推荐第1篇:成本主管岗位职责
成本主管岗位职责
目的及范围:规定成本主管应遵守的职责,适用于财务部成本主管岗位人员。
层级关系
直接上级:财务总监
直接下级:成本核算员、仓库领班、收货员
岗位职责
一、
二、
三、
四、
五、做好分管部门及人员的工作安排及日常培训督导工作。对属下员工的工作表现进行评估,并进行奖罚。 以身作则遵守酒店的各类规章制度。 主持召开班组例会,并对员工进行培训。 不定期对收货情况进行检查,并批阅收货记录本、收货差异表,并对出现的情况进行
沟通解决。
六、对库存物品进行不定期检查及盘点,并根据仓库上报积压物品(三个月以上)同使用
部门沟通,并以文件形式将催领物品清单上报财务总监做为经营分析资料。
七、根据成本核算员相关报表及数据制作成本月报表,并加以文字说明,并对成本高低的
原因进行核查及分析,上报财务总监。
八、
九、协助餐饮部共同做好成本控制工作,深入到现场进行查看。每月底或月初安排人员对厨房、吧台、管事部仓库、管家部二级仓盘点的数据进行核
实,对不符合情况进行记录,并按实盘数做帐。
十、协同餐饮部、采购部做好每期的市场询价,并对采购部的定价进行监督审核,报财务
总监审批。
十一、对每期经批准的鲜货价格输入到收货系统中,做为供应商结帐的价格。
十二、督促餐饮部各厨房编制标准成本单,并指导成本核算员输入软件计算出实际标准成
本,以确定售价及每月标准成本率进行对比。
十三、对成本核算员编制的成本日报表进行审核,以供财务总监及厨师长参考。
十四、据盘点情况编制布草损耗率(餐饮、客房)明细表,超出损耗率追究使用部门责任,
报财务总监。
十五、根据原始资料对各有关城分摊的费用编制有转帐凭证。
十六、严格按照安全库量控制好各类物品的库存量,避免资金积压或浪费,同时保证各部门
需要。
十七、每三个月同各使用部门确定各物品的安全库存量,并督促仓库执行。
十八、严格遵守酒店的保密制度,严禁泄露酒店及宾客的各类数据及资料信息。十
九、完成上级交付的其他工作。
推荐第2篇:《岗位职责》成本控制主管
岗位职责
部门:财务部直接上司:财务总监、财务经理
职位:成本主管直接下属:成本会计、仓库及收货领班 岗位概述
1.审核每月成本报表和销售报告。
2.保证适当的成本控制制度。
岗位要求
1.能力
a) 具备较强的领导能力、管理能力、组织能力、协调能力、沟通能力及应变能力; b) 熟悉掌握会计基础理论、酒店财务与会计、管理会计、成本控制知识,熟知财会制
度;
2.经验
a) 熟悉财务部所有业务流程;
b) 熟悉酒店其它部门的运作情况;
各项工作描述
1.管理与指导成本部门员工。
2.参加餐饮部每月会议。
3.检查采购申请及在财务应付款之前,审核供应商的发票。
4.指导所有物品及食品的盘点。
5.审查及分析成本报告。
6.负责安排下属的排班表。
7.建立成本控制、收货、仓库的发货程序,并建立工作规范及控制程序。
8.经常比较酒店供应商价格和同类商品市场上其它供应商所出售的价格,保证酒店以最好
的价钱买到最合理的质量。
9.定期将市场价格及供应商质量情况向财务总监汇报。
10.完成上级交给的其他工作。
推荐第3篇:项目主管会计岗位职责
项目主管会计岗位职责
项目的产生以取得中标通知书或承包合同的签订作为标准,项目主管会计作为财务部对项目部相关经济业务的第一经手人,对项目的管理和服务起着至关重要的作用,现对其岗位职责进行阐述。
一、承包合同的评审。取得中标通知书的项目,项目主管会计对与财务相关的合同条款进行评审,包括:合同是否分税、预付款比例、进度款支付方式及比例、保函、纳税方式、投标成本及利润点、总包配合费比例、质保金比例及年限、工期要求、罚则、甲供材、甲指材等条款,对其存在的风险进行充分评价口头或书面报主管领导。
要求:从收到合同样本起48小时内,根据《XX项目施工合同评审情况报表汇总》(详见附表一)给出评审意见,报主管领导审批同意后反馈给商务。
二、履约保函及预付款保函的办理指导。已签订承包合同的项目如有履约保函或预付款保函要求,应了解保函的提供时间要求,指导该项目市场负责人发起保函开具流程。对保函格式进行充分解读,如未确定保函格式及保函出具单位,首先推荐担保公司的保函及我司格式;如合同甲方已有格式要求并限定银行保函,则要明确,哪些条款是属于不可协商的,例如保函有效期需明确绝对起止时间,不可为相对时间;哪些条款是属于尽量争取的,例如无条件见索即付条款可争取协商性兑付,可转让保函争取不可转让保函等。
要求:时间要求为收到保函样本后24小时内给出财务意见,后继每次收到修正要求回复时间为6小时,含与财务部内部沟通达成一致意见时间。
三、结合回款需要提供办理外经证、货物生产证明及机构所在地国地税备案的资料,并指导项目部进行外经证备案、开票、核销等业务。合同签订完毕,首先准备合同乙方机构所在地的国、地税备案的相关资料提供给税务专员进行备案;本着劳务发票优先开具的原则,尽快准备外经证、货物生产证明办理需要的相关资料,提供给税务专员(详见附件二)。同时对项目部进行业务指导,及时督促项目部进行外经证备案及开票税金申请,保证在合同甲方通知开票第一时间取得发票并回款。在收到项目部发起的发票需求申请后,由项目主管会计判断开具发票类别。
要求:办理外经证和货物生产证明所需资料提供时间为合同签订后一周内,督促办理时间为合同签订后一个月内出证明,有预付款开票要求的时间则根据合同要求提供。开票要求时间,如为劳务发票,则在半天内要求项目部提交税金请款单并安排打款完毕,如为材料发票,则在半天内发起材料发票开票申请,总部要求督促当天开票,2天内到项目,广州自开发票要求当天发票寄出或送出。在外经证、货物生产证明办理以及税金请款、发票开具过程中,项目主管会计要全程跟踪督促,确保回款过程中的财务部分第一时间准备到位。
