财务审计部工作分工
财务审计部经理负责具体工作:
1.审核各类原始凭证;填制记账凭证;登记账簿;编制、报送财务会计报表;
2.制定公司财务管理和财务审计的各项规章制度并监督执行;
3.负责公司资产评估和财务审计的委托和审核工作;
4.负责公司的融资工作;
5.负责会计档案及其它相关资料的收集、归档和保管工作;
6.负责公司财务人员的专业任职资格管理和业务培训工作;
7.负责公司的全资子公司、控股公司、资产管理处等的具体财务审计工作;
8.定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
9.协助配合各部门做好其它相关工作;
10.完成总经理交办的其他工作。
财务审计部出纳负责具体工作:
1.根据审核无误的原始凭证,进行现金支付、银行转账工作;
2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不白条抵库。
3.登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结。
4.负责银行对帐工作。
5.负责税务申报(包括营业税、企业所得税申报和个税网上申报)、税款缴纳;
6.核对资产经营部租赁合同、租金收取情况;
7.配合部门经理做好月度财务快报,报送国资委;
8、配合部门经理做好本部门的工作;
9.完成总经理交办的其他工作。
《财务审计部工作分工.doc》
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