人人范文网 自查报告

监管自查报告(精选多篇)

发布时间:2021-05-18 07:45:07 来源:自查报告 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:乡镇财政资金监管自查报告

乡镇财政资金监管自查报告(精选3篇)

工作在不经意间已经告一段落了,回顾这段时间的工作,取得了成绩,也存在着问题,我想这个时候,你需要写一份自查报告了。是不是无从下笔、没有头绪?以下是小编为大家整理的乡镇财政资金监管自查报告(精选3篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

乡镇财政资金监管自查报告1

根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》(财库[20xx]1726号)精神,我局进一步统一思想,提高认识,高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性,认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作,确保自查整改不走过场,不留死角,现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下:

一、加强领导,自查组织落实

为认真扎实地开展好这项工作,我乡按照自查要求,积极向乡党委、政府领导汇报,提出了自查的工作安排,乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长,分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长,相关部门为成员的自查领导小组,办公室设在乡财政所,并要求集中精力,集中时间,具体负责开展这项工作,以切实整顿会计秩序,提高财政资金安全,积极开展自查,确保检查工作顺利进行。

二、加大宣传,突出重点

乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传,召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议,突出检查财政资金的安全和财政专户的清理,做到部门密切配合,加强沟通协调,确保检查工作不走过场,收到实效。

三、措施得力,效果明显

我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查,检查与自查相结合,效果明显。

(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务,职责明确,相互监督。坚持日常帐务日清月结,做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对,使之整体运作安全,做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。

(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户,实行财政统一收付管理,做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户,一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户,坚持每月与信用社对帐签字制度。

四、存在的主要问题

一是由于财政所人员较少,工作繁杂,在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。

通过自查,我们发现了一些薄弱环节,进行了认真分析和总结,我们将强化制度建设,不断完善和改进工作,切实做到用制度规范行为,形成按财务制度办事的良好局面,从而进一步完善财政资金的内部管理,形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制,确保财政资金更加安全,财务管理更加规范。

乡镇财政资金监管自查报告2

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理,确保财政资金的安全,财政帐户规范和财务制度的落实,根据《**市**区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》(泸龙财库[20xx]2号文件精神,结合我乡实际,对我乡财政资金进行了全面的彻底清查,现将自查情况报告如下:

一、落实责任,摸排自查

我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心,对照此次检查内容梳理如下:

(一)制度建设及基础管理工作

1、按照财政国库集中支付制度相关规定,制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。

2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》,严格财政资金收付、调度管理,加强会计监督。

3、制定出台《**区财政局财政专户管理暂行办法》,不断加强和规范财政专户管理,提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。

(二)岗位人员管理和内控机制

1、国库支付中心岗位设置

按照国库支付中心工作职责和业务流程,支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。

2、财政总预算会计岗位设置

根据《财政总预算会计管理基础工作规定》,预算科设置总预算会计1名,设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限,科学设置了录入、代编计划和复核岗,由预算科科长兼任复核岗;

3、国库财政专户统管资金会计岗位设置

根据国库财政专户岗位要求,遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则,设置财政专户统管资金会计1名,复核岗1名。

(三)业务流程控制与帐务管理

1、国库集中支付一体化管理系统业务流程

按照国库集中支付制度规定,建立适合我局实际的资金支付业务流程。20xx年5月我局平台一体化系统全面上线,设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限,科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗,进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标,业务科室审核、支付中心受理;

2、国库支付中心国库集中支付业务流程

根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划,审核预算单位的直接支付申请,及时办理单位财政直接支付业务。

发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额,及时导出用款额度发送区级金库,便于支付资金清算,定期与其核对用款额度余额。

负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算,填制并分解单位往来资金收款记账凭证,每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额,做到账款相符。

每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单,送区级金库和代理银行实现清算。

3、国库统管财政专户业务拨付流程

我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式,由预算科下达专项指标,通过人行、代理银行系统清算到各财政专户,各业务科室根据业务实际进度需要,填制专项资金拨款凭证,经业务科长审核,分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计,经审核后严格按照《**区财政局财政专户管理暂行办法》拨付各专项资金。

(四)对帐及印鉴、票据管理

严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》、《**区财政局财政专户管理暂行办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》等相关规定,每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度,分人分印管理,同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管,重要单据建立严格领用和核销制度。

二、查找问题、积极整改

1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化

我局高度重视国库财政专户清理整改工作,以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备,国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多,存在一人多岗现象。

2、制度建设有待进一步完善

随着现代国库管理改革工作的'不断推进,现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要,财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。

乡镇财政资金监管自查报告3

根据鲁财基【20XX】8号《关于开展乡镇财政资金监管专项检查的通知》文件精神,我县严格按照文件精神,精心组织,积极配合,认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下:

我县共15个乡镇,2个街道办事处。我县接到文件后高度重视,及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管自查工作。

一是加强财政资金监管领导。成立由财政局局长为组长,分管局长为副组长,基层局业务科长、各乡镇财政所所长为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件,按照文件的主题归类,分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。

二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围,在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理,对乡镇负责征收的财政收入,按照规定及时、足额缴入国库,严格执行“收支两条线”规定,全面清理预算外收入,按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式,严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整,要经集体研究后方可安排支出。

四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度,乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管,把握项目资金监管的关键环节,做好项目公示,对工程项目做到及时验收决算,并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告,同时做好项目建设资金的基础管理工作。

五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点,自觉、主动接受社会各界的监督,对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象,各项惠农资金全部通过“一卡通”发放,切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作,以电脑为平台建好各项补助的分类台帐,及时对变更信息进行补充、更新,确保基础信息完整、真实、准确。

六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度,积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作,全面推进财政资金的正常运转。

存在的问题和建议:

通过乡镇财政资金监管工作的自查,发现有很多的资金虽然用于我县农民补贴和项目建设,但是分散在县直各职能科局,监管没有跟上的情况下不利于统计,原因为县财政拨付其他部门后,其他部门用于基层的补贴和项目建设,有很多资金没有经过乡级财政,乡级无法监管。

针对近几年首次在我县乡镇开展财政资金监管工作,存在的问题较多,我县建议:第一、建立财政资金监管工作长效机制,常抓不懈;第二、针对近几年财政资金项目较多,对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加强项目的巡视巡查,资金的跟踪检查。

推荐第2篇:房管处资金监管自查报告

房管处资金监管自查报告

在当下社会,越来越多的事务都会使用到报告,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。相信许多人会觉得报告很难写吧,以下是小编为大家整理的`房管处资金监管自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

房管处资金监管自查报告1

根据县住房和城乡建设局转发红河州住房和城乡建设局文件《关于转发进一步完善商品房预售制度和加强商品房预售资金监管文件的通知》,要求房地产开发企业作一次全面自检自查报告,我公司自收到该文件后,积极响应文件要求,由财务部、综合部、销售部及工程部配合对我公司建设项目的管理情况作出了严格的检查。

对我公司自项目筹备建设、预售许可证办理及资金账户设置、预售资金使用及审批等方面作出检查:

一、我公司自项目筹备开始就严格遵守国家房地产开发及金融投资相关法律法规,不参与单位集资建房、团购商品房等国务院规定的违法项目。

二、项目开工严格遵守建设要求,拿到《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》后才开工建设,不存在提前施工等违规行为。

三、根据住房和城乡建设局办理《商品房预售许可证》相关要求,我公司均在项目建设投资达到工程建设总投资的25%以后提供所需申请材料,按照申请审批程序严格执行,且不存在《商品房预售许可证》尚未办理就进行商品房定金收取、购卡或销售等违规情况。

四、对于商品房预售资金监管账户:购房首付款我公司均存入工商银行泸西县支行资金监管账户,但针对客户贷款方式及要求我公司贷款有三个资金监管账户,分别是工行泸西县支行、建设银行泸西县支行及农业银行泸西县支行。我公司在预售资金的用途、审批程序及相关证明材料(申请表、用款计划、购销合同或发票、工程款支付申请或发票)上,严格遵守县住房和城乡建设局要求,每笔款项都到房管处进行审批备案,无商品房预售资金用途不明,支付混乱情况发生,项目一直处于良好开发建设阶段,能按照交房标准要求,及时办理竣工验收交房。

房管处资金监管自查报告2

根据县住房和城乡建设局转发红河州住房和城乡建设局文件《关于转发进一步完善商品房预售制度和加强商品房预售资金监管文件的通知》,要求房地产开发企业作一次全面自检自查报告,我公司自收到该文件后,积极响应文件要求,由财务部、综合部、销售部及工程部配合对我公司建设项目的管理情况作出了严格的检查。

对我公司自项目筹备建设、预售许可证办理及资金账户设置、预售资金使用及审批等方面作出检查:

一、我公司自项目筹备开始就严格遵守国家房地产开发及

金融投资相关法律法规,不参与单位集资建房、团购商品房等国务院规定的违法项目。

二、项目开工严格遵守建设要求

拿到《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》后才开工建设,不存在提前施工等违规行为。

三、根据住房和城乡建设局办理《商品房预售许可证》相关要求

我公司均在项目建设投资达到工程建设总投资的25%以后提供所需申请材料,按照申请审批程序严格执行,且不存在《商品房预售许可证》尚未办理就进行商品房定金收取、购卡或销售等违规情况。

四、对于商品房预售资金监管账户:

购房首付款我公司均存入工商银行泸西县支行资金监管账户,但针对客户借款方式及要求我公司借款有三个资金监管账户,分别是工行泸西县支行、建设银行泸西县支行及农业银行泸西县支行。我公司在预售资金的用途、审批程序及相关证明材料(申请表、用款计划、购销合同或发票、工程款支付申请或发票)上,严格遵守县住房和城乡建设局要求,每笔款项都到房管处进行审批备案,无商品房预售资金用途不明,支付混乱情况发生,项目一直处于良好开发建设阶段,能按照交房标准要求,及时办理竣工验收交房。

推荐第3篇:某农民负担监管工作自查报告

XXX2014年农民负担自查自纠报告

县农民负担监督管理领导小组:

根据县统一安排,按照东至县农民负担监督管理领导小组东农监办﹝2014﹞4号文件精神要求,XXX党委、政府高度重视,迅速组织人员在全乡范围内开展了2014年农民负担监管自查工作,同时集中时间和精力做好自查自纠和查漏补缺,并对存在的问题进行了整改。现将自查自纠情况汇报如下:

一、严格执行减轻农民负担各项制度

为强化对农民负担监管工作的领导,专门成立了农民负担监管领导小组,并指定专人负责农民负担监管日常工作。年初,我乡组织相关涉农收费单位负责人及村两委主要负责人认真学习省、市、县关于农民负担监督管理工作文件精神,乡党委、政府把治理减轻农民负担工作列入乡经济社会发展总体规划和政府目标管理,解决实际问题,党政领导深入基层调查研究,指导减负工作。开展工作有经费,实行实报实销。

二、重点领域农村乱收费问题治理情况

按照省农民负担监督管理领导小组《关于开展2014年涉农收费专项治理的通知》(皖农监办[2014]4号)文件要求,我

乡加强对涉农收费部门的监管。农村义务教育严格执行上级规定,没有向学生收取任何书本费和杂费,教辅资料、保险等项目由学生自愿购买。常年对农村计划生育社会抚养费征缴情况监管,社会抚养费征收按照《安徽省社会抚养费征收管理办法》,依法征收,做到应收尽收,限时上缴。严禁以各种名义向村委会、农民专业合作社、专业大户、家庭农场搭车收费、强制服务等违规收费。在农村建房、农机管理及农村饮水等方面,严格按上级政府执行,不得搭车收费及乱涨价、乱收费。涉农保险,实行农民自愿参保原则,做到应保尽保,不强迫农民参加保险,不存在村级组织垫付保费问题。