四、对施工队产值申报及物料报工的监督职能。项目施工过程中,对项目进度进行充分了解,适时监控物料报工比例与施工队产值申报比例的一致性。
要求:各项目主管会计对负责的项目所辖施工队情况,包括施工队数量、合同额、合同完成情况等信息要进行了解,每个月末对施工队产值申报进行督促,保证全部上报,统筹部要当月全部在系统内收货处理完毕,现场物料要根据收货情况进行出库,施工队劳务暂估和现场物料的出库所产生的项目成本是确认收入最重要的数据来源。
五、对项目回款进行督促,通过各种内部报表对各项成本指标进行统计反馈(详见附表
三、四)。充分解读合同条款中的回款条款,每月初对项目每月的应回未回款进行核定,并与项目部充分沟通,初步核定当月回款额后,报至财务资金计划负责人处;每月26号向商务索取所负责项目的预算表,对项目的各项指标按照商务指标口径进行统计,对逼近警戒线的指标进行提前预警汇报(详见附表五)。
要求:回款用款统计表(附件四)要求即时更新,随时保证回款和开票信息的准确;项目管理表(附件三)要求每月结账完毕后2天内取数并核实无误后直属领导汇总,表中的对应回未回款的核定也在此时段确定后报资金计划负责人汇总;附件五要求更为明细,要求在下月5号前出结果并反馈给商务部相应商务员。
六、项目报销用款的审批。项目部每月末汇总报销,经过各级领导审批后到财务部,财务部收到报销汇总后,及时进行审核并反馈退票及清单给统筹文员,并发起项目费对账流程,经过项目费持卡人及项目经理确认后,在收到项目费用申请表的基础上,进行项目费批款操作。跟踪大额应报未报的项目费借款(房租、协调费、总包费、三性实验费、现场机械租赁、零星采购等借款),防止大额项目费长期挂帐;
要求:项目报销审批要求见各项费用报销制度,完成时间要求为收到票据后五天内,退票清单也在此时段完成,以统筹文员签收时间为核定时间;项目报销审核完毕,财务部内部审批通过后24小时内入账完毕并发起对账流程;对账流程经持卡人和项目经理确认后,在收到申请表的基础上,48小时内给项目部打款(含财务部内部批款及打款时间,以出纳款项支付时间作为核定时间)。
七、其他费用申请的审批。其他费用包含内容较多,如:总包配合费、水电费、调度费、小额现场劳务费等,针对不同内容的情况,具体分析,充分了解情况,对费用发生的原因是否合理、费用冲账的途径、是否符合商务指标等因素进行多角度考虑,并经过主管领导审批后可支付,需商务登记备案的需相关商务员签字确认。
要求:其他费用审批及付款无明确时间要求,商务部是重要的参审部门。总体要求为两条:降低风险、满足项目需求。
八、对材料采购和劳务采购合同的审批(含sap劳务订单审批)。针对分项材料采购合同以及劳务采购合同,项目主管会计要结合项目及公司整体资金状况对采购合同的财务条款部分进行审批,包括预付款比例、进度款比例、质保金、履约保函及预付款保函、付款方式、发票提供、罚则等,同时对劳务大订单进行系统内审批。付款方式上要结合项目施工合同的总体回款情况,争取单个项目的现金流为正数。
要求:采购合同的审批为上一节点审批通过后24小时内,必须要有明确的审批意见,通过或者驳回或者沟通;sap劳务订单审批为统筹员通知后24小时内。
九、劳务款审批。施工队在产值申报后进行的劳务款请款单,项目主管会计要核对产值是否与申报一致,然后根据采购合同中的付款条款进行审批,如有罚扣款,则进行扣除处理。 要求: 施工队劳务款审批以产值暂估作为基础,对施工队合同条款内应付未付款项进行审批,要求完成时间为收到请款单48小时内给出审批意见,退单或者通过;如果通过则通知统筹部劳务组下达开票要求并告知开票金额;付款完毕后24小时内各项目主管会计自行入账,入账时对暂估金额进行调整(无特殊情况无需调整)。
十、各项结算审批和配合。包括我司对业主的结算,财务有义务配合商务部提供各项数据和资料;我司对各供应商(含材料和劳务)的结算,各项目主管会计在结算流程中,对该施工队实际已付款及罚扣款进行统计,如结算单上金额与统计金额不符,应与施工队核对无误后通过结算流程。
要求:我司对合同甲方的结算由商务部主导完成,我部负责配合提供数据,包括各项用款、回款总额及明细等,以及可能的发票复印件的提供;我司与供应商的结算,则根据账面数据进行统计,包括已付款总额以及可能的罚扣款统计等。
十一、资料文件收集
要求:(1)与项目进展相关资料:中标通知书、承包合同、专项验收资料、整体验收资料、结算书等。
(2)与回款相关资料:甲方的付款审批单、地税开票完税证明及发票、增值税发票、外经证、货物生产证明等。
(3)与商务相关资料:A版商务预算表、变更洽商确认单、补充协议、每月一份的D版的商务预算表。
(4)与付款相关资料:材料及劳务供应商合同、付款及罚款记录、结算书等。
十二、其他工作
包括项目部现场配合、报销制度咨询、项目现场及公司库房材料盘点等。
与负责营销费用的会计沟通,了解中标前期的投标保证金、投标保函的退回情况。
与审算部、材料部、项目管理中心、项目部和仓储部沟通,了解项目施工方案和现金流预测情况,对项目营运(材料采购进度)提出合理建议。
推荐第4篇:项目管理主管岗位职责
1.负责编制产业链各环节工作计划并进行监督。2.负责3G产品部内部各类工作项目进程的监督与控制。3.负责对产业链各环节的信息沟通。4.负责对中标项目进行工作分解,下达工作计划,并监督实施。5.负责优化产业链之间工作流程和资源。
推荐第5篇:工程部项目主管岗位职责
1.协助部门经理,主要负责各项目的具体工作。2.负责根据工程情况制定好项目的年、季、月工程施工计划,掌握施工进度,组织好人力和物资材料的供应。3.参与公司重大工程项目的预选,编制工程施工可行性报告。4.协调、解决施工中的问题,检查施工质量。5.做好工程技术档案资料的收集、整理、保管和归档工作。6.完成领导交办的其他工作。
推荐第6篇:项目办公室主管 岗位职责
办公室主管岗位职责
一、自觉遵守公司的各项规章制度。
