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科技公司财务部岗位职责(精选多篇)

发布时间:2020-08-17 08:36:40 来源:岗位职责 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:公司财务部岗位职责

财务部

财务部组织机构岗位内设:

主管→主管会计

一、财务主管岗位职责

(一)认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。

(二)负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

(三)负责公司的财务、会计工作。

(四)负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。

(五)与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。

(六)审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。

(七)认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。

(八)定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

(九)做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。

(十)每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。

(十一)负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。

(十二)做好公司财产的安全管理工作。

二、主管会计岗位职责

(一)负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计

审核工作。

(二)负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。

(三)协助编制收、付、转会计凭证。

(四)发票进项、销项的统计管理。

(五)负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

(六)月底应收账款的核对,销售欠单的核对。

(七)负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。

(八)负责与部分供应商的对账工作。

(九)搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。

三、会计岗位职责

(一) 审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

(二) 负责累计赠送单的签收、统计、核准。

(三) 负责开具销售发票。

(四)及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。

(五)参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单

(六)参与会计凭证的装订、归档工作。

(七)完成公司及部门主管交办的其它工作。

(八)财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。

(九)及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。

(十)核销应付款,月底核对应付款余额。

(十一)打印会计凭证。

(十二)参与会计凭证的装订、归档工作。

四、出纳岗位职责

(一)负责日常备用金的保管及周转。

(二)做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

(三)整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

(四)及时编制银行日记帐,月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

(五)参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

(六)月末协助核对应收款。

推荐第2篇:公司财务部部长岗位职责

所在部门:财务部

直接上级:总经理

直接下级:主管会计、财务会计、出纳

本职:建立、完善公司统一的财务管理体系,指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作,制定财务工作规划和年度计划,统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜,全面负责财务部日常工作,完成总经理交办其它各项工作

主要职责与工作任务:

1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务管理制度,统一全公司的会计政策,规范会计核算方法与程序,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,逐步在公司范围建立统一的财务信息系统;组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。

2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

3、拟定财务工作规划和年度计划:参与公司中、长期发展规划的制定、修改;根据公司发展战略,拟定公司财务工作规划及年度财务计划;审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划;监督财务计划的执行情况;根据公司的实际情况,制定融资计划并组织实施。

4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜:统筹安排公司的财务预算、决算工作;统筹安排公司的成本核算工作;统筹安排公司的财务分析工作;负责制定年度与月度资金计划;负责组织筹措资金,保证资金供应;负责监督税务相关工作的执行情况。

5、监督、指导会计、出纳工作:监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。

6、负责财务部的组织管理工作:负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训;对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案,上报主管领导;负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责财务部对外接待工作。

7、完成总经理交办的其它各项工作

权力和责任:

权力:

对公司财务制度的拟定权

对公司财务规划和年度财务计划的拟定权

对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权

对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权

对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权

对公司投融资项目的建议权

对下级工作有检查权、指导权

对下级在工作中的争议有裁判权

有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权

有对各项费用开支的审核权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

责任:

对财务部的整体工作绩效负责

对各项财务数据的真实性、准确性负责

有责任随时提供领导所需的各种财务信息

对下属人员的工作负直接领导责任

考核指标:

财务制度健全情况、财务工作准确性

财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性

财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况

员工和各部门对财务部的满意度

推荐第3篇:装饰公司财务部岗位职责

财务部管理制度 财务部岗位职责

岗位名称 会计 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的

汇总、编辑月度及年度会计报表,进行财务分析,为相关领导提供完整可靠的数据资料;进行税收的核算和控制,及时缴纳税款。 职责范围

1.负责审核资金收付凭证; 2.负责编制转账凭证;

3.负责账簿登记工作,并进行帐帐、帐实核对; 4.负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜; 5.具体管理公司内部的统计工作,分别向公司及政府有关部门报送统计报表; 6.负责凭证的装订及保管; 7.负责公司税收的相关事宜; 8.负责每个项目款项的拥挤和结算工作; 9.负责在建项目资金的控制; 10.负责元每月报表的编制工作; 11.完成上级布置的各项任务。 岗位权限 业务权限:

1.公司财务报销、请款的初审权。 2.材料商货款支付的建议权。 3.本部门员工的人事建议权。 任职条件 教育水平:

大专及以上学历,财务管理、会计等及相关专业。 工作经验:

1.两年以上财务会计工作经验; 2.全面的账务处理及财务管理经验; 3.助理会计师职称; 专业技能:

1.掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识;

2.熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规; 3.熟练操作财务软件及office等办公软件等; 其他能力: 1.具备高度的敬业精神和责任感; 2.具备较强的原则性;

3.高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感;本市户口,家庭稳定。 薪酬标准 岗位工资: 考核工资: 工作环境

工作地点:办公室;

工作时间:行政班,有时加班。

岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的

负责公司财务出纳日常工作 职责范围

1.严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限,自觉遵守财经纪律及会议法规;负责公司的现金及银行结算;

2.根据应当记账的原始凭证,外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款,支票必须在支票领用登记薄中登记;

3.及时办理各项收款业务(包括日常报销、借款、债权、债务收支等),收付款时,经过严格审核,确认无误后,方可办理;

4.保管库存现金,对超过部分及时送存银行,根据收付款记账的原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并按日结出余额,做到日清、日结、日核对,保证账实相符;每日根据现金日记账认真与库存现金核对,要保证账面余额同实际库存现金相符,月末余额与总账核对相符,发现差错及时查找,严禁错账过夜;

5.严禁签发空白支票和过期支票,支票的领用、核销,必须按照规定的程序办理并进行登记,要及时掌握银行存款余额,严格控制支票的签发;严禁出现银行账户空头;加强汇票的管理,对背书转让的汇票要进行登记,并进行账务处理,对不合格的支票和汇票拒收;

6.及时登记设计费、小订、大定并做好收款统计; 7.及时登记转来的合同,催款登记、收款登记等; 8.督促个人借款及时清帐,对借款人清帐及时性负责; 9.填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单;负责支票和银行预留印鉴财务专用章的保管工作,及时各银行账户资金的平衡;

10.经过公司领导审核和批准后办理工资发放; 11.办公现场检查与管理考核; 12.完成领导交办的其他工作。 岗位权限 业务权限:

1.内部借款制度的建议权; 2.对银行付款业务的初审权; 3.银行账户资金平衡的建议权; 4.对改善本职工作有建议权; 财务权限:

1.报销费用的审核权; 2.财务制度的考核建议权; 任职条件 教育水平:

大专及以上学历,财务管理、会计等及相关专业。 工作经验: 一年以上工作经验; 专业技能:

1.会计基础知识、现金管理; 2.熟练的财务软件操作能力; 3.熟练操作财务软件及office等办公软件等; 其他能力:

1.具有极为细心和耐心的能力; 2.具备良好的服务意识;

3.思维严谨、诚实正直、有责任感 薪酬标准 岗位工资: 考核工资: 工作环境

工作地点:办公室;

工作时间:行政班,有时加班。

推荐第4篇:科技公司岗位职责

岗 位 描 述

XXXXXX公司

岗位描述

人力资源部经理

1 岗位名称:人力资源部经理 2 直接上级:行政总监

3 直接下级:人事主管、劳资主管、培训主管 4 本职工作:人力资源开发与管理工作 5 直接责任:

5.1贯彻执行国家有关人事、劳资的方针、政策、法规,优化人力资源配置,调动员工积极性;

5.2依公司策略、规划本部门工作执行方案及执行进度并主导实施;5.3负责公司人事劳资管理制度的建立和执行;

5.4检查、督导公司各项人事制度的执行及各项工作计划进展情况;5.5处理有关人事劳资纠纷;