三、一事一议筹资筹劳情况

按照省、市、县关于农村一事一议筹资筹劳的有关规定,严格议事程序开展筹资筹劳。2014年,全乡共有7个村实施一事一议项目,每个劳动力筹资额度为15元,所筹资金全部缴入财政专户,工程结束经验收合格后所筹资金及财政奖补资金全部打卡到承包方账户,做到专款专用,无截留挪用现象。

四、各项涉农收费项目

明确由政府承担的农村公共基础设施,基本公共服务费用和所需劳务,没有转嫁给农民或村集体承担,没有向农民和农民专业合作社收取各种行政事业性收费和罚款、农业生产性费

用和其他费用。

五、强农惠农政策落实情况

自一卡通政策实行以来,凡是农户应得到的补贴、补助和补偿都及时打卡发放;村集体资金打到“三资”帐户。

六、全年无信访事件

由于乡村干部执行政策不走样,截止目前,全乡无关于农民负担信访案件。

总之,我乡在抓好农民负担监督管理工作中,虽然做了大量工作,但与上级要求还存在一定的差距。在今后的工作中,我们将继续认真贯彻中央、省、市、县减轻农民负担政策和要求,认真落实好党的各项支农惠农富农政策,切实加强农民负担监督管理,维护好农民利益。

推荐第4篇:日常监管自查报告 Document (6)

富顺华英医院

关于创“一甲”申扱日常监管自查报告

县卫生局:

为了加强医院日常工作管理, 进一步推动我院各项工作更加科学化、规范化、制度化,我院于3月5日组织相关人员,对照《医疗机构管理条例》、《医疗机构校验管理办法》、《四川省医疗机构不良执业行为记分管理办法》、《自贡市一级综合医院评审与复查日常监管考核暂行办法》标准进行了自查,现将自查结果报告如下:

一、医院执业行为

(一)医院无伪造、涂改、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》的行为;《医疗机构执业许可证》、《放射诊疗许可证》已定期校验;《母婴保健技术服务执业许可证》效期到2014年12月31日。无遗弃患者,或因收费等原因延误急危重患者治疗造成严重后果的行为;无未经变更登记,医院擅自改变名称、主要负责人、诊疗科目、类别、经营性质、服务方式或执业地点的行为;医院无超出核准登记的诊疗科目(许可项目)范围开展诊疗活动;无未经批准开展非医学需要的胎儿性别鉴定及选择性别的人工终止妊娠手术。

(二)无疏于管理,致使麻醉、精神药品流失,造成不良后果的情况;无违反医院消毒、感染管理有关规定,造成严重的医院内感染性疾病暴发、传播;无未经卫生行政部门批准,擅自开展需经审批的有关医疗技术的;无未取得《医疗机构制剂许可证》,擅自配制和使用医疗治疗用制剂的;无使用未经国家有关部门批准的药品、医疗器械、

消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品或者使用假劣药品、过期、失效药品及违禁药品、消毒剂的情况;无未取得《医疗广告审查证明》发布医疗广告的,《医或疗广告审查证明》超出有效期,发布医疗广告的情况;无发布虚假、违规医疗广告,或者发布医疗广告的内容与卫生行政部门核发的《医疗机构执业许可证》内容不一致的情况;无未经许可,擅自开展医师多点执业;医院未使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作;医院已设立临床用血管理组织,己建立岗位责任制,制定相关规章制度、技术操作规程和质量管理体系;医院一直使用卫生行政部门指定县人民医院和市中心血站提供的血液;无自采供血行为, 成份输用血达100%,医院未将用血量和经济收入作为工作考核指标。

(三)无暂缓校验期内医院发布医疗服务信息和广告或开展门诊业务,收治新病人(急救除外);无违反规定购买、保管、使用、销毁毒麻和精神类药品;无违反《侵权责任法》涂改、伪造、隐匿、销毁病历资料;开展诊疗活动中使用的医疗文书均为本医院标识;无违法买卖、出借或转让标有本医院标识的票据、病历、处方笺以及各种检查的报告单、医学证明等文书及药品分装袋、制剂标签等行为;无出具虚假证明文件或出具虚假医学检查报告;医疗废弃物己按照规定进行分类收集、存放、运输、交接及无害化处理,医院对污水均按规定处理后排放;无擅自提高服务收费价格、分解收费、重复收费;无雇佣“医托”;对血液预定、接收、运送、入库、储存、出库、及库存预警等已进行有效管理;巳指定人员负责血液的收领、发放工作,

均已在血液发放和输血时进行核对,巳严格执行临床输血技术规范,未发生临床用血不良事件;已建立并严格执行临床用血申请管理制度和临床用血评价及公示制度;已按照相关要求在输血前履行知情告知义务签署知情同意书,已建立并严格执行临床用血医学文书管理制度;未将临床用血相关知识培训纳入继续教育内容,新上岗医务人员已接受岗前临床用血和无偿献血相关知识培训及考核(ⅹ);已对放射诊疗工作场所、放射性同位数储存场所和防护设施进行放射防护检测,已定期进行放射诊疗设备及其相关设备稳定性检测、校正和维护保养;已组织放射诊疗工作人员接受专业技术、放射防护知识及有关规定的培训和健康检查,能按照规定使用安全防护装置和个人防护用品。

(四)关于使用大型医疗设备及工作人员有《大型医用设备上岗合格证》资质, 因我院目前沒有大型医疗设备(如核磁共振等), 故不存在大型医用设备上岗合格证及资质问题;加强医师外出会诊管理, 并制定了规章制度;已按规定对医院相关信息、诊疗科目、诊疗时间、医疗服务价格、收费情况等进行公开,医院有规定和执行医务人员佩戴胸卡上岗。

以上总分400分,自查得分400分,无扣分 。

二、医疗质量监督管理

(一)、未发生重大安全生产责任事故;无由于医疗质量、医疗行为、医疗服务等方面的过错、过失引发医疗纠纷,且处置不力或未依法依规处置,造成严重社会群体性事件或恶劣的社会影响;无发生一

级医疗事故,医院负完全或主要责任;已按照《医疗质量安全事件报告暂行规定》规定,向核发其《医疗机构扰业许可证》的卫生行政部门报告医疗质量安全事件。

(二)、无发生一级医疗事故,医院负次要责任或发生二级医疗事故,医院负完全或主要责任;无连续发生同类医疗事故,不采取有效防范措施;无连续发生同类原因不明患者死亡事件,同时,存在管理不善因素;无管理混乱,无严重事故隐患;未设立医患关系办公室,但有指定部门(院办公室)统一承担医院投诉管理工作。

(三)、医院有专职部门或人员负责医疗质量安全事件信息报告工作;已开展医疗争议舆情监测,积极配合卫生行政部门舆情监测工作;对医疗质量安全事件积极应对,无因处理不正确造成严重影响的; 实验室及其从事实验活动的管理符合《医疗机构临床实验室管理办法》和《病原微生物实验室生物安全管理条例》规定,无违规开展工作造成不良后果的。

(四)医院无发生二级医疗事故,医院负次要责任或发生三级医疗事故、医院负完全或主要责任的情况。

以上共300分,自查得分300分,无扣分。 三、行政管理

(一)在发生重大自然灾害、突发重大伤亡事故、传染病流行或者其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时,无不服从卫生行政部门调遣的情况;无抗拒卫生行政执法监督或者拒不改正违法违规行为。无发生重大安全生产责任事故,隐瞒、谎报、缓报、漏报;发生

突发公共卫生事件(含放射事件、院感事件、传染病疫情等)均按有关法律法规及时采取有效控制措施,无隐瞒缓报、谎报、漏报造成严重不良影响。

(二)、已开展廉洁自律工作,并制定反对商业贿赂和杜绝医生索要红包的工作制度;未发现有违规违纪行为,造成不良社会影响;对卫生执法监督部门反馈的不良执业行为记录均能进行整改落实;有行风群众满意度评议制度。

(三)、能按照规定向卫生行政部门报告医疗事故或重大医疗过失行为;能配合卫生行政部门接待和处理投诉、信访等工作;能按要求建立卫生监督执法日常监督专项档案;无擅自组织义诊活动,均由卫生行政部门安排,向卫生行政部门申请备案;能按时或按相关要求在规定系统报送医院病案首页信息;医院群众满意度不定期抽样评议结果均达合格。

以上共300分,自查得分300分,无扣分。 总分1000分,自查得分1000分,无扣分。 特此报告,请审核!

富顺华英医院

二0一四年三月五日

推荐第5篇:建设项目工程施工安全 监管自查报告

XX局建设项目工程施工安全监管自查报告

按照《国家烟草专卖局办公室关于进一步加强建设工程施工安全监管工作的通知》〔今年〕632号文件精神要求,结合安远县局各建设项目的实际情况,12月17——19日,安远县局对我县烟水(烟路)配套工程、育苗工场、烤房建设进行了全面的自查,现将自查情况汇报如下:

一、严格施工组织管理

县自查小组严格督促施工单位的组织管理,将安全摆在第一,确认每个生产环节、岗位安全生产责任都能落实到个人确保建设施工安全。

建设施工前县局按照程序,依法办理好相关审批手续。 按照相关程序XXX村育苗大棚基础建设工程于今年10月30日完成招标;烟水(路)配套工程于今年11月1日完成招标;XXX乡现代烟草农业示范点烤房工程于今年12月1日完成招标。

建设项目开工前组织相关单位召开会议,现场勘察、设计和施工单位进行安全技术交底并逐级进行安全指令和安全措施的交底。定期进行安全教育和安全督查,切实做到思想认识、责任制度、宣传教育、工作部署、安全措施“五到位”,发现问题及时进行整改。

二、认真排查施工现场安全隐患

自查小组重点对施工现场安全进行全面排查,重点是临

建设施、机具、材料和水、电、起重机、脚手架及模板支撑系统、基坑基槽土石方开挖、施工用电等内容基本按照安全生产规章制度和操作规程执行。施工现场人员均能持证上岗到位。各施工现场均有安全标识并每个点都能配备消防器材,道路通畅。

三、存在问题

至各建设项目开工以来,各工程项目质量、安全均符合 规范要求,各施工单位定期对施工现场进行全面检查,发现问题能及时整改。

(一)、烟水(路)配套工程进展相对缓慢,有些施工现场出现材料堆放杂乱的现象,没有按品种、规格进行堆放。 (二)、在部分烤房施工现场发现有工人未戴安全帽,针对这一现象,安全员及时对其进行安全教育,并要求现施工现场施工人员全部戴好安全帽。

四、今后要求

我们将健全安全考核措施,加大施工安全考核力度,定期对各项目进行全面检查,发现问题及时整改,严抓工程质量和工程安全,确保各项工程均能保质保量的完工。

推荐第6篇:财政所资金监管工作自查报告

乡财政所财政资金监管工作

自评报告

县财政局:

财政资金监管自评工作,是提升乡镇财政资金监管水平、及时发现并纠正乡镇财政资金监管工作中存在的问题和漏洞有效之举。为搞好自评工作,我所根据县局有关文件精神要求,结合我乡实际,对全乡2017年在我乡实施的财政性项目资金监管工作,进行了全面自评,现报告如下:

一、加大力度,强化领导

为了认真扎实地开展好这项工作,接通知后,财政所及时向乡党委、政府进行了汇报,并取得党委、政府的全力支持,财政所进行了专题会议部署,集中精力,集中时间,具体负责开展这项工作。

二、严格按照上级文件要求,全面彻底开展自评。

一是组织领导方面:我所把财政资金管理工作始终坚持列入各项工作的重中之重,同时作为党风廉政教育和法制教育一项重要内容,取得了明显效果;