二、
一、负责各部门工作协调及领导交办的工作催办。
三、
二、负责检查督促各部门做出各项决议的贯彻执行情况。
四、协助主任做好行政、后勤管理工作。
五、负责行文的文字把关工作。
六、协助主任做好重要文件、领导批示的督办工作。
七、负责电话记录的承办工作。
八、负责办公用品、设备的申请、登记、调配工作。
九、负责办公设备维护、固定资产管理工作。
十、负责项目部人员考勤工作。
十一、负责节假日的值班安排,协助主任检查落实节、假日值班工作和门卫的治安工作。
十二、负责做好项目内外来访人员的接待工作,认真热情,态度和蔼,做到积极主动、不推诿、不拖拉。
十三、及时、准确地向领导和有关人员传达上级机关及有关部门的通知事项和每周的会议安排。
十四、要准确无误地完成公司领导交办的事宜,并将完成情况及时汇报。
十五、负责项目部劳务管理工作。
十六、认真遵守公司的各项规章制度。
推荐第7篇:项目主管岗位职责(推荐)
1.负责客户需求分析、项目可行性分析,定义产品功能,原型开发等。2.组织和指导程序员按时按质完成软件开发任务。3.核心代码的编写,独立解决软件开发中出现的各种技术难题。4.负责用户手册和开发等文档的如期完成。5.对项目进程和知识产权进行有效的管理和保护。
推荐第8篇:成本主管
HR工具箱-职位模版
成本主管
本范例仅供参考,请酌情修改后再使用
岗位职责
1、根据成本目标,拟订预算、核算、成本管理等实施细则,报批后组织执行并跟进;
2、编制成本管理计划,提供成本资料,提出降低成本的控制措施和建议;
3、掌握成本动态,收集行业价格信息,进行成本分析,编制报告,对存在问题给予处理意见;
4、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据,进行成本核算;
5、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作;
6、参与成本管理体系的建设,协助制定总体方案和实施办法;
7、参与招投标及合同管理、施工图预算及工程结算工作;
8、负责成本目标落实中部门内外的协调和管理;
9、配合财务管理、监督和稽核,协助各部门的推广培训。
任职资格
1、财务管理、会计、预算等相关专业本科以上学历;
2、2年以上相关工作经验,有注册造价师或预算员资格;
3、熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度;
4、优秀的沟通、协调、组织和分析能力;
5、良好的职业素养与品德,有团队合作精神和抗压能力。
推荐第9篇:项目成本合同部岗位职责
项目总经济师/合同副经理
1、贯彻执行党和国家以及上级主管单位关于预算方面、合同方面、定额管理等方面的理论、政策、法律、法规、制度、办法;
2、负责建立健全项目全面预算管理体系,组织测算项目年度预算目标值、编报项目全面预算相关报告;
3、牵头组织建立健全项目经营绩效考核体系,完善预算管控与执行效果考核办法,牵头组织项目各部门考核劳务队伍履约能力;
4、负责项目标后预算的测算和管控,配合进行切块划拨工作;
5、负责指导掌握项目主合同计量及二次经营情况,监控项目计量差;
6、负责监控项目劳务队伍计量结算情况,负责审核上报项目劳务合格供应商名录,收集、整理、上报项目劳务指导价;
7、负责公司合同范本在项目的应用,负责监控参与项目的合同评审工作、合同管理工作;
8、负责审核项目的预计总收入、预计总成本,配合财务部门进行经济活动分析;
9、负责项目生产计划、进度统计、定额管理的收集、整理、分析、编报相关报告;
10、负责收集项目经营情况、合同管理情况、信息化管理情况,进行综合分析,形成定期分析报告;
11、牵头组织项目合同风险识别、分析、评价、处置、台帐登记,组织办理工程保险和理赔。
12、完成领导交办,部门需要配合的其他工作。
1、全面主持合同部的各项管理工作,负责部门人员工作计划及工作考核;
2、负责建立健全项目全面预算管理体系,组织测算项目年度预算目标值、编报项目全面预算相关报告;
3、牵头组织建立健全项目经营绩效考核体系,完善预算管控与执行效果考核办法,参与组织项目各部门考核劳务队伍履约能力;
4、负责项目标后预算的测算和管控,配合进行切块划拨工作;
5、负责项目主合同计量及二次经营情况,负责项目计量差控制;
6、负责审核上报项目劳务合格供应商名录,收集、整理、上报项目劳务指导价,管理项目劳务队伍计量结算情况;
7、负责公司合同范本在项目的应用,负责监控参与项目的合同评审工作、合同管理工作;
8、负责审核项目的预计总收入、预计总成本,配合财务部门进行经济活动分析;
9、管理项目生产计划、进度统计、定额管理的收集、整理、分析、编报相关报告;
10、负责收集项目经营情况、合同管理情况、信息化管理情况,进行综合分析,形成定期分析报告;
11、牵头组织项目合同风险识别、分析、评价、处置、台帐登记,组织办理工程保险和理赔。
12、完成领导交办,部门需要配合的其他工作。
1、配合部门负责人完善项目成本合同管理工作,做好各阶段的工作计划和工作总结;
2、参与项目合同评审工作,负责监控项目对公司合同范本的使用情况,监控不合理的合同条款;
3、负责收集整理项目的合同台帐,监督项目合同管理工作,进行综合分析,形成定期分析报告;
4、负责监控项目劳务队伍计量结算情况,完善结算台帐;
5、负责收集、整理、上报项目劳务合格供应商;
6、负责收集、整理、分析项目劳务价格及定额数据,向公司上报劳务价及定额数据;
7、负责部门工作计划和工作完成情况的汇总上报,负责部门文件的管理存档和收发文,负责部门会议的记录整理工作;
8、参与财务部门组织的经济活动分析;
9、完成领导交办,部门需要配合的其他工作。
1、配合部门负责人完善项目预算统计管理工作,做好各阶段的工作计划和工作总结;