5.6负责所属下级薪资、职位异动的初核;5.7依照人力需求,主导人员招聘、到职准备; 5.8依照人力需求,主导职前及在职培训工作; 5.9负责公司员工薪资制作; 5.10参与编制公司人才规划; 5.11组织编制公司人才年度计划; 5.12完成领导临时交办的其他任务;

5.13编制部门规划、计划及预算并组织实施控制;5.14定期向直接上级述职;

5.15安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.16受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.17每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议; 6 领导责任:

6.1对制订编制薪资计划、执行分配方案负责;6.2对公司一切人事异动事宜负责;

6.3对劳动合同订立、解除和鉴证工作负责;6.4对员工的考核工作负责;

6.5对监督、检查规章制度的执行情况负责;6.6对人力资源部给公司造成的影响负责; 6.7对人力资源部工作流程的正确执行负责;

6.8对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.9对人力资源部所掌管的公司秘密的安全负责;

6.10对人力资源部所掌管的公司财产、人员安全负责。7 主要权力:

7.1有对所属下级及各项业务工作的管理权;7.2对各项管理制度的执行有监督、检查权; 7.3对人力资源部组织的活动有指挥权;

7.4有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.5对所属下级的工作争议有裁决权; 7.6对所属下级有奖惩建议权;

7.7对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.8对限额资金有支配权;

7.9有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1熟悉国家有关人事劳资政策、法律和法规;8.2具备较为丰富的人力资源管理经验; 8.3精通人力资源开发与管理业务;

8.4具备较高的人际技能,尤其是沟通、协调能力;8.5正直、公平,知人善任; 8.6懂英文、会使用办公软件。

岗位描述 行政部总经理

1 岗位名称:行政部总经理 2 直接上级:行政总监

3 直接下级:生产采购部经理、后勤保障部经理、行政部助理 4 本职工作:全面负责公司生产采购、后勤保障和行政事务 5 直接责任:

5.1贯彻执行国家的方针政策和公司的各项管理制度;5.2建立和维护公司与省市各级政府及部门间关系; 5.3编制部门规划、计划及预算并组织实施控制; 5.4负责公司生产采购的监督执行;

5.5负责公司董事会和一些行政性会议会务工作;5.6负责组织后勤保障工作;

5.7负责公司车辆的日常管理和调度工作;5.8管理公司固定资产、办公用品;

5.9负责公司内部的治安、保卫、消防工作及对外与公安等部门的联系与协调;5.10完成领导临时交办的其他任务; 5.11对本部门员工工作绩效考核负责; 5.12定期向直接上级述职;

5.13安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.14受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.15每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议。 6

领导责任:

6.1对公司的各项管理制度的贯彻执行负责;6.2对公司仓库日常管理负责;

6.3对公司后勤各项保障组织工作负责;

6.4对公司生产采购组织工作负责;

6.5对公司内部的治安、保卫、消防组织工作负责;6.6对公司固定资产、办公用品合理使用负责; 6.7对监督、检查行政规章制度的执行情况负责; 6.8对行政部给公司造成的影响负责; 6.9对行政部工作流程的正确执行负责;

6.10对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.11对行政部所掌管的公司秘密的安全负责;

6.12对行政部所掌管的公司财产、人员安全负责。7 主要权力:

7.1有对所属下级及各项业务工作的管理权;7.2对各项管理制度的执行有监督、检查权; 7.3对行政部组织的活动有指挥权;

7.4有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.5对所属下级的工作争议有裁决权; 7.6对所属下级有奖惩建议权;

7.7对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.8对限额资金有支配权;

7.9有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1具备较为丰富管理经验;

8.2具备较高的人际技能,尤其是沟通、协调能力;8.3具有较高的思想道德品质; 8.4正直、公平,知人善任; 8.5懂英文、会使用办公软件。

岗位描述 财务部经理

1 岗位名称:财务部经理 2 直接上级:分管投资总监

3 直接下级:主办会计、出纳、材料成本销售会计、稽核会计、总帐会计及大区信息管理 4 本职工作:负责公司财务运营及部门领导工作 5 直接责任:

5.1拟订公司发展的财务计划,提交并执行公司财务预算,从财务角度对公司各部门的运营进行分析和控制;

5.2拟订公司的财务结构,完善内部财务会计制度;

5.3全面掌握公司的财务状况,及时向公司领导报告财务风险,提出财务预警;5.4定期或专题向公司领导汇报公司财务状况,提供领导决策所需资料;

5.5主持公司内部财务相关知识的培训工作;

5.6参与公司经济合同会审,会同制订产品定价方案, 参与产品定价;

5.7参与财务相关的信用调查、信用判断;5.8向直接下级授权,并布置工作;

5.9指导、监督、检查所属下级的各项工作;

5.10制定直接下级的岗位描述,并界定直接下级的工作;5.11定期听取直接下级述职,并对其工作作出工作评定; 5.12受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理;

5.13每周定期组织例会,并参加公司有关会议。

6 领导责任:

6.1对拟订的财务计划负责;

6.2对公司财务预算、成本费用计划执行状况负责;6.3对出具财务相关数据负责; 6.4对公司资金的安全性使用负责; 6.5对内部员工的考核工作负责;

6.6对监督、检查规章制度的执行情况负责;6.7对财务部给公司造成的影响负责;

对财务部给公司造成的不良影响负责;

6.6对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.7对财务部工作流程的正确执行负责; 6.8对财务部所掌管的公司秘密的安全负责。 7 主要权力:

7.1有对财务部所属员工及各项业务工作的管理权、检查权、督导权;7.2有向总经理报告权;

7.3对大额资金的使用有建议权、监督权;

7.4对公司资产的购置、调配有建议权、监督权;7.5在一定范围内对帐务处理有最终决定权;

7.6对财务相关规章制度的执行有监督权、检查权;7.7对直接下级有岗位调配建议权和任用提名权; 7.8对所属下级的工作有监督检查权; 7.9对所属下级的工作争议有裁决权; 7.10对所属下级有奖惩建议权;

7.11对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.12对限额资金有支配权;

7.13有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力;7.14对董事长的报告权;

7.15对不符合财务制度规定的有拒绝权。 8 素质要求:

8.1熟悉并精通国内有关的财务政策、法律、法规;8.2有注册会计师资格,熟悉相关业务流程;

8.3至少三年以上大型高科技企业的财务管理经验;8.4良好的金融业界关系和较强的融资能力;

8.5懂英文, 熟练掌握会计电算化,熟练运用有关财务软件和办公自动化软件; 8.6忠诚负责,做事严谨认真,遇事能坚持原则。

岗位描述

产品研发中心经理

1 岗位名称:产品研发中心经理 2 直接上级:技术总监 3 直接下级:项目经理

4 本职工作:全面负责公司产品研究开发和管理工作 5 直接责任:

5.1负责跟踪国内外前沿技术发展趋势、参与制定公司长远技术、市场发展规划;5.2负责公司技术研究方向和项目总体开发计划的制定; 5.3负责主持立项分析;

5.4负责成立项目开发组,审核各项目组提交的具体开发计划和项目设计报告,协调与监督各项目

组工作进展情况;

5.5负责主持本中心对外合作、交流与学习活动;5.6负责本中心项目开发的统一管理; 5.7向技术总监汇报各项目组开发进度; 5.8完成领导临时交办的其他任务;

5.9编制部门规划、计划及预算并组织实施控制;5.10定期向直接上级述职;

5.11安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.12受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.13每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议。 6 领导责任:

6.1对公司项目开发、设计及检验等过程的质量工作负责;6.2对公司技术开发过程的管理和监督工作负责; 6.3对产品开发计划、实施进度工作负责; 6.4对研发项目目标的完成负责;

6.5对产品研发中心给公司造成的影响负责;6.6对产品研发中心工作流程的正确执行负责;

6.7对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.8对产品研发中心所掌管的公司秘密的安全负责; 6.9对产品研发中心所掌管的公司财产、人员安全负责。 7 主要权力:

7.1有对产品研发过程及人员的监督管理权;7.2有对本中心开发的产品质量的监督管理权; 7.3代表企业与合作伙伴进行技术交流的权力;

7.4有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.5对所属下级的工作争议有裁决权; 7.6对所属下级有奖惩建议权;

7.7对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.8对限额资金有支配权;

7.9有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1能够长期从事项目研究和技术开发工作;8.2对国内外前沿核心技术发展趋势掌握透彻; 8.3具有较强的组织管理能力; 8.4具有强烈的事业心和责任感; 8.5 具有刻苦钻研的敬业精神。

岗位描述

产品质量管理中心经理

1 岗位名称:产品质量管理中心经理 2 直接上级:技术总监

3 直接下级:技术质量保证部、产品质量检验部、文档管理部

4 本职工作:负责公司研发产品的质量保证及技术、质量、产品文档资料管理 5 直接责任:

5.1负责质量保证体系的建立、实施和完善,其中包括技术质量保证、产品质量检验、文档管理等方面的内容;5.2根据质量体系要求,对产品的质量进行有计划、有目的的测试及其他相关质量保证活动; 5.3向技术中心提交测试报告、质量验收报告,并跟踪产品质量完善过程;

5.4协调产品研发部门各项目组完成单元测试、系统测试等测试计划和测试活动,跟踪项目质量,按项目进度提高质量评估报告;5.5组织部门进行产品质量检验工作; 5.6跟踪各测试组工作完成进度和质量; 5.7负责项目工作量的申报、项目人员考核;

5.8按照制定的文档管理办法严格执行技术文档和产品档案的收集、整理、归档、发放、修改、注销等流程;

5.9负责各项目组之间及技术口与公司其他部门的协调工作;5.10完成领导临时交办的其他任务;

5.11编制部门规划、计划及预算并组织实施控制;5.12定期向直接上级述职;

5.13安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.14受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.15每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议。 6 领导责任:

6.1对技术部门开发的产品质量负责;6.2对技术文档管理负责;

6.3对产品质量管理中心给公司造成的影响负责;6.4对产品质量管理中心工作流程的正确执行负责;

6.5对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.6对产品质量管理中心所掌管的公司秘密的安全负责; 6.7对产品质量管理中心所掌管的公司财产、人员安全负责。 7 主要权力:

7.1有对公司技术文档的管理权;7.2有对公司产品质量的监督权;

7.3具有对软件产品完成质量的考核权;7.4具有对测试组工作量审核权;

7.5有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.6对所属下级的工作争议有裁决权; 7.7对所属下级有奖惩建议权;

7.8对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.9对限额资金有支配权;

7.10有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1熟悉ISO系列的CMM认证体系和管理模式;8.2具有软件项目管理经验;

8.3熟知软件产品质量的测试方法;8.4具有宏观的组织协调能力; 8.5了解档案管理方面的知识。

岗位描述

技术支持中心经理

1 岗位名称:技术支持中心经理 2 直接上级:技术总监

3 直接下级:产品培训部、技术支持部、技术写作部

4 本职工作:全面负责公司产品研发周期的支持工作和售后服务工作。 5 直接责任:

5.1全面负责产品售后服务体系的建立、实施和完善;

5.2负责对公司相关员工进行产品培训的教程开发和具体实施;5.3负责面向用户的各类产品文档的编写; 5.4负责公司电子化办公环境的建设和维护; 5.5完成领导临时交办的其他任务;

5.6编制部门规划、计划及预算并组织实施控制;5.7定期向直接上级述职;

5.8安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.9受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.10每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议。 6 领导责任:

6.1对公司产品支持、培训和服务体系的建立和完善负责;6.2对产品服务的质量负责; 6.3对客户服务的要求负责;

6.4对技术支持中心给公司造成的影响负责;6.5对技术支持中心工作流程的正确执行负责;

6.6对直接下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.7对技术支持中心掌管的公司秘密的安全负责;

6.8对技术支持中心所掌管的公司财产、人员安全负责。7 主要权力:

7.1对产品售后质量问题有解释权;7.2对产品技术问题有建议权;

7.3对培训教程和技术文档有审批权;

7.4有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.5对直接下级的工作争议有裁决权; 7.6对直接下级有奖惩建议权;

7.7对直接下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.8对限额资金有支配权;

7.9有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1有较强的计算机专业知识;

8.2具有较强的敬业精神和良好的服务态度;8.3具有一定的市场洞察力; 8.4有一定的行政业务处理能力; 8.5有一定组织协调能力。

岗位描述

硬件产品部经理

1 岗位名称:硬件产品部经理

2 直接上级:技术总监 3 直接下级:硬件工程师

4 本职工作:全面负责公司硬件产品研究开发和硬件产品管理工作 5 直接责任:

5.1负责跟踪国内外前沿硬件发展技术发展趋势、参与制定公司长远技术、市场发展规划;5.2负责公司硬件技术研究方向和硬件产品总体开发计划的制定; 5.3负责主持硬件产品的立项分析以及硬件技术调研工作;

5.4负责成立硬件产品开发组,审核各项目组提交的具体开发计划和项目设计报告,协调与监督各

项目组工作进展情况;

5.5负责主持本部对外合作、交流与学习活动;5.6负责本部门项目开发的统一管理; 5.7向技术总监汇报各项目组开发进度; 5.8完成领导临时交办的其他任务;

5.9编制部门规划、计划及预算并组织实施控制;5.10定期向直接上级述职;

5.11安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.12受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.13每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议; 6 领导责任:

6.1对硬件产品部的项目开发、设计及检验等过程的质量工作负责;6.2对硬件产品部开发过程的管理和监督工作负责; 6.3对产品开发计划、实施进度工作负责; 6.4对研发项目目标的完成负责;

6.5对硬件产品部给公司造成的影响负责;6.6对硬件产品部工作流程的正确执行负责;

6.7对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.8对硬件产品部所掌管的公司秘密的安全负责;

6.9对硬件产品部所掌管的公司财产、人员安全负责。7 主要权力:

7.1有对技术研发过程及人员的监督管理权;7.2有对开发的产品质量的监督管理权;

7.3有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.4对所属下级的工作争议有裁决权; 7.5对所属下级有奖惩建议权;

7.6对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.7对限额资金有支配权;

7.8有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1能够长期从事项目研究和技术开发工作;8.2对国内外前沿核心技术发展趋势掌握透彻; 8.3具有较强的组织管理能力; 8.4具有强烈的事业心和责任感; 8.5具有刻苦钻研的敬业精神。

岗位描述

信息工程部经理

1 岗位名称:信息工程部经理 2 直接上级:市场总监

3 直接下级:技术经理、施工(工程)经理、市场经理、行政秘书

4 本职工作:完成公司下达的销售任务,分配部门内所有人员工作,做好部门发展计划, 创造效益

5 直接责任:

5.1 合理利用分配各种资源;

5.2 编制部门规划、计划及预算并组织实施控制,组织制定目标和计划并实施; 5.3 拟订营销政策,审核各项工程的报价; 5.4 负责重大工程项目谈判和合同签订; 5.5 完成领导临时交办的其他任务; 5.6定期向直接上级述职;

5.7安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.8受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.9每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议。 6 领导责任

