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经济分析报告范文(精选多篇)

发布时间:2022-07-22 18:05:41 来源:其他范文 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:经济分析报告

06年上半年经济分析报告

金沙人化工有限责任公司

(公司概况)金沙化工人有限责任公司于2004年10月14日由金沙公司和云南安宁化工总厂共同投资建设,并注册登记成立 。主要生产矿山所需要的乳化炸药、导爆管等火工产品。2004年我公司在省国防工办的帮助关心下,取得南京理工大乳化炸药生产线的技改项目转让。该项目设计的生产能力可达到年产6000吨粉状乳化炸药。05年,我们把握住金沙公司为我们创立的市场机制,加强技改工程的建设,积极主动地完成各矿山公司火工产品的需求任务,公司的产量得到很大了的提高,成本也得到很大的降低,05年我们实现销售收入2200多万,完成利润260多万,并提交了年初公司董事会下达上交200万的利润目标。06年我们在金沙公司和安化总厂的领导下,以及省国防工办的关心帮助下和东川再就业优惠政策下,公司在积极开拓滇东北市场,同时搞好新老客户的服务工作,积极组织好生产,确保安全生产,不断提高产量,降低成本,上半年我们实现了销售收入1700万 比去年同期增长了70%,实现利润400多万,比去年同期增长了90%,同时在建工程建设投入280多万。

经过近两年多的发展,我们解决了工艺落后、设备陈旧、经济效益低下,化工厂员工面临失业的危险。我们一定会珍惜金沙公司为我们搭建的生存平台,努力完成董事会下达的各项指标。

1、生产经营情况

图表 1

3年的乳化炸药生产情况

图表 23年在建工程建设情况

两年来公司在不断投入在建工程的建设,加大技术工程改造,扩大生产规模,其中04年投入799万全部完成投产,05年

投入90多万,06年上半年再投入300多万,同时开拓市场,产销量都得到很大的提高。06年上半年完成乳化炸药生产2753吨,较同期增长了57.31%,;导爆管生产529.125万米,较同期增长了25.17%;装配雷管167.859万发,较同期增长了15.23%;上半年完成销售额16,976,781.89元,较同期增长了73.96%。

2、利润构成及增长情况

06年上半年公司实现利润总额2550259.65元。其中,经营性利润2092329.16元,占利润总额81.96%;补贴收入为628730.49,占利润总额18.04%。从企业的收益状况的变化和来源看,当期收益很大一部分靠营业利润,说明企业的盈利能力比较稳定,来源比较正常,财务状况比较好。

06年上半年公司利润总额较上年同期增长率为74.42%,说明公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等

方面都取得了较大的成绩,在产品与服务的结构优化、市场开拓以及经营管理等方面也都取得了很大的进步。

3.成本费用分析

图表 306年上半年相关费用构成情况

图表 405年上半年相关费用构成情况

从05和06年对比看:

1、

主营业务成本由上年同期的7,402,799.41增长到

12,868,808.21增长了73.83%,主要原因是产销量得到很大的提高,但是同期的毛利率也由上年的22.1%增长到23.39%。说明我

们加大产量的同时,努力降低成本,在控制成本方面取得了较好的成绩。

2、

营业和管理费用由去年的867025.71增长到1821821.15,

增长了110%,主要原因是运输费等的增加。

3、财务费用由去年的3178.74增长到57727.92,增长幅度较大主要是公司为了扩大生产的规模,借入了短期借款。

06年下半年的工作计划

06年,公司根据“以市场需求为导向,以科技进步为动力”总思路,在努力实施“产品成本下降、产量不断发展”两大战略的基础上,继续“优化结构、开拓市场、强化管理、提高效益”的经营方针,组织并开展好各项生产经营活动,力争开创生产经营工作新局面。

06年下半年生产经营目标为实现利润 万元,其中 生产和销售岩石乳化炸药吨 生产和销售粉状乳性炸药吨 生产和销售塑料导爆管 万米 装配雷管万发

06年重点工作和主要措施

1、

认清形势,全力抓好生产经营工作,加大生产力度。本着安全生产的原则,加强生产基础建设,组织员工出外学习技术,

努力培养员工的基本操作技能,。

2、

完善制度,改进和加强各项管理工作。现有管理水平和规

章制度还不适应公司当前发展和长远发展。为提高管理条件,将尽快修订完善各项规章制度,按照分布实施、分类推进的原则,重点做好制度执行中的修改完善,增强执行力;二是以精干为原则,加强组织关系建设,加快薪酬制度改革,使责、权、力对等,坚持效率优先、兼顾公平原则,适当拉开档次;作好经济目标责任考核

3、

警钟长鸣、牢固树立安全生产的意识。下半年我们会进一

步健全安全生产规章生产制度,加强基础设施建设,落实安全生产目标责任:消除不安全隐患,确保无重大安全事故的发生。

4、

广开渠道,努力增加生产和建设。充分发挥计划财务职能,

重点做好生产和建设资金和筹措计划;努力增加流动资金贷款。

5、

以人为本,进一步加强企业文化建设。全面推进企业文化

建设,着力培植“以人为本,共同发展”的企业文化。

金沙人化工将以战略的可持续发展的眼光,不断加大投资建设,加强技术改造等一系列利公司、力工的措施,努力建设金沙美好的明天。

我的报告完毕,谢谢!

推荐第2篇:经济分析报告

汶川县旅游局

2011年旅游经济运行分析报告

今年,在县委、县政府的正确领导和省州旅游局的大力指导下,县旅游局认真贯彻落实“发展产业、扩大就业、扶贫帮困”三大任务,旅游升温战坚持力度不减,目标不降,全面完成2011年度工作任务。

一、旅游经济运行基本情况

(一)经济指标大幅增长

2011年,全县共接待游客400万人次,同比增长176.24%,实现旅游收入18.5亿元,同比增长199.35%。从上述数据可以看出,我县经济指标全县飘红,所有指标增幅都成倍增长。

(二)旅游市场红红火火

根据2011年度我县旅游产业发展主要经济指标分析,旅游经济的基本特点是:

1、节庆活动影响深远。上半年,举全县之力,成功举办了“2011中国四川国际文化旅游节”,为汶川旅游提供了广阔的市场,起到了显著的宣传效果,汶川旅游人次出现井喷式上升,汶川旅游品牌在国际行业中得到充分展示,有力地推动了汶川旅游的跨越式发展。

2、景区建设快速推进。成功创建了汶川映秀5.12纪念地、大禹文化旅游景区两个国家AAAA级景区。在创建过程

1中,对照AAAA景区评定标准,完成了游客中心、旅游厕所、标识系统、休闲设施等基础配套设施建设。并于4月19日国际文化旅游节开幕式上由国家旅游局授牌。

3、市场营销亮点突出。一是加强活动营销,2011中国四川国际文化旅游节的召开,全面展示汶川灾后重建新形象,吸引了大量海内外游客参与;二是加强目的地营销。今年我局参加了2011年国际旅游营销博鳌峰会、西安世界园艺博览会、广东旅游交易博览会、江西泛珠三角经贸洽谈会、重庆第15届旅游交易会和云南中国国际旅游交易会等各类旅游交易会,发放各类宣传资料100000余份,宣传推介汶川旅游,对汶川旅游起到了很好的宣传作用。三是假日旅游持续走高。春节、十一黄金周,清明、五

一、端午小长假旅游市场持续走高,假日旅游经济成为我县旅游市场重要组成部分。

4、旅游形象正式确定。经过多方征集和讨论,确定汶川以“世界汶川、水墨桃园”的总体形象定位宣传汶川旅游。

5、行业环境日趋规范。实施汶川旅游市场联合执法,加强重大活动和节庆前的旅游市场综合检查,净化、优化旅游环境,有效处理好旅游投诉和咨询,全面提升我县旅游形象,确保实现了旅游“安全、健康、秩序、质量”四统一的目标。

二、2012年工作计划

(一)旅游经济运行情况预测

2012年,是“十二五”第二年,汶川旅游业的发展面临着新的机遇和挑战。综合考虑各方面因素,预计2012年汶川旅游接待人数实现同比增长8%,突破438万人次;旅游营业收入实现同比增长10%左右,实现旅游营业收入超过20亿元。

(二)强力推进项目建设,做实产业主体

一是抓好项目建设。按照《汶川旅游总体规划》,加大对旅游服务中心、旅游接待设施等基础设施建设。二是抓品牌建设。全面启动国家AAAAA级景区创建工作。力争在2012年5月12日之前成功创建“汶川5.12震中纪念地”国家AAAAA级景区。三是抓好旅游商品开发。针对游客的纪念、馈赠、新异、价值、文化等不同动机大力研发民族文化浓郁的旅游纪念商品。似以大熊猫、羌绣、民族服饰、羌笛等为代表的民族工艺品形成品牌化、系列化和规模化。

(三)着力开展宣传营销,继续做旺旅游市场

一是做好节会营销。举办好各类特色节会,重点筹办好中国休闲农业与乡村旅游发展大会、大樱桃节、大禹文化旅游节、珙桐节及各类会展活动,形成强大的节会营销推力。二是强化目的地营销。持续加强主要旅游客源地营销,如成都、重庆、广东,组织举办旅游专场推介会,推介汶川旅游产品,三是完善宣传资料。加强旅游资料的收集整理,编印

好汶川旅游宣传资料。

(四)规范市场秩序,优化行业环境

一是加强行业创建工作,提升发展质量。全面推进星级饭店、农家乐评星等创建工作,着力提升旅游行业的发展水平和服务质量。二是加大培训工作,提升行业素质。继续加大旅游从业人员的培训力度,提升汶川旅游人员综合素质。三是强化行业整治工作,规范市场秩序。进一步加大旅游市场整治,加强联合执法,按季度、有重点地开展旅游市场专项整治工作,规范旅游行业发展秩序。

二〇一一年十二月二十日

推荐第3篇:经济分析报告

2012国内外宏观经济分析报告

概述:中国经济向好态势的确立和欧洲债务问题的缓和,对新的一年来说,可谓是“双喜临门”。但是好事多磨,目前美国财政悬崖问题尚未解决,令市场忧心。而在希腊问题告一段落的背后,欧元区继续衰退,复苏停滞不前,对我国经济形成压力。不过随着我国消费、投资和工业的恢复增长,新年我国经济仍有望取得良好的开局。

一、两架马车+工业显复苏持续性,外需不振仍拖累出口

从最新的数据来看,中国经济企稳的态势越发明显,12月中旬开始股市也出现反弹,市场对未来经济上升的预期升温。

从数据上看,在拉动经济增长的“三驾马车”中,消费、投资的表现可圈可点。11月社会消费品零售总额18477亿元,同比名义增长14.9%,这一增幅较10月增幅扩大0.4个百分点,并创下近8个月新高。

目前来看,8月以来消费增速的企稳回升具有较强的持续性,考虑到当前消费旺季已经来临,同时经济企稳还有望提高消费者信心,春节前后消费增速有望回升至15%以上的水平。

另一方面,1-11月,全国固定资产投资326236亿元,同比增长20.7%,增速与1-10月持平,其中新开工项目计划总投资287332亿元,同比增长28.8%,加快2.1个百分点。 中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。本届中央经济工作会议不仅未对经济增长提出目标,也未提主要经济指标,只强调做好明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,稳中求进,开拓创新,扎实开局。

与2012年经济工作的五项任务相比,2013年增至六项。其中新增“积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量。”

于此相对应的是,一年一度的发改委工作会议除了和往年一样继续强调要促进经济稳定增长等内容以外,工作内容也新增加了要积极稳妥推进城镇化的内容。

今年1-11月,中央项目投资同比增长6.1%,增速比1-10月份提高1个百分点。考虑到城镇化的带动,以及今年审批的大批基建项目会在明年进入集中施工期,且中央政府明年仍会实施积极的财政政策,对于基建的支持力度不会降低,明年基建投资增速依然可观。

而房地产开发投资则在连续4个月增幅维持15%之后,再次冲上16%的高点,其环比增速更是从上月的提高0.3个百分点,扩大到了本月提高1.3个百分点。

另外,在刚刚过去的11月里,我国规模以上工业增加值和发电量两项指标双双回升,表现最为突出。其中规模以上工业增加值同比增长10.1%,创今年4月以来新高。而11月发电量4011亿千瓦时,同比增长7.9%,增速为年初以来最高。 随着我国当前国民经济运行正在由筑底企稳到企稳回升转变,进入第三季度后,包括工业品出厂价格指数、制造业采购经理指数、规模以上工业企业实现利润等工业经济运行数据均出现了筑底企稳的态势。在四季度,各项经济数据也保持着明显企稳回升的态势,这对在今年年初处于困难时期的工业经济来讲起到了十分有效的推动作用。

但值得注意的是,在大部分经济数据企稳反弹的背景下,11月贸易数据出现了明显的回落,当月出口增速由10月份的11.6%骤降至2.9%,进口则与去年同期持平。

作为经济增长的驱动因素之一,出口同比增速在

九、十两个月连续维持双位数增长之后再次下滑。主要是由于近期海外经济复苏形势并不明朗。在美国经济复苏较为稳健的背后,欧洲、日本经济未能出现起色。

据海关统计,今年前11月,中欧、中日双边贸易均呈降势。1-11月,中欧双边贸易总值4957.5亿美元,下降4.1%。中日双边贸易总值为3028.5亿美元,下降2.9%。

与欧日市场相比,1-11月,中国与美国、东盟、俄罗斯及巴西等双边贸易则延续增势。其中,中美双边贸易总值为4386.2亿美元,增长8.2%。

对于明年的外贸形势,近期反映制造业外贸情况的新出口订单指数呈回升走势,表明制造业外贸情况有所改善。

在欧洲经济下滑放缓、美国经济温和复苏的大背景下,明年外贸形势可能略好于今年。但中国出口竞争力的下滑以及较高的基数,将阻碍中国出口重新回到两位数的增长区间。

二、CPI有望温和回升货币政策稳中有松

国家统计局最新公布的数据显示,11月份CPI同比上涨2%,较10月份1.7%的涨幅上涨0.3个百分点。

11月份CPI回升主要是受食品价格上涨和翘尾因素回升影响。数据显示,11月份,食品价格环比上涨0.4个百分点,而翘尾因素则小幅增加0.2个百分点。

实际上,12月乃至春节前,天气因素将继续推动蔬菜、水果等食品价格的上涨;与此同时,临近年底,消费旺季的到来也会在一定程度上推高物价水平,因此,年底通胀水平稳中趋升也基本上成为定局。

基于天气原因和消费旺季,以农产品为代表的国内物价年底将继续出现季节性的反弹,

本轮通胀下行周期已结束,12月CPI将继续运行于2%上方;不过基于翘尾因素不高,明年上半年CPI的回升幅度都不会太高。

不过需要指出的是,在今年下半年,在CPI向下筑底的阶段,央行却仍采取谨慎思路,并没有下调利率及存款准备金率。

但是目前货币层面的宽松却是显而易见的,公布的数据显示,1-11月人民币贷款增加7.75万亿元,同比多增9191亿元。由于2011年全年新增贷款规模为7.47万亿元。至此,今年前11个月的信贷投放总量已经超过去年全年2800亿元。

11月末,M2同比增长13.9%,比上月末低0.2个百分点,比上年同期高1.2个百分点;M1同比增长5.5%,分别比上月末和上年同期低0.6个和2.3个百分点。

对于未来的货币政策走向,中央经济工作会议指出,要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,充分发挥逆周期调节和推动结构调整的作用。