2、负责项目生产计划、进度统计的收集、整理、向上级单位编报相关报告。
3、对项目生产计划、标后预算的完成情况进行综合分析,形成定期分析报告;
4、协助进行项目标后预算的测算和管控,负责定期配合进行切块划拨工作。
5、协助部门负责人掌握项目主合同计量,监控项目计量差,调查分析计量差原因,形成定期分析报告;
6、协助部门负责人掌握项目二次经营情况,收集整理项目变更、索赔、奖罚及材料调差台帐,形成定期分析报告;
7、负责项目全面预算报表的编报工作、负责项目预计总收入、预计总成本报表的编报工作;
8、参与财务部门组织的经济活动分析;
9、完成领导交办,部门需要配合的其他工作。
推荐第10篇:咨询部项目主管岗位职责
项目主管
1、协助副经理做好项目合同的谈判及草拟工作,参与项目咨询的专家组织、聘请、分工、组织专家现场踏勘等。参与咨询项目文本的编写工作的总体构思,与项目单位及相关部门加强联系。
2、参与项目建议书、可行性研究报告、项目申请书、资金申请报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、评估项目申请书的文本编写工作,负责公司项目文本的三稿校审工作。经副经理授权,综合、审定咨询文本的定稿。
3、协助办理公司新资质,公司新聘请的注册咨询工程师的注册申报工作,及一年一度的优秀工程咨询成果奖的申报工作。
4、负责上门招揽咨询业务,对正在与公司洽谈中或有不确定因素的咨询业务及时予以跟进。
5、负责公司所完成的咨询项目实施情况的意见征询及反馈工作。
6、完成领导交办的其他工作。
第11篇:项目财务部主管会计师岗位职责
项目财务部主管会计师岗位职责
1、根据项目经营、物资、机械、劳资、技术、行政、机电等部门提供的降低成本资料,结合项目实际情况,编制单位工程年、季计划成本,并定期考核和分析;
2、根据计划统计员提供的月度完成工作量和经营预算员提供的工程计费费率,正确计算当期的预算收人;
3、根据物资、劳资、和机械动力提供的实际消耗资料,按“两则”“两制”要求,归集、分配,汇总各项实际成本。定期编报成本报表;
4、设置单位工程预算收人(含签证索赔收入)、实际支出和竣工工程等成本台帐,及时准确登记。妥善保管成本核算的档案资料;
5、组织参与项目经济活动分析会,做到有记录、有改进的措施,并将各部门提供的分析资料进行归集;
6、向甲方及时回收资金,执行公司资金管理办法;
7、经常深入工地,保持与各管理部门的信息沟通和交流。完成领导交办的其他工作,当好领导的参谋。
第12篇:项目部会计主管岗位职责
项目部会计主管岗位职责
1、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令,要坚持原则、廉洁奉公,敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为,以维护国有资产的完整。
2、领导本项目部的财务会计工作,保证完成各项工作任务,对本项目部的财务会计工作全面负责。
3、要根据本项目部生产经营情况,设立会计账户、审核各项收支,按会计制度规定处理会计业务,使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为项目部负责。
4、积极参与项目部有关生产、管理的经营决策活动,认真会签有关经济合同,建立健全各项结算台帐。提供经济活动资料和预测资料,为加强项目部管理、提高经济效益服务。
5、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准,认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证。正确计算各项成本费用,不得将不属于成本费用的开支计入成本费用;不得随意估列成本费用;不得任意摊提成本费用,虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用,应拒
绝办理报销和付款手续。
6、要抓紧债权债务清理工作,要坚持随时挂支随时清理以
免发生呆账、坏账。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单,有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销,坚持前帐未清,不得续借的原则。
7、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则,
以违反财经纪律论处,对给项目部造成损失的,要追究相关人员的法律责任。
8、加强货币资金管理、库存现金要有限额,发现超限时要
及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期地抽查一次现金库存情况,对帐款不符的要查明原因,对数额较大的长短款,要立即向项目经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字。抽查结果和银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。
9、保管好项目部财务公章,用于签发支票的印章不能由支
票保管人员保管,财务公章只能用于支票、结算等会计业务,不能挪作它用。
10、对本单位的各项会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务
计划和重要的经济合同等会计资料,要按照档案制度的规定装订成册,要做到牢固整齐,并定期收集核对、分类整理,待项目完工后向公司档案室移交。
第13篇:项目分部技术主管岗位职责
项目分部技术主管岗位职责
1、在项目副经理和项目总工领导下,负责本管段项目的技术管理工作,负责项目部质量计划在本分部的贯彻执行。