6.1对本部工作目标的完成负责;6.2对本部销售利润和销售成本负责; 6.3对预算内容负责;

6.4对信息工程部给公司造成的影响负责;6.5对信息工程部工作流程的正确执行负责;

6.6对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.7对信息工程部所掌管的公司秘密的安全负责;

6.8对信息工程部所掌管的公司财产、人员安全负责。7 主要权力:

7.1有对本部所属员工及各项业务工作的管理权;7.2在一定范围内对业务合同的决定权; 7.3代表企业和客户洽谈本部门业务的权力;

7.4对信息工程部业务发展的产品开发提案权和产品淘汰的提案权;7.5有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权; 7.6对所属下级的工作争议有裁决权; 7.7对所属下级有奖惩建议权;

7.8对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.9对限额资金有支配权;

7.10有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1要有强烈的事业心和责任感,忠实于企业,有敬业精神;

8.2具有产品知识、企业知识、市场知识、消费者知识、市场经济理论、经济管理知识,以及相关的政策法规知识;

8.3具有正确的市场观念、战略观念、竞争观念、信息观念、人才观念和实效观念;8.4具有判断和抉择能力、组织指挥能力、开拓创新能力、知人善任能力;

8.5具备较高的人际关系技能,尤其是沟通、协调能力,良好的口头表达能力;8.6对顾客一视同仁,遵守同行业竞争准则; 8.7懂英文,会使用办公软件。

岗位描述

企划部经理

1 岗位名称:企划部经理 2 直接上级:市场总监

3 直接下级:企划助理、策划经理、制作经理、部门秘书

4 本职工作:负责规划、实施和监督公司企业形象、品牌建设和市场推广工作 5 直接责任:

5.1负责公司的企业形象、品牌建设、市场推广的策划、计划、审核、执行和监督;5.2负责对公司策划、宣传、推广等进行计划编制,对有关费用支出进行业务审核;

5.3负责公司整体宣传、传播工作的整体协调,参与有关商务谈判,执行有关合同的签订或审核;

5.4完成领导临时交办的其他任务;

5.5编制部门规划、计划及预算并组织实施控制;5.6定期向直接上级述职;

5.7安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.8受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.9每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议。 6

领导责任:

6.1对有关合同签订的审核,及执行的监督负责;6.2对企划部给公司造成的影响负责;

6.3对企划部工作流程的正确执行负责;

6.4对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.5对企划部所掌管的公司秘密的安全负责; 6.6对企划部所掌管的公司财产、人员安全负责。 7

主要权力:

7.1有对所属下级及各项业务工作的管理权;7.2对执行整体策划方案的指挥权;

7.3有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.4对所属下级的工作争议有裁决权; 7.5对所属下级有奖惩建议权;

7.6对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.7对限额资金有支配权;

7.8有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8

素质要求:

8.1要有强烈的事业心和责任感,忠实于企业,有敬业精神;

8.2对公司的发展战略、市场策略、经营管理有全面系统的了解和深刻的理解;8.3能树立正确竞争观念、信息观念、人才观念、和实效观念;

8.4有系统的策划、广告、媒体、公关等方面的专业知识和丰富的实践工作经验,一定的理论修养和职业素质;

8.5有一定领导指挥和组织协调能力;8.6具有策划、调研、宏观分析市场能力;

8.7熟悉国家有关政策、法律和法规,熟悉公司的各项规章制度;

8.8具备较高的人际技能,尤其是沟通、协调能力,良好的口头表达能力;8.9懂英文、会使用办公软件。

岗位描述 市场部经理

1 岗位名称:市场部经理 2 直接上级:市场总监

3 直接下级:产品助理、区域经理、商务助理、行政秘书 4 本职工作:经营市场、创造效益、强化管理、达成目标 5 直接责任:

5.1了解把握本部门技术产品资源,确认资源优势;

5.2进行合理的销售预测;

5.3制定产品营销策略,确认产品的竞争优势和劣势;5.4制定公司产品的价格体系,并检查实施; 5.5完成领导临时交办的其他任务;

5.6 编制部门规划、计划及预算并组织实施控制; 5.7 定期向直接上级述职;

5.8安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.9受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.10每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议。 6 领导责任:

6.1对销售目标的完成负责;6.2对营销战略方案的执行负责; 6.3对市场部给公司造成的影响负责; 6.4对市场部工作流程的正确执行负责;

6.7对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.8对市场部所掌管的公司秘密的安全负责; 6.9对市场部所掌管的公司财产、人员安全负责。 7 主要权力:

7.1对市场部所属下级及各项业务工作的管理权;7.2对重大销售活动有现场指挥权; 7.3代表企业和客户谈判的权力; 7.4在一定范畴内决定价格的权力; 7.5有设立和更换代理商的权力; 7.6有产品开发的提案权; 7.7有产品淘汰的提案权;

7.8有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.9对所属下级的工作争议有裁决权; 7.10对所属下级有奖惩建议权;

7.11对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.12对限额资金有支配权;

7.13有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1要有强烈的事业心和责任感,忠实于企业,有敬业精神;

8.2具有完备的产品知识、市场知识、消费者知识、市场经济理论、经济管理知识;8.3具有正确的市场观念、战略观念、竞争观念、人才观念和实效观念;

8.4具有很强的分析、判断和抉择能力、组织指挥能力、开拓创新能力、知人善任能力;8.5熟悉国家有关资政策、法律和法规,熟悉公司的各项规章制度; 8.6具备丰富的市场管理经验以及渠道拓展管理经验;

8.7具备较高的人际技能,尤其是沟通、协调能力,良好的口头表达能力;8.8懂英文、会使用办公软件。

岗位描述

基础研究中心主任

1岗位名称:基础研究中心主任

2直接上级:基础研究总监

3直接下级:研究部主任研究员、软件开发及技术支持部经理、运作部执行助理、公关经理、信息技术工程师

4本职工作:对基础研究中心各项工作的全面管理

5直接责任:

5.1负责配合公司整体发展方向确定基础研究中心研究方向与课题设置;5.2负责审核研究部及联合实验室各课题研究计划; 5.3负责监督各课题研究计划的实施情况;

5.4负责提供确定公司发展方向的前沿技术展望;

5.5跟踪所在行业及相关领域核心技术前沿发展动态;5.6主持核心技术相关课题的申报;

5.7负责主持各联合实验室的管理协调工作;5.8完成领导临时交办的其他任务;

5.9编制部门规划、计划及预算并组织实施控制。5.10定期向直接上级述职;

5.11安排指导、监督、检查、考核所属下级的各项工作;5.12受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理; 5.13每周定期组织部门例会,并参加公司有关会议; 6 领导责任:

6.1 对本中心的研究课题完成情况负责; 6.2 对员工的考核工作负责;

6.3 对基础研究中心给公司造成的影响负责; 6.4对基础研究中心工作流程的正确执行负责;

6.5对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;6.6对基础研究中心所掌管的公司秘密的安全负责; 6.7对基础研究中心所掌管的公司财产、人员安全负责。 7 主要权力:

7.1 有对本中心所属员工及各项业务工作的管理权; 7.2 有部门研究方向及课题设置的提案权;

7.3有对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;7.4对所属下级的工作争议有裁决权; 7.5对所属下级有奖惩建议权;

7.6对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;7.7对限额资金有支配权;

7.8有代表公司与政府相关部门和有关社会团体联络的权力。8 素质要求:

8.1对相关研究领域的发展趋势具有前瞻性的把握能力;8.2在相关研究领域有一定权威性;

8.3具有较强的领导能力和良好的交流技巧;