“实施稳健的货币政策,要注意把握好度,增强操作的灵活性。要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本。”

“适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加”意味着,2013年的中国货币政策虽然继续保持“稳健”的基调,但是将比今年有所放松,而不是偏紧。

2012年公开市场操作已经结束,今年公开市场全年净投放逾1.4万亿,较2011年缩减逾两成,尽管如此,今年年末资金面并未出现往年年末的“钱荒”,而是持续宽松。

在今年降准和利率市场化的大背景下,资金面持续宽松主要得益于逆回购的持续精准投放,有效保持了资金面的适度宽松。

总体上看,货币政策要更多的在提高经济增长质量上下功夫,央行在一段时间内仍将倚重公开市场操作来调节市场流动性。但是国际来看,各国均采取了进一步的宽松货币政策,预计央行难以独善其身,明年仍有几次动用货币工具的可能。

三、美国房市复苏抢眼“财政悬崖”频添波澜

2012美国房地产市场持续回暖,成为缓慢复苏中的美国经济最大亮点。标普报告显示,美国20大城市房价同比上涨4.3%,排除季节性因素后,环比上涨0.7%。

次贷危机以来,房地产行业低迷一直是制约美国经济复苏的重要障碍。从今年下半年开始,美国房地产市场逐渐显露触底回升势头。

在占到美国房屋销售9成以上的旧屋市场,交投情况也呈现向好势头。数据显示,11月份美国旧房销售量环比增加5.9%,达到年化504万套的水平,创下3年来新高。

不过,美国房地产市场复苏也存在一些不确定性。美国财政悬崖谈判如果失败,或将导致美国经济重新陷入衰退周期,这意味着有购买或投资房产规模可能下降。

目前,中国人民沉浸在欢度元旦的气氛中,但在美国“财政悬崖”谈判进展缓慢仍令投资者坐立不安。

“财政悬崖”是指美国将在明年1月1日自动生效的法律,涉及总额大约6000亿美元的增税和节支措施,将会对民众收入、企业运营和政府开支产生广泛影响。

原计划在夏威夷待到明年1月第一周的奥巴马提前结束了假期。奥巴马于当地时间26日晚提前结束圣诞假期,返回首都华盛顿。与此同时,国会议员们也重返国会山,继续“财政悬崖”谈判。

美国总统奥巴马28日表示,他对和国会达成协议以避免“财政悬崖”危机持谨慎乐观的态度。而市场方面仍在猜测,认为美国政府将在最后一刻迅速达成协议。

如果新年到来之时,仍未达成协议,美国也不会立即陷入衰退,美国仍有时间实现寻求软着陆。只要奥巴马总统和国会继续斡旋,增税和削减开支的政策将会被搁臵数周。一旦达成协议,这些政策也可以被事后撤销。

四、多年欧债欧洲难复原全球货币宽松重装上阵

经历了两年之久的欧债危机,于2012年底初现了转机。欧元区永久救助机制欧洲稳定机制(ESM)生效,希腊成功实施债务重组与回购,援助几个问题国的的措施正稳步推进。 在标普正式将希腊评级连升几级之后,更强化了市场对欧元区的信心,近期欧元走势也趋于坚挺。

但是欧债危机的长期性风险依然不容忽视,而在多年的危机之后,欧元区的经济已在泥潭中无法自拔。

欧元区经济在第三季度重新陷入衰退,欧元区12月份综合采购经理人指数(PMI)初值为47.3,为连续第二个月环比上升,并创9个月新高,但仍连续第11个月低于荣枯分界线50。

而从10月份贸易数据来看,下滑的势头仍在继续。出口数据疲软显示,在政府、消费者和企业削减开支导致内需低迷的情况下,欧元区又丧失了一个主要的收入来源。

经季节性因素调整后,欧元区10月份出口较9月份的1581亿欧元减少1.4%,该数据是欧元区经济第四季度继续走软的又一迹象。

明年来看,欧元区救助高负债国的过程仍充满风险,整体经济处于停滞中,对中国的影响也仍不容忽视,中欧贸易短期内可能继续低迷。

日本46届国会众议院选举的开票结果显示,最大在野党自民党取得压倒性胜利,单独赢得众议院过半数议席。这意味着自民党党魁安倍晋三时隔3年后重新掌权。

作为“鹰派”的领导人,安倍晋三的上台令资金闻风而动。美国商品期货交易委员会最近一次发布的数据显示,日元空仓增至逾五年高位,过去一个月日元对美元汇率也累计下滑4%。毫无疑问,野田时代“弱势日元提振经济”的路子在安倍时代仍将延续。

日元汇率直线下滑反衬的是日本股市的逆市大涨,截至上周,日经指数升破10000点大关,创下2011年3月来的高位。

在安倍的自民党在大选中取得压倒性胜利之后,日本央行通过表决一致决定增购10万亿日元资产,将资产购买计划总额扩大至101万亿日元,同时将短期利率维持在0至0.1%之间。

而在全球经济上行无力的压力下,旨在通过货币手段提振经济的,并不仅仅是日本央行。12月12日,美联储宣布了第四轮量化宽松货币政策(QE4),每月采购450亿美元国债,加上QE3的额度,美联储每月资产采购额达到850亿美元。

10月30日,印度央行宣布下调存款准备金率25个基点至4.25%,为市场注入了大量流动性。此前,欧洲央行的直接货币交易(OMT)虽表示将对购买资金进行对冲,但如何对冲并未明确。

推荐第4篇:经济、社会效益分析报告

项目编号:2010CGAZ138

1合肥地区复杂地层下顶管技术研究

社会经济效益分析

中国地质大学(武汉)

合肥市重点工程建设管理局

合肥香馨建设集团有限公司

二O一一年十一月

“合肥地区复杂地层下顶管技术研究”是合肥市重点工程建设管理局联合中国地质大学(武汉)和合肥香馨建设集团有限公司共同完成的科研课题,该课题依托合肥地区地层资料及典型顶管工程资料,采用资料收集、现场调研、数值计算与专家会议相结合的方式,对合肥地区复杂地层条件下的顶管工程的设计、施工、验收进行了综合分析,取得的研究成果具有显著的社会、经济效益和广泛的推广应用价值。

1、课题研究概况

课题研究的目的是,针对合肥地区顶管施工中存在较多问题:招投标费用难以界定,造价偏差大;施工队技术参差不齐;管材设计没有具体要求,给管道使用造成了很多的安全隐患;合肥复杂地层多,施工管理没有规范等现状,通过对合肥地区复杂地层的分类分析,并在此基础上对相应地层的顶管工程的工艺选择、数据计算、地层沉降控制、事故预防等给出最适宜的建议,可用作为顶管工程勘察、设计、施工、监理和管理工作的重要参考。

研究内容主要是国内外顶管工程现状发展调查与分析、合肥地区顶管工程现状及存在问题调查分析、合肥地区典型地质条件情况下的顶管施工工艺适应性研究、合肥地区顶管设计、施工质量控制研究与检测、验收标准制定、合肥地区顶管施工安全隐患分析及工程技术措施研究、顶管技术对环境影响分析及技术措施研究等。采用方法主要资料收集、现场调研、数值计算与专家会议讨论等。课题对合肥地区典型复杂地层顶管机选型、合肥地区顶管工程顶力计算参数取值等方面进行了工程实例分析与验证,得了符合合肥地层情况的顶管设计新的依据,对于今后合肥地区顶管工程设计、施工具有得要的指导意义。

2、社会效益分析

结合合肥地区复杂地层情况,从工期、地层、环境影响、造价等方面进行深入分析,明确了合肥地区各典型地质条件情况下的相应的顶管施工工艺,并制定出适合合肥地区的顶管设计、施工、验收各工序的准则及顶管隐患的处理办法。研究成果可用于指导合肥市今后城市地下穿越管道工程的建设,提高合肥地区排水、电力、燃气、电讯、供水等管道建设的设计与施工技术水平,最大程度维护顶管工程正常安全施工,改善城市交通与环境,减少了顶管工程施工过程中对城市道路、绿化、地下管线等的破坏。同时,研究成果的推广应用也使顶管工程面

对突发事故可迅速处理,能提高了工程设计和施工速度,具有实现综合成本低、施工周期短、安全性好、环境影响小、不影响交通的重大社会意义。

3、经济效益分析

通过对课题的研究,明确了合肥地区各典型地质条件情况下的相应的顶管施工工艺,从而避免顶管机型的误选;根据对顶管实际工程顶力计算的验证,提出了适合合肥地区顶管顶进力计算的公式及参数,从而确定合理,安全的顶管施工方案;针对合肥地区顶管施工过程中常见的隐患问题进行分析,提出合理解决措施,能帮助施工单位提前做好事故预防方案,并且面对突发事故能够迅速处理,从而大大降低工程失败机率及对城市环境的不利影响。上述研究成果的应用,对于优化顶管工程施工方案,降低工程施工难度,提高顶管工程施工速度,减少顶管工程事故处理费用,从而减少工程综合费用的投入有重要意义。

综上,以上述研究成果作为顶管工程建设指导,针对合肥地区复杂地层实际情况,对复杂地层下顶管工程的设计、施工、验收及隐患处理给出恰当建议,具有显著的社会效益和经济效益。

推荐第5篇:新疆经济分析报告

新疆资源税改革试点一年地方财力增 民生投入多2010年6月1日,资源税改革在新疆率先试点。一年来,新疆资源税改革运行良好、稳步推进,地方财力明显增加,资源税新增收入全部用于民生投入,同时还积极促进了油气资源的节约开采和使用。这次改革一方面使资源税收入一年增加35.78亿元,可以投入更多到民生;另一方面,油田企业可承受,资源开采也更节约。因此,这次改革的成功试点可以扩大改革范围,帮助资源大省加快发展。

中央新疆工作座谈会及援疆政策落实情况监督检查工作综述2010年,新疆维吾尔自治区财政用于民生的支出达1198亿元,占地方财政一般预算收入的71%,增长26.4%。2011年实施22个方面80项重点民生工程,投入将超过1400亿元。实现了全区零就业家庭至少有1人就业、动态清零的目标……

从2010年4月至今,19省市启动了188个试点建设项目,总投资达65.3亿元。截至2010年底,项目已完工89个,完成投资29.3亿元。2011年,对口援疆计划投入援助资金134.37亿元,安排项目1159个,截至4月底,已开工建设对口援疆项目535个。2010年11月以来,共有2600名党政干部和科技人员陆续进疆……

这一个个跳动的数字是中央新疆工作座谈会一年来,自治区经济社会发展新貌的体现,也是党中央的亲切关怀和自治区党委的正确领导的体现。这些成绩凝聚着全区各族干部群众的努力奋斗和援疆省市的无私奉献,与自治区持续不断地开展中央支持新疆经济社会发展政策落实情况监督检查工作也密不可分。全区各级纪检监察机关按照中央纪委监察部和自治区党委、政府的统一部署,忠实履行监督检查职责,加强反腐倡廉建设特别是改进作风和严明纪律,确保新疆跨越式发展和长治久安。

各级党委政府的重视是开展监督检查工作的基础。有效的制度建设是开展监督检查的保障。横向纵向的协作,形成了监督检查工作的合力。提速增效是自治区开展监督检查工作的重点。

贺国强:维护中央政令畅通 为新疆跨越式发展提供保证 中央支持新疆经济社会发展政策落实情况监督检查工作汇报会16日在乌鲁木齐举行,中共中央政治局常委、中央纪委书记贺国强出席会议并讲话。他强调,要认真贯彻落实中央精神,进一步加强对中央支持新疆经济社会发展政策落实情况的监督检查,为推进新疆跨越式发展和长治久安提供有力保证。

在认真听取有关方面发言后,贺国强指出,推进新疆跨越式发展和长治久安,是中央着眼于全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化全局作出的重大战略决策。根据中央要求,中央纪委监察部会同有关部门及时把开展中央支持新疆经济社会发展政策落实情况监督检查作为一项重点工作进行了研究部署。一年来,经过有关方面共同努力,监督检查体系基本建立、监督检查机制不断健全、监督检查制度逐步完善、各项检查活动有序开展,监督检查工作开局良好、进展顺利,为全面贯彻落实中央新疆工作座谈会精神打下了良好基础、提供了有力保证。贺国强强调,加强对中央支持新疆经济社会发展政策落实情况的监督检查是一项长期、艰巨的任务,我们要适应形势和任务的发展,进一步做好监督检查工作。具体来讲,要把握以下6个方面。一是要把握中央精神,提高思想认识。二是要明确工作任务,突出检查重点。三是要强化督促整改,严格执行纪律。四是要创新方式方法,增强监督实效。五是要加强组织领导,形成工作合力。六是要及时总结经验,健全长效机制。

新疆道路客运与成品油价格联动

近日,新疆发改委及交通厅联合颁布实施新疆道路客运价格与成品油价格联动机制,定于6月20日开始执行。

我区公路客运票价从2006年7月起实行政府指导价,允许运输企业在基本运价率基础上上下浮动30%,当时的0号柴油价格为4.88元/公斤(2006年5月24日调整的价格)。2007年至今,国家对成品油价格进行了17次调整(13升4降),至今年4月7日最近一次调整,我区0号柴油价格已达8.38元/公斤,涨幅71.7%。目前,各地公路票价大都已上浮到最高限,仍然消化不了油价上涨带来

的影响,尤其是中短途客运更是入不敷出,加之未来国际油价发展趋势仍将处于上涨态势,我区客运企业及承运人已全面处于亏损状态。

为适时疏导成品油价格调整对公路客运企业带来的影响,合理补偿成品油价格上涨造成道路客运成本增支的费用,本着“稳定基价、价外加收、有增有减、合理分担”的原则,颁布实施道路客运价格与成品油价格联动机制。

油价联动基数价格的确定是以0号柴油为代表品,以2010年12月22日国家公布的我区0号柴油(含税)每公斤7.63元为基数价格。在基数价格以上,油价每公斤上调0.5元,在公路客运票价外加收每人公里0.005元的燃油附加费;反之则同幅下降。当油价降低到基数价格时,不再实行联动。为保持公路客运票价的相对稳定,燃油附加以0.005元的整倍数进行调整;油价调整不足0.5元/公斤的部分,滚动到下一次联动时合并计算。

乌市今年城建投资近200亿 创项目建设投资历年之最

今年,乌鲁木齐城市建设拟投资199.05亿元,创历年之最。从昨日(6月27日)起,乌鲁木齐市建委将采取定期或不定期的方式向社会通报首府重点项目建设进展情况。

2011年,我市城市基础设施维护及建设项目计划安排项目167项,拟投资199.05亿元,项目建设投资创历年之最,棚户区改造、城市环境综合整治、路网完善、BRT快速公交、供热能源结构调整、抗震防灾加固工程、安居富民工程等一批备受社会各界关注的重点项目已相继开工建设。

近年来,特别是中央新疆工作座谈会召开后,城市基础设施建设步伐进一步加快,2010年我市完成基础设施建设投资99.9亿元,是2009年的1.3倍。

新疆失业保险金标准6月起上调

6月,新疆维吾尔自治区开始执行上调后的最低工资标准。6月26日,记者从自治区人力资源和社会保障厅了解到,6月起,失业保险金标准也随之进行相应调整。

根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻〈失业保险条例〉的通知》(新

政发〔1999〕17号)等文件的规定,失业保险金期限第1至第12个月的,每人每月按当地最低工资标准的70%领取;失业保险金期限第13至第24个月的,每人每月按当地最低工资标准的65%领取。