二是制度建设和内务管理方面:严格按照国家及上级有关财政资金管理和会计核算要求,建立健全了各项规章制度;

1

三是岗位设置和人员配备方面:主要领导具体负责财政收支的审核日常管理领导工作,业务人员按照工作职责明确分工。

四是资金收付管理方面:财政直接支付业务完全是按照规定提供票据会同相关附件,同时经复核人员认真审核后,转分管主要领导审批后,才予以支付:

五是财务处理方面:一贯坚持日清月结制度,报账员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后,同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管,并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续,制定了规范的移交清册,实行按年度结账制;

六是对帐管理方面:坚持内部日常帐务日清月结,达到了账证、帐帐、帐实相符的同时定期进行与上级拨款部门和银行之间的对帐制,做到银行存款余额与资金收支明细帐

全部核对;

七是财政资金专户管理方面:建立了财政资金专户管理,实行专款专用,从未发生过挤占挪用的现象出现;

八是印鉴和票据管理方面:建立了严格的印鉴和票据管理制度,实行专人负责,分人分印制,并严格实行票证领用登记制和核销制度;

九是代理银行(营业所)管理方面:相关凭证,单据、报表等传递签订了规范的协议严格实行专人送取交接签字制度;

2

十是信息管理方面:资金收付管理全面纳入信息系统管理,并根据岗位分工情况,设置了专用的系统权限,相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施。

三、乡镇财政资金监管工作自评的具体情况:

2017年我镇财政性资金的监管工作,做到:

1、建立了乡镇财政资金监管台帐,对各项资金进行了动态监管;

2、严格按照上级财政部门的要求运行各类财政资金,做到了拨款或对付款项有依据,有资料。

3、对于补助性资金和项目类资金我所严格接照上级财政部门的要求,对资金的使用依据、使用对象使用标准、使用时间、使用情况进行公开公示,做到了资金运行的公开支透明。

4、我所联合乡纪检部门对全乡的财政项目资金展重点开抽查和巡查工作,做到了工作有方案,有记录,检查结果有通报,发现出的问题有整改记录,加强了资金的监管力度。

推荐第7篇:关于安全生产监管能力自查报告.

武隆县赵家乡人民政府 关于安全生产监管能力自查报告 县人大办: 按照县人大常委会的统一部署,现将赵家乡近3年来的安全生产建设情况自查报告如下: 我乡安全生产工作,在在县委、政府的正确领导下,在业务部门的指导下,在广大干部群众的努力下, 把安全生产工作作为政府工作首要工作来抓,始终贯穿于各项工作之首,紧紧围绕国家、市县的安全生产工作总体部署,以及县委、县政府“构建超常规跨越式发展武隆公园”的奋斗目标,扎实深入开展各项活动,以预防为主,加强监管,落实责任为重点,深化“三项行动”和“三项建设”,有效遏制了较大及以上事故的发生, 实现了安全生产总体形势稳定向好的目标,为我乡经济社会发展营造了良好的安全发展环境。

今年,我乡认真按照县安委会、安监局的安排部署,紧紧围绕继续深入开展“安全生产基层基础巩固年”活动这条主线,以预防为主,加强监管,落实责任为重点,突出抓了以下工作。

一、突出预防为主,强化安全生产源头管理。

(一建立健全事故防范机制,着力抓好事故防范关键环节。一是建立完善了组织协调机制和联系会议制度,成立了以乡长为安委会主任、分管副乡长为副主任,下设办公室的安全领导小组,每季不少于召开一次安全工作专题会

议,分析和解决当前安全工作存在的问题。二是加强安全生产标准化体系建设,严格安全许可制度,严把技改和新建项目安全准入关。行政许可方面,在“三同时”方面,对新、改、扩建设工程项目安全设施“三同时”及时申报。三是加大企业安全基础设施投入力度,严格落实生产经营各环节的安全管理制度。四是深入开展隐患排

查治理,建立健全隐患排查、整治和监督管理制度。五是建立完善了各类危险源、事故隐患动态监控及预警预报体系。

(二突出重点,深入开展安全生产专项整治。以道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、消防等行业领域为重点深入开展安全生产专项治理。一是切实加强道路交通安全专项整治。以“道路交通安全大整治行动”为契机,重拳打击超载、超限、超速、酒后驾驶、疲劳驾驶等违法违规行为,有效防范了重特大道路交通事故的发生。深入开展了道路交通隐患排查专项整治。二是切实加强危险化学品、烟花爆竹安全专项整治。三是切实加强建筑施工安全专项整治。四是深入开展了消防安全专项整治。五是开展地质灾害安全隐患排查。

二、突出加强监管,强化安全生产监管监察执法力度。

(一加强监督检查。坚持专项检查和经常性检查相结合,严厉打击非法违法生产、经营、建设等行为。我乡在县安监局的指导下认真开展了辖区企业的安全监督检查。充分发挥社会监督作用,引导企业职工积极参与企业安全监督与管理,鼓励群众举报各类安全生产非法违法行为。

(二严格监察执法。切实加强安全生产执法工作的组织领导,按照“行业管理、属地管辖”原则,乡安办和负有安全监管职责的部门在道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、人员密集场所、旅游、特种设备等10个重点行业领域开展了安全生产专项执法行动。和白马派出所、白马安监办开展了营运车辆联合执法检查。

三、突出落实责任,严格目标管理,强化安全监管。

(一全面落实安全生产主体责任,提高安全管理水平。一是完善了生产经营单位安全生产岗位责任制。各生产经营单位对照建立健全了本单位的安全生产责任体系,大力推进安全隐患自检自查自改工作。二是完善了生产经营单位安全生产投入保障机制。各生产经营单位按相关规定足额提取安全费用,做到了专款专用。

(二全面落实安全监管责任,强化安全生产监督和管理。一是严格落实企业法人安全生产第一责任人的责任,确保安全投入、安全管理、安全教育培训等措施落实到位。二是严格落实村安全监管责任,成立村居安全协管队伍。进一步强化村安全生产村主任负责制,严格落实“一岗双责”责任制,重点抓好村、企事业单位安全责任制的落实。三是严格落实部门安全监管职责。负有安全生产监管职责的部门和行业主管部门,按照“谁主管、谁负责”的原则,依法对所监管、主管的行业领域生产经营单位实施监督管理,切实把安全监管工作落实到生产经营的每一个环节。四是严格落实安全生产目标责任制。

四、加强宣传教育和队伍建设,提高安全人员素质。

(一加强安全生产宣传教育。乡党委、政府高度重视安全生产宣教活动的开展,成立了以乡长任组长的安全生产宣教活动领导小组,乡安监办多次召开会议研究部署全乡安全生产宣教活动工作。精心组织、细化措施、创新形势,扎实深入地开展了以“安全发展、重在落实”安全生产月活动。一是扎实开展了安全生产“咨询日”活动,二是深入基层开展了安全宣传“六进”活动。

(二深入开展安全教育培训。进一步规范了安全教育培训工作,开展了村干部、企业负责人、安全管理人员、特种作业人员和农民工的培训。

(三切实加强安全监管队伍自身建设。为进一步推动安全监察执法工作,平时安全分管领导和安全执法工作人员加强了监察执法业务知识的学习。同时,积极参加市、县组织的业务培训,不断提高执法人员的执法水平和履职能力,极大地提高了安监人员的素质和业务水平。

五、加强安全基础工作,提高安全保障水平。

(一保障安全生产投入。乡政府坚持把公共安全投入纳入财政预算,保障安全生产应急救援、技术推广、宣传教育、安全监管所需经费。根据国家、重庆市的有关规定,督促高危行业和相关生产经营单位,按规定标准提取安全生产费用,为从业人员

缴纳工伤保险费,切实保障职工的合法权益。逐步加大应急救援体系建设、保障安全生产信息畅通, 同时要求各村(居、各生产经营企业要组建好一支救援队伍,一旦出现事故拉得出。

(二进一步夯实安全生产基础。及时调整充实了乡安委会成员单位,进一步夯实安全生产基层工作。督促企业一线员工严格遵守各项规章制度和操作规程,杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为,进一步夯实了企业安全生产工作基础。

(三加强应急能力建设。一是切实加强基层应急管理工作的组织领导。各村、企事业单位均成立了应急管理工作机构,修订完善了应急救援预案,明确了工作目标,分解落实了工作任务,切实做到了有机构管事,有专人办事,有网络体系。二是夯实工作基础,全方位做好基层应急管理工作。乡政府建立了以“预防为主、应急与预防并重”的预测预警机制。建立健全了应急协调联动机制,切实加强了村、乡级各部门之间的联系和协调配合。建立健全了应急管理责任追究制度,确保责任制落到实处。各单位还因地制宜开展了应急管理知识培训,充分运用多种方式和手段,做好各类应急培训工作。同时,结合“安全生产月”应急演练周活动,开展了群众参与、企业主管观摩应急预案演练,取得了较好的演练效果。

六、加强协作联动,着力推进安全生产综合治理。

(一进一步完善了协作联动工作机制。各相关职能部门认真履行了乡安委会成员单位的安全生产监管职责,切实加强了部门间协调配合,充分发挥了指导协调和监督检查作

用。建立完善了道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆 竹、建筑施工等方面的联席会议制度。在安全宣传、安全教 育培训、安全检查、监察执法、事故查处以及打击瞒报事故 行为等方面,建立健全了政府统一领导、部门共同参与的联 合执法机制和联席会议制度。

(二)强化安全生产工作的组织实施。乡安监办牵头, 各村、企事业单位细化了继续深入开展安全生产活动的工作 措施,以重点

场所、要害部位、关键环节及重大节假日、重 大活动、汛期等重要时段为重点,突出预防为主、加强监管、落实责任,深入推进安全生产“三项行动”,切实加强安全 生产“三项建设”,确保安全生产各项工作措施落到实处。 赵家乡人民政府 二〇一二年九月十日 6

推荐第8篇:民勤县基层医疗机构监管工作自查报告

民勤县基层医疗机构监管工作自查报告

武威市卫生局:

为进一步加强我县基层医疗机构监管工作,规范诊疗行为,确保医疗质量和安全,根据省卫生厅《转发卫生部办公厅关于加强基层医疗机构监管工作的通知》(甘卫医管函〔2012〕343号)和武威市卫生局《关于对全市基层医疗机构监管进行自查的紧急通知》(武卫发〔2012〕251号)文件精神,县卫生局高度重视,积极部署开展了此项工作。现将我县基层医疗机构自查情况汇报如下:

一、加强领导,落实责任

为确保此次自查工作取得实效,卫生局成立了自查工作领导小组,由县卫生局卫生监督所所长任组长、卫生局执法股股长任副组长,小组成员由县卫生局卫生监督所医疗监督科全体执法人员组成,卫生监督所医疗卫生监督科定为牵头科室,负责全面开展对我县基层医疗机构的监督检查与自查工作。