8.4具有较强的课题组织管理能力和原型技术设计评估能力;8.5具有强烈的事业心和责任感。

推荐第5篇:科技公司岗位职责

四川网贸港科技有限公司

员工岗位职责

一. 运营部负责人岗位职责 二. 培训部负责人岗位职责 三. 运营师岗位职责 四. 培训师岗位职责 五. 美工岗位职责 六. 仓库管理员岗位职责 七. 客服人员岗位职责 八. 宣传文案岗位职责 九. IT技术部岗位职责 十. 财务经理岗位职责 十一. 会计岗位职责 十二. 出纳岗位职责 十三. 办公室主任岗位职责

一、运营部负责人岗位职责:

1.负责统筹本部门各岗位(网店运营、网店美工、网店文案、网店策划、产品采集、物流配送等)的整体工作

2.负责将上级领导分配下来的任务,按下级岗位进行分配,并监督执行

3.在职责范围内,协调下级岗位与其他部门岗位的工作 4.对于不能在职责范围内处理的问题,上报上级领导进行处理

5.负责本部门岗位人员规划,拟定招募计划与需求;

6.负责对下级岗位人员工作绩效的考核和评审,以及转正解职、升职降级的申请

7.负责本部门各项制度(内容编辑制度、流程编辑制度、程序开发制度等)的制定

8.负责网站运营相关各项文档(各项资质申请、高新企业申请等)的撰写

9.负责与业务部门进行沟通,了解网站开发和修改的需求,形成技术文档,供网站系统开发商进行开发和修改 10.负责产品的整体调控以及与厂家的沟通; 11.负责网店运营方向的整体调控; 12.负责与物流公司的协调; 13.上级领导安排的其他相关工作

二、培训部负责人岗位职责:

1.负责电子商务及其他各项规章制度、流程培训工作;2.负责内部培训师团队的建设、管理、指导等日常工作; 3.负责起草、修改和完善培训制度、流程,建立培训需求体系; 4.制定培训计划并负责实施、监控培训过程,评估培训效果,组织培训考核;

5.拓展培训渠道和资源,评估外部培训机构及师资资源;

6.组织开发培训课程及编写教材或制作课件,独立完成部分管理类课程的开发,并在内部讲授;

7.制订公司及各个部门培训的工作程序;8.建立考评激励机制,通过考核发现并举荐人才; 9.统一安排和办理来企业培训实习人员的工作; 10.及时对下级工作中的争议做出裁决; 11.制定下级员工的岗位描述,并界定其工作; 12.掌握培训部工作情况及有关数据;

13.根据需要调配下级员工的工作岗位,报直接上级批准后施行,并转人力资源部备案;

14.填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;15.关心培训部员工的思想、生活和待遇; 16.完成领导安排的其他工作;

三、学员创业区负责人岗位职责:

1.负责对创业区学员进行整体课程讲解;2.负责创业区学员店铺运营问题的解答与辅导; 3.对创业区学员店铺进行跟踪辅导以及提出整改方案; 4.负责创业区学员技术提升课程的课件制作以及课程安排; 5.负责创业区学员店铺活动申报的方案制定与修改; 6.负责创业区学员店铺信誉提升方案的制定; 7.负责学员店铺装修以及店铺风格的指导; 8.负责创业区整体学员的统筹安排; 9.负责领导安排的其他工作。

四、运营专员岗位职责:

1.执行店铺完成既定业绩目标;

2.关注店铺每天的订单额,付款额,付款率,每日店铺流量,独立IP,每独立IP贡献值,广告消费

3.店铺每月活动投放主题,投放时间,投放运营成本,投放效果,带来的流量,转化率,ROI等整体评估;

4.同行竞争对手数据,业绩,动态,新品,热销产品等;5.每日收订、订单数、客单数;付款、付款率; 6.运营推广的店铺交流区回复,店铺帮派帖子检查; 7.当日店铺咨询数、成交订单数、成交率;

8.每天分析日报,同时也分析其它运营同事的数据,并做总结;9.参加淘宝免费资源活动报名,店铺内活动策划安排; 10.每天检查店铺首页,活动页面图片是否有错误;调整店铺展示位转化率低的产品;及时补充店铺产品展示; 11.12.店铺运营策略及品牌维护;

每日每月投放广告计划,直通车投放过程,投资回报率,每天关注直通车推广产品的消耗、转化率、活动报名等; 13.本部门内部同事间技术交流,目前一方面增进团队凝聚力,另一方面专业技术的提高; 14.15. 负责寻找适合在网上销售的产品; 完成部门领导安排的其他工作。

五、培训师岗位职责:

1.协助部门经理完成新员工岗前培训工作,组织做好各类专题培训工作,负责各项培训的总结工作,并及时呈报部门经理;

2.根据企业培训需求,在部门经理的指导下,收集、评估相关课程、学习资料;

3.根据培训内容负责编写、购买、复印培训教材或者制作培训课件;4.负责培训设备的配置和管理工作,保证培训设备安全、有效; 5.负责制定培训项目实施计划,以保证每项培训工作的顺利实施; 6.协助企业各部门实施培训活动,并对培训活动进行指导和评估; 7.开拓并维护合适的学习与培训渠道,确保培训资料的丰富性与适用性;

8.了解学员需求,参与日常培训授课,编制培训讲义,做好备课工作;

9.丰富课程内容,涉及课程结构,做好现场把控,根据课程反馈不断完善培训课程;

10.做好培训记录,并跟进培训后学员店铺的跟进工作;11.分析总结培训工作,提出培训管理与课程完善合理化建议; 12.学习园地的管理与更新; 13.学员的回访; 14.班级学员关系的维护; 15.培训部先关活动的策划和组织; 16.完成部门经理交给的其他工作。

六、美工编辑岗位职责:

1.根据不同商品选择不同的布局,环境来进行细节图、平铺图拍摄;

2.把商品细节图、平铺图与针对性的文案结合,制作出具有较强卖点特色的宝贝描述;

3.负责天猫网店的各种海报的设计,包括推广海报、活动海报、促销海报,保质保量的完成工作;

4.负责网站促销活动的礼品的印刷设计与产品包装的设计;5.网店各种页面,构建的设计与装修;

6.综合量子恒道数据与自身设计理念,对网站各种页面和构建要表达的效果进行分析和描述;

7.收集美工素材,统筹思路,提前做好下一期美工设计的准备工作;8.网店各类活动的气氛营造和文案策划;

9.针对不同活动的促销活动进行整体网店气氛营告设计;10.11.12.13.对活动主推商品的图片进行美化处理;

对促销活动送出的礼品进行图片拍摄和处理; 将提前做好的设计方案提交运营师及负责人审核;

宝贝发布到仓库中,海报等直接上传,告知推广人员上架。

14.15.16.摄影器材的保管和日常维护负责;学员商品图片的处理; 领导安排的其他工作。

七、仓储管理员岗位职责:

1.负责仓库产品的出入库登记;

2.负责平台店铺货品的打包、发货以及发货信息的登记;3.负责仓库货品的有序摆放以确保可以及时找到位置; 4.负责仓库卫生的打扫与保持; 5.负责仓库物品的安全管理;

6.负责分销平台及天猫店铺订单的打印和发货清单的打印;7.负责仓库库存的统计,并及时与财务进行对接;

8.负责退换货的登记以及及时将退回货物与对应的卖家客服进行沟通;

9.库存的控制、管理和分析,及时提出补货计划;10.维护、操作ERP系统,确保及时、完整、正确的提供库存动态信息,确保帐、卡、物相符; 11.了解所存物资的质量现状,避免存货超储、短缺、毁坏等现象,确保库存物资安全; 12.13. 负责与客服对接仓库库存缺货信息; 完成领导安排的其他工作。