每人每月计发的失业保险金低于当地城市居民最低生活保障标准的,按当地最低生活保障标准领取。

自治区人力资源和社会保障厅失业保险处相关人员介绍,失业人员领取失业保险金的期限,与其参加失业保险年限有关。

推荐第6篇:69月份经济分析报告

6-9月份经济活动分析报告

部门:建设管理中心 联系人:辛小瑜

一、本期工作完成情况及亮点

1、哈郑线(陕西段)基础开挖共完成242基,占总量的85.2%,浇制完成基础117基,占总量的41.2%,铁塔到货共37基。到目前为止,已完成基础转序,迎接国网公司安全质量检查,现场安全局面稳定,未发生安全事故和事件。

2、天水~宝鸡750kV输变电工程(陕西段),截止目前,750kV天宝线管理策划文件编写已完成,并通过评审。线路物资导线、铁塔、地线招标已完成,变电物资一次设备、二次保护招标正在进行。施工单位驻地已经确定,并积极与地方政府展开沟通,确保工程顺利开工。基础施工图已全部到位,目前等待工程核准后开工。

3、韩城电厂关停电网加强工程、大西铁路客专供电工程项目管理策划文件编制中,物资招标内容核对中。

4、榆横电厂750kV送出工程业主项目部布置完毕,项目策划文件及一级进度编制完成。

5、建设管理中心办公地点已调整完成,人员到位22人(其中3人在基建部挂职)。目前正在进行建设管理中心,各项制度管理汇编及整理工作。

6、省公司基建部组织建设管理中心人员进行项目管理培训,邀请省公司专家针对项目管理涉及的进度、安全、质量、技经、基建管控等方面进行了详细的讲解,新进人员全体通过考试并将分数报备省公司;经研院组织建设管理中心新进人员进行为期3天的ERP信息系统操作培训,邀请ERP项目组专家授课,针对相关项目立项、合同订单、服务申请等操作进行了详细讲解,并对新进人员进行了上机考核,强化了实际操作水平。

二、工作中遇到的问题及措施

1、PS用户权限开通不完善,需进一步与项目组人员联系完善建设管理中心人员PS用户权限。

2、由于现场阻挡等原因,哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电线路工程(陕西段)进度缓慢。

3、需要协调帮助,尽快完成建设管理中心网络的调整及相关信息系统的设置,以保证正常尽快投入工作中。

三、相关工作建议

无。

四、下期主要工作安排

1、继续加强±800kV哈郑(陕西段)线路工程项目管理,进一步完善工程流动红旗竞赛和创优资料。

2、进一步完善750kV天宝线路工程(陕西段)、榆横750kV电厂送出工程、330kV大杨变扩建工程、西郊热电厂330kV送出工程、韩城电厂关停电网加强工程、大西铁路客专供电工程的项目管理策划文件的审批、技术及综合方面工作的协调,确保工程的顺利开展。

3、进一步加强建设管理中心人员在项目管理涉及进度、安全、质量、技经、基建管控、ERP信息系统操作等方面的知识及技能培训。

推荐第7篇:经济运行分析报告

上高桥乡2011年经济运行分析及

特色产业发展情况报告

2011年,在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实“保增长、保民生、保稳定”,和乡党委、政府提出的“稳定粮畜、控制

人口、强化科教、恢复生态、发展集乡”的思路平衡较快增长为重要任务,彻落实科学发展观,发展取得较发成绩,人民生活持续持续改善。

一、2011据预测统计:上年增长12%元,增长10%;增长10%;建筑业收入增长10%;商饮业收入增长;其他收入10%。农民人均纯收入达(一)粮食生产扎实抓好农业科技样板,全面推广杂交玉米良种、套二”规范化种植、科技样板示范建设,积极发挥科技措施推动粮食增长的带动作用。万亩,推广杂交玉米良种

以扩大投资消费需求为根本战略,推动全乡经济社会平衡较快发展,

2011年,全乡实现农村经济总收入13282438万元,172万元,增长86万元,增长401万元,增长2704元,增

20113.2万公斤,种植地膜玉米

15%15%;工业收入10%;运输业收入10%;服务业收入23%;劳务输出8.4%。

,以保持经济

全面贯社会各项事业5877万元,比24万185万元,80万元,46万元,1117万元,增“二5.212.2万

年经济运行分析,其中农业收入万元,增长;林业收入牧业收入增长年完成粮食播种面积

亩,马铃薯规范化种植2.6万亩,举办县乡村三级示范板样11000亩,实施百里玉米科技长廊1500亩。实现粮食产量7489吨,比去年664万公斤增12.7%,人均有粮409公斤,比去年365公斤增12%,农业收入实现1328万元,增5%。

(二)畜牧业生产

以大牲畜交易市场为载体,突出抓好动物防疫、黄牛冻改、生猪改良和种草养畜等重点工作,以琦鑫肉牛养殖场为示范点,推进畜牧业标准化、规模化养殖,以生猪和黄牛为主的牲畜出栏稳定增长。

万(头、匹、只)

3500亩,实施黄牛冻改

产值达2438

51.2%。

(三)劳务输出

加大对农村剩余劳动力的转移培训力度,

动力5016人,比去年

万元,比去年的

(四)其他行业

抓好建筑业、运输业、商饮业、服务业等行业,实现经济总收入994万元,比去年的

二、特色优势产业

2011年,全乡各类牲畜存栏,出栏6.975万(头、匹、只)1800头,改良生猪15%,占全乡农村经济总收入的 4560增10%,实现经济总收入万元增10%。865万元增129万元。2 5.705,人工种草3100窝;畜牧业转移农村剩余劳1117万元,同比增101

51、全乡种植脱毒马铃薯2.6万亩;

2、种植2000亩;

3、种植萝卜3100亩。

推荐第8篇:上半年经济分析报告

上半年经济分析报告

一、上半年工作回顾

(一)加大种植结构调整力度,增加高产高效作物面积。

(二)工作思路早确定,机具早准备,早调试。

1、工作思路是:一个突出、两个坚持、两个抢收、一个思想、零的失误。

一个突出:即改善种植结构,突出玉米种植结构;二个坚持:即坚持田间作业标准化,坚持科技示范带引领作用;二个抢抓:即针对全年农业生产形势,抢抓播种和收获;一个思想:即树立一个抗灾思想,增强对病虫害及自然风险的抵御能力;零的失误:即组织严谨,确保全年经营实现零失误。

2、抗旱抢播,机具改装,确定作业方式保证春耕生产,适时、优质、高效、安全完成春播生产任务。

以抗旱为主,原垄卡播为重点,购入搂草机1台,改装旋耕扶垄机6台;针对玉米茬面积大,施肥任务重的特点,从克山机械厂购入3套圆盘施肥开沟器,1套反刀式施肥开沟器,6套双轴施肥箱;2012年对玉米茬全部进行了两次作业;在各项作业前,对农机具提前调试,包括肥量、种量、种子匀度、深浅、覆土等,从而保证作业进度与质量,各项作物全部播在高产期内。

(三)加快科技示范带建设,推广应用新技术,为丰产丰收打下良好基础。

1、一带一线七点是打造的重中之重。即一条科技示范带,高速两侧沿线和七个重点地号,成为全区农业生产的亮点,起到带头示范作用。

2、新技术应用为实现作物高产稳产奠定了基础。98%以上面积的作物采用大垄密植技术;玉米二次作业,进口播种机播种面积达26000亩,玉米滴灌1000亩,化控42000亩。

(四)科学部署。坚持田间作业标准,确保安全生产。

1、对所有地号进行踏查,确定作业顺序。根据各地号的具体情况制定作业方式,充分发挥机车作业效率。

2、作业前与机组签订田间作业标准化责任状,对每台机车逐个调试达到标准后方可作业;并实行干部包车组,跟班检查作业质量,同时协调种植户进行监督,对地头、地边、道、沟等进行整理。

3、每个生产阶段,对参加作业人员进行安全培训,安全签名,对证照不齐全的机车绝不准参加作业,安全设施齐全有效(牌、旗、绳),由于教育,检查到位,上半年无安全事故发生。

(五)加强基础设施建设。

近两年来,我们有计划的进行基础设施建设投入,今年投资18万元,建设农具场铁围栏330延长米,铺砂石700立方米,建摩托车停放棚80平方米,并在农具场、畜牧小区重点部位安装了监控器,为作业点的职工财产提供了安全保障。

(六)完成跨区作业()亩,增加车组收入()万元。

二、工作中存在的不足:

(一)在及时掌握职工的思想状态上需要加强,使工作中出现的矛盾得到及时、有效解决。

(二)对农场及业务部门的文件、方案理解不够,致使工作起来思路不清,执行出现偏差。

(三)在春播生产过程中对机具准备、调试上存在不及时、不全面、不到位的现象,机械改装还有不尽人意的地方。

(四)对机组管理缺乏行之有效的制度,撒种、撒肥、大豆种植密度过大,责任心不强,下种不均等现象时有发生。

(五)统的意识过强,不能充分调动职工参与春耕生产的积极性,造成了一些不必要的矛盾。

三、下半年重点工作:

(一)精心打造\"一带一线\"建设,完善,大豆、玉米的高产创建工作。

(二)做好玉米的叶龄管理、化控技术的准备,统筹安排好玉米苗后用药,施肥、大斑病防治、白色垃圾等工作。

(三)完善两场的基础设施建设。(铁围栏、监控、停放厂扩建、晒场保化室的改建等)

(四)坚持田间标准化作业,杜绝草荒现象发生,在原有的基础上再上一个新台阶。

首先是提高领导干部的标准化意识,然后狠抓机车组的岗位落实。最后干部包地号负责地头、地边、电线杆等整理。

(五)继续完善对耕地的扩边整形工作。

(六)加快畜牧点建设,解决职工进城后发展养殖业的场地问题。

(七)干今年,想明年,提早谋划2013年农业工作的发展思路。

推荐第9篇:经济分析报告(推荐)

一年来,在院班子和主管院长领导下,在医院各科室的支持帮助下,我科同志协调一致,在工作上积极主动,不断解放思想,更新观念,树立高度的事业心和责任心,结合本科室工作性质,围绕医院中心工作,求真务实,踏实苦干,较好地完成了本科的各项工作任务,取得了较好的成绩,现总结如下:

一、全科人员在政治上认真学习邓小平理论和江泽民“三个代表”精神,树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬党的优良传统,牢固树立“一切为病员服务”的理念,加强医患沟通,用 “八荣八耻”的标准规范自己的言行,不断提高思想道德修养,认真。开展自我批评,坚决抵制药品购销中的不正之风,将反商业贿赂提高到政治思想的高度来认识和对待,科室内无医药回扣现象发生。

二、全科人员能够自觉遵守院内各项规章制度和劳动纪律,做到小事讲风格,大事讲原则,从不闹无原则纠纷,工作中互相支持,互相理解,科工作人员分工明确,各司其职,各负其责,团结务实,克服人手少、任务重、人员结构不合理的状况,保证正常医疗服务工作的顺利开展。医学教,育网|搜集整理按照“三级甲等”中医院的要求完成各项临床工作,并高质量完成各种软件、台帐的整理工作,认真学习岗位职责、核心制度,并严格按照职责、制度的要求工作,认真学习“三基”并开展岗位练兵,做到严格要求、严谨作风、严密组织。严格执行“三合理”规范,做到合理用药、合理收费、服务到人,科室奖金发放不与经济挂钩,较好地完成了领导交办的各项工作任务。

三、“总量控制、结构调整”。科室内部积极调整医疗结构,采取有效措施,想方设法降低医疗费用,取得显著效果。医学教,育网|搜集整理一是抓合理用药。二是抓单病种费用。三是抓一次性材料的使用。四是加快病床周转。通过采取一系列强有力措施,保证了科室今年圆满完成医院下达的各项费用指标,在科室业务增长速度较快的情况下,使各项费用维持在相对较低的水平,切实减轻群众的负担。

四、积极引进和运用新技术,今年加大了对PPH手术的推广和运用,引进了微波治疗仪,在保证疗效的基础上积极寻求新的手术方法,总结临床经验,切实让病人花最少的钱得到最好的效果。

五、在宣传工作上,充分利用多种形式,结合我院实际,深入广泛宣传我院整体功能、医疗范围、专科专病、名医、名药、大型医疗设备以及开展的新项目、新业务等,增强了医院整体知名度和部分专家名医以及专科专病知名度,为医院业务的发展起到了较大的推动作用。

一年来,通过全科同志的共同努力,较好地完成了科室各项工作任务,但工作标准和工作质量与领导的要求还有差距,思路还需要更加宽阔。在新的一年里,要加大政治学习力度,提高工作质量,团结一致,扎实工作,高标准完成本科的工作任务和领导交办的各项临时指令性工作任务。

方城县人民医院妇科在华旗院长和领导班子的正确领导下,在科室全体医护人员的共同努力下,顽强拼搏、锐意进取,心系患者、务实重干,在2010年的全年工作中做出了不平凡的业绩,至目前,我科共开设床位40张,全年实现经济创收150万元,全年妇科医患之间零投诉,帮助和减免贫困患者就医16人次,收到患者家属送来的锦旗两面。回顾一年来的工作,我们主要做到以下几点:

一、取得的工作成绩:

我们科室的12名医护人员(6名医生,6名护士)在科主任王平和护士长赵燕的带领下,严格按照各自的岗位职责和医院的规章制度,认认真真、兢兢业业地工作,全年没有一人无故旷工和迟到早退的,好多同志都是坚持以院为家,早来晚走,严格按照操作规程为病人服务,全科室心往一处想,劲往一处使,团结协作,开拓进取,全年实现了经济创收150万元,圆满完成了年初制定的目标任务;全体医护人员牢记医生的神圣使命,想为患者之所想,急为患者之所急,帮助或减免了贫困患者就医6人次,有一例患者是宫外孕急诊,随时都有生命危险,可是手中的钱拿的不够,我们科室的同志们就自己掏出自己的工资为她垫支医疗费,使其先行治病,终于使患者转危为安,受到了患者家属的感激和好评;全年科室在业务繁忙的情况下,坚持下乡为全县的育龄妇女做妇科病普查,做健康检查和体检,不论多累多苦,从没有一人叫苦叫累,圆满完成了下乡任务,受到院领导和其他科室的好评,科室人员努力工作,奋发向上,涌现出来的好人好事层出不穷;全年工作由于我们妇科全体医护转载自百分网转载请注明出处,谢谢!

