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成青少年校外活动中心

发布时间:2020-03-03 15:50:06 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

成县青少年校外活动中心2017年度

部门决算公开说明

第一部分成县青少年校外活动中心单位概况

一、主要职能

成县青少年校外活动中心职责为:面向全体少年儿童,面向学校,面向少先队,实行学校、家庭、社会相结合;德、智、体诸方面的教育应相互渗透,有机结合;遵循少年儿童身心发展规律,符合少年儿童的特点,寓教育性、知识性、科学性、趣味性于活动之中;普及与提高相结合。在重视和提高普及性教育活动的同时,对有特长的少年儿童加强培训和训练,使其健康发展。

二、部门决算单位构成

2017年度成县青少年校外活动中心单位部门决算

第二部分成县青少年校外活动中心单位2017年度部门决算情况说明

一、收支情况

2017年,决算收入634万元,与上年度比较增加267.65万元,同比增长57.78%。其中:财政拨款收入450.56万元,占71.07%;其他收入183.44万元,占28.94%。

2017年,决算支出578.55万元,与上年度比较减少3.82万元,同比下降99.34%万元。按支出经济分类:基本支出454.77万元,占78.61%;项目支出123.78万元,占21.39%。按支出功能分类:教育支出454.77元,占78.61%;其他支出123.78万元,占21.39%

(二) “三公”经费开支情况

2017年,我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,以及市委、市政府和县委、县政府关于厉行勤俭节约的相关规定,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出较上年0万元。

1.因公出国(境)费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,本年度共计派出因公出国境费组团0个,0人/次。主要用于0等支出。与上年相比增减的主要原因是。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。比上年增加(减少)0万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,主要用于0等支出。与上年相比增减的主要原因是0。截止到本年底,我单位公务用车保有量0台,其中2016年度购置公务用车0台。

3.公务接待费支出0.77万元,比上年增加(减少)0万元。本年度我单位共计进行公务接待10批次,共计接待80人。主要用于各项交流学习。与上年相比增减的主要原因是学习交流增多。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年成县青少年校外活动中心机关运行经费支出398.5万元,比2016年增加11.88万元,增长2.92%。主要原因是专业和班级增加等。

(二)政府采购支出情况

2017 年成县青少年校外活动中心政府采购支出总额0万元,包括与中小微企业签订采购合同金额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,我单位资产总额为340万元,其中公务车辆0辆,单位价值200万元以上系统0套。

(四)预算绩效评价管理工作开展情况 我单位目前暂无预算绩效评价项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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