八、客服人员岗位职责:

(一)前台接待客服 1.电话的及时接听;

2.接待学员或者客人的咨询以及报名表的填写

3.登记每天电话咨询以及公司报名人员的相关信息并及时向领导汇报;

4.做好来访客人的接待与引领,清楚客人来访目的并见你高兴指路或者带路;

5.有客人需要记录或者向领导转达的内容要及时记录并报告;6.公司活动或者开课通知前,要有序的进行电话或者短信通知,并做好相关记录;

7.做好学员的跟踪回访工作;8.完成领导安排的其他工作。

(二)网店客服

1.通过阿里旺旺和客户沟通,解答客户提出的各种问题,达成交易;2.负责收集客户信息,了解并分析客户需求,规划客户服务方案; 3.负责进行有效的客户管理和沟通

4.定期或不定期进行客户回访,以检查客户关系维护的情况 5.负责发展维护良好的客户关系 6.负责组织公司产品的售后服务工作

7.建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统

8.负责及时跟踪货品发货动向,及时与用户沟通,避免用户不满意。9.通过阿里旺旺和客户沟通,解答客户提出的各种问题,达成交易; 10.负责与仓库对接仓库库存以及退换货信息; 11.态度端正,及时处理买家的问题;

12.热爱淘宝,强烈的客户服务意识,具备突发事件处理能力;工作耐心细致,能吃苦,较强的亲和力、应变能力和文字及语言沟通能力;13.完成领导安排的其他工作

九、宣传文案岗位职责:

1.每天积极搜集公司、学员、电子商务等各类动态信息并进行编写;2.积极、及时地将审核无误的活动资料、文件上传到相关的网站。 3.上传时调整好格式,防止破坏版面,上传前应对上传文件用杀毒软件进行严格的查杀毒处理。

4.及时更新网站上涉及到各部门的栏目内容,上传数据及内容务必准确。

5.网络宣传员应保证每天定时浏览涉及公司相关信息的各网站栏目;6.时刻关注四川、眉山、仁寿等地论坛、网站,并进行信息的搜集; 7.注意经常查看涉及我公司的各留言板,若发现有针对本单位的意见或建议,应及时向领导汇报,并给予答复;对于一些过激言辞除及时向领导汇报外,更应注意细心解释,正面引导;

8.负责网络日常维护,在日常的运行维护中,若出现不可预见的问题,应及时报告主管领导处理并上报信息中心,以便更好的完善我公司网络信息的管理工作。

9.网络宣传员有责任对管理密码进行保密,不得泄露管理账号和密码,一旦发现密码被盗用应及时通知网络中心更改。

十、IT技术部岗位职责:

1.负责公司IT硬件、软件、网络,网站及相关设备的日常维护和业务运营管理,制定运营、维护管理制度;

2.负责网站的运营能力和盈利能力的提升,网站运营质量监控及网站运营支持;

3.定期根据公司商业计划及时调整网站版面和更新内容;4.负责电子商务及物流平台的IT技术工作; 5.完成上级交给的其它事务性工作。

一、财务经理岗位职责

1.根据国家《财务制度》、《企业会计准则》、相关政策、法规等制定、修改、补充、实施《公司财务管理制度》、《公司财务人员岗位职责》;规划公司会计机构和会计人员的配备;

2.严格执行国家《财务制度》、《会计准则》、《公司财务管理制度》等相关财经法规及其他有关规章制度;

3.联系上级部门和领导,办理需要请示和汇报的各项事务。加强与有关部门的协作与配合,根据各项目及公司各部门报来的资金收支计划及资金使用申请审批单和公司资金情况,安排公司资金使用计划,并报请领导批示后进行资金调配。检查各部门资金计划执行情况,根据资金运行情况提出改进建议;

4.组织年度财务决算和财务报表的编制,加强财务管理。定期或者不定期检查货币资金使用情况及财务制度执行情况,促进各经济指标的落实,提高财务管理水平和效益;

5.负责审核公司月、季度、年度财务报表,搞好年度决算工作;6.检查、监督、协调公司财务核算工作,提出改进方案;

7.定期召开财务人员工作会议,工作中存在的问题及时发现,及时纠正,不断改进和完善财务管理;

8.针对公司经营状况、经营成果,财务收支以及计划执行情况,做好财务分析工作,挖掘增收节支潜力,及时向领导提出合理化建议;9.处理和协调工商、税务、银行等部门之间的关系,依法纳税; 10.完成领导交办的其他工作。 十

二、会计岗位职责

1.根据国家《财务制度》、《企业会计准则》、《会计法》、《公司财务制度》,财经法规等相关规定进行会计核算;

2.负责审核各项成本及费用支出的合法性、真实性、报销手续的完整性、资料的准确性,发现问题及时上报;

3.负责公司会计核算,审核成本和费用报销是否符合相关规定,填制记账凭证。真实、完整、准确,及时进行会计核算;

4.按月编制并报送:科目余额表、成本费用表、工资报表、资产负债表、利润表、现金流量表,报表附注等,同时向财务经理报送财务情况说明书;

5.了解当地税收管理政策,依法计提各项税费,并按当地税务机关的要求及时进行税务申报和汇算清缴,建立和管理公司费税台账,配合税务机关的税务检查,做到合法、合规,合理税务;

6.负责公司固定资产核算,并按规定计提折旧和固定资产减值准备;7.监督公司固定资产和低值易耗品的归口管理情况,检查财产管理部门是否切实落实分类、建卡,编号管理,是否建立固定资产和低值易耗品台账;直接参与公司财产的清查和盘点,发现问题及时上报; 8.处理相关业务部门的工作协调;

9.定期和不定期抽查出纳货币资金的使用情况,确保账实相符;10.定期向往来单位发询证函,及时清理债权债务;

11.对公司记账凭证、总账,明细账及财务报表定期打印、收集整理、装订成册,按序编号并按《会计档案管理办法》妥善保管;12.负责公司验资、审计,税务等事宜; 13.负责公司会计电算化核算系统的安全; 14.完成领导交办的其他事项。

三、出纳岗位职责

1.根据《国家财务制度》、《企业会计准则》、《中华人民共和国会计法》、《公司财务制度》及财经法规等相关规定办理出纳业务,与会计配合做好财务工作;

2.遵循《会计法》的相关规定,出纳人员不得监管稽核、会计档案,不得参与收入、费用,债权债务账目记账工作;

3.根据需要开具发票、收据,并办理各种支票、汇票等收付业务,建立支票等登记制度;

4.符合财务制度规定的报销费用,粘贴报销票据;按照批准后的资金支付计划划拨项目资金;与会计分工协作及时将收付款原始凭证传递给会计入账;

5.每天下班前清点现金,并编制资金结存报告,做到账实相符,发现问题及时查明原因并上报;

6.逐日、逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,及时跟会计核对明细账和总账,做到账账相符;

7.负责保管现金、有价证券、支票,其他收付票据及银行预留印鉴中的法人代表章。银行预留印章实行“分管并用制”,不得一人统一保管使用并严禁在任何空白合同上加盖银行预留印章,不准签发空头支票,不准将银行账户借给任何单位和个人办理结算、套取现金业务; 8.爱岗敬业、清正廉洁,杜绝徇私舞弊、抽换单据,涂改记录等行为;杜绝侵占、挪用公司财产;加强安全意识,确保公司财产的安全; 9.每月底向银行索取对账单,核对银行存款的发生额和余额,清理未达账项并查明原因,编制银行存款余额调节表并上报会计和财务经理;