张燕

岁末回眸,自己踏上团队工作岗位已是第三个年头了,为了使自己明确前进的目标与努力的方向,现将一年的工作情况汇报

一、加强学习,不断提高思想觉悟

只有学习,才能不断地提高与充实自己,才能适应社会发展的需求,一年来我认真学习“三个代表”重要思想和十六届四中全会精神,深入学习贯彻中共中央《加强与改进未成年人思想道德建设》的文件精神,增强政治底蕴。积极参与校本培训,聆听了华师大博导钟启泉等教授和专家的讲座,并撰写了心得体会。年末又通过调研完成了《美丽从诚信开始》的调研论文。作为一名青年教师,我积极向党组织靠拢,于今年11月光荣的成为了一名中共预备党员,这也是对自己提出了更高的要求。

二、不断实践,努力提高教育教学水平

新的教育形势对教师提出了更高的要求,不但要求有扎实的专业技能,更要求有先进的教育理念。为此,我积极参与教研组的各项活动,虚心的向老教师求教,认真设计每一个教育教学环节,努力的更新教育观念,以求跟上时代的步伐。今年10月我主动参与评优课,努力通过实践找寻自己的不足,以求在今后的教学中得到提高、获得进步。作为一名美术老师,我还积极帮助学校做好宣传标语的书写、张贴、橱窗的布置及宣传版面的设计与制作工作。

三、努力开拓,依托团队工作加强青少年的思想道德建设

2000年至今我担任了近3年的团队工作,团队工作是一项繁杂而又琐碎的工作,孩子休息的时间常常就是我最忙的时候。但是我认为这是学生的工作,在各项活动的开展中,能使学生学习知识、锻炼意志,增强活动组织能力,我喜欢这项工作,今年我主要开展了以下活动:

1、抓好学生队伍,加强团队组织的基础建设

团队干部是团工作正常开展的保障,利用暑期我们对各班团队干部开展了培训,加强了常规工作的指导,提高了团队干部的综合素质与能力。大队部也通过小,广播员,大队委的选拔与培训 ,使一批批优秀队员活跃校园内,在今年9月又有一批新的鼓号队队员在校园内展现风姿。

2、通过社会实践与志愿者服务活动加强青少年的思想道德建设

社会是学生学习的第二课堂。利用双休日,寒暑假,我指导学生在社区中开展一些有益的社会实践与服务活动:如“百家团支部结对百居委”,假日小队活动,为社区、敬老院活动……在活动中培养一批批有爱心的小队员。端午节、教师节,老师的生日,都会有我们的志愿者

为学校有困难的老师她送去祝福,而且棒棒相传,从不间断,这是我们教育工的骄傲,我们培养的学生是一批有爱心、乐奉献的爱心小使者。

3、积极开展各项校园文化活动,让队员们在体验中成长

团队工作主要以各项活动为主,依托活动我努力为同学们搭建舞台,除了每年的五四青年节、六一儿童节、九月的换巾仪式,十二月的校园文化艺术节等大型的活动外,我还根据实际适时开展了一些主题活动:3月“弘扬雷锋精神、做了不起的时代青年”,“过端午佳节、扬民族精神”探究活动,8月“迎F1啄木鸟行动”、10月敬老节活动,让同学们在一系列的活动中铸造爱国情怀,培养民族精神。另外,我还组织学生积极参与区的各项活动:3月中学生英语现场写作比赛,4月嘉定历史陵园入团宣誓仪式、6月的“区六一主题集会展示”, 9月道德小故事征集,及区12佳快乐中队展示的等,项项活动锻炼了学生,让学生体验艰辛,品尝快乐。在各位老师(特别是艺术组张老师、陈老师及各位中队辅导员)的关心与支持之下,我们学校参与的每一项活动都获得了上级领导的肯定,也都有收获:在区六一主题活动中获优秀组织奖、在市Walkietalkie比赛中获优秀组织奖及集体二等奖、在道德小故事征集中获区三等奖,高佳镭同学被评为区优秀志愿者等等……

除了组织学生参与各项活动外,今年3月我也积极参与了区学雷锋活动,成为了一名光荣的志愿者,12月组织青年团员看望了重病在家的困难老师。本着“为了一切的学生、为了学生的一切和一切为了学生”的原则,9月我当上了预初(5)班的德岗老师,虽然团队工作很忙,但我也尽心尽责地配合班主任做好德岗工作,一起利用双休日家访,尽量抽时间与班中的同学交往、相处,熟悉每一位学生,踏踏实实的做好自己的工作。

耕耘必有收获,在学校领导的关心与各位老师的支持下今年5月我被评为嘉定区新长征突击手,教育系统优秀团干部,团队工作历次考核都获得好评。成绩只能说明过去,作为一名青年教师,我是幸运的,新的一年新的开始,我想,我会以全新的姿态迎接新的一年,迎接新的挑战。

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11、12

推荐第10篇:经济运行分析报告

经济运行分析报告

(一)

中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会,发布2011年经济运行情况与2012年预测分析。联合会常务副会长李寿生强调,今年全行业要保持全行业经济运行平稳,防止大起大落。同时,在技术创新、结构调整上取得新进展。

**年行业经济实现“十二五”良好开局

联合会分析称,2011年,石油和化工行业经济实现平稳较快增长,国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。

据石化联合会统计,预计全年行业总产值突破11万亿元,达到11.2万亿,增长31%;主营业务收入达10.9万亿元,增长30%;利润总额8100亿元,增幅约为19%;投资1.37万亿元,增长20%;进出口总额约为6000亿美元,增长32%。

其中,化工行业全年产值预计达到6.58万亿元,同比增长32%,与2010年增速相当,占全行业总产值59.82%;化工行业利润总额3500亿元,增长35%,占全行业总利润额的47.1%;1—11月份,化工固定资产投资8617.2亿元,同比增长26.9%,高于全行业平均增幅5.5个百分点,占比70.12%。

原油2011年产量基本持平,全年预计2.03亿吨;进口预计2.5亿吨,增6.3%;表观消费预计4.53亿吨,增3.5%。天然气供需快速增长,全年产量预计1020亿方,增长8%;进口突破300亿方;表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡,全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元,亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。

行业加快产业结构升级

2011年,“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升,成为提高行业经济增长质量的主要动力。2011年,专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%,合成材料占比16%。同时,专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。

非公经济比重首次过半

2011年前11个月,行业非公经济总产值5.12万亿元,同比增长35.8%,占比50.0%,预计全年比重将达51%,历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿,增长29.2%,占比47.5%;其它经济比重约2.5%。与2006年相比,2011年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点,公有经济占比则下降了16.4个百分点;非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。

2012年行业经济运行重在“稳增长、调结构”

李寿生表示,2012年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给,特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百计扩大出口,防止大幅下降和减少回落;强化行业安全生产。

李寿生强调,行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面,要选准传统产业转型升级的切入点,完善淘汰落后产能的市场机制,落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。

在节能减排工作上,行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。

行业经济将保持较快增长

石化联合会预计,2012年,行业经济运行尽管面临诸多困难,但有利因素较多,经济总体将保持较快增长,但增速同比将会有所减缓。

预计全年总产值增幅约20%-25%,达到13-13.5万亿元;全年利润总额约为9500亿元,增长15%;主营业务收入约13万亿元,增长20%左右;全行业投资月1.6万亿元,增长15%;进出口总额约为7100亿美元,增长约21%。

主要化工产品需求强劲、生产平稳

石化联合会预计,受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响,2012年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,同时能源生产继续保持平稳。

预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上,增幅约1.5%;天然气产量约1130亿立方米,增长约11%;原油加工量约为4.7亿吨,增长5%。2012年,预计化肥产量约为6400万吨,增长约5%;合成树脂产量约5225万吨,增长10%;乙烯产量约1700万吨,增长11%;硫酸产量增长9%;烧碱增长8%;甲醇增长14%。

今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨;天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米;成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨;化肥表观消费量约6230万吨,增长5.1%;合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨;乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。

经济运行分析报告

(二)

今年上半年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真落实市政府《关于推动经济平稳健康发展若干意见》和《关于加大投资力度稳定经济增长的若干意见》要求,旅游经济运行总体平稳,保持了较好的发展势头。1-6月份,共接待海内外游客近5903.5万人次,同比增长13.2%,旅游业总收入498.3亿元,同比增长13.6%,为完成全年目标任务打下了坚实基础。

一、上半年旅游经济运行基本情况

一是国内旅游增长明显。习近平总书记半年内两次视察西安,进一步提高了西安城市及旅游知名度和影响力。通过加强网络营销,开通官方微信、手机APP和天猫旗舰店,在央视一套、新闻频道黄金时段投放西安旅游宣传广告,在国内重点客源城市开展“美丽西安――丝绸之路起点、华夏文明之源、中华文明标识之旅”实地宣传促销,举办踏青、赏花、采摘、登山、舟赛和暑游等活动,进一步拓宽了营销渠道,丰富了旅游线路产品,激活了周边和本地旅游市场。传统景区接待持续增长,上半年,秦始皇帝陵博物院接待207.76万人次,同比增长14.85%;华清池接待102.43万人次,同比增长13.24%;城墙景区接待146.58万人次,同比增长68.55%。同时,通过多措并举、持续发力,我市旅游客源结构进一步优化。上半年,在周边的河南、山西等客源市场保持平稳增长的同时,北京、江苏游客进入了国内客源地前五位,标志着西安旅游对京津冀和长三角地区旅游客源吸引力大幅提升。

二是入境旅游下行压力进一步加大。受世界经济复苏缓慢,韩国等地“中东呼吸综合征”(MERS)蔓延等影响,上半年,亚洲入境旅游市场普遍萎缩。加上周边旅游目的地国家竞争加剧、产品价格比较优势持续减弱,我市入境旅游下行压力进一步加大,尤其是欧美主要客源同比呈现下降趋势。

三是出境旅游高速增长。近年来,各国陆续出台简化签证手续等激励政策,加上人民币持续升值等因素,刺激了市民出国旅游消费的欲望。从2015年一季度监测情况看,旅行社组织出境16.80万人次,同比增长73.52%。其中,出境到新加坡6.90万人次,同比增长73.39%;马来西亚5.42万人次,同比增长111.17%;泰国4.80万人次,同比增长122.79%。预计上半年出境旅游依然会保持高速增长态势。

四是假日旅游拉动明显。春节“黄金周”,我市接待游客559.29万人次,同比增长17.3%,旅游业总收入26.30亿元,同比增长19.4%。“五一”小长假,我市接待游客396.21万人次,同比增长3.51%,旅游业总收入11.84亿元,同比增长1.42%。端午小长假,我市接待游客290.89万人次,同比增长14.37%,旅游业总收入10.01亿元,同比增长13.7%。假日旅游经济运行平稳上升,对国内旅游市场拉动作用较为明显。

二、存在的问题及分析

上半年,和全国大多数城市一样,我市入境旅游的下行压力进一步加大。除了世界经济虽在复苏但仍不乐观之外,有两个不利因素,一是我国周边旅游目的地竞争加剧,产品价格比较优势持续减弱。二是旅游市场比较敏感,一些突发事件和自然灾害对入境旅游影响力较大。

下半年,随着“一带一路”战略的持续推进,西安旅游的吸引力将不断提高。暑期、国庆旅游接待旺季的如期而至,进一步拉动旅游消费。外国人72小时过境免签政策的实施,国际航线的不断增加,新景区的建成开放,以及宣传营销力度的加大,都将有力推动旅游经济平稳增长。

三、下半年的主要措施和建议

(一)稳步推进旅游深化改革。在市委、市政府的正确领导下,持续推进旅游体制机制创新改革,在全市推动建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和旅游投诉统一受理机制。进一步简政放权,规范简化旅行社门市部设立初审、A级景区、星级饭店评定,以及旅游投诉受理等办事流程,方便企业和群众。加快旅游企业改革创新,认真落实加快发展旅游业的各项政策,扶持旅游企业做大做强、创新发展。

(二)加大旅游宣传营销力度。进一步强化媒体和网络营销,在中国日报、纽约时报等媒体进行西安旅游宣传推广。完善升级西安旅游官方网站、微博、微信、手机APP等,打造网络营销综合平台。在新加坡、韩国、美国、英国设立“西安之窗”旅游推广中心,进一步拓宽营销渠道。提前筹备暑期和“十一”小长假西安旅游产品宣传营销工作,赴南京、杭州、武汉、长沙、成都、重庆等重点客源城市进行“美丽西安--中华文明标识之旅”专题实地宣传促销。组团参加中国西安国际丝绸之路博览会。举办首届西安大学生龙舟赛、第二届西安城墙徒步大会以及西安滑雪温泉旅游季等活动,进一步吸引本地客源。

(三)促进休闲度假旅游发展。按照《西安市国民旅游休闲计划》及行动方案,创新文化旅游产品,大力发展红色旅游,加强竞赛表演、健身休闲等与旅游活动的融合发展。针对高端旅游市场,推动会展和商务旅游的发展。加大《支持乡村旅游发展实施意见》落实力度,推进乡村旅游与新型城镇化建设有机结合,继续开展西安“最美乡村”评选活动。发布旅游商品推荐名单,引导游客自主购物,进一步扩大旅游购物消费。

(四)整治优化旅游市场环境。强化旅游市场整治工作的目标任务考核,进一步发挥区县、开发区在旅游市场监管工作中的主体作用,以整治“黑车、黑导、黑托、黑社”为抓手,重点规范火车站广场、大雁塔南北广场、兵马俑、华清池等重点区域的旅游市场秩序。持续开展旅游行业专项整治,对旅游行业重点热点问题进行明查暗访,加大处罚力度,遏制非法旅游行为及活动蔓延势头。加强联合执法监管,联合公安、工商、通讯等部门,查处无资质经营旅游业务的“黑网站”。 继续向全社会发布旅游企业“红黑榜”,加强对出境文明旅游工作的检查问效。

(五)强化旅游安全生产工作。加强旅游安全宣传教育和标准化工作,进一步强化安全工作属地管理和企业安全生产主体责任,增强游客的自我防范意识。开展行业应急管理培训,加大安全维稳防范力度,强化重点区域和环节的监管,推进旅游保险保障体系建设。进一步抓好旅行社租用车辆、星级宾馆消防、农家乐食品安全,以及景区突发事件、高峰期大客流应对处置和防汛安全管控等,严格防范涉旅安全事故的发生。

经济运行分析报告

(三)

今年一季度,宏观经济延续了去年四季度以来的走势,PMI自去年12月持续下降,受春节因素影响2月份CPI涨幅创13个月新低、PPI同比继续下降、进出口总额增速回落。交通运输运行总体基本平稳,其中客货运输生产稳中趋缓,港口生产开局平稳,投资增长较快。

一、客运增速继续放缓。

1-2月份,全社会(铁路、公路、水路,下同)完成客运量、旅客周转量分别为70.3亿人和5586亿人公里,同比增长4.9%和4.0%,增速较去年同期回落1.0个和2.4个百分点。各种运输方式客运量增速均有不同程度放缓,其中,铁路旅客发送量增长6.8%,回落3.2个百分点,接近去年最低水平;公路客运量增长4.8%,回落0.9个百分点,延续去年四季度以来的增速水平;水路客运量增长0.9%,回落0.4个百分点。

二、货运增速有所回落,铁路重现负增长。

1-2月份,全社会完成货运量68.2亿吨、货物周转量28012亿吨公里,同比分别增长7.4%和4.2%,增速较去年同期回落2.2个和2.7个百分点,其中货运量增速自去年10月以来持续回落。

分运输方式看,铁路、公路、水路货物运输增速均出现不同程度回落,铁路货物发送量同比下降3.4%,在去年7月份实现转正之后又重新出现负增长,从主要货类看,煤炭发送量实现0.5%的小幅增长,粮食、金属矿石、钢铁、非金属矿石发送量分别下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%;公路货运量增长9.0%,较去年同期回落2.0个百分点;水路货运量增长6.4%,回落3.4个百分点。

