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物资采购制度培训

发布时间:2020-03-02 18:29:45 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

物资采购制度培训

一、物资采购部职能

为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应,确保采购质量,降低采购成本,提高采购效率,防范采购过程中的舞弊行为,特制定本管理制度。组织建立和完善公司采购管理体系,包含采购制度和相关采购流程;制定施工材料和设备采购计划并实施执行;负责材料设备订购合同的编制、转发、执行;材料设备质量问题的处理及退货管理;采购成本的预算与控制,对采购价格实施管控;采购周期的分析与预测;收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持;每月采购相关数据的统计分析与整理;负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行;采购付款的汇总和申报工作;依采购合约或协议控制、协调交货期;收集供应商信息,开发、建立和管理供应商,与供应 商洽谈并实地考察工厂,建立供应商资料,对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估,掌握公司采购设备的市场价格起伏状况,加以分析并控制成本。

1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况,编制及调整材料采购计划,每月可以提交两次OA申请。采购部依据审批同意后的清单办理 相关采购手续,采购相应物资与设备。材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况,掌握合同供应商应欠款数额,制定付款计划,经公司审批后交财务部付款。入库手续的管理:接到提货单后组织提货,检验合格证、材质单等有关资料,仓库管理员进行材料自检,检验合格后办理入库手续,并将有关资料存档。计量管理:根据需要,将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测,并负责送检证书的领取;退货办理:物资质量出现问题时,经向部门经理请示,明确要求后与供应商交涉退货 理赔事宜,办理具体退货与理赔手续。施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查,若出现问 题,需及时向工程技术部通报,并上报部门经理;协调现场管理员及时进行材料核销工作。物资市场信息管理:调研采购物资市场行情,掌握供应商基本情况,根据需要提供价 格及供应商信息,按时完成报表,推荐供应商。报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。

2、采购经理职责:根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划,经总公司总经理分管副总批准后组织实施,确保各项采购任务完成。调查研究各子公司物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量,不影响工程施工。监督参与大批量物资订货的业务谈判,检查合同的执行和落实情况。认真监督检查采购主管的采购进度及价格控制。新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作,并对其合格评审,保证供应商的合法性。及时了解供应市场价格变化及产品品质情况,保证产品品质和降低采购成本。在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家,控制采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商。要遵纪守法,讲信誉,与供应单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。负责完成领导交办的临时工作任务。对于一切有损公司利益的行为和指令,采购部经理可以不执行。发现下属的一切有损公司利益行为,可以进行处罚,严重的可以开除处理。对其他部门的不合理要求,采购部经理可以不予理会。对供应商的管理上,若发现重大质量问题,可以立刻终止合作,并追究供应商的责任。采购主管职责:全面负责材料设备采购的各项事宜,包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作。

3、制定材料设备采购计划;调查、建立、管理供应商档案。负责重大项目的招投标工作。协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。严格抓好物资、材料的质量问题。负责采购文件的保管。市场调查。做好材料、设备、质料的收集和整理。审核材料价格,上报审批。节约资金,货比三家。对于一切有损公司利益的行为和指令,采购部主管可以不执行。发现下属的一切有损公司利益行为,应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求,采购部主管可以不予理会,并上报上级领导。没有经过申请的材料计划(应急抢险材料除外),采购部主管有权不进行下单;对于仓库积压的工程部申请的材料,采购部主管有权对工程部提出质问,若没有合理解答,采购部主管下次可以拒绝接单。

4、仓库管理员职责:负责仓库物质的管理,要求做到仓库物资码放科学化;做到账物相符,账目、卡对口,负责每月的材料实盘;材料储备数量定额化,材料标识化;负责材料总账表的建立及管理;负责录入各子公司报的单项工程材料领用记录单,建立单项工程材料管理台账;负责与各子公司施工单位进行材料结算;负责子公司零星材料的采购。对于一切有损公司利益的行为和指令,仓库管理员可以不执行。发现一切有损公司利益 行为,应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求,仓库管理员可以不予理会,并上报 上级领导。没有经过审核的材料出库计划,仓库管理员有权不发料;对于仓库积压的工程部 申请的材料,仓库管理员有权向上级领导反映。一切违反仓库管理制度的行为,仓库管理员 可以拒绝执行,特殊情况需要另行申请。

