紧邻双流机场,是重点禁烧区域。为有效控制杜绝区域内焚烧秸秆行为发生,确保飞机正常起降,我区切实加强了各项禁烧措施的落实。设立了秸秆禁烧公开举报电话,5个涉农街道和27个村分别组建了禁烧巡查队伍,24小时昼夜巡逻,并在重点田块、秸秆集中堆沤点设置专人看守,做到了时间上不留真空,空间上不留死角。为杜绝焚烧垃圾,各街道将门前垃圾纳入五包范围,落实到户。

禁烧期间,区一体局、区环保局组建了3个督查组,对全区禁烧措施落实情况进行督查,对禁烧隐患进行疏理,并开展禁烧巡查,实施“黑斑”倒查,对露天焚烧秸秆、垃圾的行为进行查处;区城管局加强了涉农辖区生活垃圾、垃圾的管理力度;区交通局加强了道路管辖范围内的巡查力度。通过全区上下严防死守,实现了全区露天“不见火光、不见烟雾”的目标。禁烧期间,全区共出动执法车辆3809车次,执法人员9526人次。

四、加强综合利用,减轻禁烧压力

为了从根本上解决秸秆焚烧问题,我区采取疏堵结合,以疏为主的方针,大力抓好秸秆综合利用技术的推广,主要采取秸秆机械还田、集中收购集中堆沤处理等技术,从源头有效杜绝了秸秆焚烧行为。小春禁烧期间,共收购农作物秸秆36000多公斤实施了集中推沤,全区小春秸秆综合利用474亩。小春秸秆除机械还田外,其他综合利用率超过60%。大春我区农田调整了产业结构,未栽种水稻作物。

五、取得成绩及下一步工作打算

通过全区上下的共同努力,我区禁烧工作取得了较好的成绩,禁烧期间全区范围内无露天焚烧秸秆和垃圾现象发生,实现了我区“不见火光、不见烟雾”的目标,为防治大气污染、保障航空安全贡献了一份力量。在禁烧巡查中,我们发现个别村、组禁烧工作措施落实还不够到位,部分秸秆堆放在沟边、路边,仍然存在秸秆焚烧隐患等问题。针对存在的问题,我们将认真总结经验,采取更加有力的措施,做好明年禁烧工作。

成都市武侯区统筹委(一体局)二○○九年十月二十三日

第20篇:武侯区金地花园业主委员会文件工作总结

武侯区金地花园业主委员会文件

金业发【2014】第001号

金地花园首届业主委员会年度工作报告

各位业主:

自2012年8月20日小区首届业主委会成立以来,转眼已过去1年零4个月。现今,2013 年已经结束了,新的一年已经展开。为让全体业主了解业委会一年多来为小区做了哪些工作,现以年度工作报告形式向大家汇报。

一、2013年度工作回顾:

2013年,业委会代表全体业主督促物业公司做了工作:

1、2012年12月15日顺利地完成新物业选聘和新老物业移交。

2、1月11日,与武侯区消防大队联合对小区的消防安全设施和状况进行了检查。客观评价对原开发商和老物业遗留的消防安全隐患,并提出动用物业维修资金解决的唯一方案;

3、2月3日与亿新物业签订《物业服务合同》和补充协议,约定了小区物业服务项目和改进方案、进度要求、验收准则;

4、业委会督促物业公司在1年内完成了以下物业基础设施改进项目:

a)整修和改建了小区游泳池和换衣室,实现了超两年未开放,今年成功开放的目标;

b)建设和新增小区智能安全防范系统、围墙对射报警、防趴齿护栏,对小区安全监控有了技防措施;

c)建设和增添小区车禁和人禁系统。

人禁系统在12月26日正式启动,对小区安全防范效果明显;车禁系统因小区停车资源问题,暂缓开放;

d)在开发商未提供一间物业用房的状况下,以业委会办公室过渡,向物业公司提供业主公共场地(9栋、10栋原地下自行车停车位通道),由物业公司建设物业用房4间,设立了“物业服务中心”,有限解决了物业服务的基础设施;

e)对小区原有通道、楼口、路面、电梯安全通道等公共照明进行了全面更换和增补; f)完成了在7-8栋间、西区进门右侧和东区进门左侧的地面水泥浇灌硬化;

g)修复和置换东西区单元水阀80余个。处理了对7栋地下管道破裂漏水1万多元的故障。 h)打破原物业多年未对高层二次供水水箱按物业法规定期清洗的情况,进行了全面清洗; i)对小区7部电梯进行了年度检验并与新的维保公司签订维保合同,由物业公司按物业合同约定,以“包干制”运作、保守性维修方式,承担着巨额维修费用,确保电梯基本有效运行;

j)业主张建民和不愿透露姓名的业主捐赠在7-8栋之间新添儿童滑梯一间,修复原有的滑梯和秋千;

k)在小区内增补、移植、新栽花草。按规范要求施肥、养护;修复了东、西区喷淋景观,今年5.1,10.1重大节日期间增补花草,开放喷淋。

l)对小区所有污水井、雨水井进行了污泥清掏,解决了因堵塞、遇雨喷漫路面的问题;对小区路面进行了填补、井口进行了垫补,解决了人车行进中污水、污泥沾人、响动噪声问题; m)由业委会筹集资金,物业出工在小区东、西区搭建自行车、电瓶车棚,解决规范管理问题。下一步将安装充电设施,实行适当的有偿停放。