三、港口生产开局平稳,大宗商品进口强劲。

受国际经济回暖带动,1-2月份,规模以上港口完成货物吞吐量17.0亿吨,同比增长5.7%,较去年四季度小幅加快0.8个百分点。其中,内贸吞吐量增长3.7%,较去年同期放慢7.4个百分点,但较去年四季度加快0.4个百分点;外贸吞吐量增长9.8%,与去年同期基本持平,较去年四季度加快1.1个百分点。

——煤炭。受气温偏高、用电负荷较往年减少及库存较高等因素影响,1月份规模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%,较去年同期大幅回落18.0个百分点,比去年12月份减缓5.5个百分点。由于国内外煤价倒挂,1月份港口完成煤炭外贸进港量3015万吨,创历年来新高。

——油品。受汽车销量快速增长、新炼油厂开工等需求因素带动,1月份规模以上港口石油天然气及制品吞吐量同比增长8.9%,较去年同期和12月份分别加快3.1个和4.2个百分点,其中原油外贸进港量增长13.1%,分别加快4.7个和7.2个百分点。

——金属矿石。在国际矿价大幅回落及春节前集中采购备货的影响下,1月份规模以上港口金属矿石吞吐量同比增长15.8%,其中进口铁矿石9318万吨,再创近年来高点,但钢材消费市场低迷导致港口铁矿石库存再次突破亿吨。

——集装箱。外需形势有所改善,推动我国外贸回升,1-2月份,规模以上港口完成集装箱吞吐量2939万TEU,增长5.9%,分别比去年同期和四季度减缓2.9个和加快0.2个百分点。1月份,国际航线集装箱吞吐量增长7.8%(去年同期为5.3%),其中欧洲、美国、日本航线分别增长5.2%、4.8%、8.7%。

四、运输价格指数总体下跌。

一季度迎来传统船运淡季,波罗的海干散货综合运价指数(BDI)2月份均值较上月下跌了22.6%;波罗的海原油运价指数(BDTI)受成交量大幅萎缩的影响,2月份均值较上月下跌了29.6%;中国沿海(散货)运价指数2月均值较上月下跌了6.0%;受外需改善拉动,中国出口集装箱运价指数(CCFI)2月份均值较上月小幅上涨了1.4%。2月份义乌道路货运价格指数较上月下跌0.32%。

五、交通固定资产投资增长较快。

1-2月份,完成铁路公路水路固定资产投资1508亿元,同比增长17.4%(去年同期为-1.2%),交通投资规模和增速维持高位。

分行业看,铁路建设完成投资427亿元,同比增长13.6%。公路建设完成投资1004亿元,增长28.8%,其中普通公路投资继续保持快速增长,国省道、农村公路分别完成投资279亿元和166亿元,增长39.1%和34.2%;高速公路完成投资519亿元,增长17.9%。水运建设完成投资70亿元,下降42.0%,部分水运大项目进入收尾阶段以及年初新开项目较少是水运投资规模回落的主要原因。

从公路水路投资分区域看,东、中、西部地区分别完成投资328亿元、233亿元和521亿元,增长4.0%、24.5%和28.0%,中西部地区投资继续保持快速增长。

六、春运旅客继续增长,小客车免费通行平稳有序。

春运40天,全国铁路、道路、水路、民航分别运送旅客2.67亿人、32.8亿人、4345万人、4400万人,同比分别增长11%、5.9%、2.1%、15.5%。春节假期,7座以下小型客车享受免费通行政策,全国收费公路交通流量累计达到16318万辆次,同比增长16.7%,其中小型客车交通流量15094万辆次,占总流量的92.5%,比去年同期增长20.6%。

七、安全生产形势总体稳定。

1-2月份,全国共发生运输船舶水上交通事故28.5起、死亡失踪26人,同比减少6.5起、2人。共组织、协调海(水)上搜救行动311次,人员搜救成功率97.4%。交通运输工程建设领域共发生安全生产事故2起,同比减少2起,死亡4人,与上年同期持平。港口发生安全生产事故2起、死亡2人,较上年同期减少2起、2人。道路运输领域发生较大以上等级营运车辆事故26起,死亡109人,同比分别下降42.2%和52.2%。春运期间,全国涉及人员伤亡的道路交通事故起数、死亡人数较去年春运分别下降31.6%和38.5%。

第11篇:经济运行分析报告

经济运行分析报告范文

****年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,****年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入4.13亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。 一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨,实现销售收入13,280.63万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损957.32万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况

(一)生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:

1、产量

1、磷铵生产64,197.55吨,完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨,完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,014.94吨,增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨,完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨,增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨,完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。 产品产量对比表

项目产品 上年一季度实际 本年度计划 本年一季度 与上年同比 实际 完成年计划% 增减量(吨) 增减% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72 磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨,下降10.74%,;耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨,下降6.7%;电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨,下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。

3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711吨降至2.6854吨,下降9.62%;电耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908吨降至0.4721吨,下降3.81%;电耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。

5、氟化铝——

(二)原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中

(1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%; (2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%; (3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%; (4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;

(5)氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨,增加850元/吨,上涨61%; 以上主要材料采购价格与上年同期相比,综合上涨率超15%,目前仍有上涨趋势。

(三)产品销售量及销售收入大幅增长

在销售方面,由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响,带动国内磷铵市场,销量增加,价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大,一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比,上升了近60美元/吨,平均达220.5美元/吨,3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机,加大产品出口力度,出口量和创汇大幅增长,磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨,增加0.77万吨,增长31%;出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元,增加305万美元,增长72%;

1、磷铵销售70,806.01吨(其中出口33,115.36吨),完成年度任务的32%,与上年同比增长42.53%;实现销售收入12,300.65万元,与上年同期比增长80%。

2、氟化铝销售934吨,完成年度任务的31%,与上年同期比增长112.27%;实现销售收入374.09万元,与上年同期比增长90.19%。

3、硫酸销售13,271.48吨,完成年度任务的18%,与上年同期比下降20.43%,(销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至);实现销售收入374.49万元,与上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年电力不足而限产,其产量只能满足磷铵生产需要,故没有对外销售。

5、其他产品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品)销售收入231.39万元,与上年同期的335.43万元相比,减少104.04万元,下降31.02%,其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至(公司粉煤成球项目正在施工中,粉煤加工成球使用可降低成本,故减少粉煤销售)。产品销售收入对比表

品名 销售 ****年一季度实际 ****年一季度实际 与 **** 年 同 期 比

销量(T) 单价 (元/T) 销售收入(万元) 销量(T) 单 价(T/元) 销售收入(万元) 销 量 单 价 销售收入

增 减 数 ±% 增减 额 ±% 增 减 额 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30 -253.75 -100 -39.30 -100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49 -3,408.36 -20.43 + 38.33 +15.72 -32.24 -7.93 氟化铝 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27 -465.00 -10.40 +177.40 +90.19 磷铵 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39 -104.04 -31.02 合 计 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

(四)成本持续下降

一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行,生产工艺控制较好,除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外,磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降,在原材料采购价格上涨15%的状况下,主要产品磷铵的制造成本降至1472.47元/吨,与上年同比降低258.35元/吨,下降15%。磷铵工厂完全成本降至1,735.48元/吨,与上年同比,降低了237.62元/吨,下降12%,同时消化原材料涨价因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

(1)硫酸制造成本为258.06元/吨,与上年同期的309.98元/吨相比,降低51.92元,下降16.75%。 (2)磷酸制造成本为2,016.41元/吨,与上年同期的2,410.58元/吨相比,降低394.16元/吨,下降16.35%,同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。

(3)液氨制造成本为1,898.16元/吨,与上年同期的2,072.47元/吨相比,降低174.31元/吨,下降8.41%,同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。

(4)磷铵制造成本为1,472.47元/吨,与上年同期的1,730.82元相比,降低258.35元/吨,下降14.93%,同时消化在材料价格上涨因素57.90元。

(5)氟化铝制造成本为10,393.01元/吨,与上年同期的7,589.42元/吨相比,增加2,803.59元/吨,上升36.94%,其中原材料价格影响成本增加1,285.69元/吨。 产品平均制造成本对比表:

品名 直接材料 直接人工 直接制造费用 减副产品 折 旧 单位制造成本 同期对比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增减 金 额 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08 -45.18 -68.13 134.61 101.12 309.98 258.06 -51.92 -16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42 -15.69 -12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41 -394.16 -16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16 -174.31 -8.41 磷铵 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47 -258.35 -14.93 氟化铝 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59 -36.94

2、管理费用

一季度管理费用总计支出1,091.32万元,与上年同期的720.92万元相比,增加370.40万元,上升51.38%。管理费用同比大幅增加,原因是新增费用较多,主要有:预提技术开发费133万元,预提排?费48万元,预提公积金42万元,效能工资38万元,工资附加费26.31万元、房产税和土地使用税34万元,新增费用合计321.31万元,占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担145.28元(按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额),与上年同期132.64元/吨相比,上升9.53%。

3、销售费用

一季度销售费用总计支出255.29万元(其中自营出口运杂费181.94万元),与上年286.75万元(其中自营出口运杂费140.80万元)相比减少31.46万元,下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出(含预提未付)628.56万元,与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元,上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息,而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元(计算依据同管理费)与上年同期的5.70元相比,增加2.67元,上升46.86%。

(五)财务成果显著,减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,280.63万元,与去年同期7,762.77万元相比,增加收入5,468.46万元,增长111.74%,累计亏损957.32万元,占年度控亏指标的11.26%,与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元,下降74.07%。

二、资产负债及所有者权益变动情况

至****年3月底,公司资产总额为197,611.25万元,比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元,其中:固定资产净值171,743.78万元,流动资产16,546.92万元,无形及递延资产9,320.55万元;负债总额为172,846.61万元,比年初的173,042.71万元减少196.10万元,其中:长期负债162,986.93万元(长期借款154,869.32万元,长期应付款8,117.61万元),流动负债9,859.68万元;所有者权益总额为24,764.63万元,比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中:股本70,175万元(广西投资(集团)公司50,175万元,国投资产管理公司20,000万元),资本公积620.10万元,应弥补亏损46,030.47万元。

三、现金流量分析? 今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元,现金流出量为21,641.24万元,净现金流量增加102.14万元。

四、财务指标综合分析

(一)偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底,公司的资产负债率达87.47%,所有者权益比率只有12.53%,债务权益比率698.08%;与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比,负债率增加,权益率减少。主要原因:一是计提一季度长期借款利息594万元,因无力支付而增加长期借款,使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元,导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高,债务负担重,长期偿债能力太低,融资困难,企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

3月底的流动比率为167.82%,速动比率为100.15%,营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比,有较大幅度提高。流动比率由年初的139.30%上升至167.82%,提高了20%;速动比率由年初的67%上升至100.15%,提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态(正常指标:流动比率为200%,速动比率为100%),营运资金也比年初增加1,877.90万元,增长39%,分析显示我公司的现金流增长较快,短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

(二)营运能力分析

****年一季度的存货周转率为1.64次,与上年同期0.94次相比,周转速度提高了74%,说明周转速度较快,产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元,其中:库存磷铵还有1.20万吨,占用资金1,798多万元,其他中间产品(氟化铝、硫酸、磷酸、液氨)占用资金1,172万元,产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元,其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析,一是主要产品磷铵占用资金较多,主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口,产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少,主要是由于铁路运输紧张,造成两煤两矿库存严重不足,影响正常生产;三是其他存货占用资金较多,主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等,占用资金2,000多万元,应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次,与上年同期的3.51次相比,周转速度提高了44%,说明我公司的资金回笼较上年同期要快,一季度共回笼资金10,835.51万元,资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次,与上年同期的0.44次相比,虽然提高了88%,但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高,产品畅销,有较好的市场前景,资金回笼较快,企业营运能力与上年同比,有较大提高,但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢,也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理,应尽快处置变现。

(三)盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%,与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.7

7、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比,各项指标都有较大幅度上升,显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素,一是今年一季度生产稳定,产量大幅增加,消耗降低,单位制造成本下降。与上年同比,产量增加2.7万吨,增长72%;制造成本降低237.62元/吨,下降12%;二是产品销售量大幅增加,价格上升。销售量比上年同期增加2.11万吨,增长42.53%;销售价格上升361.56元/吨,上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下,鹿化公司投产三年来?次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好,在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果,获利能力比上年有了较大提高,说明企业已逐步走向良性循环,朝着好的方向发展。

五、其他指标说明

(一)税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税10.62万元,房产税20万元,城建税及教育费附加0.53万元;获取批准出口退税339.52万元,获取批准免抵税款318.78万元,3月底已申报待审批退税款3.53万元;3月末进项税留底税额6.07万元。

(二)工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元,按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人,在册员工为1547人(上年同期为1538人)。

3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元/人(产值按90年不变价)、7.52万元/人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨/人(按产量计算)。

六、主要管理措施

(一)业总产值

工业总产值(90年不变价)17,000万元

(二)产品产量计划

1、硫酸 180,000吨

2、液氨 27,000吨

3、磷酸 54,000吨

4、氟化铝 1,320吨

5、磷酸二铵 108,000吨

(三)产品销售计划

1、销售磷铵100,000吨(其中出口40,000吨),销售收入14,233.27万元;

2、销售硫酸18,000吨,销售收入462.91万元;

3、销售液氨2,450吨,销售收入381.06万元;

4、销售氟化铝1,320吨,销售收入583.56万元;

5、其他销售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副产品)337.08万元;销售收入总计15,997.88万元(税后)。

(四)财务成果

下半年计划实现销售收入15,997.88万元,预计管理费用支出1,568.61万元、销售费用支出584.17万元、财务费用支出1,248.38万元,预计亏损6,477.94万元。下半年控亏目标为5,900万元,全年亏损控制在13,000万元以内。

一、主要管理措施

为了全面完成年度目标计划,公司采取了一系列措施,进一步加大了管理力度。

首先是在去年整顿改革的基础上,进一步开展企业整顿和“三项制度改革”工作,对生产工艺设备、供应、销售、财务等各个环节进行整顿,建立完善各项管理制度,实现管理流程再造。对部(室)管理岗位重新进行定员、定岗,实行公开竞聘、择优选聘上岗。建立起以岗位工资+效能工资为主体的激励工资机制,并于今年三月份起实施,效能工资占工资总额的50%,工资与产量、成本、安全环保挂勾,充分调动了员工的积极性。

其次是以成本管理为核心,进一步完善经济责任考核制度,对分厂、部室实行经营承包责任制,以加强对分厂成本和部门费用的控制。按照年度经营计划将产量、成本、费用等指标分解至各分厂、部门,并根据各分厂、部门的不同特点制定较为完善的考核办法,员工收入与责任制考核结果挂勾。通过落实责任制,提高了员工的责任心,充分调动了员工的积极性,使生产逐步稳定,产量逐月提高。

三是加强供应环节的管理,对供应部门实行采购费用包干责任制,以降低采购费用。采购材料的质量与效能工资挂钩,使材料质量得到有效保证。并进一步规范了采购程序,提高原材料质量标准,选择信誉好的供应商供货,使材料供应渠道顺畅,满足生产需要。对部分材料实行招标采购或比价采购,选择质量好、价格合理的供货商供货,有效的降低了采购成本。

四是加强销售管理,促进资金回笼,减少财务压力。今年对销售公司实行销售承包责任制,采取费用包干、责任到人的办法进行管理,按资金回笼额的一定比例提取销售费用,销售人员的收入与产品销售额、资金回笼额挂勾,以促进资金回笼。采用款到发货进行销售或仓储销售,确保资金回收。同时利用公司面向东南亚的区位优势,在化肥销售淡季加大产品出口,减少了存货资金占用,加速资金周转。