2、主持本管段设计文件审核,主持复测、控制测量及竣工测量,督促并检查本分部技术人员作好技术交底。
3、负责编制本管段的施工方案,参与本标段重大方案的编制。
4、编制本管段施工计划、物资计划,定期对工队完成的实物工作量进行核对和签认。
5、负责收集本管段的差、错、漏项及不可预见因素引起工程变更的有关资料。
6、负责收集工程技术资料,编制所承担管段的技术总结,主持本管段竣工文件编制。
7、组织技术人员研究解决本项目施工中遇到的施工难题。按照有关技术规范、规则,解决技术问题,推广新技术新材料新设备新工艺的使用。
8、完成领导分配的其他工作。
第14篇:项目公司主管会计岗位职责
1.严格遵守各项规章制度。负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。2.负责合理设置账簿,正确填制凭证,严格审查摘要的规范性、科目的准确性。3.负责账务处理,按时完成各种报表和分析报告。负责定期审核、检査债权和债务情况,发现问题及时请示汇报。4.负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料。
第15篇:电声专业项目主管岗位职责
1.电力设施(如电力高压柜)配套的测量、保护、指示仪表的研究和设计。2.全面负责公司电声项目工作,负责电声产品的研究、设计,重点负责开发设计号角式及锥型金属和合成振膜。3.对电声生产过程实行监控,随时排除生产过程中的不稳定因素。4.负责指导电声专业项目部其他工程师的工作,并经常性地对其进行技术培训和组织技术交流活动。
第16篇:电力仪表项目主管岗位职责
1.电力设施(如电力高压柜)配套的测量、保护,指示仪表的研究和设计。2.全面负责公司电力仪表项目工作,负责电力指示仪表的研究、设计和相关电力配套设施产品的开发和测试。3.对电力仪表生产过程实行监控,随时排除生产过程中的不稳定因素。4.负责指导电力仪表项目部其他工程师的工作,并经常性地对其进行技术培训和组织技术交流活动。5.协助相关部门参与公司在仪表精度和耐用性方面的重大工艺技术改造。
第17篇:成本岗位职责
篇1:成本部部门及岗位职责
运营部部门及岗位职责
一、部门职责
运营部2007年7月
二、运营管理组织架构图
二、各岗位工作职责
位职责
运营部2007年7月
成本管理部经理任职要求:
1工民建、电气工程、给排水工程或工程经济类专业本科或本科以上学历 2工作经验、1年以上管理工作经验、1年以上司龄
3理基础理论、工程管理、工程技术
4理模式、工作程序,熟悉本部门业务流程
(二)、土建预算主管岗位职责
运营部2007年7月
土建预算主管任职要求:
1工民建、电气工程、给排水工程或工程经济类专业大专或以上学历
2工作经验
3管理基础理论、工程管理、工程技术
4管理模式、工作程序,熟悉本部门业务流程
5定额,熟练使用预算软件及常用office软件;
(三)、土建预算工程师岗位职责
(一)、部门经理岗、工程造价管理、、5年以上相关、熟悉工程造价管、熟悉万科成本管、工程造价管理、、3年以上本职、熟悉工程造价、熟悉万科成本、熟悉成都预算 土建预算工程师任职要求:
1、工程造价管理、工民建或工程经济类专业大专或以上学历
2、2年以上本职工作经验;对成都市建筑材料市场有一定了解
运营部2007年7月
3、熟悉工程造价管理基础理论、工程管理、工程技术
4、熟悉成都预算定额,熟练使用预算软件及常用office软件;
(四)、成本管理工程师岗位职责
运营部2007年7月 篇2:成本管理岗位职责
成本控制部岗位职责
1、成本控制部经理岗位职责
? 目标管理
? 组织确定项目的目标成本;
? 确定部门的工作目标及工作计划;
? 定期检查成本控制目标的执行情况;
? 制定有效的成本控制方法;
? 负责监督和落实部门的工作计划;
? 造价审核
? 组织完成各项造价(含合同价、结算价)的确定工作; ? 对造价工作完成部门内的终审;
? 组织重大结算工作及合同的谈判;
? 招投标工作 ? 参与公司所有招投标工作;
? 制度建设
? 组织制定成本管理的有关规范;
? 组织对成本管理规范的有关培训工作; ? 负责公司成本管理制度的制定;
? 新项目投资测算 ? 组织项目前期成本调研,便于公司决策;
? 合同管理
? 起草格式化标准合同文本;
? 对上报合同进行审核;
? 根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握;
? 预决算管理 ? 负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作;
? 部门管理
? 培养业务骨干; ? 部属激励和绩效考核;
负责本部门人力资源的配置和调遣;
? 相关总协调工作 ? 负责本部门所有对内对外的协调工作;
? 组织对外的业务交流活动;
? 负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
2、成本综合管理岗岗位职责
? 施工图预算管理—土建、安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算,协调咨询单位与施工单位预算核对工作;
? 负责编制咨询合同;
? 目标成本制定 ? 确定项目目标成本,制定材料设备成本控制明细表; ? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书;
? 负责按相关文件规定审核工程结算资料; ? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审; ? 信息管理
? 负责按集团要求有效使用成本管理软件,及时完整录入各类数据;
? 负责汇总编制每月公司成本月报,并上报总部;
