物资采购制度
一、目的
为进一步规范物业公司采购工作,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。结合本本公司实际,特制定本制度。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。
三、职责
1.公司采购部:督促区域项目部提交物资采购申请计划表,对程序符合性进行审核。
2、区域项目部:项目经理部负责制订采购计划,对所列物资清单签认后上报公司集中采购。
四、物资采购规定:
采购实行集体和区域项目部采购制。
(一)集中采购物资范围:
实行集体采购制应遵循“品质、规格对路,价格合理,品质优良,数量适当,交货及时”的平等采购原则选择供货商,严格执行采购工作流程。
1、办公用品(附清单)
2、劳保用品(如工装、身体防护用品、其他涉及形象的VI类等)。
3、低值易耗品:a清洁类(药水、工具等,附清单)
b修缮配件类价值大于等于一千元的(附工程配件配备标准清单)
4、第三方外包服务合同中的中央空调、智能化系统、电梯、消防等。
5、所有的固定资产设备。
(二)区域项目部物资采购范围:
1、防暑用品:由公司统一制订各项目配备标准,项目自行采购。
2、绿化养护用品 。
3、低值易耗品中的部分清洁用品用具类(附清单):协商确定各区域采购点及制定合格供应商名录。
4、宣传看板类:标识标牌由公司统一设计。
5、修缮配件类(一千元以下)。
6、第三方外包服务合同中的化粪池、生活垃圾等。
7、凡一次性采购1000元以上的物资由公司采购部区集中采购。
(三)物购流程:
1、各个区域项目部应在每月28日前,确定次月集中采购物资清单经物业运营总监 处审批后于次每月2日前提交公司采购部。
2、采购部确认订单符合要求后即进入采购周期,一般情况下15个工作日内货到项目;
3、审批权限:一次采购物资累计金额一千元以下,由各区域项目经理负责人审批。一
次采购物资累计金额一千元以上,则应上报公司审批。
4、报销流程(详见附件)
5、紧急采购频次:每月最多两次,且每次金额小于一千元。
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各物业区域项目部责人,根据下月的物资预计用量及月末库存情况,在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊情况,须备注说明)。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请,依据采购物资的类别分别送交物业公司运用总监审批后提交公司采购部。
3.供应商的选择
采购部在采购物资时尽可能地选择价格合理、信誉度高、可以月结的供应商。如公司有指定商,应在供应商名单内进行采购活动。
对新型、首次购买的物资,在公司没有指定供应商的情况下,采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息,协助完成新供应商的确定。
4.物资的采购
各物业区域项目部批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。费用开支安排严格控制在计划范围内。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的,应由各物业区域项目部管理处提出追加预算申请,并详细说明原因。
5.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的物业区域项目部负责人、物资管理员验收,验收合格后办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。
物资采购入库后,领用物资时,填写物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐。 6.报销
经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。