五是强化生产工艺、设备管理,确保生产长周期运行。从基础工作入手,狠抓落实工艺操作规程和设备维修规程,严格执行岗位八大制度,并建立设备巡检制度,定期进行设备检查,及时消除事故隐患。各分厂与公司签订了安全环保责任状,以加强工作责任心,防止事故发生。为了保证设备正常运行,降低维修费用,我公司组织攻关小组开展进口设备国产化工作,目前已初见成效。

八、存在问题及建议

(一)存在的主要问题

1、流动金问题,流动资金不足已严重制约了公司的生存和发展,因企业已连续第三年亏损,向银行增加融资借款已极为困难。

2、缺口资金问题,已多次行文上报政府有关部门,至今未能解决,拖欠施工单位的工程款无力支付,如都通过诉讼解决,对今后的生产经营将构成很大威协。

3、工艺、设备管理问题,上半年工艺、设备事故较多,开停车频繁,设备利用率低,无法实现长周期稳定运行,致使产量下降,直接材料成本升高,产品质量不够稳定。

(二)建议

1、继续抓好流动资金贷款,加强与金融部门联系,拓宽融资渠道。同时抓好中间产品和副产品销售,多渠道回收资金,加快资金回笼。

2、继续努力想方设法落实基建缺口资金,减轻基建债务负担。

3、抓好债转股和资产缩水工作,争取国家批准债转股和资产缩水,改变资本结构,以减少负债和降低财务费用和折旧等费用负担,减少还贷压力,降低产品成本,使公司的产品能以低成本参与国际竞争。

4、加强生产管理,加强设备维护工作,提高设备利用率,降低消耗。

5、进一步加强财务管理,严格控制成本费用支出,增收节支,提高经济效益。

6、加强质量管理,推行成本否决制度,对不符合质量要求的原材料及中间产品,禁止进入下道工序,严把质量关。不合格产品禁止出厂销售,要以优质产品参与市场竞争,实现优质优价。

7、开展ISO9001质量认证工作,促进企业标准化的实施,全面提升企业管理水平。

第12篇:三季度经济运行分析报告

经济运行分析报告

三季度,我车间在公司的正确领导下,精心组织实施,进一步提高车间节能降耗﹑小改小革的工作力度,通过加强管理,实现了小型材料费的略有节余,设备完好率达到100%;在今年三季度,我车间共供出电量1170305820度,在经济运行方面,我们车间将在四季度采取如下具体措施:

1、进行员工的技术强化培训;在四季度,我车间将继续加强对车间各个工种进行强化安全培训和技术培训,车间将通过此次培训,由过去的向领导要安全、要效益,转变为向培训要安全、向培训要效益。

2、合理安排各辅助设备的运行时间,根据环境温度的变化,适时的调整辅助设备的运行状态,采取与之相适应的经济运行方式,避免设备空载、空转,三季度由于车间的严格管理和考核,在环境温度全年最高的

7、

8、9三个月,车间的吨铝平均电耗节约2.62度,四季度随着环境温度的逐步下降,车间将对所属的变压器、整流柜的冷却设备根据需要进行投切,以便降低车间的吨铝电耗,车间将继续严格管理,加强考核,确保车间全年吨铝电耗考核目标的顺利实现。

3、降低设备故障率,在今年二季度配合火电公司完成的Ⅰ期220Kv站预防性实验和四季度开始的Ⅱ期220Kv站的预防性实验工作,确保了车间所属高压设备、微机保护装置的稳定、可靠运行,在设备管理方面,时刻确保设备在额定容量范围内运行,杜绝超负荷运行;对设备定期维护检修,包括对整流柜及其控制柜、变压器及其辅助设备、电容器每月一次的清理维护,冷却器的定时检修维护等,确保设备处于完好状态。

4、通过加强管理和提高自身的技术水平,减少槽控机维修过程中的配件更换,确实有效的帮助两电解车间降低槽控机维修费用。

5、四季度已经进入枯水期,并且专家预测今年冬天的气候情况将会比较恶劣,在这种情况下,车间将积极与地调进行沟通与联系,在公司领导的帮助下,尽最大的努力确保供电的平稳和可靠。

6、根据公司的安排,精心组织车间检修工,完成车间所属10Kv设备的年终检修工作,通过扎实、有效的工作,确保检修质量。

7、严格控制跑、冒、滴、漏,对设备、管路做好巡视检查,发现滴漏及时处理,车间还将在10月下旬组织检修工,对车间的管路、闸阀进行专项检查,对必要的管路、闸阀,做好相应的防冻处理。

笑嘻嘻小 2010年10月7日

第13篇:第一季度经济运行分析报告

2012年第一季度经济运行分析报告

2012年,是集团公司实现企业集团目标任务起步之年、发展上水平之年,也是公司公司强管理、夯实基础之年。公司将准确把握发展形势,围绕集团公司下达的营业收入和利润两大任务指标,借助集团内部市场优势,创新思路,狠抓落实,努力打造高效有序的供应平台,加快实现经营目标。

一、2012年第一季度主要指标完成情况

1、主营业务收入万元;

2、利润总额万元;

3、完成钢材销售 吨;

4、缴纳增值税万元,所得税万元;

二、经济运行情况分析

一季度,公司在集团公司各级领导和各公司的大力支持下,突出主营业务发展,严控采购成本、质量和稳定货运建设三大重点,坚持以扩大销量、增加主营业务收入提高效益为第一要务,加快推进大宗物资集中采购专业化、规范化进程。不断调整和优化营销模式,主营业务保持了平稳态势。一至三月份,实际完成销售 吨,完成季度指标的71%。综合分析第一季度经济运行情况,主要呈现以下特点:

1、主营业务总体运行平稳,增速缓慢。

一季度,销售总量持续增长,呈现平稳运行态势,但营业收入总体增长速度缓慢。受春节工地停工休假、钢厂价格“倒挂”、采购资金不及时、报价困难等不利因素影响,据统计,一季度实际完成产值收入亿元,完成季度指标 ,完成年度指标 。

2、重点项目供货进展顺利,销量大幅增长。

将集团公司公布的重点客户。这些项目的钢材需求总量约万吨,占年度任务指标的 。截止到3月底,公司已开展重点项目客户 个,完成钢材供应 吨,占季度销量的 。

3、采购业务流程得到进一步完善。

4、资金周转吃紧。

由于开票不及时及需方占用资金利息没能按实际发生确认导致收入不能全面体现,指标出现负增长。公司自开业以来累计应收账款 亿元,未回款比例为 。为确保货款的安全,去年十月份以后公司暂停了集团外的业务,现在的拖 是集团内的。

三、经济运行中存在的困难和问题

1、由于钢 格长期倒挂,市场采购比例大,钢贸商家恶性竞争等因素影响,价格波动不稳定,给销售业务的开展带来较大压力。

2、各公司的项目普遍资金紧张,垫资期限长,回笼慢;同时向银行融资困难,因此,采购计划难于把握节奏。采购资金、付款方式、付款时间有待改善。

3、为与公司不断扩大的营业规模相适应,内部管理、成本控制、人才培训等工作有待加强。

四、确保今年任务完成的几点措施

1、积极配合集团公司、各兄弟公司做好 采购工作,配合各兄弟公司尽快完善 ,做好钢材集中供应服务。

2、严把采购产品质量关,解决报价难问题。加强与钢厂、供应商的交流合作,确保质量,争取更多采购优惠政策。

3、加大销售力度,扩大销售额,创思路、多途径解决制约销售的瓶颈和难点。继续加强销售小组与项目结对的营销模式,加大对重点项目跟进力度, 。

4、完善公司制度,进一步健全工作流程。加强内部管理,财务管理,理顺市场发货程序等工作,全面提升公司管理水平。

5、在集团公司指导和支持下,加强银企合作,争取银行资金支持,加大应收账款催收力度,缩短资金垫付周期,提高资金

周转使用率。

6、抓好人才队伍建设,通过开展培训,提升员工业务知识、岗位技能及综合素质,以满足公司经营管理的需要。

7、按集团公司要求做好 宣传思想政治工作,确保企业健康稳定发展。

一季度,公司经营有较明显增幅,但经济运行中仍然存在一些困难和问题,指标完成情况也不够理想,我们将认真总结经验,汲取教训,强化管理,坚持不懈做好钢材内部供应服务工作。我们相信有集团公司和各公司的支持帮助公司公司全体员工将转变作风,增强责任心,加强管理,努力完成集团公司下达的任务指标。

第14篇:半年经济运营分析报告

XXXXXX公司20XX年上半年

经济运行分析报告

本公司为三产商贸企业,主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务,本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年,按照年度计划开展业务,经济运行良好,完成营业收入13428.8万元,利润81.6万元,连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下:

一、上半年主要经济指标情况 1. 营业收入

13428.8万元,同比增长73.9%;年计划18600万元,完成率72.2%。

本公司主要业务板块完成情况为:物资业务6638.7万元;进出口(含部分内贸业务)6043.9万元;汽车销售业务701.9万元。

2.利润总额

81.6万元,同比增长447.7%;年计划240万元,完成率34%。按照公司的行业特点,很多费用在下半年结算,因此下半年利润将会增长。

3.进出口贸易收入

530.18万美元,其中出口367.5万美元。4.存货及应收账款情况

1 存货558万元,应收账款4672万元,均比去年同期大幅提高。

二、本期经济运行特点

1.经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响,经济运行情况一般,

1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复,二季度逐步进入状态,增速显著,连续4个月皆在2500万元以上,二季度环比增长40.3%。

2.出口业务逐步成熟,增长迅速。半年完成367.5万美元,同比增长了11.7倍,成为公司增长的主要因素之一。

3.增长快,投入大,造成存货和应收账款同比大幅提高,加大了经营风险,须高度防范。

三、存在问题

1.利润总额完成率不高。主要原因为:本行业信息透明,竞争激烈,购销差价空间极为有限,从近年来的实践看,营业收入利润率不足1%,在确定年度指标时,高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来,利息成本大幅稀释了利润,即使下半年多项费用结算后,如营业收入在2亿左右,利润总额也不会超过200万元。

2.发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来,至今未能实现好转,年初提出的调整目标也未能完全实现,主要原因为缺乏资源,基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实,导致发展汽车衍生产品的设想落空,而资金、场地的制

2 约,导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。

四、应对措施

1.针对利润总额完成率低的问题,一是,尽快结算各项费用,实现收入,提高利润;二是抓紧货款回收,加快资金流转,提高经济运行效率和经济效益。

2.积极与有关部门协调,争取解决发展需要的场地和资金问题。

五、三季度工作重点

1.努力发展各项业务,力争完成6000万元营业收入,60万元利润,为完成全年目标奠定基础。

2.重点抓好进出口工作,一是根据基地领导的指示,努力搭建好基地的国际贸易平台;二是加大资金和人才的投入,进一步发展出口贸易,发展多品种、多渠道出口,争取季度出口额超过300万美元。

3.高度防范经营风险,确保资金安全,促进经济平稳发展。

六、全年经营目标分析预测

1.XX市公路建设的发展,给我们带来的商机加大,如果有大的投入,目前经营的建材项目有很大潜力。同时出口业务的不断发展,业务量逐步增加,预计全年出口有望达1000万美元。如这两项业务按预期发展,公司全年营业收入有望达2.3亿以上。

3 2.根据行业特点和融资经营的实际情况看,利润率难以提高,利润总额的提高,须大幅提高营业收入来实现,而公司目前的条件,也只能达到2亿多水平,预计全年利润总额难以超过200万元。

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第15篇:上半年经济运行分析报告

今年上半年以来,面对严峻的国际国内经济形势,全市上下认真贯彻落实市委、市政府“保增长、保民生,促发展、促进步”的各项政策措施,切实增加有效投入,积极扩大消费需求,全力稳定工业生产和外贸出口,推动全市经济逆势上扬,经济运行止跌企稳、逐步回升,发展态势好于预期。

一、经济运行的基本面

1.“保增长”政策措

施初见成效

主要经济指标逆势增长。上半年,全市实现财政总收入63.68亿元,同比增长19.8%;一般预算收入27.62亿元,同比增长15.8%,增幅位于苏州五县市之首,高于苏州平均水平8个百分点,其中6月单月实现一般预算收入4.98亿元,同比增长52.2%。完成工业总产值700.54亿元,同比增长5.3%,其中规模以上工业实现产值539.56亿元,同比增长2.0%。完成全社会固定资产投资131.4亿元,同比增长12.7%,增幅高于苏州平均水平2.1个百分点。预计上半年服务业增加值同比增长16%左右,消费品零售总额增长18%左右。

工业经济在紧环境中逐月回升。单月规上工业产值稳步走高,1-6月分别实现单月产值54.6

9、73.6

6、96.

14、102.

22、106.73和113.26亿元,二月份起环比增幅分别为

34.7%、30.5%、6.3%、4.4%和6.1%,至4月份开始首次突破100亿元大关,6月份再创历史新高。部分主要行业保持较高增速带动工业经济回升,十大主要行业中,纺织、石油制品、化工医药、塑料制品、化纤加弹行业规上企业产值同比分别增长31.5%、25.8%、24.0%、17.4%和12.4%。综合效益指数回升较快,2-5月分别为145.2%、165.35%、180.42%和187.46%,5月份较去年同期提高了10.93个百分点。高新技术产业增长较快,上半年实现产值84.04亿元,同比增长8.9%,占规模以上比重达15.6%,较去年同期提高了0.5个百分点。民营工业增势明显,上半年实现产值224.11亿元,同比增长17.5%,高于规上增幅15.5个百分点。工业用电降幅逐月收窄,

2月份以来累计工业用电降幅分别为12.4%、10.3%、9.4%、8.8%和7.6%。

服务业发展态势良好。服务外包增势强劲。全市共有各类服务外包企业85家,其中3家通过cmmi3级认证,1家通过iso7001信息安全管理认证;上半年完成服务外包合同额5859.16万美元,同比增长101.0%,离岸服务外包执行额2799.56万美元,同比增长55.99%。现代物流稳步发展。太仓物流园区建成12.3万平方米仓库和3.7万平方米商务监管大楼,保税物流中心封关运作,耐克物流中心启动建设,新增物流企业28家。港口运输保持增长。上半年新辟内贸航线1条;实现货物吞吐量2196.17万吨,同比增长25.5%;完成集装箱运量68.18万标箱,同比增长3%。休闲旅游加快发展。城厢镇电站村获批“全国工农业旅游示范点”,金仓湖一期建成投运,郑和公园推介运作,恩钿月季公园等一批农业休闲项目亮点凸现,成功举办系列大型活动。金融运行态势平稳,6月底全市金融机构人民币存贷款余额分别为641.5亿元和506.9亿元,分别比年初增长42.3%和31.9%;中长期贷款增长明显,上半年新增98.3亿元,占新增贷款总量的80.2%,其中基本建设贷款新增74.1亿元;短期贷款新增3.94亿元。