二、自查情况

1.医疗机构和医务人员依法执业情况。所查医疗机构均能够严格按照《医疗机构管理条例》等相关法规开展与其功能任务相适应的诊疗活动;各医疗机构执业的卫生技术人员均具备相关的资格条件依法执业。自查结果:所查医疗机构均按照核定的诊疗科目执业、医疗机构名称或科室名称冠名规范,无违规医疗广告发布和非卫生技术人员从事诊疗活动的违法行为。 2.规章制度建立落实和医疗服务行为情况。所查医疗机构均按照《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》、《医院感染管理办法》等法律、法规、规章和规范要求,建立健全并严格落实了各项管理规章制度;加强医疗质量管理与控制,规范医疗文书的书写和保管,合理使用药品和医疗器械,确保了医疗安全;严格落实了医院感染预防与控制措施,加强了一次性医疗器械的管理。自查结果:各医疗机构操作基本规范,无违反操作的医务人员和事件。 3.医疗质量和医疗安全保障措施的落实情况。所查医疗机构均有医疗质量控制管理组织,制定了工作制度与工作方案,质控组织定期对医疗、护理、院感等工作质量、技术操作进行检查,并认真分析检查中出现的问题和纠纷隐患,对发现的问题提出有针对性的改进措施,实行责任追究制,并纳入绩效考核;严格执行诊疗、护理常规以及抗菌药物临床应用管理。二级以上医疗机构坚持每月一次的处方点评制度,加大了奖惩力度。自查结果:执业行为规范,医疗质量和医疗安全保障措施的落实到位,确保了医疗服务质量的安全性。 4.医院感染管理情况。所查医疗机构均认真贯彻落实了《医院感染管理办法》,二级以上医疗机构、妇幼保健院、社区服务中心(站)和乡镇卫生院成立了“医院感染办公室”,制定了医院感染暴发应急控制制度和相关措施,设立了医院感染控制专职管理人员,制度,岗位职责明确;制定并落实了消毒隔离制度,区域划分严格,标识明显,人员防护工作到位,工作人员能够严格遵照规范流程和无菌操作制度进行操作;使用消毒剂时,能够严格遵照消毒剂使用的原则现用现配,浓度配制比例、时间等符合要求,物品消毒登记规范及时;健立健全了医疗废物管理的相关规章制度,使用后的医疗废物有专用包装袋及容器分类存放,收集、暂存和处理流程规范,登记及时完整;传染病疫情报告由专人负责,严格遵照《传染病防治法》,对传染病例上报及时,2012年1月起截至目前无瞒报、漏报、迟报现象发生。自查结果:制定了较为健全的医院感染管理制度和相关措施,但个别医疗机构仍存在工作场所消毒不彻底,高压灭菌设备不能正常规范使用等现象。

三、存在的问题

1.个别单位仍存在医疗质量安全隐患,县人民医院因项目建设将医疗废物焚烧炉拆迁,产生的医疗垃圾直接送垃圾点焚烧,焚烧不彻底;中医院对采集的血样本未按规范进行消毒而直接焚烧。

2.个别村卫生所医疗废物分类不清,个别医疗机构存在医疗垃圾和医疗废物乱扔乱放的现象。

3.个别医疗单位工作场所消毒不彻底,对治疗区域工作台面和部分医疗设施未用消毒剂擦拭,观察室、治疗室等场所内的紫外线消毒灯形同虚设,达不到消毒的目的。

4.个别医疗机构高压灭菌设施闲置,未对持物钳、带盖方盘等医用器械进行定期高压灭菌,存在感染隐患。

四、今后打算

1.进一步加大基层医务人员的培训,定期或不定期开展对医疗机构医疗质量、医德医风和院内感染管理的监督检查及有关法律、法规的执行情况。

2.严格按照《医疗废物管理条例》要求,督促各医疗机构使用专用的容器分类收集、贮存医疗废物,并进行无害化处理,消除污染隐患;严格按照《医疗机构消毒技术规范》要求,督促各医疗机构科学、规范、合理消毒,确保消毒安全。

3.对此次自查中发现问题单位,卫生监督所要限期责令其整改,并组织执法人员进行回头检查,直至彻底整改为止。对个别整改不力的单位要依法严肃处理。

二○一二年七月二十五日

推荐第9篇:房管处资金监管自检自查报告

自检自查报告

根据县住房和城乡建设局转发红河州住房和城乡建设局文件《关于转发进一步完善商品房预售制度和加强商品房预售资金监管文件的通知》,要求房地产开发企业作一次全面自检自查报告,我公司自收到该文件后,积极响应文件要求,由财务部、综合部、销售部及工程部配合对我公司建设项目的管理情况作出了严格的检查。

对我公司自项目筹备建设、预售许可证办理及资金账户设置、预售资金使用及审批等方面作出检查:

一、我公司自项目筹备开始就严格遵守国家房地产开发及金融投资相关法律法规,不参与单位集资建房、团购商品房等国务院规定的违法项目。

二、项目开工严格遵守建设要求,拿到《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》后才开工建设,不存在提前施工等违规行为。

三、根据住房和城乡建设局办理《商品房预售许可证》相关要求,我公司均在项目建设投资达到工程建设总投资的25%以后提供所需申请材料,按照申请审批程序严格执行,且不存在《商品房预售许可证》尚未办理就进行商品房定金收取、购卡或销售等违规情况。

四、对于商品房预售资金监管账户:购房首付款我公司均存入工商银行泸西县支行资金监管账户,但针对客户贷款方式及要求我公司贷款有三个资金监管账户,分别是工行泸西县支行、建设银行泸西县支行及农业银行泸西县支行。我公司在预售资金的用途、审批程序及相关证明材料(申请表、用款计划、购销合同或发票、工程款支付申请或发票)上,严格遵守县住房和城乡建设局要求,每笔款项都到房管处进行审批备案,无商品房预售资金用途不明,支付混乱情况发生,项目一直处于良好开发建设阶段,能按照交房标准要求,及时办理竣工验收交房。

XXXX房地产开发有限公司

二O一二年八月十三日

推荐第10篇:乡镇财政资金监管工作自查报告 汇报材料

****县乡镇财政资金监管工作

自查报告

2012年9月9日

为进一步加强乡镇财政资金监管,实施好国家各项民生惠农政策,提高财政资金使用效益,规范乡镇财政涉农资金使用与管理,根据《******》***„2012‟*****号文件要求,我县财政部门充分发挥职能作用,采取得力措施,组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作进行全面自查。通过自查,进一步提高了乡镇财政资金的使用效益,现将本次自查工作开展情况总结如下:

一、加强领导,精心组织

我局始终把强农惠农资金监管工作摆上重要议事日程,构建工作网络,落实工作责任。一是健全工作机构。成立了****县乡镇财政资金监管工作领导小组,由县财政局长任组长,县监察局、财政局、审计局的分管领导任副组长,成员由县直涉农部门的分管领导组成。下设办公室,成员由成员单位的相关人员组成,各级各部门也相应成立了监管工作机构,加强组织领导。二是明确责任分工。各级各有关部门编制任务分解表,明确职能分工,责任到人。确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有专人负责,专人管理。同时, - 1 -

构建工作人员信息网络,确保运转畅通。三是制定监管方案。制定了****县乡镇财政资金监管工作方案。并按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则,充分调动各级各涉农部门工作积极性,要求各县区各部门结合各自实际,根据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监管具体实施方案,做到一级抓一级,层层抓落实。

二、考核评价,强化责任

为调动相关单位的工作积极性和主观能动性,我县把乡镇财政资金监管工作年度工作考核目标体系。强化监管措施,落实监管责任。涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容,制定出量化评分标准,对各部门资金监管情况进行考评排名,考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容。

三、强化监督,注重实效

根据年初制定的财政监督检查工作计划,加大了强农惠农政策落实和资金管理使用全过程的监督检查力度。把监督检查始终贯穿与资金筹集、分配、拨付、使用、管理的全过程。在监督方式上,由突击性监督检查转变到日常监督上来,由专项的、事后的监督检查向经常性的事前、事中与事后全过程的监督转变。进一步加强了对乡镇财政惠农资金的监督检查,在2012年****月份,由县财政纪检组长带队,由分管惠农办公室领导、财监办主任、惠农办负责人组成的检查

组对全县****个乡镇财政所进行了集中检查,对落实粮食直补、退耕还林、农村养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查,检查率达到100%,同时深入农户家中对基础数据进行了认真的检查核对,及时查纠问题,确保足额兑现。并对乡镇“一册明、一折统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查,指导乡镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程,确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中,着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。经核查我县共有土地面积*****亩,全县共发放粮食直补*****万元,农资综合补贴*****万元,发放率为100%。

四、公开透明,阳光运作

一是政策公开,我们把各项强农惠农政策的落实范围、条件、补助标准和工作动态等,利用电视广播等新闻媒体、政府网站等多种形式开展政策宣传工作。县财政局对全县乡镇、村一级干部组织了多次财政支农政策培训。二是资金公开。涉农补贴资金通过“一折统”直接发放到农户手中。县、乡、村四级联动公开,推进强农惠农资金阳光运作。各乡镇镇、村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金使用情况。

五、自查自纠,摸清底数

认真梳理涉农政策项目,对2011年强农惠农资金进行摸底统计,摸清了资金底数,为资金监管夯实坚实的基础。

2011年打入惠农“一折统”资金共***项,资金共计*****万元,无直接用现金发放惠农资金的现象,各项惠农资金及时足额发放,真正做到了惠农补贴的规范化和制度化。在惠农资金方面,充分发挥财政惠农资金的使用效益,牢固树立“以人为本,为民理财”的观念,通过不断加强制度建设和机制创新,巩固和完善现有行之有效的管理办法,加强财政惠农资金使用管理中薄弱环节的监管力度,继续严格推行财政惠农 “一折统”管理改革,使财政惠农资金拨付工作的整体规范性、安全性和有效性明显提高,取得了明显的工作成效。

六、存在的不足和下一步的工作措施

我县财政部门对加强乡镇财政资金监管进行了许多有益的努力,对财政资金监管能够发挥上级财政部门不可替代的作用。但同时在乡镇财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题,主要表现在以下几个方面:

一是监管意识不主动。一些乡镇领导主要精力在于乡镇经济发展和资金筹集,资金监管意识不够强,精细管理还做得不够到位,在一定程度上存在“重发展,轻监管”、“重资金分配,轻使用监管”、“重项目申报,轻后期监督”的现象。同时,乡镇财政人手少、业务量大,加之乡镇财政资金监管没有具体的实施办法来明确相应的工作要求,使财政监督处于一种游离状态。二是基础设施不够完善。乡镇财政所机构

设置、人员管理不统一,业务指导不规范,适于乡镇财政的一整套管理、考核、评价机制仍未有效建立;其次乡镇财政人员的业务能力偏低的现象;再次是硬件设施落后,办公条件差,大大降低了监管效率;三是资金信息上下级沟通不畅,乡镇财政对某些资金来源性质不明,资料信息不能共享,导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。

针对上述存在的问题,下一步要重点做好以下几个方面:一是要明确工作责任,积极发挥乡镇财政的监管作用,强化对乡镇财政的指导和管理,认识管好用好财政资金的重要性。要站在维护财经纪律的高度,统一思想,把财政资金管理工作作为党风、政风、行风建设的一项重要工作,明确责任,建立健全资金使用、监督管理目标责任制,切实解决目前存在的“重投入、轻管理,重建设、轻效益”的问题。,提高其法律素质,增强自律意识。强化会计人员继续教育,严把会计准入关,做到持证上岗。加快乡镇财政信息化建设作为工作重点。二是要加强对乡镇财政人员的财经法规培训,努力提高综合业务能力。将财政资金监管工作与乡镇财政干部培训工作结合起来,强化业务培训,及时传达和学习相关文件精神,统一思想,提高认识,通过加大对基层财政干部的培训力度,帮助基层财政干部增强法制意识、服务意识和廉洁意识,提高政策执行力和履行岗位职责的本领。三是要加强预算监管,项目预算执行过程中,严把项目申报关,

做好项目公示,确保资金及时拨付到位,对项目实施进度实行跟踪问效管理。四是加大力度,加快进度。要加大对各乡镇财政资金监管的组织领导、信息通达、公开公示、抽查巡查等工作的检查力度。严格按照省上级规定的时间扎实推进检查工作,在保证检查质量的前提下加快工作进度。五是认真总结经验,完善工作机制。要及时研究监管工作方式、方法,不断总结乡镇监管工作的经验,为今后资金监管工作提供基础材料和借鉴,不断完善乡镇财政监督管理机制。