n)引进“易速递”快递件包裹存放箱,解决小区业主快递无处存放,丢失和被雨林问题。 o)建立电梯使用管理办法、机动车和非机动车管理办法,保护小区物业设施安全和业主财产安全;基本规范了小区机动车和非机动车管理,小区曾在10月以前,取得破小区盗窃案件重灾区到盗窃事件为零的突破。

p)处理和解决业主对物业服务的反馈意见20余件,为业主解决了包括管道破裂、上层滴漏、照明及电源故障、管道堵塞等急难问题;

q)接收业主捐赠,为小区业主在9栋大厅内增加设了乒乓桌体育活动设施。

r)处理了11月中旬业主投诉占用消防通道停车,被武侯区消防大队现场检查要求整改问题。

4、业委会以派员多次赴成都市规划设计院、建委、成都市政府办公厅、城乡房屋管理局、武侯区政府、房管局、武侯区消防大队、双楠街道办、少陵社区等上层、基层政府部门走访、汇报、书面文件汇报等方式,反映小区原开发商和老物业11年来遗留给小区的物业管理、物业设施和物业维修基金等严重问题,努力寻求解决方案。需无果,但基本掌握了与小区业主权益和存在的问题。

在9月份业委会从城乡房屋管理局进一步核实小区业主物业维修资金缴存信息,两次公告缴存情况的基础上,采取文字和QQ群发出“消防监控报警”、“电梯大修或换件”和“地下管道泄漏”等3个需紧迫解决的《紧急维修资金启动预案》,广泛征求业主意见。目的就是为了下一步通过全体业主审议打好基础。

5、业委会聘请专家对小区临少陵东街边沿的小区业主公用绿地的改造和整治编写了方案和改造图纸。为下一步筹资改造打了基础。

6、2013年2月25日愈11年小区售房以来,由业委会筹集资金,成功举办《小区首届新春联谊会》,目前又在筹办第二届联谊活动,将比上次还要热闹。

虽然取得了上述业绩,但小区的业主的安全隐患,唯有动用小区维修资金的问题仍未从根本上得到解决。

包括:

1)消防自动报警喷淋系统失效的火灾预防和灭火隐患;

2)电梯年久失修,部件老化故障频发的安全隐患;

3)地下管道年久锈蚀破裂漏水与煤气泄漏。

4)对临少陵东街边沿的小区业主公用绿地的改造和整治资金来源和实施尚无成熟方案。

5)按物业服务合同约定,亿新物业进场6个月后,提高物业服务费用问题。这个问题对物业服务质量的影响已日趋严重。

主要是由于现行物价的飞涨,一些商家和个别业主拒交或拖欠物业服务费,直接影响着物业服务质量、运行效率和服务水平的提高;

6)动用物业维修资金涉及的维修费分摊到户的必备条件:紧急预案项目涉及的所有业主的物业维修资金必须全部缴存;

7)业主所属小区共有面积的权属追溯和维权问题。

二、2014年的工作初步意见:

上述这些问题已经业委会全会讨论,计划纳入2014年全年活动项目。

我们将拟定实施计划,逐项实施。

1、初步计划在新年过后的2月份-3月之间,首先启动物业维修资金启动预案问题和物业服务质量评估与服务费提价问题。

通过首先经小区60多位“业主代表”审议,进一步征求业主意见方式,严格履行“物业管理条列”等法规和小区业主管理规约等三文本要求,由业主投票表决同意后实施。

2、收集和准备资料、信息,诉求和维护小区业主合法权益。由业主委托业委会正式进入包括业主公用房屋产权、小区业主公用露天停车场的索权以及原开发商和老物业的其他侵权问题的法律诉求程序。

3、向市区建设、绿化、交通管理部门书面汇报,在得到市、区相关政府批准后,征求业主意见,筹集改造资金,争取在年底前实现对临少陵东街边沿的小区业主公用绿地的改造和利用,还业主一个占地有9亩多的绿色休闲地。

4.在物业服务费提高后,督促物业公司提高服务人员素质,引入物业管理系统,进一步规范物业服务。在保持三级物业服务质量水平的基础上,向年底达到贰级物业服务质量标准努力。

要实现上述目标,困难重重。业委会目前仍无资金来源和其他生财之道。我们仍是凭着一颗热心和正道之义,无任何工资报酬在做纯粹的贡献!

所以,如无全体业主支持,包括必要的资金捐赠,将举步维艰、寸步难行。

但从今年越来越多的业主开始理解和支持业委会工作的状况和趋势看,我们有信心在全体业主的继续强有力的支持下,一如继往的不负业主重托,在为小区业主服务和物业管理方面有新的突破!

我们相信,2014年必将是我们有所收成和更多成绩的一年!

武侯区金地花园首届业主委员会

2014年1月1日

主题词:

业委会年度工作报告

抄报:武侯区房屋管理局、双楠街道办事处、少陵社区

抄送:业委会各委员

武侯区 社区工作总结
《武侯区 社区工作总结.doc》
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