固定资产投资增长快于上年。上半年,我市固定资产投资增幅为12.7%,增幅高于苏州平均水平2.1个百分点,也高于去年同期5.3个百分点。服务业投资快速增长,完成60.45亿元,同比增长31.2%,其中基础设施建设投资39.09亿元,同比增长25.3%,房地产投资15.91亿元,同比增长46.5%。个私投资趋于活跃,完成投资50.22亿元,同比增长51.7%,占投资总量的38.2%,较上年同期提高了9.8个百分点。工业投资略有增长,部分行业快速扩张。2月份以来逐步扭转回落态势,上半年同比增长1.1%,食品饮料、纺织服装、橡塑制品和装备制造行业投资分别增长543.4%、148.3%、99.4%和55.1%。重点项目建设大力推进。上半年,我市60个重点项目完成投资57.56亿元,占年度计划的43.4%,开工建设46个,开工率76.6%。苏州市18个重点项目完成投资28.15亿元,占年度计划的59.0%,超序时进度9个百分点,其中万方码头和耐克物流中心项目投资大、进展快,分别完成投资3.7亿元和3.09亿元。省重点项目太仓港区三期工程进展顺利,完成投资11.13亿元,完成投资计划的87%。项目推进力度加大,四次举办开工开业仪式,其中开工奠基项目60个,总投资近100亿元。

消费品市场持续繁荣。1-5月

第16篇:昭通市经济运行分析报告

昭通市经济运行分析报告

第 十二期

(总第 109期)

昭通市发展和改革委员会主办2010年6月23日

昭通市2010年5月经济运行图示

1-5月,全市工业经济快速增长,完成工业总产值89.61亿元,同比增长28.2%,较上年同期提高23.9个百分点。其中:规模以上工业完成现价总产值72.71亿元,同比增长29.3%;规模以下工业保持了快速增长的势头,完成工业总产值16.9亿元,同比

- 1 -

增长 21.8%。

1-5月,规模以上工业增加值完成39.52亿元,同比增长29.3%,较上年同期提高28.1个百分点。其中:5月完成增加值8.39亿元。

1-5月,全社会固定资产投资完成115.38亿元,同比增长59.3%,其中:城镇投资完成94.01亿元,同比增长56%;农村非农户投资完成14.5亿元,同比增长61.3%;房地产投资完成6.87亿元,同比增长115.6%。

1-5月, 全市实现社会消费品零售总额37.27亿元,同比增长20%,较上年同期提高5.2个百分点。其中:5月实现社会消费品零售总额7.88亿元。

1-5月,居民消费价格指数同期比为101.9,较上年同期上升1个百分点,价格总水平总体稳定。

全市各县区5月国民经济运行图示

1-5月,全市各县区工业总产值均实现快速增长,尤其是威

信县和水富县增长较快。分别增长89.8%和76.4%。除巧家县增速较低外,其余县区增速均保持在两位数以上。

1-5月,全市各县区规模以上工业增加值增长加快,水富县

增幅最大,达到76.5%;鲁甸和永善2县增速超过50%,分别达

到52.5%%和50%;巧家和大关增速较低,分别为7.8%和9.1%。

1-5月,全市各县区地方固定资产投资继续保持较快增长。

除大关县增速下滑外(下降22.6%),其余各县区均实现快速增长,绥江、鲁甸和镇雄3县增速最高,分别达到563.4%、102.8%和97%。

1-5月,全市各县区消费市场继续保持较快增长。除水富县

外,其余各县区社会消费品零售总额增幅均达到两位数,绥江县增幅最高,达到27.3%。

1-5月,全市各县区财政一般预算收入除盐津增速为4.6%

外,其余各县区均实现快速增长,彝良、威信和昭阳增速位列前茅,分别达到84.9%、78.3%和74.9%。

报:省发改委。

送:市委办、市人大办、市政府办、市政协办。

第17篇:一季度经济运行分析报告

内部资料、注意保存

仅供领导参考

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)2011年

一季度经济运行分析报告

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)在自治区、乌鲁木齐市两级党委、政府的领导下,在区委、区政府的决策部署下,以科学发展观为指导,深入分析国内外宏观政治经济形势,全面贯彻中央新疆工作座谈会、自治区党委七届九次、十次全会、市委九届十一次全会精神,深刻领会区委第一次全体(扩大)会议报告精神,统一思想、理顺职能、创新思维,促进各项工作有序推进。经济保持良好发展态势,工业、财政、税收、进出口和批零贸易平稳快速发展,招商引资势头迅猛,全社会固定资产投资高位增长,一季度经济运行实现开门红。

一、主要经济指标完成情况

一季度,开发区(头屯河区)预计实现地区生产总值60.2亿元,完成区级年度目标任务的21.8%,较上年同期增长27.5%,高于区级年度增速目标2.5个百分点,其中:第一产业增加值2438万元,预计增长3.6%;第二产业增加值36.7亿元,预计增长35.4%;第三产业增加值23.3亿元,预计增长16.6%,

一、

二、三产业结构为0.4:60.9:38.7。

实现工业总产值173亿元,同比增长32.5%;工业增加值33亿元,分别完成市级和区级年度目标任务的20%和21.2%,同比

增长38%,高于市级及区级年度增速目标3个百分点,其中规模以上工业企业完成增加值31.8亿元,同比增长41%。

规模以上万元工业增加值能耗3.67吨标煤,同比下降17.4%,降幅分别高于市级和区级目标12.4个百分点和13.4个百分点。

外贸进出口总额4.4亿美元,分别完成市级和区级年度总量目标任务的16.3%和19.1%,同比增长34.6%,高于区级年度增速目标9.6个百分点。

全社会固定资产投资11.2亿元,完成区级年度目标任务的

7.4%,同比增长1.6倍,高于区级年度增速目标118.9个百分点,其中:基础设施投资7026万元,同比增长10.2%。

限额以上批发零售贸易业完成销售额262.9亿元,同比增长22%;社会消费品零售额5.3亿元,分别完成市级和区级年度目标任务的23%和23.2%,同比增长18.4%。

全口径财政收入19.5亿元,同比增长23.6%,其中:本级财政收入9.6亿元,同比增长17.3%;税收收入14.2亿元,同比增长34.6%。

二、经济运行特点

(一)规模继续扩大,二产作用凸显

地区生产总值突破60亿元,比上年增加了13.5亿元,二产特别是工业拉动力持续增强,工业对经济的贡献率达到70.2%,拉动经济增长20.3个百分点,所占比重达到54.8%,较上年提高4.4个百分点,凸显以工业为主的增长格局。三次产业结构由上年同

期的0.5:58.1:41.4调整为0.4:60.9:38.7。

(二)招商引资硕果累累,服务水平不断提升

一季度核准、备案项目15个,投资总额47.3亿元,同比增长1倍,其中:工业项目投资总额30.5亿元,增幅达2.5倍。项目追踪、商洽范围拓展,引进项目由工业拓展向总部经济、商务服务等领域,坚持实施项目引进中的“选”资和“择”资及项目质量提升,项目高成长性及配套互补性显著提高,单体项目规模平均达到3.2亿元,比上年同期增加1.2亿元,亿元以上项目11个,投资额占招商引资总额95%以上。

(三)工业经济效益持续向好,产业集聚优势明显

工业经济效益综合指数216,同比提高35.4个点。主营业务收入快速增长,达到177亿元,同比增长41.5%;资产规模达到696.3亿元,同比增长74.3%。冶金、电器机械、食品饮料、金属制品和塑料制品产值等5个行业产值规模占全区工业总量的96.7%,以八钢、金风科技等龙头为核心的冶金、电器机械行业分别占工业总量的59.4%和28.7%。塑料化工、现代医药等行业产值增速均保持在60%以上。

(四)对外贸易稳步增长,国内贸易加快增长

外贸进出口继上年倍速增长的基础上,又实现30%以上增长。从贸易方式看,一般贸易所占比重较大,占全区外贸总量的84.4%,增速近50%;从产品结构看,铁矿砂等大宗资源性产品进口增势较猛,机电产品、旅购贸易出口增势平稳,实现出口贸易额2.4亿

美元,占出口总额90%以上,是带动全区出口规模增长的主要力量。国内贸易柔性回升,环比增长2.8个百分点,石油制品类因石油价格上涨及企业业务扩展,销售规模稳步加快增长,销售额达到220.5亿元,占国内贸易份额的86%,同比增长20.5%;计算机类、家用电器类、金属材料类、工程机械类等6大类产品销售均保持40%以上增长。

(五)投资增长势头迅猛,重点项目进展顺利

工业投资强劲,19个工业项目完成投资6.4亿元,同比增长

5.6倍。有色集团产业化基地、康师傅饮品、光正钢结构生产基地、军企交易市场建设及八钢高炉、烧结等重点建设项目投资额达到

3.2亿元,占全社会固定资产投资的28.5%。五金工业园引进项目有80%以上陆续开工建设,链传动等7个项目已投产,年底投产企业可望达到20余家。全社会固定资产投资继续保持高位增长,增速达1.6倍。

(六)节能降耗成效显著,增长方式转变加速

规模以上工业能源消费量116.6万吨标准煤,单位工业增加值能耗3.67吨标准煤/万元,比上年减少0.77吨标煤,同比下降17.4%,超额完成年度目标任务13.4个百分点。高新技术企业产值50.4亿元,占全区工业份额为29.2%,同比增长64.2%,对全区工业总产值贡献率达到46.5%,可持续发展能力持续增强。

(七)财政税收稳健运行,收支结构合理优化

从财政收入看,一般预算收入对财政收入的贡献突出,占本级

第18篇:*镇第一季度经济分析报告

在全县第一季度经济工作调度会议上的汇报提纲

今年以来,鲁桥镇党委、政府一班人,以崭新的精神面貌,带领全镇人民,认真贯彻落实党的十六大精神,按照“发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措”的要求,审时度势,切实把加快发展作为第一要务,把建设经济强镇与全面建设小康社会的目标有机结合起来,与时俱进,开拓进取,采取一系列行之有效的措施,实施重点突破,确保国民经济持续、快速、健康发展。从一季度经济运行情况看,主要经济指标执行情况好于预期,为实现全年的奋斗目标奠定了基础。总体上看,今年一季度的经济运行情况,与上年相比,可以概括为“四句话,十二个字”,那就是“开局顺、速度快、质量好、效益高”。

“开局顺”就是一季度主要经济指标如国内生产总值、工业总产值、财政收入、固定资产投资等都有较快增长。“速度快”就是国内生产总值增幅高于前四年同期平均增幅1.2个百分点。“质量好”表现为,结构调整中,三次产业全面增长,第

二、三产业成为国民经济快速增长的主要推动力量。“效益高”体现在,工业经济效益综合指数、规模工业实现利润总额、利税总额都有新的突破。

1、民营经济快速发展。积极实施“123”工程,继续实施全民招商,不断扩大对外贸易。第一季度,全镇共实施项目14个,其中新建项目8个,投资在1000万元以上的重点项目6个。在重点项目建设中,北京仕龙恒信科技发展有限公司投资6000万元的电子工业项目、黑龙江省集贤县的徐凯投资1150万元的冷藏加工厂,以及投资额为600万元的泗河港项目都已立项。总投资800万元的延峰湖产品加工厂、以及投资1500万元的中大饲料加工厂都已到位500万元、600万元。上海大江饲料公司投资1000万元的饲料加工项目已达成协议,并签订合同。到目前,全镇累计完成固定资产投资10438万元,合同利用外资17180万元,实际到位资金8515万元,民营经济个体工商户达到1600余家,从业人员5716人,民营经济营业收入10840万元。

2、地方财政收入突破性进展。进一步加大了依法治税力度,切实加强和改善税收征管,建立完善工作机制,挖掘税收潜力,规范税收秩序。加强了对重点税源、重点行业和新兴产业税收的监控和征管,真正把应缴税款全部收上来。到目前,全镇地方财政收入达到169.75万元,同比增加2163.33%,占年计划的62%。

今年以来,我镇的经济工作全面进步,但也存在着一些不可忽视的问题:一是民营经济中工业企业项目较少,在建的产业项目不多,对经济的拉动作用有待加强。二是在民营企业建设中,用地审批工作难,部分重大建设项目不能按期实施,形成合同引资数额大,而实际到位资金少的现象。三是项目建设资金供应与投入需求矛盾突出,影响投资总量的进一步扩张。

在下一步的民营经济、招商引资工作中,我们将通过制订优惠政策,优化发展环境,改善基础设施条件等,努力在全镇上下营造“投资者是上帝,引资者是功臣”的浓厚社会氛围。紧紧依托我镇地处湖区、矿区的资源优势,历史文化底蕴深的人才优势,大力实施“做强镇、树强村、建强企”活动,引导群众大力发展机械制造业、加工业、服务业、运销业、商贸业、规模种植业和规模养殖业等,让全镇更多的群众从事民营经济,最大限度的扩大经商范围,形成全民经商的“铺天盖地”发展之势。年内新增民营工商户380户,总数达到1950户,新增固定资产投资50万元以上的企业36家,注册资本金增长100%以上,民营企业上缴税金增长50%以上,占全部上缴税金总额的83%以上。

培植壮大民营工业。力争在1-2年内培植成为全镇乃至全县、全市民营经济的支柱或龙头企业6家。重点扶持铸钢厂、恒信仕龙科技有限公司、延峰湖产品加工厂、通达、广会航运公司等六大骨干企业。年内实现新增规模以上企业4家,总数达到7家。完善园区建设。按照“优化资源、相对集中、配套完善”的方针,进一步完善“镇驻地工业园区”和“仲浅民营企业园区”的相关配套建设,使两大工企业园区真正成为我镇招商引资的平台,经济发展的隆起带。

全力抓好招商引资和外经外贸。一是继续实施招商引资责任制与考核奖惩制,把招商引资的任务分解到部门,落实到各级领导干部身上,进一步加大考核力度,把招商引资任务完成情况直接与工资、晋升,评先树优挂钩,奖优罚劣,严格落实奖惩措施。二是扩大外商投资领域,寻求有效利用外资的载体,加快我镇现代农业、高新技术产业,工业精密产品、旅游服务业等领域利用外资的步伐,增强引进外资的针对性、实效性,提高招商引资的项目签约率、开工率和竣工率。三是进一步更新招商观念,改善投资环境,改进招商方式。大力实施亲情招商、代理招商、专业招商和企业招商等,发挥企业在招商引资中的主体作用,把企业推向招商引资第一线,形成政府推动,市场运作,企业为主的招商机制,提高招商成功率。年内利用市外资金达到2亿元,固定资产投入达到2.6亿元,营业收入达到7亿元,增加值达到1.45亿元,合同利用国外资金500万美元,实际利用外资200万美元。成立自营进出口公司,年内实现外贸自营出口额100万美元。

继续抓好增收节支工作,实现财政税收翻两翻的目标。加强对重点税源、重点行业和新兴产业税收的监控和征管,确保财政预算目标实现。一要培育财源。振兴工业经济,培育骨干财源;积极发展乡镇企业,培育新兴财源;规范市场管理,发展第三产业,培育基础财源。二要严格税收征管,做到依法征收,应收尽收。三要厉行节约,优化支出结构,强化预算管理,严格控制支出。

2005年3月25日

第19篇:上半年经济运行分析报告

2017年林州市上半年经济运行分析报告

林州市发展和改革委员会 (2017年8月1日)

今年以来,面对持续加大的环保压力和经济下行压力,市委、市政府科学施政,民主决策,压实责任,突出工作重点,加快产业转型升级,积极培育经济发展新动能,使经济保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。