第11篇:关于监管计划完成情况的自查报告

紫云自治县安全生产监督管理局

关于2011年度监管计划完成情况的自查报告

市安监局:

2011年,我局认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要指示精神,深入学习实践科学发展观,紧紧围绕国家、省、市安全监管局关于深入开展“安全生产年”活动的总体要求和部署,按照我局2011年初制定的执法监管计划,进一步加大执法力度,提高执法水平,深化专项治理,扎实开展安全监管工作,促进了我县安全生产形势持续稳定好转。现将有关情报告如下:

一、安全监察执法工作基本情况

(一)执法工作开展情况

对煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业实行全面监管,今年,纳入我局监管范围的生产经营单位122个:其中煤矿5家、金属与非金属矿山109家、危险化学品5家(生产1家,经营4家)、烟花爆竹3家(生产1家,经营2家)。截止2011年12月31日,我局实际监督监察生产经营单位122个,实际监督监察生产经营单位509次(其中:实际监督监察煤矿83次,非煤矿山330次,危险化学品60次,烟花爆竹36次),监督监察覆盖率为181.9%,提请关闭非煤矿山企业5户。共查出一般事故隐患604项(其中:煤矿128项、金属与非金属417项、危险化学品36项、烟花爆竹32项),应完成事故隐患整改587项,实际完成事故整改完成573项,事故隐患按期整改率是97.6%,查处重大事故隐患0条。实施行政处罚16次、经济处罚6.2万 1

元,处罚金额全部收缴国库。

(二)执法计划完成情况

按照我局2011年度的监管计划,全年监察工作日计划185天,实际完成198天,完成率107%。全年计划实施安全监管450次,实际完成509次(其中:实际监督监察煤矿83次,非煤矿山330次,危险化学品60次,烟花爆竹36次),完成率113%。对监管企业的监督监察覆盖率为181.9%。超计划完成了2011年监察执法工作任务

二、安全执法监管的主要特点

(一)结合辖区实际,认真编制执法计划

为较好履行安全生产执法监管职责,进一步增强安全监管工作的针对性和前瞻性,提高执法效能,使安全生产执法工作逐步走向规范化和法制化轨道,根据国家安监总局《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》(国家安监总局令第24号)和《国家安全监管总局关于印发安全生产监管年度执法工作计划编制办法的通知》(安监总政法„2010‟183号)的规定,结合实际,制定了紫云自治县安全生产监督管理局《2011年度安全生产监管执法工作计划》。

(二)严格执行执法计划,扎实开展执法监管工作

我局严格按照执法计划开展执法监管工作,紧紧抓住辖区安全监管点多面广的特点,开展重点监察;以督促生产经营单位重大隐患排查治理为主要内容,开展专项监管。一是按照分级负责、属地监管的原则,对直接监管的重点行业(领域)生产经营单位的执法检查,全年平均覆盖12次以上;对其他直接监管的生产经

营单位的执法检查,全年平均覆盖2次;二是加大事故隐患排查整治力度,深入开展安全生产宣传教育,深化重点行业(领域)安全专项整治,扎实开展“打非治违”专项行动,控制事故总量,减少一般事故,有效遏制较大事故,杜绝重特大事故发生。全年共发生安全事故16起,死亡11人,受伤16人。同比事故起减少1起,下降6.25%,死亡人数增加1人,上升9.09%,死亡人数与控制考核指标持平(占全年控制考核指标11人的100%。),确保全县安全生产形势总体稳定。

(三)强化执法监管,积极开展“三项行动”

为确保执法监管工作取得实效,县安委会召开了开展安全生产“三项行动”动员大会,对开展工作作了部署。制订印发了紫云自治县安全生产“三项行动” 实施方案,成立了紫云自治县安全生产“三项行动”工作领导小组。明确了国土、安监、公安、交通、建设、工商等部门的工作职责,使全县安全生产“三项行动”实施得以顺利开展。

1、严格开展安全生产执法监管。2011年,我局根据各个时期的安全生产形势和工作要求,认真组织开展各类安全生产执法监管活动,严格查处各类安全生产违法行为和事故隐患。

2、深入开展隐患排查治理,解决安全生产薄弱环节和突出问题。

2011年以来,组织开展了“两会”、“两节”、“清明”、“五一”、“安全生产月”“汛期”、“国庆”期间安全生产大检查;全方位开展隐患治理大行动;按照县政府的统一部署,组织开展了道路交通、危险化学品、非煤矿山、公众聚集场所等重

点行业企业的安全生产专项整治工作。据统计,我县全年共召开了工作调度会、协调会、反馈会议共计25次;安全隐患排查治理累计出动车辆248台(次),人员668人次,排查企业、单位923家(次),共排查一般隐患1385项,整改完成1320项,整改率为95.3%;各行业领域开展“打非治违”专项行动检查697次,查处无证、证照不全或过期从事生产经营行为131起,查处存在其他非法违法生产经营行为268起,排查隐患331起,当场纠正整改150起,限期整改181起,取缔非法生产经营场所、窝点33处。

3、加强安全生产宣传教育培训工作,着力增强全民安全防范意识。

一是利用安全生产宣传月,牵头组织安委会成员单位、各乡镇人民政府大力宣传安全生产相关法律法规、安全生产知识。6月12日在我县商业街成功举行全国第十个“安全生产月”宣传咨询日活动,次活动制作宣传展板共计30余块,发放安全生产知识宣传单、宣传手册、杂志、报纸共计10000余份;在安全生产月活动期间,还展示安全宣传画400余幅,悬挂横幅80余条,编发1000余条安全短信,开展安全知识宣传进企业100余次,近10万群众受到了教育。

二是采取措施,加强安全教育培训工作。全年共计选派42名安全监管人员(包括局机关干部职工、安监站、驻矿安监员和乡镇政府主抓安全工作的人员)参加市、县举办的业务培训班学习,根据工作需要,年底选派了1名干部参加省安监局举办的执法取证培训;同时,我局通过召开专项培训会和现场培训的方式,

对煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位主要负责人、安全员、矿长等开展安全培训达400余人次;对乡镇安监站和驻矿安监员开展执法培训达80余人次。

(四)创新监管方式,提高执法监管效能

我局通过学习推广集中学习、案例分析、异地交流等一系列行之有效的执法监管方式,提高了严格执法、公正执法、廉洁执法水平和执法监管效能。一是针对各个时段和行业,细化执法监管方案,坚持有计划、有目的、有手段、有效果的监管方式,提高了执法工作的针对性。全年针对春节、汛期、五

一、高温、国庆等重要时段和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹以及建筑施工、消防、工矿商贸等行业领域共制定了30余个专项监管工作方案。二是开展“不定时间、不定地点、不打招呼”的夜间检查和突击检查达38家次,强化了超前防范,实现了辖区全年安全生产的稳中趋好。

三、存在的主要问题

一是安全监管工作的监督检查力度不够。2011年,我局有安全生产执法人员6名,执法车辆2台。纳入我局监管监察范围的生产经营单位为122个,分布于我县的12个乡镇,面对点多面广的执法监察对象,现有的执法力量显得尤为薄弱。

二是执法监管还不够规范。主要体现在个别监管人员在熟练掌握和运用安全生产法律法规方面还有欠缺,未能达到严格执行目的。

四、下步工作打算

(一)编写并严格执行执法工作计划,进一步加强执法监管

工作

按照《关于做好2011年度监管计划自查暨2012年度监管执法工作计划编制工作的通知》(安市安监管„2012‟18号)精神,高度重视,加强领导,认真编写监管执法工作计划,并严格实施监管计划,充分发挥执法计划在监管工作中的重要作用。编制执法计划要科学合理,批准后要认真执行,以维护执法计划的严肃性。要建立完善执法计划考核工作机制,认真总结执法过程中好的做法和经验,及时发现和解决执法工作中存在的问题,不断提高和改进计划监察工作。

(二)落实执法计划,严格执法,深入推进“三项行动”认真贯彻落实国家、省、市关于安全生产工作的一系列方针、政策,把继续深入开展安全生产“三项行动”落实到2012年执法监管计划的执行过程之中。要按照深化安全生产执法行动的部署要求,进一步严格执法,严肃查处各类违规违章现象和事故隐患,严厉打击非法违法生产建设行为,提高安全生产保障能力;要建立健全安全执法监管分析制度,全面掌握执法监管动态,不断研究和改进工作方法,确保行政执法严格规范。

(三)加强执法队伍建设,并将此作为执法工作的重中之重,常抓不懈。加大\"六五\"普法工作力度,在鼓励执法人员提高文化素质的同时,落实相关经费,强化执法业务培训,解决个别监管人员对安全生产法律法规认识欠缺、执法律文书制作不齐全、不规范等问题。

紫云自治县安全生产监督管理局

2012年2月14日

第12篇:关于开展财政资金监管工作的自查报告

开展财政资金监管工作自查报告

XXX乡财政所

(2012年5月)

根据《XXX财政厅关于开展乡镇财政资金监管工作检查的实施方案》文件精神,我乡严格按照文件精神,精心组织,积极配合,认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下:

一、基本情况

XXX乡座落于XXX中部,东邻XX、XXX、XXX,南连XXX镇、XXX乡;西靠XXX、XXX乡;北与XXX镇接壤。南北长23公里,东西宽11公里,总面积163.5平方公里,耕地面积XXX亩。全乡分东山、西山、川区三大部分,乡政府驻地距XXX15公里。

二、组织领导

我乡接到文件后高度重视,及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管工作。

一是加强财政资金监管领导。成立由政府乡长XXX为组长,财政所所长、各村村主任为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件,按照文件的主题归类,分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。

二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围,在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理,对乡镇负责征收的财政收入,按照规定及时、足额缴入国库,严格执行“收支两条线”规定,全面清理预算外收入,按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式,严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整,要经集体研究后方可安排支出。

四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度,乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管,把握项目资金监管的关键环节,做好项目公示,对工程项目做到及时验收决算,并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告,同时做好项目建设资金的基础管理工作。

五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点,自觉、主动接受社会各界的监督,对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象,各项惠农资金全部通过“一卡通”发放,切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作,以电脑为平台建好各项补助的分类台帐,及时对变更信息进行补充、更新,确保基础信息完整、真实、准确。

六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度,积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作,全面推进财政资金的正常运转。

三、存在的问题和建议

通过乡镇财政资金监管工作的自查,发现有很多的资金用于我乡农民补贴和项目建设,但是在监管没有跟上的情况下我乡财政无法统计,原因为县财政拨付其他部门后,其他部门用于我乡的补贴和项目建设,有很多资金没有经过乡级财政,乡级无法监管。经过乡级的资金我乡严格按照财经制度管理、使用财政支农资金,没有截留、挤占、挪用现象。

针对近几年首次在乡镇开展财政资金监管工作,存在的问题较多,作为乡级财政所建议:第

一、建立财政资金监管工作长效机制,常抓不懈;第

二、针对近几年财政资金项目较多,对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。

三、加强项目的巡视巡查,资金的跟踪检查。

XXX乡财政所

二0一一年五月二十一日

第13篇:加强本中心医疗监管工作自查报告

加强基层医疗机构监管工作自查报告

为更好落实北京市、朝阳区关于基层医疗机构监管的文件精神,规范我中心医疗行为,提高医疗质量,保障医疗安全,依据《卫生部办公厅关于加强基层医疗机构监管工作的通知》(卫办医管发„2012‟56号,以下简称《通知》)和《朝阳区加强基层医疗机构监管工作实施方案》(以下简称《方案》)的要求,我中心高度重视,结合我中心《加强基层医疗机构监管工作自查实施方案》,积极部署开展此项工作。现将自查情况汇报如下:

一、加强领导,落实责任

我中心根据《朝阳区加强基层医疗机构监管工作实施方案》,成立了监督检查工作小组,由中心主任任组长、副主任任副组长,小组成员由中心办公室、全科、护理科、院感等科室负责人组成,将任务层层分解,责任到人,明确以医务科为具体组织部门,开展全面的监督与检查工作。

二、依法执业自查情况

1、规范执业,依法开展医疗工作。

严格执行有关法律法规,严格执行医疗机构准入制度和医务人员准入制度,我中心及下设五个站的医疗机构执业许可证均在有效期内,医院按照《医疗机构执业许可证》的执业范围开展诊疗活动,无超范围执业及其他应变更未变更项目、无医疗机构名称或科室名称不规范、无违规发布医疗广告等现象。

2、规范行医,加强医疗质量管理。

我中心共有职工156人,均在中心人事备案,临床、医技人员132人,均依法取得执业证、资格证并在许可的范围内开展工作,无非卫生技术人员从事诊疗活动现象,确保医疗安全;未发现无资格、非卫技人员执业、无本机构注册证书、实习医生独立执业的情况;加强工作人员个人防护措施,每两年进行一次健康检查;并且定期对医务人员进行医疗管理法律法规、规章和诊疗护理规范培训,以及医疗服务职业道德教育。我中心根据《医疗机构管理条例》的有关要求,认真贯彻各项医疗法规,组织全体医务人员认真学习贯彻《执业医师法》、《药品管理法》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例》、《护士管理管理办法》、《医疗机构工作制度》及《各级各类医务人员职责》、《院内感染管理》等医疗法规,进一步完善各科室岗位职责和规章制度。各科室也完善了相关规章制度,如医疗质量检查制度、病例讨论制度。医疗机构还进行了全院医疗人员医疗法规、医疗管理制度的考试,全院医护人员按医疗法规要求做到了及时注册持证上岗。

三、医疗质量和医疗安全保障措施的落实情况

第14篇:关于开展财政资金监管工作的自查报告

鄄城县财政资金监管工作自查报告

根据鲁财基【2014】8号《关于开展乡镇财政资金监管专项检查的通知》文件精神,我县严格按照文件精神,精心组织,积极配合,认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下:

我县共15个乡镇,2个街道办事处。我县接到文件后高度重视,及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管自查工作。

一是加强财政资金监管领导。成立由财政局局长为组长,分管局长为副组长,基层局业务科长、各乡镇财政所所长为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件,按照文件的主题归类,分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。

二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围,在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理,对乡镇负责征收的财政收入,按照规定及时、足额缴入国库,严格执行“收支两条线”规定,全面清理预算外收入,按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式,严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整,要经集体研究后方可安排支出。

四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度,乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管,把握项目资金监管的关键环节,做好项目公示,对工程项目做到及时验收决算,并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告,同时做好项目建设资金的基础管理工作。

五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点,自觉、主动接受社会各界的监督,对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象,各项惠农资金全部通过“一

卡通”发放,切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作,以电脑为平台建好各项补助的分类台帐,及时对变更信息进行补充、更新,确保基础信息完整、真实、准确。

六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度,积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作,全面推进财政资金的正常运转。

一、存在的问题和建议

通过乡镇财政资金监管工作的自查,发现有很多的资金虽然用于我县农民补贴和项目建设,但是分散在县直各职能科局,监管没有跟上的情况下不利于统计,原因为县财政拨付其他部门后,其他部门用于基层的补贴和项目建设,有很多资金没有经过乡级财政,乡级无法监管。

针对近几年首次在我县乡镇开展财政资金监管工作,存在的问题较多,我县建议:第

一、建立财政资金监管工作长效机制,常抓不懈;第

二、针对近几年财政资金项目较多,对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。

三、加强项目的巡视巡查,资金的跟踪检查。

2014年9月19日

第15篇:洪梅镇“三资”监管工作自查报告

洪梅镇“三资”监管自查自纠的工作报告

我镇辖10个行政村,1个社区居委会。一个时期以来,农村集体“三资”(资金、资产、资源)管理不到位,是群众农民普遍关心的热点、难点问题,也是导致农村村组干部腐败的一个重要原因。今年以来,我镇按照全市统一部署,针对农村“三资”管理中存在的各种问题,坚持突出工作重点,把握关键环节,以机制创新为动力,以规范管理为手段,以服务经济的目的,扎实有序推进“三资”自查自纠工作。

一、主要作法

1、分解任务,责任到人。我们从强化组织保障,落实工作责任入手,成立了农村集体“三资”(资金、资产、资源)领导小组,具体负责指导各村、自然组“三资”的清理、登记、公示、整改等工作。各工作专班从尊重历史,维护稳定出发,按照统、分结合的办法进行。

2、积极宣传,发动群众。采取召开村组干部、党员群众代表会议、发放宣传资料等方式,及时把“三资”自查自纠工作的目的、意义、要求、方法步骤和政策宣传到村组,重点加强对村组两级干部教育引导,消除了广大基层干部群众特别是落选干部的思想顾虑,激发广大基层干部群众参与清理工作的积极性。

3、培训骨干,提高效率。我镇利用多媒体等党员电教设备,采取以会代训、专题培训等形式,提高规范工作人员素质和业务 1 能力。

4、规范程序,严格操作。我们严格按照清理、登记、核实、公示、确认、上报6个程序进行,一个环节不缺,一个步骤不少。对个别村在自查中出现的问题,由领导小组、指导组、清理小组、理财小组会同解决,对一些陈年老账,在征求村民代表意见的基础上,坚持尊重历史,阳光操作,妥善解决。针对各村清理移交的帐务实行互审机制。做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符、资产与实物相符、资源与面积相符;债权、债务、固定资产与总帐相互印证。

5、统一口径、严肃纪律。对全镇各村组登记的房屋、村村通公路、林地、耕地、水面、茶园、四荒等统一计价标准,规范入帐。统一要求村组移交的债权、债务、资产、资源、现金流水帐必须真实、准确。统一收费收据。由监管代理中心对各村原有收据进行集中收缴,村委会自行印制的收款收据统一作废,待“三资”自查自纠工作完成后再由财政所统一发放《南安市农村集体经济收款收据》。统一银行帐户。自查自纠移交的村帐现金余额,统一缴入农村集体“三资”监管代理服务中心在银行设置的帐户。各村及自然组不得在任何金融机构自行开设帐户,一经发现视同小金库处理。统一财务制度。要求统一科目设置,统一报帐、公示、支出。

二、工作成效

1、组建了工作机构。

2 2009年11月26日,我镇农村集体“三资”管理服务中心和招投标中心正式在镇财政所挂牌成立,并开始正式运作。

2、完善了工作机制。

按照边清理边完善的要求,我镇及时对村务公开、民主理财、资金审批、财务管理等制度进行了完善,不断健全农村集体“三资”规范管理的各项制度规定。

为确保农村“三资”安全,我镇实行了到村公示制、双印鉴管理制、公开招投标制、源头控票制、资源合同管理制等五个制度。镇监管中心每月固定日到村公示财务,接受由群众监督。规定所有的项目资金(包括农业项目资金、水利项目资金、减灾救灾资金、移民后扶资金捐赠资金等不在财政所帐户上的资金)、一事一议资金、经营性承包收入,必须先入三资监管中心帐户,再行分配使用。所有的收入和支出必须有民主理财小组的人员到位认可盖章。在票据使用上,严禁私自购买使用规定以外的票据。违反者,一经发现,将作违纪处理。在监管中心领取的票据用完并报帐后,方可到镇监管代理中心领取下一本票据。我镇还对所有村级经济合同进行了自查和规范,特别是对口头合同重新履行了文本手续。真正做到了村级资金来源清楚,依据清晰。

4、发挥了监管作用。

为切实搞好农村“三资”监管服务,在规范村级代管资金收支的同时,我镇加大对村级“三资”的监管力度。变被动为主动,将“三资”监管工作关口前移,变事后监督,事中监督为事前监 3 管和预防,制定了《洪梅镇农村集体“三资”及工程建设项目招投标程序》。对村集体资产、资源的承包、租赁、转让、拍卖,房屋及道路等工程建设项目,一律实行公开招投标管理。以此来规范农村资产资源处置、工程项目的招投标和大宗产权的交易行为。

三、存在的主要问题及下步工作安排。

1、问题:

我镇在农村集体“三资”监管工作做了一些工作,但离上级的要求和群众的期望,还有一定的差距。一是部分村对“三资”管理的方式还不太适应,制度执行不够到位;二是“三资”监管工作应用软件深度开发和实际使用还有差距,有待进一步完善;三是”三资”监管档案资料收集整理不及时、不齐全,有待进一步规范。

2、打算:

下一步,我镇将按照全市统一要求,切实开展“三资”监管工作,继续狠抓薄弱环节,堵塞漏洞,把农村集体“三资”监管工作进一步推向深入,促进“三资”自查监管工作制度化、规范化、长期化。

洪梅镇人民政府 2013年3月28日

第16篇:居民用电服务质量监管专项行动自查报告

居民用电服务质量监管专项行动自查报告

河南省居民用电服务质量监管专项行动启动以来,我公司高度重视,成立了以经理为组长的领导小组,由企管部牵头,组织抽调有关人员,认真学习《电力监管条例》、《供电监管办法》、河南省电监办《河南省居民用电服务质量监管专项行动实施方案》、省电力公司《关于开展提升居民用电服务质量专项行动的通知》和《关于开展全省供电企业居民用电服务质量监管专项行动督查的通知》(豫电监输供电[2012]37号)等法规、文件,对照河南省电监办《河南省居民用电服务质量监管专项行动实施方案》和省电力公司《关于开展提升居民用电服务质量专项行动的通知》的要求,制订提升供电质量实施方案和检查细则,在供电能力、供电质量、有序用电、安全生产、抢修服务、台区达标治理、计划停电、低电压治理、计量管理、业务办理、电价执行、客户投诉、信息披露、电费收取等方面进行了严格细致的自查自纠。同时,坚持边查边改,对查出的问题及时分析原因,举一反三研究制订整改措施,巩固现在成果,完善薄弱环节,纠正不规范行为,限期整治落实,并纳入考核,奖惩兑现。现将本次自查情况汇报如下:

一、基本情况

西平县电业公司是国有中二型企业,隶属驻马店供电公司代管,现有正式职工879人,农电工272人。主要担负着全县20个乡(镇、办事处、管委会), 214个行政村(居委会)、86.09万人的生产生活供电任务,供电区域1089.77平方公里,设1个城区营业厅、18个供电所,各类用电客户230467户。户通电率100%。2011年全社会用电量7亿千瓦时,同比上升19.92%;全年完成售电量6.7亿千瓦时,同比上升19.87%。企业先后获得并保持了‚全国精神文明建设工作先进单位‛、‚全国模范职工之家‛、‚全国‘安康杯’竞赛优胜单位‛、‚国家一流县供电企业‛、国家电网公司‚文明单位‛、‚新农村电气化建设先进单位‛、‚电压无功管理标杆单位‛、‚标准化示范供电所‛、河南省‚五一劳动奖状‛等荣誉,行风评议连续5年名列全县公共服务行业第一名。

二、统筹推进电网建设,提高供电能力

截至2014年5月份,全旗拥有220千伏变电站1座,主变容量120000 kVA/1台;110千伏变电站5座(即达茂、巴润、巴音、石宝、红旗),主变容量419000kVA/9台;35千伏变电站11座(即牧场、红山子、三合明、高腰海、大苏吉、口子、额尔登、蒙普、鲁金、查干、希望铝业),主变容量112250KVA/18台。

