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SAP年度结算小结

发布时间:2020-03-03 18:01:14 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

2009年SAP年度结算小结

问题1:MIRO做Ivoice Check的时候无法打开,提示凭证没有编码。

这个问题和2008年的时候遇到的是一样的,原因在于发票的凭证编号需要在MM模块单独编制。进入到SPRO里面的MM配置编制一下就搞定了,可是奇怪的事情出现了,编码有了,发票也能做校验了,但是就是不能产生会计凭证。我帮他们仔细检查了一下,是因为在发票日期填写“2010-12-31”了改成2009年就可以了。这个问题就算解决了。

问题2:2010年凭证编号错误。

因为SAP系统是按年度的大流水号码,所以需要使用事务代码

OBH2是拷贝2009年度的凭证编号重新建立号码就可以了。

问题3:往来凭证的编号在1号开始

因为系统的同步日期已经是2010年了,参考问题2我们已经编制了新的凭证编号,即使会计凭证的日期填写为2009年也不会在2009年度编号了,所以这个是很正常的业务处理。

问题4:供应商的应付款余额记在2010年,即FS10N查科目2010年有余额

这是一个比较常见的问题,很多人会问为什么要记在2010年的余额呢,其实这样做只是为了临时存储而已,当做完F.07/FAGLGVTR(年

度往来结转/总账余额结转)后余额自动会转到2009年的,注意的是,业务日期一定要选在2009年。

【小提示】总账年结的两种方式:会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种。

1.表结法:表结法下,各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到\"本年利润\"科目,只有在年末时才将全年累计余额结转入\"本年利润\"科目。但每月月末要将损益类科目的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累 计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下,年中损益类科目无需结转入\"本年利润\"科目,从而减少了转账环节和工作量, 同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。

2.账结法:账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入\"本年利润\"科目。结转后\" 本年利润\"科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,\"本年利润\"科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过\" 本年利润\"科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量

在SAP中我们使用表结法,所以使用T-code:F.01时,为了得到某一期间的利润我们常常把报表期间与比较期间的时间差一个月。比如:报表期间2009/01-----2009/12,比较期间为:2009/01----2009/11。这样我们即可得出2009会计年度第12个月的的损益状况。

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