10.保守公司机密,除法律法规规定和领导同意外,不得擅自泄漏公司会计信息;

11.完成领导交办的其他工作。

四、办公室主任岗位职责

1.组织开展公司的制度建设和执行工作。组织建立和完善公司各项管理制度,并向各部门传达、贯彻执行。根据规章制度,组织制定相应的制度实施细则。组织监督、检查各项制度的执行情况;

2.负责公司会议管理和重大事项督办。组织召开总经理办公会等重大会议和活动,负责整理会议纪要和办理下文事宜,负责跟踪和督促各项决议的执行情况;

3.组织开展行政管理工作。公司重要的行政文字材料的组织撰写,公司发文的审核、登记、下发和上报。公司印鉴、介绍信、营业执照及其他法人资料的保管和授权使用。指导公司文件、合同、资料、档案的保管和定期归档工作。指导公司办公用品的采购、验收、分发和登记手续;

4.组织开展公司接待管理工作。负责公司重要来宾的接待,安排人员接听来电、转接;

5.组织开展公司的后勤管理工作。负责公司车辆的调配使用、年检、保险、维修保养及交通安全管理工作。公司的卫生保洁、员工饮用水、就餐等后勤保障工作。与物业公司协调、负责办公场所的物业管理和安全管理;

6.负责部门内部管理以及与其他部门的协调。制定部门工作计划及预算计划,控制费用支出。负责部门人员的考核及各项费用的审核。进行部门内工作任务的分工。负责部门员工队伍建设,指导、监督下属员工工作。选拔、配备、培训评价本部门人员。负责协调本部门与公司其他部门关系,解决争议;

7.负责人力资源规划和岗位管理工作,根据公司需要,拟定公司人力资源年度规划和工作计划。配合公司高层领导进行组织结构的调整和定岗定编,根据业务发展完善岗位职责等;

9.负责建立并完善人力资源管理各项相关制度和流程。制定和完善薪酬、考核、招聘、培训、人事档案等人力资源管理制度和流程,并组织实施;

10.负责薪酬福利管理工作。根据公司制度的年度薪酬福利制度,负责方案的具体实施。进行员工薪酬计算,及时将薪酬结果递交财务。对房地产行业薪酬进行市场调研、分析公司内部薪酬存在的问题,提出薪酬调整建议。向员工提供薪酬及考核方面的咨询,受理并协助解决员工对考核结果的申诉。调查、了解员工对工资管理的意见和建议,负责薪酬激励效果分析,薪酬成本分析;

11.组织开展公司员工的招聘、培训、日常人事管理工作。根据人力资源规划和各部门工作需要,组织编制招聘计划及方案,并实施。组织编制培训计划,并实施。组织完成社保、劳动合同、员工档案管理等各项人事管理工作。负责员工的考勤记录和统计; 12.负责法务管理工作,参与公司诉讼、非诉讼类业务; 13.协助总经理做好与各部门关系维护工作。

推荐第6篇:公司财务部工作制度及岗位职责

(2)协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守秘密,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)如果属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量给予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制目录。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2)有效的使用资金。

(3)进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节约费用,(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)协助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

(3)按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格控制和监督各项费用的支出。

(3)建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5)负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格按照各项规章制度办事。

(3)负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参加周转,(9)尽量减少银行贷款。

(10)组织搞好资金账

表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12)并及时向领导提出建议。

(13)负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度

,(2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)及时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析采购资金的使用情况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、准确性。

(11)及时掌握备(12)用金的情况,(13)严格控制管理好备(14)用金。

(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金安全。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)及时提供劳动工资计划分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)掌握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项,及时办理解交手续。

负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)按照国家会计制度,(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务情况说明书,(8)具体组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,(12)按时编制提供财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)按照会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。

推荐第7篇:项目公司财务部经理岗位职责

1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划,并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。

推荐第8篇:公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在xx公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1) 根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

(1) 应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2) 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守秘密,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)如果属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量给予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制目录。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金安全。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)及时提供劳动工资计划分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)掌握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项,及时办理解交手续。

负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)按照国家会计制度,(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务情况说明书,(8)具体组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,(12)按时编制提供财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)按照会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。

推荐第9篇:**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作,**公司财务部工作制度及岗位职责。

1、资金预算制度

(1) 根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

(1) 应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2) 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守秘密,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)如果属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量给予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制目录。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2)有效的使用资金。

(3)进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节约费用,(5)提高经济效益,管理制度《**公司财务部工作制度及岗位职责》。

(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)协助中心主任搞好资 金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

(3)按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格控制和监督各项费用的支出。

(3) 建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5) 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格按照各项规章制度办事。

(3)负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参加周转,(9)尽量减少银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12)并及时向领导提出建议。

(13)负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)及时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析采购资金的使用情况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、准确性。

(11)及时掌握备(12)用金的情况,(13)严格控制管理好备(14)用金。

(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金安全。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)及时提供劳动工资计划分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)掌握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项,及时办理解交手续。

负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)按照国家会计制度,(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)及时做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务情况说明书,(8)具体组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳及时缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,(12)按时编制提供财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)按照会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。

推荐第10篇:公司财务部工作制度及岗位职责

(2) 协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

(1) 应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2) 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守秘密,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)如果属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量给予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时按照支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制目录。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,(2)有效的使用资金。

(3)进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节约费用,(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)协助中心主任搞好资 金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

3)按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格控制和监督各项费用的支出。

(3) 建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5) 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格按照各项规章制度办事。

(3)负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参加周转,(9)尽量减少银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,(12)并及时向领导提出建议。

(13)负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)及时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析采购资金的使用情况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、准确性。

(11)及时掌握备(12)用金的情况,(13)严格控制管理好备(14)用金。

(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金安全。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)及时提供劳动工资计划分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)掌握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金

第11篇:人事主管岗位职责(科技公司)

1.协助上级进行岗位分析,制定公司人力编制;并负责公司员工招聘配置、储备工作的全面开展,开拓招募渠道。2.建立并完善公司的培训体系;负责公司培训需求的调查,培训计划的制定,培训计划的实施和效果评估,并进行改进。3.担任部分培训课程的内部讲师。4.协助上级进行岗位评价,建立并不断完善公司薪酬制度和薪酬体系。5.协助上级建立和完善公司的绩效管理体系;绩效考核的推动、执行、总结。6.负责定期对外部薪酬福利政策调研并出具书面报告。7.员工关系维护、员工活动组织。8.其他临时事项的处理。

第12篇:出纳岗位职责(科技公司)

1.掌握《会计法》,熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度,不断提高业务水平。2.负责各项收人款、业务往来g:的缴存以及曰常开支报销工作,按照公司财务制度把好资金出入审核关。3.负责分管的出纳日记账和银行日记账,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。4.保管各种相关的有价证券和无价证券,现金要做到日清月结,现金库存量要符合规定。5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。7.承办领导交办的其他相关工作。

第13篇:会计岗位职责(科技公司)

1.掌握《中华人民共和国会计法》,熟悉有关国家及特区财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度,不断提高业务水平和操作技巧。2.负责会计原始资料的审核,正确编制会计记账凭证,登记分类明细账、总账,编制会计报表。3.负责会计资料的装订、归档工作。4.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。5.财务专项检查,综合审核的工作。6.掌握收集财务监督、制度贯彻、收支管理实施情况,搞好综合汇报。

第14篇:仓库管理员岗位职责(科技公司)

1.负责仓库日常管理事务。2.按规定收发料。3.每日进出物料明细账目的登记。4.物料进仓储位的筹划与摆放。5.仓库的安全工作及物料保管工作。6.填写仓库相关报表。7.盘点工作的具体安排与执行。8.相关部门工作的协调及沟通。