? 动态目标成本 ? 负责进行项目动态目标成本跟踪,包括:主体建筑的土建费、公共配套项目及开发间接费等;
? 按月提供出动态成本分析报告(土建部分);
? 审计配合工作 ? 对造价咨询公司进行管理,各项审价工作协调
? 负责准备编制审计所需数据表格工作;
? 负责审计的其他配合工作;
? 合同及付款管理 ? 负责审核合同中有关经济条款;
? 负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作;
? 日常管理 第2/4页
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据;
? 及时总结工作中经验教训供部门内共享;
? 编制项目每月工程资金计划;
? 协助部门经理处理日常事物。
3、安装成本管理岗岗位职责
? 施工图预算审核--安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算,协调咨询单位与施工单位预算核对工作;
? 审核工程进度款 ? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款(安装部分),经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据; ? 招投标工作 ? 对安装工程和材料(设备)招投标工作,预算员要负责对相关的投标单位的入围进行审签;
? 负责协助编制主体工程招标文件,对招标文件的经济条款进行审核;
? 对经济标书进行分析;
? 审核现场签证变更
? 负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审;
? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况;
? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书;
? 负责按相关文件规定审核工程结算资料;
? 动态目标成本 ? 负责进行项目动态目标成本跟踪,包括:主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材料等;
? 按月提供出动态成本分析报告(安装部分);
? 现场管理
? 负责抽查现场有关工程量的准确性;
? 负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》;
? 合同及付款管理 ? 负责审核合同中有关经济条款;
第3/4页 ? 日常管理
? 负责总部成本管理软件的日常数据管理工作;
? 及时总结工作中经验教训供部门内共享;
4、成本信息管理岗
? 施工图预算审核(兼)—土建工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算,协调咨询单位与施工单位预算核对工作;
? 审核工程进度预算
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款,经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一;
? 审核现场签证变更
? 负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审;
? 管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况; ? ? 位上报工程结算书;
? 规定审核工程结算资料;
? 进行初审并按规定进行复审和终审; ? 动态目标成本
? 态目标成本跟踪;
? 成本分析报告(签证变更部分);
? 档案管理
? 计变更及现场签证费用台帐;
? 料档案及图纸资料管理;
? ? 量清单计算;
? ? 本管理软件所需相关数据;
? 会纪要记录及整理;
? 经验教训供部门内共享;
篇3:成本会计岗位职责说明书
会计岗位职责说明书
篇4:成本员岗位责任制
负责按月向成本结算工作
负责督促施工单负责按相关文件负责对工程结算负责进行项目动按月提供出动态现场签证变更及负责建立工程设负责各类决算资招投标管理 负责招投标工程日常管理
配合及时提供成负责每周部门例及时总结工作中成本 标准化车间成本员岗位职责
编制:
审核:
批准:
成本核算员岗位职责
一、负责车间的经济核算业务,直接对财务经理负责。
二、负责本车间的成本控制,及时做好预算、成本分析、加班汇总、统计物资耗料单。
三、对车间的物料进行领取、发放、保管。
四、坚守岗位、坚持原则,及时统计报告本车间的成本状况,提取改进意见,设法降低成本,提高经济效益。
五、负责建立实施本车间的成本核算及物料消耗监督制度,促使合理使用原材料,减少浪费。
六、审核每个项目的每月人工工资,结合算单工程量及工时统计。
七、每个项目竣工后,做项目决算和成本核算。
篇5:关于成本核算及其岗位职责的认识
关于成本核算及其岗位职责的认识
一、成本核算岗位职责
1.严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准,结合公司生产经营特点和管理要求,制定成本核算方法。
2.根据公司生产经营计划编制成本、费用等计划,并将指标分解落实,确保计划实现。
3.按照成本核算办法的规定,确定成本核算对象,正确归集,分配生产成本与费用,做到数字准确,内容真实。 4.每月按时编制成本核算凭证及报表。对照成本计划找出成本升降原因,提出降低成本、费用的途径,加强成本管理。
5.协助有关部门定期对自制半成品以及产成品进行盘库,核对产品库存情况。
6.积极开展与成本核算有关的信息会议,加强各部门的交流与沟通,使信息更透明更快捷。