全旗110千伏输电线路3回,全长146公里;35千伏输电线路12回,全长353公里;10千伏配电线路93回,全长3609公里,其中公用线路45回,总长度3232公里,专用线路48回,总长度355公里;0.4千伏低压线路784公里。10千伏配电线路共有配电变压器2796台,配电容量380035kVA.我们按照上级政策和投资计划,精确把握达茂旗经济发展现状及前景,将县域电网规划纳入公司系统主网发展规划,融入地方发展规划,适度超前,科学编制‚十二五‛规划、年度投资计划,规划了坚强智能电网蓝图。落实达茂电力公司标准化建设要求,按照典型设计,打造了从项目前期管理、设计、监理、施工的全过程管控,圆满完成农网投资计划2485万元,增容改造35千伏变电站2座,完成新建和改造10kV线路451公里、安装10kV线路无功补偿装臵15000kvar/50台、改造高耗能配变360kVA/8台,改造0.4千伏线路105公里,下户线及表箱改造675户。在用好农网资金的同时,统筹安排企业自有资金,将有限的钱花在刀刃上,重点解决了主变超负荷、卡脖子、配变容量小、农村‚低电压‛等问题。

三、创新专业管理模式,提升供电质量

1、电压合格率情况:先后对9台A类、4台B类、4台C类和58台D 类电压监测表进行了远程召测,均达到合格水平。2013年,完成综合供电电压合格率98.94%,同比上升0.02个百分点,其中,A类完成100%,B类完成97.99%,C类完成99.03%,D类完成96.64%,同比分别上升0、0.0

4、0.0

2、0.04个百分点。

2、供电可靠率情况:2013年,完成供电可靠率(RS-3)99.598%,同比上升0.004个百分点,其中县城供电可靠率99.776%,同比上升0.035个百分点;农村供电可靠率99.575%,同比上升0.008个百分点。

一是创新管理模式,提升专业化管理水平。供电所成立配电检修班,专职进行检修管理。提高专业化检修质量。加强设备全寿命周期管理,提高设备运行可靠性。升级完善电网调度自动化系统、变电站后台远程管理系统,开发应用电网‚调控一体化‛管理系统,所有变电站安装了视频监控系统。不断增强电网调度运行的协同管控能力、安全风险管理水平、供电质量和生产效率。

二是优化管理流程,实施标准化作业。加强生产计划综合管理,统一制定检修停电计划,统一调配备品备件。实施集中作业,统筹安排农网施工、业扩工程、设备检修、隐患处理,实施集中检修,停一次电可以统筹各专业开展检修、清障、消缺等多项作业,解决多个问题,减少停电时间和停电范围,避免了重复停电,提高了供电质量、供电可靠性和电压合格率。全面、全员、全过程实施标准化作业和流程化管理。

三是扎实开展‚低电压‛专项治理活动。运用管理手段,通过开展主变有载调压、配变分接头调整、三相负荷不平衡调整、电容器投退等管理措施保证一部分低电压用户用上合格的电能。

四是建成县乡一体化的应急抢修机制。95598客服中心实行24小时值班制度,接到报修电话后通知辖区供电所进行抢修,公司通过各项举措提高事故的抢修速度,提高供电可靠率,制定供电应急预案。我公司制定了重大活动、重要节日、异常天气时的各种应急预案。

三、全方位防控风险,确保安全可靠供电

落实‚安全第

一、预防为主、综合治理‛的方针,以‚两抓一建‛风险管控为主线,以‚三个百日‛安全专项活动为平台和载体,以责任落实、基础管理、制度执行、监督检查为着力点,持续推进安全生产长效机制建设。公司始终坚持以‚四个服务‛为宗旨,以实现用电客户‚用放心电、用平安电‛为目标,多措并举,努力做到用电安全常识宣传教育日常化,各类用户安全隐患专项治理活动机制化,用户安全用电日常监督服务常态化,为打造良好的供电服务环境,构建和谐的供用电关系打下了坚实的基础。组织开展了‚三个一‛(入校上一堂用电安全课、送一张用电安全宣传片、开展一轮农业生产临时用电及家用电器的绝缘检测示范)农村用电安全活动,通过活动的开展,切实提高了用户安全用电意识和使用水平。开展了电力线路清障、安全警示标示完善、重要客户和高危客户隐患排查、配电台区剩余电流动作保护装臵安装和运行管理集中排查治理等专项活动,促进了用户用电安全。截止2012年3月20日,全公司实现安全生产4886天。

四、规范市场行为,提升服务水平

深化营销专业化管理改革,在管理体制上,实现了‚三分开、两集中、五统一‛,即高压与低压作业分开、抄表和维护服务分开、农电工和正式职工岗位分开,集中抄表、集中检修,统一供电所机构岗位、工作流程、管理标准、用工方式和绩效考核。农电工统一管控、异地交流,集中上班、同工同酬、轮岗轮休、连片联责管理。在管理机制上,实现了抄表、核算、收费、计量、配电管理‚五分离‛,从经济、技术、制度、监督、考核上堵塞了管理漏洞。集中抄表方式及手机短信抄表、用电信息采集系统等先进技术的应用,杜绝了估抄、漏抄、错抄、转移电量虚调线损等现象;不断完善营销技术支持系统和稽查功能,实现了业扩集中报装、电价有效管控、电费集中核算、计量统一管理;电费邮政储蓄、银行划拨、手机缴费、自助缴费的实施以及手机短信‚提醒服务‛,方便客户缴费;城乡一体化的营销与客户服务平台,进一步强化了抢修指挥、组织、协调功能;专业化的分工,使服务人员、服务时间、服务技能、服务标准、服务质量和应急抢修能力得到保证和提升。营销服务迈入了以现代化、信息化、集约化为特征的新阶段。

加强业扩报装管理,杜绝‚三指定‛行为。按照《国家电网公司业扩报装工作规范(试行)》和河南省电力公司《县供电企业业扩报装指导书(试行)》,我们制定了业扩报装管理规定等规章制度,始终坚持‚一口对外、便捷高效、三不指定、公开透明‛的原则,通过集约化、精细化管理和技术进步,以及营销MIS系统对业扩报装实行全过程闭环管理,根据需要,随时可以为客户提供‚绿色通道‛、‚一站式服务‛等便捷方式,实现业扩报装工作程序标准化、业务流程规范化,供用电合同签订率100%。所有客户工程均经客户委托后,设计施工建设,未发生未经客户委托而自行组织设计、施工和设备材料采购的行为。目前,我县共有保障性住房在建项目4个,建设保障房2750套,面积16.5万平方米,配变2375千伏安。对这些政府投资的保障性住房,在获得建设信息后,我们积极主动与建设单位进行联系,及早掌握他们的用电需求,在办理业扩报装时为他们开通‚绿色通道‛。

围绕‚量价费‛核心业务,加大规范监控力度。加强客户供用电合同管理,客户供用电合同签订率100%。积极宣传并严格执行电价政策,维护公平交易。现行电价均按照豫发改价管[2011]2226号文件执行,电价执行正确率为100%。加强营销稽查和用电检查工作,维护企业合法权益。规范临时用电管理,重新完善了《临时用电管理办法》,配备了临时用电专用计量装臵,免费租给客户使用,按表计量,邮政储蓄划拨临时用电电费。同时根据临时用电季节性特点,组织人员对临时用电情况进行检查,避免乱收费。2012年,我们计划加大投资,实施缴费方式拓展工程,开展‚村邮站‛代收电费,增加银联POS机、客户自助缴费机,开通网上营业厅等,打造‚十分钟缴费圈‛。

切实规范停电通知制度,保障居民生活用电不随便拉限。完善内部沟通机制,畅通停电公示渠道,发挥新闻中心、调度、95598呼叫中心、供电所、大客户室等职能作用,利用新闻媒体、报刊、广播、手机短信、电话、现场书面通知、公告栏等渠道,依法及时通知客户停电范围、停电时间、送电计划时间;规范计划检修、施工和故障抢修,居民用电高峰尽量不安排停电。 深入实施‚塑文化、强队伍、铸品质‛供电服务提升工程,广大职工自觉树立了与客户和谐共赢、共谋发展的服务意识。主动做好重点工程和家电下乡的供电服务工作,确保了电力稳定、可靠供应。用电业务办理均符合要求,无超期限和违规现象。规范供电服务信息披露工作,计划检修、临时检修、故障抢修、停电限电工作流程执行均符合规定。认真落实用电投诉处理制度,客户咨询、投拆、举报件件有落实、有回复。2011年以来实现了‚零投诉‛,客户评价满意率达到98.9%,实现了客户从用上电到用优质电、用明白电、用安全电、用放心电的转变。

五、自查存在问题、采取的整改措施和整改完成情况

自查存在的主要问题:一是用电政策宣传还不到位,一些群众对用电政策不太了解;二是个别地方由于近年负荷增长很快,导致负荷高峰时段,部分线路和台区出现过负荷等问题,影响供电质量;三是员工业务素质和服务能力有待进一步加强。

整改措施及完成情况:

一是加大宣传力度。在每年不少于两次的宣传基础上继续增加宣传次数,组织起形式多样、宣传范围更广泛的宣传方式,在本地电视台播放相关用电政策法规,组织宣传车辆下乡巡回宣传,收费期间在各供电营业厅张贴宣传画,散发宣传资料,让广大群众正确认识自己的用电权利和义务。

二是针对近年来我县负荷增长很快,导致负荷高峰时段,部分线路和台区出现过负荷等问题,我们已经制定了三年素质提升工程方案,对电网运行和负荷情况进行了排查和预测分析,加大电网改造投入,同时采取新增、扩容或互调的办法,对超负荷的变压器进行了更换,采取一切措施确保用电。三是不断加强对供电服务人员的培训,严格考核,努力提高人员的业务素质和服务能力。通过专业化管理和标准化建设,进一步规范服务内容、服务流程、服务标准、服务行为,

在今后的工作中,我们将继续努力,不断提高我公司安全生产、供电质量、供电服务和依法规范经营水平,为全县人民供好电、服好务,为西平经济建设做出新的更大的贡献。

第17篇:监管

讲到监督,我们必然会联想到自律。(首先,我们需要承认的是,)在企业管理中,员工自律和企业监督二者缺一不可。如果没有监督,再自律的人也会犯错,如果没有自律,再完善的监督机制也会有漏洞。它们是对立统一,相辅相成。

人都是有惰性的,又所谓“从善如登,从恶如崩”,如果监管不严,对企业、对个人都是有害的。20多年前,具有200多年历史的英国老牌投资银行——巴林银行短期内因一个职员的原因破产倒闭,尼克里森由“天才交易员”锒铛入狱,其中一部分原因就是巴林银行没有将交易和清算业务分开,缺乏对尼克里森的有效监督。

另一方面,如果企业对员工的监督过严,比方说执行监督的员工数量比真正干活的员工数量还多,这将大大降低企业的效率,而且过严的监督机制下会让员工产生更多的负面情绪,归属感降低。

企业的根本目的是盈利,建立监督机制,营造企业文化之类的手段都是服务于这个根本目的。

总之,我认为,在企业管理中,员工自律和企业监督二者缺一不可,而合理合度的监管相对能够更高效、持久、高质量地满足企业根本利益。

第18篇:洪峰乡卫生院加强医疗机构监管工作自查报告

洪峰乡卫生院加强医疗安全管理工作自查报告

仁寿县卫生局:

为加强医疗安全管理,防范各类事故的发生,保障人民生命及财产安全,我院按照卫生部办公厅卫办医管发【2012】56号文件的要求,对我乡医疗安全工作进行了认真自查,现将自查情况汇报如下:

一、自查情况

通过自查,共查处问题4条,制定整改措施5条,其中近期需要解决的4条,逐步解决的1条。

1、卫生院人员缺少,一身兼多职,造成无证上岗现象较为突出。

2、个别医务人员不能熟记核心医疗制度,在实际工作中,门诊日志、处方书写、病例书写、技术操作不够规范。

3、个别医务人员未严格执行交接班制度,有时出现无交接班记录。

4、“三基三严”的培训时间不足,力度不够强。

二、整改措施

1、针对无证上岗存在的问题。我院在未安排新的专业上岗人员前,暂且采取有执业证书的医务人员来带好无证人员上岗,保证医疗安全。

2、针对个别医务人员不能熟记核心医疗制度存在的问题。我们在近期组织医务人员集中学习,认真执行岗位职责制度、13项医疗核心制度、诊疗标准及护理操作规范等,以确保医疗护理安全。

3、针对个别医务人员不执行交接班制度存在的问题。查出后停发值班费,对其进行警告并按照院规进行严厉处罚。

4、针对“三基三严”的培训时间不足,力度不强的问题。首先要加强领导、提高认识、制定计划、狠抓“三基三严”培训,认真组织学习专业知识,提高业务水平,注重人才培养。

三、成立组织

为确保卫生院医疗安全管理工作,成立领导小组:

组 长:周俊明

副组长:余建军

成 员:李承继、梅敏、张红 领导小组下设办公室。由李承继任办公室主任,负责日常工作的监管和处理。

洪峰乡卫生院

2012年6月25日

第19篇:银保业务监管制度贯彻落实情况自查报告1208

银保业务监管制度贯彻落实情况

自查报告

为保障银保业务健康发展,切实防范销售误导行为,提高客户服务水平,省保监局近两年下发了《关于落实商业银行保险代理从业人员持证上岗制度有关问题的通知》(粤保监发[2009]290号)和《关于印发〈广东省商业银行保险代理业务内部控制指导意见〉的通知》(粤保监发[2010]261号)。根据以上两份文件的精神要求,我行对贯彻和落实的相关情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

一、贯彻落实《关于落实商业银行保险代理从业人员持证上岗制度有关问题的通知》的情况

去年,我行已制定保险代理从业人员持证上岗工作的方案,方案包括了保险代理从业人员持证上岗的计划时间、具体措施、持证率提升的目标等具体内容。每季度我行都组织员工参加保险从业人员资格考试,在目前已开展银保业务的分行柜台人员持证率已达70%,销售人员持证率已达100%。

二、贯彻落实《关于印发〈广东省商业银行保险代理业务内部控制指导意见〉的通知》的情况

1、对有意向合作的保险公司,我行会对其资质进行严格审核,具体包括:偿还能力、管理水平、客户服务水平和理赔服务等,根据最终评估结果酌情引入;

2、对已结成合作关系的保险公司,我行均与签订正式保险代理合同,并在合同中明确培训、违反合同规定双方各自应承担的责任等相关内容;

3、目前与我行合作的3家保险公司中,其中有2家已对客户进

行适合度评估,还有1家因为自身原因,尚未开展客户评估工作,我

行已要求对方尽快完善和补齐相关流程;

4、客户投保前,我行都认真核查其资料的真实性和完整性。

于客户后期退保的情况,由于客户直接与保险公司联系,并在保险公

司办理相应手续,所以退保时客户所提交的资料由保险公司方面进行

审查,但我行在签订合作协议时已要求合作保险公司做好客户服务和

合规审查方面的工作,坚持对客户进行回访的措施。对于以上情况,

建立定期的银保险交流机制,切实保障客户权益;

8、我行针对银保业务已制定并下发了相应的管理办法和规章制

度,规范分支行保险业务的日常销售和管理工作,建立完整的内部违

规处罚机制。

5、所有网点均已配置监控设备,对保险销售过程进行影响实时

监控,并进行保存管理,确保双方权益;

7、我行严格要求各网点销售保险的员工必须持有保险从业资格

证,并且经常为各网点进行以一对一或一对多等形式的销售保险业务

培训。

对于本次检查工作我行高度重视,组织了全行性的自查和总结工

作。针对展现出的优缺点,我行将认真的总结和完善。今后,我行将

继续努力,加强银保业务的管理,加强对销售人员的培训工作,加强

违规行为的控制,促进我行银保业务的健康发展。

零售业务部

二0一一年十二月五日

第20篇:七里坪镇“三资”清理监管代理工作自查报告

七里坪镇“三资”清理监管代理工作自查报告

我镇辖69个行政村,4个自然农业组。一个时期以来,农村集体“三资”(资金、资产、资源)管理不到位,是群众农民普遍关心的热点、难点问题,也是导致农村村组干部腐败的一个重要原因。今年以来,我镇按照全县统一部署,针对农村“三资”管理中存在的各种问题,坚持突出工作重点,把握关键环节,以机制创新为动力,以规范管理为手段,以服务经济的目的,扎实有序推进“三资”清理监管代理工作。

一、主要作法

1、分解任务,责任到人。我们从强化组织保障,落实工作责任入手,成立了农村集体“三资”(资金、资产、资源)清理领导小组和4个工作专班,具体负责指导各村、自然组“三资”的清理、登记、公示、整改等工作。各工作专班从尊重历史,维护稳定出发,按照统、分结合的办法进行。

2、积极宣传,发动群众。采取召开村组干部、党员群众代表会议、发放宣传资料等方式,及时把“三资”清理工作的目的、意义、要求、方法步骤和政策宣传到村组,重点加强对村组两级干部教育引导,消除了广大基层干部群众特别是落选干部的思想顾虑,激发广大基层干部群众参与清理工作的积极性。

3、培训骨干,提高效率。我镇利用多媒体等党员电教设备,采取以会代训、专题培训等形式,提高清理规范工作人员素质和 1

业务能力。

4、规范程序,严格操作。我们严格按照清理、登记、核实、公示、确认、上报6个程序进行,一个环节不缺,一个步骤不少。对个别村在清理中出现的问题,由领导小组、指导组、清理小组、理财小组会同解决,对一些陈年老账,在征求村民代表意见的基础上,坚持尊重历史,阳光操作,妥善解决。针对各村清理移交的帐务实行互审机制。做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符、资产与实物相符、资源与面积相符;债权、债务、固定资产与总帐相互印证。

5、统一口径、严肃纪律。对全镇各村组登记的房屋、村村通公路、林地、耕地、水面、茶园、四荒等统一计价标准,规范入帐。统一要求村组移交的债权、债务、资产、资源、现金流水帐必须真实、准确。统一收费收据。由监管代理中心对各村原有收据进行集中收缴,村委会自行印制的收款收据统一作废,待“三资”清理工作完成后再由财政所统一发放《红安县农村集体经济收款收据》。统一银行帐户。清理移交的村帐现金余额,统一缴入农村集体“三资”监管代理服务中心在银行设置的帐户。各村及自然组不得在任何金融机构自行开设帐户,一经发现视同小金库处理。统一财务制度。要求统一科目设置,统一报帐、公示、支出。

二、工作成效

1、组建了工作机构。

今年9月26日,我镇农村集体“三资”管理服务中心和招投标中心正式在镇财政所挂牌成立,并开始正式运作。

2、摸清了“三资”家底。

截止目前,我镇已完成了69 个村、4个自然组的“三资”清理工作。共清理入帐现金179.7 万元(其中新增入帐资金164.5万元),固定资产9490.24 万元(其中新增固定资产8965.36 万元),债权186 万元,债务4861.33万元,资源36.92 万亩(其中经营性资源 30.6万元,可经营性资源10184万元)。并将清查的情况在村组上墙公示,接受群众监督。对已确认的资产、资源进行锁定,作为基数依据,严防资产资源流失,保持资产资源增值。

3、完善了工作机制。

按照边清理边完善的要求,我镇及时对村务公开、民主理财、资金审批、财务管理等制度进行了完善,不断健全农村集体“三资”规范管理的各项制度规定。

为确保农村“三资”安全,我镇实行了到村公示制、双印鉴管理制、公开招投标制、源头控票制、资源合同管理制等五个制度。镇监管中心每月固定日到村公示财务,接受由群众监督。规定所有的项目资金(包括农业项目资金、水利项目资金、减灾救灾资金、移民后扶资金捐赠资金等不在财政所帐户上的资金)、一事一议资金、经营性承包收入,必须先入三资监管中心帐户,再行分配使用。所有的收入和支出必须有民主理财小组的人员到

位认可盖章。在票据使用上,严禁私自购买使用规定以外的票据。违反者,一经发现,将作违纪处理。在监管中心领取的票据用完并报帐后,方可到镇监管代理中心领取下一本票据。我镇还对所有村级经济合同进行了清理和规范,特别是对口头合同重新履行了文本手续。规范了各类合同75份,标的额5.6万元,真正做到了村级资金来源清楚,依据清晰。

4、发挥了监管作用。

为切实搞好农村“三资”监管服务,在规范村级代管资金收支的同时,我镇加大对村级“三资”的监管力度。变被动为主动,将“三资”监管工作关口前移,变事后监督,事中监督为事前监管和预防,制定了《七里坪镇农村集体“三资”及工程建设项目招投标程序》。对村集体资产、资源的承包、租赁、转让、拍卖,房屋及道路等工程建设项目,一律实行公开招投标管理。以此来规范农村资产资源处置、工程项目的招投标和大宗产权的交易行为。一是实行公开招投标制度,建立评标评审专家库。各村在 5万元以上的工程项目,必须由招投标中心从专家库中随机抽取评标专家,按照《招投标法》规定的程序,进行公开招投标。今年10月25日石家湾村通村公路进行投标。财政所从专家库随机抽取了5名专家对资格人进行审查,在红安电视台进行公布后,在村组张榜公示,招投标中心人员全程参与监督,最后以最低价每公里21万的价格成功投标。对工程额超过1万元,5万元以下的,必须在招投标中心进行公开竞标。七家畈村向监管代理中心上报

要求新建河堤,工程预算在4.5万元左右。我们在七里坪镇、七家畈村张榜公示,审核3名资格人入围后公开竞标,在保障工程质量的前提下,最后以3.9万成交,节约了项目资金6000元。截止10月底,共开展项目建设招投标3启,标的额达到127.4万元,为村组节约支出11.6万元。二是实行公开拍卖制度。各村在处置 5000元以上的资产、资源时,必须经村民代表大会讨论,达到2/3以上代表同意并公示后,村委会根据村民意见制定承包、租赁、转让方案,由招投标中心审核后报“三资”监管中心组织评估,在村民代表的监督下委托中心公开竞拍。三是实行政府采购制度。凡是村里购买在1000 元以上的大宗物品,必须履行规定程序后向招投标中心申请,由“三资”监管中心进行审核评估后实行统一采购。招投标制度的“阳光作业”,堵塞了管理漏洞,消除了干部之间的隔阂和群众对村干部的猜疑,密切了干群关系。

三、存在的主要问题及下步工作安排。

1、问题:

我镇在农村集体“三资”监管工作做了一些工作,但离上级的要求和群众的期望,还有一定的差距。一是部分村对“三资”管理的方式还不太适应,制度执行不够到位;二是“三资”监管代理工作应用软件深度开发和实际使用还有差距,有待进一步完善;三是”三资”监管档案资料收集整理不及时、不齐全,有待进一步规范。

2、打算:

截止目前,我镇已全面完成“三资”清理工作,电算化管理已完成数据录入任务,招投标工作已在进行。下步,我镇将按照全县统一要求,切实开展“三资”监管工作,继续狠抓薄弱环节,堵塞漏洞,把农村集体“三资”监管工作进一步推向深入,促进“三资”清理监管工作制度化、规范化、长期化。

2010

七里坪镇纪委 年11月10日

监管自查报告
《监管自查报告.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档
相关专题
点击下载本文文档