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计划财务处工作总结及工作安排

发布时间:2020-03-03 01:47:43 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

计划财务处

2009年工作总结及2010年工作安排

过去的一年,在校党委、校行政的正确领导下,认真学习党的十七届三中全会精神,将深入开展学习实践科学发展观活动作为首要任务,将转变作风、改进学风、突出实干、强化创新作为工作的引领,将积极筹钱、严格管钱、科学用钱作为第一要务,认真履行计划与财务的职能,较好的完成了学校2009年经费保障任务。

下面分两个方面汇报:

一、2009年财务工作的基本情况与做法:

(一)收入与支出的基本情况:

09年全年实现收入为5.47亿元,其中,财政拨款2.24亿元,学校学费收入1.82亿元;学校其它收入0.167亿元,到帐科研经费1.24亿元。

09年支出为5.15亿元,其中教育事业费为4.15亿元,科研经费为0.988亿元,收入-支出帐面结余3200万元。学校贷款余额为2.75亿元,同期相比减少银行贷款0.35亿元,学校经费运行状况已步入健康稳定的轨道。

(二)实现收入稳步提高,支出与贷款略有下降的主要做法有以下六点: (1)对上多争取一点:

根据学校领导提出的“跑部进省”的要求,我们充分利用上级政策,通过各种途径,发挥我校各种优势,与有关部门密切配合,全年争取到计划外财政拨款2288万元。其中中央财政500万元,省财政1788万元。 (2)对内挖潜一点:

09年是学校建设节约型校园的活动年,通过活动取得较为明显的经济效益,主要体现在一:学校年初制定建设节约型校园活动实施方案,达到了全员动员,全员参与,为全面开展节约型校园活动提供了指导作用;二:根据国务院和省政府要求,结合我校实际压缩行政办公经费5%;三:节约一滴水、一度电、一张纸的活动已步入常态化管理轨道;四:学费收缴2008-2009学年达到100%,创历年学费收缴率新高。 (3)举债合理一点:

适度举债是学校发展的必要,而过量的举债将制约学校的发展。对此我们做了以下工作,

一、与泰安市五大银行建立了良好的合作伙伴关系,引进贷款竞争机制,坚持定期贷款,活期操作,利率下浮,优先贷款的办法;

二、调整贷款结构,将学校中长期贷款调整为中短期低息贷款,全年调贷12次,调整金额1.05亿元;

三、对于学校的对外欠款,尽量合理迟还,以减少学校贷款;四是盘活校内资金使用方式,提高资金使用效率,尽量降低贷款额度,通过以上工作,全年节约利息286万元;五是为应对省政府对高校贷款政策的调整,我们特申请省发改委同意,新增开发银行贷款8000万元,以规避政府承贷贴息其风险。

(4)管理加强一点:

做好财务管理是我们的重要责任,重点做了以下工作:一是加强财务制度制定与执行,先后制定学校借款管理规定,票据使用管理规定,内部监控管理规定三个文件。二是加强了会计核算工作,严把报销原始凭证关。三是加强了校园卡的管理服务工作,确保了广大师生员工的持卡需求。四是强化预算的约束力,坚持凡列入年度预算优先保障开支,没有预算的坚持不得开支,应急项目增加经费按程序报批。五是根据学校推行大财务的要求,积极稳妥的对东校区的财务进行实质性的融合。六是采取走出去的形式,先后学习了6所知名省属高校的先进经验和做法,为我校进一步做好财务工作提供了依据;七是召开了全校财务工作会议,通报了全年的预算安排意见,表彰和奖励了学费收缴工作先进学院及个人,从而形成了全校上下人人了解预算,单位管好预算,全校严格执行预算的良好氛围。 (5)服务态度、服务质量提高一点:

我们根据学校加强作风,改进学风,实干兴校的要求,全年先后开展了以下四个方面活动,一是开展我为谁服务,为谁服好务换位思考活动;二是开展了错时报销制度,有效的缓解了广大师生员工排队等候报销现象;三是开展网上科研、教学运行经费、工资查询系统;四是开展了学先进,赶先进,比学赶帮超活动,从而形成了一个讲学习、讲正气、讲大局的良好局面。 (6)职工待遇提高一点:

正是由于学校党委、行政和全校干部师生的共同努力,我校的财务状况相对健康合理,才使提高职工待遇成为可能。根据国家有关规定参照其他高校的做法,学校分别于2009年、2010年初从预算中列支3500万元,增发了职工取暖补贴、节日补贴、离退休人员工资和在职人员校内津贴。

二、2010年财务工作的基本思路与做法:

(一)基本思路

以科学发展观为指导,贯彻落实学校六次党代会精神,强化学校大财务功能,按照“确保、调整、提高”六字方针,切实做好我校2010年经费保障工作。

一个确保:就是确保法定支出。即人员经费、教学科研经费、日常运行经费。同时确保学校重点项目投入和重点工作的开展,如利用上级拨款和自筹资金分别保障好工科楼、校医院楼的经费需求等。

一个调整:就是调整学校预算结构,2010年将调整学生经费结构,严格按照鲁财教字(2007)36号关于从事业费收入中提取的5%用于对学生奖、助、困、补;调整学院就业指导活动等经费,以提高学生的就业率;统筹安排教学经费;优化校内人力资源,压缩一般性支出,压缩临时用工,实现减人增效;针对学校实行统筹后的单位人员经费将分别制定创收奖励分配办法。

一个提高:就是提高资金利用率。即提高预算的执行力,维护预算严肃性;争取国家和省直部门对学校经费的投入,吸纳更多的资金投入学校的建设中来;提高会计人员的综合素质,增强财会人员管财理财能力。

(二)2010年预算收入与支出:

10年预算收入4.277亿元(不包括科研、基本建设)。其中财政拨款2.157亿元,学费住宿费1.88亿元,其它收入0.24亿元。

10年安排预算支出4.273亿元。其中人员经费为2.218亿元,教学经费为1.06亿元,公用运行经费为0.84亿元,学生经费为0.155亿元。

10年我校财务预算仍然是相对紧张的一年,计划财务处将按照学校党委的要求,根据10年党政工作重点的安排,保大局保重点,量入为出,先急后缓,严格管理,为学校各项事业的健康发展,可持续发展,做好经费保障。

以上汇报,若有不当,敬请各位领导和同志们批评指正,同时也借此机会向长期以来关心支持财务工作的各级领导、各位老师表示忠心感谢,汇报完毕,谢谢大家。

2010年3月2日

计划财务处工作总结和工作安排

计划财务处工作总结

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工作安排及计划

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