审计工作总结
客户名称:DW财务报表期间:SJQJ索引号:B39
编制人及复核人员签字:
1.被审计单位基本情况 .................1 2.审计范围 .......................1 3.审计计划执行情况 .....................1 4.审计后财务状况和经营成果 ............1 6.未调整不符事项对重要性水平的影响程度 .........2 7.特殊审计事项总结 .....................2 8.对下年度审计的建议 .................2 9.审计意见沟通情况 .....................2 10.拟发表的审计意见 ...................2 11.其他 ......................
21.被审计单位基本情况
【应披露公司的历史沿革、注册资本、法定代表人、治理结构与组织结构、所处行业、经营范围、主要业务情况等】
2.审计范围
【描述被审计对象范围,包括被审计单位范围和资料范围等】
3.审计计划执行情况
【包括但不限于采用的审计方案、主要审计程序、审计计划执行情况(包括未能按计划执行审计的原因等】
4.审计后财务状况和经营成果
5.审计中发现的主要问题及处理情况
【可依据审计调整情况进行相关描述】
6.未调整不符事项对重要性水平的影响程度
【根据未调整不符事项情况描述对重要性水平的影响】
7.特殊审计事项总结
【包括但不限于期初余额、持续经营能力、或有事项、关联方关系及其交易、期后事项、非货币交易、债务重组等事项审计情况】
8.对下年度审计的建议
【根据本年度审计时出现或关注的问题,提出下一年度应该关注的主要事项】
9.审计意见沟通情况
【描述沟通时间、地点、参加人员及被审计单位对审计调整、审计意见类型的看法等】
10.拟发表的审计意见
【若出具非标准审计报告,需要描述拟出具保留意见、否定意见、无法表示意见以及带强调事项段的无保留意见的具体原因】
11.其他
XXX项目组 200X年XX月XX日