第15篇:行政主管岗位职责(科技公司)

1.会议组织、筹备,并对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。2.文控管理,负责公司各项制度的制定和监督执行;负责公司各类文件的管理及发布。3.制订公司行政预算,安排办公用品采购及发放;对公司固定资产及车辆等进行管理。4.负责公司的对外联络及公共关系,安排各类会议和接待工作。5.负责公司资质的申报及规划;安排办理公司各类证照的年检、变更等手续。6.负责公司的总务管理和安全保卫工作。7.企业文化的宣传和建设;企业形象的建立。8.对控制成本的方法提出建议。9.组织好来客接待和相关的外联工作。10.管理公司重要资质证件。11.部门的团队建设。12.公司领导安排的其他各类事务。

第16篇:总工程师岗位职责(科技公司)

1.参与公司最高决策。2.负责组织公司的技术支持和技术指导工作。3.在总裁授权下,领导公司一体化管理体系的建设和维护。4.主持公司技术创新、技术交流。5.对分管部门组织管理。6.完成上级交办的其他任务。

第17篇:财务部岗位职责

财务部岗位职责

1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作,对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。

2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。

3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况,督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。

4、充分运用会计信息,参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议,负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。,

5、负责统一调度和安排公司的资金,做好资金的筹措和融通工作,组织指导公司所属各单位管好、用好资金,不断提高资金使用效益。

6、做好公司财务风险的预防和控制工作。

7、负责完成各项应缴款工作,包括各种税收、内部调剂资金、管理费等,督促办理计缴手续,做到按期足额上缴。

8、负责公司各类资产的会计核算工作,抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核,保证资产的保值增值。

9、参与责任成本管理,协同有关部门制定和完善责任成本核算办法,参与责任成本完成情况的考核工作。

10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件,对违反国家法规制度,损害国家或本单位利益,以及没有资金来源的经济合同或协议,应拒绝执行,并向公司领导报告。

11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况,编制年度利润分配方案预案。

12、综合分析财务状况和经营成果,有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料,定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究,找出解决问题的途径,提出改进经营管理的措施和建议。

13、负责加强会计人员职业道德教育,定期组织公司会计人员后续教育;参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。

14、参与本单位的会计主管委派工作,并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。

15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。

第18篇:财务部岗位职责

阜阳市诚鑫物业公司财务部职责

1.负责建立公司会计核算的制度和体系;

2.按期做好年、季、月度财务报表,做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;3.做好成本核算,负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施; 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督,管好用好资金; 5.对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款; 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据;

7.对公司经济活动进行财务分析,向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。8.负责公司运营中资金的筹集与管理。

党建工作及档案管理岗位

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,落实市局党委的有关指示、决定和工作部署,

2、根据上级党支部指示,结合本单位实际,提出思想教育意见和建议,组织好支部党员的学习等工作,整理记录好相关文字资料。

3、做好发展党员工作,了解入党积极分子情况,对入党积极分子进行培养、教育和考察,提出发展对象培训计划和发展党员意见,办理接收新党员手续,做好对预备党员的教育、考察,办理预备党员的转正手续。

4、按照有关规定和要求做好党员管理工作,做好收缴党费工作。

5、建立党建工作制度,制定党建工作计划。

6、负责凭单及原始凭证的装订,各种财务报表和帐页的打印、造册、归档。每年形成的会计档案,按照归档要求,整理装订成册,年度终结暂由财务部门保管二年,期满后,编造清册移交公司档案部保管。 对会计档案,必须进行科学管理,做到妥善保管、存放有序、查找方便,严格执行安全、保密措施。查阅会计档案必须有登记制度。

7、按时办理贷款卡年审,做好材料搜集及申报工作。

8、搜集报表有关数据,认真填写并及时上报统计局。

9、及时补充房产网上有关项目资料,按期进行网上数据申报。

本岗位工作人员认真履行岗位职责,对科室负责人,及时汇报所安排工作的进度。

财务出纳及办税员岗位

1、严格认真执行现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续,管好库存现金。

2、根据审核无误的原始凭证及时、准确办理现金收付结算业务。

3、填制记帐凭证要准确反映经济内容主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。

4、根据办理完毕的记帐凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,发现未达帐项时应及时编制“银行存款余额调节表”。

5、库存现金不得超过银行核定的限额,不得以“白条”冲抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账面不符时要及时报告领导查明原因。

6、不准“坐收、坐支”现金。

7、做好本单位人员债权债务的清理工作,对各项借款要定期催收,做到一事一借,同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

8、配合主管会计做好各种账务处理。

9、随时备份帐簿数据,保证财务数据资料安全。

10、妥善保管库存现金和各种有价证券、负责保管好印章、空白支票及空白收据。

11、定期与资产管理部门核对资产帐目。

12、负责各项税务的申报及缴纳。

13、负责保管和开具物业服务费发票及房产公司代开发票工作。负责按月发放各部门人员工资。

14、承担部门负责人交办的其他工作。

部门负责人及主管会计岗位责任

1、贯彻执行国家的财经政策和本公司负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。

2、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准,结合公司生产经营特点和管理要求,制定成本核算办法。对各项资金的收付进行严格的审核把关。

3、负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料。

4、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划,并将指标分解落实,确保计划实现。协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行。

5、负责进行本部门的业务技术学习和交流,共同完成各项工作任务;按规定的会计科目设置总帐,进行会计凭证汇总、登记总帐和明细帐,做到帐证、帐帐、帐表相符。

6、负责全部记帐凭证的复核和检查,按权责任发生制原则处理各期费用、成本。

7、负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并作出恰当处理。

8、负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表。

9、负责按月核对往来帐户;按要求向上级主管部门、工商、税务、银行等单位提供有关报表、资料。

10、审核办理各项税费的申报表、审核办理代扣代缴养老保险金、医疗保险金;审核办理代扣代缴个人所得税。

11、负责搞好成本核算工作;按照成本核算办法的规定,确定成本核算对象,正确归集、分配费用。

12、按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报;

13、每月对财务报表进行盈亏情况分析,对照成本计划找出成本升降原因,提出降低成本、费用的途径,加强成本管理向领导汇报财务工作情况及预算执行情况,审查对外提供的会计资料。

14、积极完成领导交办的其他工作。

第19篇:财务部岗位职责

公司财务部工作职责

一、在总经理及财务经理的直接领导下负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、完成领导交办的其它工作。

第20篇:财务部岗位职责

多购电子商务有限公司 部门名称:财务部

一、财务部工作内容

(一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

(二) 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

(三) 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

(四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

(六) 负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。

(七) 负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

(八) 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

(九) 协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

(十) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

(十一) 负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

(十二) 负责先进管理,审核收付原始凭证。

(十三) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

(十四) 负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

一、财务部经理岗位职责

(一) 具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

(二) 组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。

(三) 组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。

(四) 组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

(五) 充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。

(六) 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。

(七) 负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。

(八) 负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。

(九) 负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。

(十) 完成公司领导交办的其他工作。

二、财务会计岗位职责

(一) 设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。

1、编制总账科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。

2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。

3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

(二) 根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。

(三) 会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

(四) 编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。

(五) 负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

(六) 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

(七) 负责成本核算和利润核算

1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

(八) 完成财务经理交办的其他工作。

三、出纳员岗位职责

(一) 办理现金收付和银行结算业务:

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二) 库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

(三) 严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

(四) 编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

(五) 登记现金和银行存款日记账。

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六) 保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

(七) 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

完成财务部经理交办的其他工作。

科技公司财务部岗位职责
《科技公司财务部岗位职责.doc》
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