上半年我市GDP完成275.9亿元,同比增长8.0%,与全年安阳市下达林州预期责任目标和林州市人代会目标持平。三产增加值完成110.7亿元,同比增长12.2%,高安阳下达目标1.2个百分点,高我市人代会目标0.2个百分点。规模以上工业增加值六月增速为5.5%,较安阳下达全年目标低3.5个百分点,较我市人代会目标低1.5个百分点。高技术产业增加值完成5.3亿元,增长21.9%,高于规模以上工业16.4个百分点,高于安阳下达全年目标近12个百分点。高技术产业所占比重迅速增加。固定资产投资完成246.0亿元,增长11.0%,较安阳下达预期目标低2个百分点,较我市人代会目标低1个百分点。社会消费品零售总额完成60.3亿元,增长11.3%,较安阳下达目标和我市人代会目标高0.3个百分点。上半年居民人均可支配收入10169元,增长8.5%,较安阳下达目标和我市人代会目标高0.5个百分点,高于全市GDP增速。一般公共预算收

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目39个,投资总额47.2亿元。今年以来,投资增速继续持平稳增长态势。上半年分产业看,第一产业投资完成10.8亿元,同比下降33.6%;第二产业投资完成150亿元,同比增长76.4%;第三产业投资完成85.2亿元,同比下降29.2%。民间投资完成197.2亿元,同比增长14.1% 三是重点项目建设稳步推进。2017年我市共确定省重点项目16个,安阳市重点项目24个,总投资424.8亿元,今年计划投资152.5亿元,七月份项目调整后省重点项目15个,安阳市重点项目21个,总投资425.6亿元,今年计划投资136.5亿元,截至七月底,已完成投资97.1亿元,占年度总投资目标的71.1%。其中省重点项目如鼎鑫镁业公司年产300万只镁轮毂、林州凤宝管业有限公司年产40万吨特种无缝钢管等15个项目,总投资225.1亿元,截止七月底已完成投资50.6亿元,占年度投资目标的70.9%;安阳市重点项目如林州市汽配产业园、东方昀达动力传动系统公司年产5万台商用车变速箱等21个项目,总投资200.5亿元,今年计划投资65.2亿元,截至七月底,已完成投资46.5亿元,占年度投资目标的71.3%。省市重点建设项目均完成序时进度。重点旅游项目如安阳黄华文化旅游特色镇建设项目(省重点),总投资23亿元,今年计划投资5亿元,已完成投资3.46亿元,占年度投资目标的69.2%。

四是农业生产形势保持稳定。今年夏粮再获丰收。全市上半

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元。我市还光荣入围 “2017百佳深呼吸小城”榜单,全市上下一片欢腾,这是近年来我市突出以生态建设为核心所结出的硕果。房地产方面,随着各项房地产优惠政策的贯彻和落实,促使刚性需求和改善型需求集中释放,房地产市场有了较快增长,房地产市场实现恢复性增长,上半年我市商品房销售备案3245套,同比增长7.8%;销售面积达35.7万平方米,同比增长16.6%;销售额达11.1亿元,同比减少1.3%。

三是招商引资成效良好。上半年,全市共引进省外资金54.1亿元,占年度目标(105亿元)的51.5%,同比增长11.6%;引进域外资金62.1亿元,占年度目标(114亿元)的54.5%,同比增长12.2%;实际利用外资完成3694万美元,占年度目标(6000万美元)的61.6%。

(三)“一优”即产业结构持续优化

今年上半年,一产增加值7.7亿元,增长3.2%,高于去年同期0.5个百分点;二产增加值完成157.6亿元,增长5.4%,低于去年同期1.8个百分点;三产增加值完成110.7亿元,增长12.2%,高于去年同期1个百分点。三次产比由去年同期的3.6:57.3:39.1调整为2.8:57.1:40.1,三次产业结构在调整中不断优化。

(四)“一低”即工业经济低位运行

就我市来说,传统工业企业所占比重较大,随着环保攻坚力

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合鑫铸业:今年上半年,完成生铁产量12.8万吨,同比下降27.8%;铸件产量5119吨,同比增长8.6%。完成工业总产值3.7亿元,增长24.2%;销售收入3.4亿元,增长9.9%;亏损439.6万元;纳税1094万元,同比下降3.2%。

(二)铝电行业 今年以来,铝价整体处于上涨趋势,短期有小幅波动。六月份铝价为每吨13639元/吨,比五月份降低约200元,比元月份上涨600元左右。林丰铝电公司积极挖潜增效,拓宽产品市场,上半年累计实现利润3674万元。该公司新上的500万只铝轮毂项目正在加速推进。大唐热电公司由于环保超低排放,对电煤质量要求不断提高,电煤价格持续上涨(今年616元/吨,去年同期338元/吨),企业效益不佳,上半年亏损4343万元。

林丰铝电:截至六月底,共生产原铝12.1万吨,同比下降2.3%;产6系合金、A356合金、电工圆铝杆等加工产品10万吨,同比增长0.2%;工业总产值完成25.9亿元,同比增长15.5%;销售收入25.5亿元,增长16.2%;利润3674万元,同比下降23.4%;纳税3562.5万元,同比增长524.8%。

大唐热电:截至六月底,共发电10.8亿度,同比增长0.5%;总产值完成3.7亿元,增长1.8%;亏损4343.7万元;纳税2571.7万元,同比下降66.2%。

(三)煤机行业

今年以来,随着煤炭行业形势逐步复苏好

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支撑。现在光远新材和中农颖泰正为公司上市做积极准备工作,企业发展前景广阔。

中农颖泰:截至六月底,生产抗菌肽系列产品1254.4吨,同比增长18.1%;生物兽药41.5吨,同比下降80.8%;总产值7089万元,增长183.6%;销售收入6726万元,增长212.3%;利润871万元,增长68.6%;纳税1676万元,同比增长678.5%。

光远新材:上半年,电子纱产量14361.2吨,同比增长22.4%,均价13000元/吨;电子布产量3671.4万米,同比增长83.1%,均价5.8元/米;完成工业总产值3.2亿元,增长64%;销售收入2.7亿元,增长84.0%;实现利润7266万元,同期却亏损1076万元;纳税494.8万元,同比增长364.9%。

三、存在问题

当前我市主要经济指标虽处于平稳增长区间,但应当清醒地看到,经济运行中存在的诸多矛盾和困难尚未得到有效缓解,发展制约因素仍然较多,下阶段应着力化解以下突出问题:

(一)投资拉动后劲不足。一是重点项目建设带动作用不突出。我市投资增长主要还是依靠续建、扩建项目的拉动,投资强度高、建设规模大的项目少;而且新上项目技术含量不高,产业层次较低,缺乏一批与产业关联度大、带动能力强的项目;工业类主导项目也不够突出。二是房地产市场形势不乐观。近几年来,受经济低迷影响,居民购买力仍相对较弱,造成了部分房地产企

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项目,要早谋划、早动手、早落实。同时,要列出任务台帐,挂图作战,密切跟踪服务,并精心抓好组织调度,深入企业主动服务,切实帮助企业解决生产经营中面临的资金、市场等实际困难,以保开工、保投产、保见效。

(二)挖掘内潜促发展。以深入推进环保攻坚工作为突破口,以破解要素制约为抓手,进一步加强农村信用社不良贷款的催缴力度,为建设红旗渠农商行奠定良好基础,并定期组织“银企对接、产销对接、用工对接和产学研对接”活动,为企业提供多方位优质服务;进一步集约化利用土地,加快土地合理流转和适度集中,简化行政审批手续;积极引进全国乃至世界各行业的领军人才,为企业创新和发展提供强大的智力支撑。同时,各相关部门要深入企业一线,密切监测,摸清底数,掌握实情,及时协调解决企业在升级改造过程中存在的困难和问题,为下步环保验收达标,迅速回复生产做好准备。

(三)加快转型增动力。坚持分类指导,淘汰落后产能企业,积极培育具有长远意义的引领支撑产业。一要加快供给侧结构性改革,如汽配产业要向轻量化、精密化及整车方向发展;钢铁、电解铝行业要拉长产业链条,煤机产业要向生产性服务业转型发展;同时要着力发展高新技术产业,实现发展动力平稳转换,以加快推进全市工业转型升级。二要立足区位优势、产业基础和独特山水人文资源,大力培育商贸物流、低空运动、休闲疗养等新

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第20篇:经济运行情况分析报告

郑村镇2011年上半年经济运行情况分析报告

2011年上半年,郑村镇党委、政府坚持以科学发展观为统领,按照中央、省、市、县经济工作会议要求,紧紧围绕“建设生态园林镇,再造一个新郑村”的总体思路,牢牢把握解放思想,跨越发展这一主题,以增加农民收入,改善农民生活为目标,以建设经济强镇和改善人居环境为重点,以六项重点工程为载体,突出抓好工作落实,推动全镇经济社会争先发展、转型发展、跨越发展、和谐发展,经济运行态势总体良好。

一、上半年经济运行情况

1、主要经济指标完成情况

1-6月,全镇实现国内生产总值元,同比增长%。产业结构进一步优化,三产业结构比为:: ,其中工业增加值元,农业增加值元,服务业增加值元。全社会固定资产投资元,同比增长%;完成财政总收入元;农民人均纯收入增长%,达到元。

2、经济社会发展特点

(1)工业经济稳步发展。一是工业发展速度明显加快。全镇规模工业保持了%以上的发展速度;二是工业运行质量明显提高。工业产品产销率达到%以上,利润总额实现万元。三是招商引资成效显著。实现签约项目个,引进资金万元

(2)农业生产稳步增长。小春粮食产量达3040.5吨,大春实现满栽满插,长势良好,丰收在望。上半年出栏肉猪2.66万头,出栏家禽65.62万只。响胡线现代产业农业园区稳步推进,坝上

新农村建设通过县级验收,坝上、园仓村扶贫新村建设进入扫尾阶段,大屋村市级重点新村建设启动迅速。农村公路建设完成投资370万元,建成水泥路8公里。继续加大农村技能培训和劳务输出,农民增收已实现433元。

(3)小城镇建设稳步推进。1-6月,城镇基础设施及房地

产开发完成投资元%。一是寄宿制中心小学建设主体工程已完工;二是煤矿采空塌陷区移民安置二期工程已;三是郑村河肖庄段河道治理工程已开工建设;四是南山森林公园新建工程已完成规划设计;五是集中供水工程;五是实施湘武路通道绿化工程,载植连翘亩,集观景、固土、增收功能于一体。

(4)社会事业不断加强。社会保障覆盖面继续扩大,城镇

居民享受低保人,农村居民享受低保人,累计发放低保金元。教育事业取得新进展,小学升初中率达100%。公共卫生体系建设进一步完善。计生工作进一步加强。平安创建进一步深入,社会保持和谐稳定。

(5)财政金融运行平稳。1-6月,地方财政一般预算收入

实现元,增长%,半年财政收支总体平衡。国家继续加大农村扶持,粮食、良种、农机综合直补等达到元。金融机构支持农村力度加大。

二、存在的问题

纵观前半年经济工作,总体态势良好,但还存在着一些不容

忽视的问题:

1、资金、技术、人才匮乏。经济发展的体制性障碍仍未消除,制约生产力发展的因素依然存在;2、产业格局仍然存在单一的问题,缺少龙头企业和中介组织;3、煤炭采空区

房屋塌陷问题依然严峻;

4、招商引资力度应进一步加大;

5、农民群众知识、技术匮乏,还不能独立成为市场经济的主体;

6、基层干部思想还不够解放,作风不够扎实,开拓创新精神不强等等,以上种种因素在一定程度上影响和制约经济的更快发展。

三、下半年工作计划

1、落实产业规划,全力推进区域统筹发展

一是加大“三都古城”和樊山老母掌的保护与开发力度,打造集古堡历史,绿色生态为一体的休闲胜地,并带动王街、湘峪、半峪等村的相关产业发展。

二是充分利用我镇境内三座煤矿和寺河矿风井的优势,着力发展以半峪、侯村、夏荷、肖庄等村为主的煤炭相关产业和以镇区为主的商贸、餐饮、服务业。

三是根据后片各村山大沟深的地理特点,大力发展农民专业合作社,发展规模养殖和特色种植业。

四是建设湘武公路和侯许公路沿线湘峪、半峪、侯村、肖庄、常店、许村等六个较大规模的居民点,实现合理布局,人口集中,逐步形成集镇带动产业,人口带动服务,需求带动发展的格局。

2、围绕重点工作,全力实施四个方面新突破

(1)全力实施做好统筹规划的新突破。着力抓好招商引资、全民创业、生态绿化和以移民安置、寄宿制中心小学、郑村河肖庄段河道治理、南山公园等重点工程为主的小城镇建设。

(2)全力实施发展新型工业的新突破。一是利用原南河滩、夏荷、枣坡沟、上半峪、下半峪、湘峪南矿、北矿的矿区,建设创业园区,改善水、电、路、场条件,鼓励镇内先富起来的农民和外

地客商投资,拓展工业发展的路子,扩展就业渠道,激发经济活力,加快发展速度;二是对半峪煤矸石砖厂、亿豪铸业等企业加大扶持力度,引领全镇工业经济科学、健康、永续发展。

(3)全力实施鼓励农民创业的新突破。一是继续实施扶持政策,鼓励原有的养殖企业扩大规模,发展新的养殖大户;二是支持农民组建各种形式的专业合作社,积极与上级部门联系,发展核桃、枣、连翘等经济林,发展特色种植业;三是加强引导,支持农民合法利用本地优势资源增加收入。

(4)全力实施基础建设的新突破。一是加快实施寄宿制中心小学工程建设,达成9月份招生开学的目的;二是继续实施煤矿采空塌陷区移民安置工程;三是加快实施郑村河肖庄段河道治理工程和南山森林公园新建工程,打造生态休闲的人居环境;四是加快煤层气利用工程进度,让农民充分享受改革发展的成果。

3、切实改善民生,促进社会全面发展

一是继续认真做好农村养老保险,农村低保,五保人员供养,特困、困难户救助等工作;二是加大教育投入,改善办学条件,全面提高教学质量和教育水平;三是认真落实计划生育家庭扶助奖励政策,稳定低生育水平,努力实现人口、经济、社会协调发展;四是加大环境整治力度,彻底解决农村“脏、乱、差”问题,改善人居环境;五是强化公共卫生服务功能。全面提高镇卫生院和村级卫生所卫生服务水平。提高突发公共卫生事件应急处置能力,继续全面推行新型农村合作医疗制度,确保全镇参合率不下降,解决广大农民看病难、看病贵和因病致贫的问题。

4、加强监管措施,全力维护安全稳定

一是认真做好安全生产目标责任制体系和安全生产监督管理体系建设,着力构建齐抓共管的安全生产工作格局;二是以“平安创建为载体”认真落实社会治安综合治理各项措施,通步完善社会治安防控体系;三是要进一步畅通信访渠道,对各类矛盾纠纷和信访隐患要做到早发现、早处置,将不安全、不稳定的隐患消除在萌芽状态,确保全镇的安全稳定。

5、切实转变作风,确保各项工作落到实处

一是围绕创先争优活动,提高镇村两级班子的凝聚力和战斗力;二是各村支部村委要在量力而行的基础上,切实加大基础建设力度,改善路、水、电、气等各项条件,创优招商条件,使全镇的经济发展势头保持长盛不衰;三是要集中精力抓发展,一心一意抓落实,看准优势抓项目,做到决策民主科学,计划周密完善,措施落实到人,扶持不遗余力,确保做出成效。

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