7.完成领导交办的其他工作。
二、成本核算岗位的权限
根据成本核算岗位的职责,应赋予相应的权限
1.有权要求企业有关单位和人员认真执行成本计划,严格遵守国家的有关法规、制度和财经法律。
2.有权参与制定企业生产经营计划和各项定额,参加与成本管理有关的生产经营管理会议。
3.有权督促检查企业各单位对成本计划和有关法规、制度、财经
纪律的执行情况。
个人看法:进行成本核算,提供真实,有用的核算资料,是成本会计的基本任务和中心环节。要做好成本核算首先部门机构设置与人员配置要完整,根据部门设置及产品工艺特点来制定成本核算流程。我认为做好成本核算最基本的就是基础资料。做成本讲究的是协作,配合,只有先做好了成本核算,才能考虑成本控制,否则一切也都是白干,不真实,也没有意义。要做成本控制就得做好物料内部控制措施,就得以制度制约人。做成本不要太急于求胜心切,他不同于普通的会计核算。我是一名2010年毕业的本科应届生,至今已在成本核算岗位实习了一个半月,对公司的了解也在逐步的深入,第一个月的成本核算工作,是在吕佳师傅和夏梅香师傅以及各位同事的帮助下完成的,对成本核算的概念和深层含义还不甚了解,只是单纯的忙于输数字,做凭证,做报表,不知道为什么要这么做,更不用说发现问题了。第二个月我开始单独的成本核算工作,在过程中经常碰到问题,比如材料会计所提供的数据出错,和帐内不符;由于仓库记账人员的马虎材料没有对号入库,使得对账怎么也对不平;基层人员提供的数据缺合同号等等。由于公司的成本核算是采用分步法,所以仓库人员与材料会计所提供的数据等资料的真实性和完整性显得尤其的重要,一个数据错误,会使得成本核算所做的工作全部作废,需要重新操作,工作量十分的庞大,因此加强基层材料员对数据资料的重要性认识可以使成本核算变得更为快捷,准确性、可靠性也会相应的提高。
对于成本核算的工作我还只是刚刚开始,慢慢的会更加深入的去
分析,去琢磨,只有先做好成本核算才能在此基础上进行成本控制与成本分析。何部长在某次财务会议上的话使我映像深刻:成本核算工作并不是个难事,做个半年基本都能熟悉,但是仅仅只会做核算工作,离一个优秀的会计还很远。只有当看到某个数据,看到某项材料的单价,就能知晓它是否有大幅变动,能够知晓变动的原因才是一个有才能的会计。我想我的确离一个有才能的会计还很远,但是我会不断的努力,争取向目标靠近。
古希腊有四大美德,也是我一直所信仰的:正义、勇敢、谨慎、节制,不管是做人还是做事都应该坚持自己的信仰,在财务工作中我觉得谨慎与节制有时候可能比正义和勇敢更为重要,甚至谨慎应该列为四大美德之首,并且引导其他三者。因为缺乏谨慎其他都将成为盲目的德行,执行正义者若是缺乏谨慎,将成为独断或偏执。勇敢者若是缺乏谨慎恐怕会变成莽行或盲动。也就是说谨慎带有谦卑或自甘作为工具的性质,它为其它德行服务,却不必然有自己的目的。谨慎所关注的是执行的方法,古希腊大哲学家亚里士多德早就指出,对于任何行动、任何美德而言,谨慎都是不可或缺、无可取代的。爱好正义,不必然能达到正义,爱好和平,不必然能取得和平。要达到美好的目标,不能完全依靠冲动和热情,而更重要的是选择良好的方法和途径。而选择的过程最需的就是谨慎。亚里士多德视谨慎为志士美德,因为谨慎意味着对事实的认知和理性的判断,惟其谨慎才能决定如何为预定的目标选取最适当的方法。也就是说,良知是一切良行的基础。中国历史上最明白谨慎之价值的是诸葛亮。在《出师表》中他自述,“受
任于败军之际,奉命于危难之间,先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也”。在财务工作中最应注重的就是谨慎,不只是对数据,报表各种资料的谨慎,更是对联系各部门,基层工作人员和做好领导参谋的谨慎。真正做好财务工作需要的就是选择良好的方法和途径。
以上仅是我做了一个半月成本核算会计的片面感想,但是我会不断的努力,不断的充实自己,与仓库,各部门不定期的交流与沟通,勤学勤问,相信在不久的将来,定能为公司在成本核算及成本控制与分析上提出有建设性的意见。
第18篇:主管岗位职责
我爱宝宝百货有限公司
岗位职责
门店主管管理职责
直属上司:门店店长
岗位概述:门店主管负责部门内日常管理工作,协助店长进行门店事务的管理。
具体职责:主管主要职责在于带领部门员工完成门店的销售指标,对部门人员、商品、销售全面负责。具体如下:
一、人员管理
1、指导并监督部门员工的工作纪律及考勤。
2、主持部门早晚例会,进行工作总结和安排,并且严格执行每日考勤核算。
3、督促确保员工的仪容大方、工装整洁统一。
4、及时培训、指导员工,以身作则,教导新老员工,做好员工的思想工作及问题事件处理(包括员工之间的矛盾)。
5、认真领会公司制度、政策,正确传达,积极调动员工积极性。
6、根据每日评估,认真公正的综合评选优秀员工。
7、严格督促员工的各项工作标准及细则规范。
8、新人入职及时安排师傅负责传帮带,帮助员工达到工作标准要求。
9、部门人员离职,必须进行恳谈,清楚了解其离职原因。做好相关工作交接的安排。
10、奖罚公平,一视同仁,杜绝拉帮结派。
二、商品管理
1、掌握公司产品的基本概念、产品知识,熟悉导购工作流程。能标准操作销售服务流程。
2、维护部门商品安全,杜绝失货,并且做好店堂无形资产的维护和使用,如商标、电脑程序等。
3、认真分析商品的进、销、存,合理订货,合理控制库存。
4、合理陈列商品,遵循商品陈列标准。做到整洁、美观、充足、保持新鲜感。
5、各货架商品配备相应的价格标签、特价POP牌,实时传递商品信息。
6、掌握畅销、滞销商品,保证畅销商品不短缺,滞销商品不滞留。
7、及时跟踪缺货商品,按照公司要求准时提交缺货报表。
8、重点商品准时日盘,主动核对数据,确保货品安全。
9、教导员工爱惜商品,搬货及清洁时保护包装。质量问题及包装残旧商品及时下架,申请处理。