二、物资采购部权限

1、总经理负责采购管理制度的审批;经营性材料、配件等物品(物资),消耗品,劳保用品、办公用品的采购由采购部负责;采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致,经审核后可进行调整。轮换原则有3家及以上可选供应商时,供应商应不定期轮换;负责和供应商对接的采购人员,也不定期轮换。廉洁原则自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

2、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。“信息化”原则公司部门及人员众多,为提升效率及环保办公,公司推行信息化办公,公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件(公司指定的采购信息化管理系统)上进行申请及审批。项目部设备物资部工作职责编制项目采购物资月度和临时需求计划报表,并及时报送分局集中采购中心。定期了解项目当地市场物资价格信息,比较分局集中采购中心发布的成都市场单价及到岸价格情况,及时反馈信息。按照集中采购中心提供的信息负责货物的接收、清理、核对,对不合格产品及时退货;采购权限范围内的施工物资。与分局采购中心进行物资帐物的核对及帐务处理,负责物资材料的验收及付款等相关事宜。

三、物资采购计划和实施

1、依据本项目生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经部门主管、主管领导签字后,传递到设备物资部,物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门领导审核,现场主管领导审批后交设备物资部实施。设备采购由技术部配合。选择采购渠道,确定采购价格设备物资部部接到经批准的《物资采购计划单》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其它有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,比较分局集中采购中心发布的成都市场单价及到岸价格情况除经批准的紧急特殊情况,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后,经设备物资部领导审核后,进行采购,并与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。质量验证与检验设备物资部负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合),采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续。各种生产用物资进厂后,由收货仓库按其质量、名称、类别状况进行标识。不合格物资由料库报设备物资部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。

2、物资验收入库结算程序采购物资到场后,对采购物资进行检验或验证,检验或验证合格后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》,填写《借款单》,经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到现场验收合格入库后,由采购人员凭《采购合同》、《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款续。规定要求物资需求(采购)信息传递规定:物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。设备物资需求使用单位要及时掌握所需物资的信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的信息情况列明。物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知设备物资部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

3、物资采购规定:物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应至少选择三家合格的供方,并保存合格供方的质量记录。凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由项目部成立的招标小组确定相关事项。若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,设备物资部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

4、采购物资验收入库、出库规定:采购物资到现场后,必须经质检部门检验或验证合格后方可入库。对于经检验或验证不合格的采购物资,物资仓库通知设备物资部,由设备物资部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况到物资仓库办理领料出库手续。质检部门未在《物资入库验收单》上签字的款项。《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。所需物资需试用后方能结算付款的,设备物资部应根据《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

5、采购纪律规定:各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。采购人员必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。

6、售后服务规定:对于采购物资供应部在签定购买合同时,要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由供应部在规定时间内协调解决。责任与奖惩所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法,廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件,认清自己的责任,团结协作,互相监督,共同把公司的物资采购工作做好。对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,将根据情节轻重给予处罚,直至行政处分或依法追究刑事责任。

四、物资采购申请

1、物品需求部门根据生产或经营的实际需要,在百卓优采采管理软件里填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批,经总经理批准后交采购部门采购。询价比价议价每一种物品(物资)原则上需3家以上的供应商进行报价,应急购买的物品除外。采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询比价报告,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,各条件相同时,按低价原则进行采购。属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品,但仍需留下报价记录。若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

2、采购合同签定供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同,在百卓优采采购管理软件新建采购订单并通过系统发送给供应商,提醒供应商及时接收。交易发生争执时,依据采购合同的对应违约条款进行处理。进度跟催为确保准时交货,采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催,以确保物品能适时供应。若采购物品无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。因为交付时间造成的损失,按照采购合同的约定进行索赔处理。

