工作总结
9月份工作总结:
1、负责审核母公司原始凭证、填制记账凭证;
2、负责应收、应付往来款项的核对和清理工作;
3、负责各项费用的摊销及计提等;
4、按要求上报国资委及财政厅财务快报;
5、和本部门同事做好沟通协调工作。
6、为配合审计工作做好审查凭证工作。
7、做好母公司与子公司原始凭证整理工作。 10月份工作计划:
1、为年底审计做好相关工作,审查今年所有凭证。
2、审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
3、做好原始凭证的填制工作、以及各项费用的摊销和计提。
4、及时清理个人借款。
5、做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作,及时完成公司规定的各种报表,以及给国资委和财政厅上报的财务快报。
6、加强团队建设,和本部门同事齐心协力做好工作。
7、加强自身的学习,遇到不懂不会的问题要多向领导和同事请教。
财务部:袁莉
《9月工作总结.doc》
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