10、悉心传授员工商品知识、产品特性、功能、安装方法及销售技巧。
我爱宝宝百货有限公司
岗位职责
三、销售管理
1、带领员工积极销售,主动为孕妇提供整套商品介绍服务。
2、掌握每期促销活动内容,督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果,分析部门操作得失,收集顾客意见反馈给公司相关部门。
3、督促收银员工作的周密和安全。
4、及时反馈市场动态、同行信息,提出合理化建议。(按照公司要求提交市调表)
5、根据店长工作计划,做好每月、周、日工作计划及总结。
6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。
7、每日关注销售数据,发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施。
8、关注顾客意见,每周定期查看退换货记录,分析商品、人员存在问题,及时上报店长,实施整改。
(完)
第19篇:网管EMS项目主管岗位职责(推荐)
1.负责分析公司各产品线的网管需求。2.负责制定公司各产品线EMS的体系框架及开发实施工作。3.负责制订EMS项目计划,跟踪项目进度。4.负责做好EMS项目的日常管理工作。5.负责跟踪网管系统的发展趋势,并协助公司进行网管部分的技术积累。
第20篇:经典—成本主管个人简历
姓名:个人简历网
目前所在:
禅城区
年龄:
29
户口所在:
湖北
国籍:
中国
婚姻状况:
已婚
民族:
汉族
培训认证:
未参加
身高:
164 cm
诚信徽章:
未申请
体重:
55 kg
人才测评:
未测评
我的特长:
求职意向
人才类型:
普通求职
应聘职位:
财务经理:财务主管,成本经理/成本主管:会计师,税务经理/税务主管: 工作年限:
7
职称:
中级
全职
可到职日期:
两个星期
月薪要求:
5000--8000
希望工作地区:
花都区,广州,白云区
工作经历
佛山普立华科技有限公司(台资企业)起止年月:2007-10 ~ 至今
公司性质:
外商独资所属行业:电子技术/半导体/集成电路
担任职位:
成本主管
工作描述:
1.负责制定标准(目标)成本以及新产品的报价工作
2.负责指导成本会计的日常工作以及每月实际成本的核算工
3.负责编写每月成本报告和成本差异的分析报告,提交管理层;
4.逐步规范公司仓库管理,积极参与公司压库存降成本工作;
5.对PMC的工作成效予以监控,提出书面意见提交管理层;
6.在资讯服务部部的协助下全面上线ERP财务管理信息系统;
离职原因:
寻求更好发展
广州市明兴电缆有限公司起止年月:2006-03 ~ 2007-10
公司性质:
民营企业所属行业:原材料和加工
担任职位:
会计主管
工作描述:
1.负责审核公司日常费用开支,并按公司规定程序报批,严格执行公司费用管理制度;
2.负责总账及月末关账工作,确保金蝶各模块数据准确;
3.指导出纳工作,安排外汇事宜,与银行联络,安排公司资金调度,确保公司资金正常运行;
4.参与制定公司的\"应收账款管理方法\",审核应收账款汇总表、明细表及账龄分析表,对应收账款进行分析与监控,审核每月的经销商、供应商对账单;
5.完成公司每月财务报表、财务分析报告、考核报表及专题分析报告;
6.协助财务经理完成年度财务预算,确保预算在公司的要求下顺利完成,对预算出现重点偏差的情况,进行差异性分析;并根据业务情况的变化,不定期对预算进行调整;
7.固定资产管理及资本性支出跟踪;
8.每月向管理层提交经营业绩报告;
离职原因:
谋求更好发展
广州市凌云(集团)有限公司起止年月:2003-08 ~ 2006-0
2私营企业所属行业:服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位:
主办会计
工作描述:
1.应付账款控制;审核付款申请单;
2.负责总账,包括总账模块与各子模块数据的核对,各模块数据的分析及监控;
3.完成公司费用报销的审核,预提及待摊待费用的入账;
4.完成公司国税、地税网上办税,编制税务报表;
5.应收账款控制及账龄分析,确保应收账款及时收回;
6.每月财务报表的编制及公司各部门考核报表的提供;
7.参与存货循环盘点及月未、年未盘点工作,计提存货跌价准备,提供存货报告及分析,使存货保持合理水平,降低存货风险;
8.参与公司年度预算的编制及每月对财务执行情况进行差异分析;
9.熟练操作用友(U851/U870)系统,熟悉服装制造及销售企业的ERP流程,熟悉丽晶(物料进出存)营销管理软件的的操作,熟悉成本核算及电子报税,具备全盘账务处理能力。离职原因:
谋求更好发展
志愿者经历
教育背景
毕业院校:
湖北经济学院
最高学历:
大专获得学位:
毕业日期:
2003-07
专 业 一:
会计
专 业 二:
起始年月
终止年月
学校(机构)
所学专业
获得证书
证书编号
2007-05
2007-06
广州白云电气股份有限公司
新会计准则
新会计准则培训合格证
-
语言能力
外语:
英语 良好
粤语水平:
一般
其它外语能力:
国语水平:
优秀
工作能力及其他专长
★多年财务工作经验,中级会计师职称,熟悉国家财务制度和相关税收法规;
★能熟练运用Oracle、用友(U870)、金蝶(K3)、等ERP软件;
★能熟练操作Excel、Word、PowerPoint等办公软件;
★有强烈的工作责任心和工作热情,良好的计划分析能力、团队领导能力、沟通协调能力和亲和力。
自我评价
2000.09月-2003.06月 在校期间一直担任学习委员,多次协助策划组织过校系的各项文体活动,多次被评为\"优秀学生干部\"和\"三好学生\"
勤奋好学,待人诚恳,工作认真踏实,最信奉的人生格言是\"一份耕耘,一份收获,有志者,事竟成\"。