3、验收入库采购物品到公司后,属经营性材料、配件等物品、非经营性消耗品、大宗劳保用品等经需求部门验收,经库管验收合格后,库管员在百卓优采采购管理软件内新建入库单进行记录,按流程办理入库手续。如验收不合格的,当场退货给供应商。若供应商在送货时顺带了付款发票,采购员需及时在百卓优采采购管理软件内完成信息登记。对帐付款采购物品办理入库后,且已有对应额度的发票,由采购员凭入库单按采购合同或采购订单的付款方式办理付款手续。

4、供应商管理供应商选择要求具有合法经营主体者。品质、交货期、价格、服务等条件良好者、信誉良好者、供应商资料登记及维护。在百卓优采采购管理软件内建立供应商的基本信息库,由采购部门安排专人进行录入和更新以下信息:供应商的调查资料、招投标资料、有关证照(工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量认证等)的复印件、历史采购合同情况(采购价格、数量)、可供应物品清单等。

五、物资审计考核和材料质量

1、采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司规则制度进行处罚直至追究其法律责任。中金公司采购人格特质要求:操守廉洁正直高尚的个人品质,良好的职业道德,不利用工作之便谋取私利,拒绝接受 供应商的任何个人馈赠;市场知识:对行业有深入的了解,对市场有深入的了解,掌握对所负责材料的专业知识,对供应商的熟悉;精打细算:把企业采购看成是自己的生意,良好的成本控制意识,尽最大努力创造最高的 利润,时时处处维护公司的整体利益;积极认真:敬业、爱业,良好的心态,工作认真扎实,上进心强;创新求进:不断寻求突破,提升业绩,善于学习,提高自我。

2、采购计划管理:采购部不能简单地根据工程部的计划来下单、采购。首先,工程部的材料计划要OA申请,依据审核好的施工设计图,避免材料规格和数量的偏差,待领导批复后采购部进行下单。采购部下单发货前要主动沟通施工手续的办理进度和施工单位的施资力量,结合现有库存,分批次进货(包含运费的供应商材料)。若不含运费的PE管材,为了节约运费最好整车发货。属于入围供应商供应的材料,可以根据签订的年度合同中的价格直接下单。非入围材料,需 要采购部货比三家,上报申请,对比当地购买的价格和供货周期,选择在当地还是总公司采购。材料质量的好坏严重影响工程的安装质量和运行安全,所以材料质量的把控是采购环节 中最重要的。采购部要严防供应商在合作初期供应好的材料,后期供应次品,若出现类似的 情况,要立即换货和延期付款的处罚,严重的终止合作。所以要定期抽查库存的材料,定期 与工程部、施工单位沟通材料的质量和安装效果。各个子公司在材料的使用过程中,发现厂 家的产品需要更改的地方,采购部要与生产厂家沟通,改进产品,使其更好地服务于我司。

3、供货商管理:首先是对供应商的资质进行审核,采购部从符合相应资格条件的名单中确定不少于三家的供应商邀请其投标,选择的供应商应该是全国或者本地区实力以及质量信誉最好的单位,并且与我司建立长期合作关系的战略合作伙伴、上一年度合作良好的为优先选择。对供应商 的选择侧重点为价格、售后服务、付款方式。后期合作中,尽量说服供应商放宽付款方式,争取一个季度付一次或者半年付一次,缓 解公司资金压力。合作中价格基本不会有变化,按照年度合同执行。但我们要旁敲侧击,让 合作中的供应商知道有更多的供应商想与我司合作,价格更低廉,付款方式更优惠,迫使其 提高服务质量,来年降价和放宽付款期限。同时也要与供应商加强沟通,了解行业内的信息。采购部每年必须开发新的供应商,引入竞争才能利于我司的发展。

4、仓库管理:仓库是公司各种物资周转储备的环节。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准 确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低费用,加速资金周转。仓库规范管理 是为了保障公司财产安全和配合、监督施工建设。采购部要认真研究仓管员提交的库存表, 分析库存过大的材料,与工程部沟通了解原因,尽量配合工程部解决问题,提高施工进度。若发生突发事情影响到施工进度,材料近期又不会用到的,可以借调到其他子公司(运费不是很贵的材料)。

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