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项目采购主管岗位职责(精选多篇)

发布时间:2020-05-04 08:34:04 来源:岗位职责 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

一、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。

二、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。

三、与供应商的比价,议价谈判工作。

四、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。

五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。

六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。

七、部门员工的管理培训工作。

八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。

九、主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划。

十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务。

十一、审核年度各部门的采购计划,统筹策划和确定采购内容,监督和参与产品业务洽谈。

二、审核商品采购合同,促销协议;确保供应商费用等指标的完成。

十三、监督采购员的订货工作,确保分店和配送中心有充足的库存,同时保证较高的商品周转。

十四、按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

一、在总务主任领导下,负责做好总务处的事务工作及材料采购。

二、严格遵守国家政策,遵纪守法,努力工作,合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划,发现问题随时联系。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务,确保供应,做到急事急办。

五、对所购物资做好开单入库手续,凭证齐全,及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符,属供方造成,应负责及时联系解决。

七、密切配合各部门、仓库,做到勤采购,少储备,不积压,掌握市场供应动态,脱节物资应积极采取措施,向外求援或办理转借手续,做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成,不能完成的应主动说明原因,拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆,协助进行提货。

十、购物时支票、现金票据要绥善保管好,发觉遗失应及时汇报挂失,采购时做到精打细算,做到少化钱,多办事,办好事。

十一、努力做好领导交办的其它各项任务,和总务处对外事务工作、联系、付递工作。

采购绩效评估方式

本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。

1、绩效评估说明

(1) 目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%.

(2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.

(3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效,即:

绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.2、目标管理考核规定

(1) 每年分两次,公司制定年度目标与预算.

(2) 采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次年度之工作目标.

(3) 采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次年度之工作目标.

(4) 采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档.

(5) 采购部依《采购目标管理表》,对采购人员进行绩效评估.3、工作表现考核规定

(1) 依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理办法》.

(2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.4、绩效评估奖惩规定

(1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.

(2) 年度考核分数80分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.

(3) 拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于85分.

(4) 年度考核分数低于60分者,应调离采购岗位.

(5) 年度考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效

推荐第2篇:采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

一、采购主管岗位职责

1、根据保管员、劳人部意见和各部室、商场所需物品计划,编制

商场所需物资、办公用品、工作服等采购计划。

2、根据库存与审批计划,及时合理安排采购。

3、根据商场要求,—会同有关部门负责商场工作服材料的购置和服装制作工作。

4、负责联系业务商场包装纸袋、票据的印制。

5、负责全场废旧包装销售处理业务。

6、严格把好定货关和进货质量关,坚决抵制假冒伪劣产品进商场内。

7、负责向场领导汇报工作,—及时提出意见和建议。在部长领导下,认真落实上级指示,搞好采购工作。

8、认真完成领导交办的其他工作。

二、采购员岗位职责

1、应严格执行商场进货管理制度。

2、应认真做好采购员手册记录,每月进行库存结构和商品适销情况分析,对超出保本保利期的商品要提出解决办法。

3、要严格按商场规定的要求填写客户档案和合同文本,返岗当日内上交商场合同员。

4、严格对进货质量把关,严禁假冒商品进入商场。

5、负责开发名特优新商品,要经常深入商场柜组了解情况,及时调整商品结构,保证本商场货源充足,商品丰满,适销对路。

6、负责商品查询及残次品的返厂工作。

7、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。

三、商品采购员的职责要求

零售企业对采购员的职业素质要求很高,员进行培训,以提高其能力素质。零售企业采购员的职责主要有以下方面

1、确保商品采购供应:随时了解各商品部的商品销售状况,为商品采购供应作准备。

2、拟定商品采购计划:按期(一般以半个月或一个月为一周期)制定商品采购计划,包括重点商品的选择、商品价格、数量、供应商的选择等。

3、具体采购:包括采价、议价、与供货商协商条件、商品引进及配送等。

4、商品业务管理:包括检查各商品部销售情况,发现畅销和滞销商品,处理滞销商品,整理存货、盘点等。

5、协助商品销售:制定商品促销计划,制定销售特价商品的计划,市场行销调查,了解消费者动态及竞争对手促销措施和经营策略,等等。

6、服务人员的培训:协助培训服务员,让服务员了解商品性能、特点等,掌握一定的商品知识,促进商品销售。

四、采购员的素质要求

对零售企业的采购人员来讲,能力素质要求较高,这些要求主要包括以下方面:

1、丰富的商品知识。

2、与其他部门的沟通能力。

3、熟悉企业的经营状况和销售情况。

4、且有较强的讨价还价的谈判能力。

5、具有吃苦耐劳的敬业精神。

6、身体素质良好,外表精明干练。

7、有较强的判断和决策能力。

为此,采购员需要加强对自己的要求和培训,努力使自己成为一名合格、出色的专业采购员。

推荐第3篇:采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

位:物流主管 直接上级:经营科科长

岗位职能:按计划有效、及时的实施采物资购工作,坚持物质采购质量优价格合理,保护公司利益,降低物资采购成本,减少占用资金,保证生产经营的正常有序进行,

岗位职责:

1.根据物料需求计划,临时采购安排,按需、按时、按量购进物料,保证生产经营的需要。

2.每月协同仓库对库存状况进行分析,了解库存和使用消耗情况,合理安排进货时机,避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。

3.采购计划未按期落实和达成,及时通知物料需求计划发出部门,通报情况,寻求其它解决办法。

4.对物料需求按要求采购,有关型号、规格性能不符时,及时与相关部门沟通,以便达成共识。

5.物控采购,按公司有关采购程序执行。公司的建设项目、土建、技改的采购按公司决策执行。紧急采购按紧急采购程序执行。

6.每季对采购原、辅材料成本进行汇总统计分析,为公司采购决策提供依据。7.以有效的方式进行市场调查,选择合适的供应商,掌握市场价格动态,供求状态,为采购提供客观正确的依据。做好事先准备、收集相关信息,选择有利时机购入物料

8.对于委托外加工合同采购项目,要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来,作为议价参考。

9.做好供应商管理工作,重点培养一批核心供应商,每个原辅料类别精选2-3家核心供应商。对于供货产品质量满足我公司的要求,产品质量长期稳定,价格合理,售后服务好的供应商,作为长期合作供应商。

10.每年底对供应商予以重新评估,根据和供应商的贸易来往情况,剖析评价是否持续与该供应商保持业务关系,不符合要求的予以淘汰,从候选供应商中再行补充合格供应商。11.物资入库检验合格之后,及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批,入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划,实施付款。

12.上级交办、部门间沟通协调的问题,要预及时回复,限期答复的应在规定时间内予以答复,提高工作效率。

13.树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。职责权限:

1.对于经检验或验证不合格的采购物资,必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

2.与供应厂商在保修期(保质期)或约定的售后服务时间内,供应商负责售后服务,售后服务的联系由采购主管负责。

3.遵守公司规章制度要求按规定程序和标准采购,不私自订购和盲目进货,否则按公司的有关规章制度要求,负相关的责任。

推荐第4篇:采购主管岗位职责

采购主管岗位职责说明书 篇二:采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

一、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。

二、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。

三、与供应商的比价,议价谈判工作。

四、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。

五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。

六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。

七、部门员工的管理培训工作。

八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。

九、主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划。

十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务。

一、审核年度各部门的采购计划,统筹策划和确定采购内容,监督和参与产品业务洽谈。

二、审核商品采购合同,促销协议;确保供应商费用等指标的完成。

三、监督采购员的订货工作,确保分店和配送中心有充足的库存,同时保证较高的商品周转。

四、按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

一、在总务主任领导下,负责做好总务处的事务工作及材料采购。

二、严格遵守国家政策,遵纪守法,努力工作,合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划,发现问题随时联系。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务,确保供应,做到急事急办。

五、对所购物资做好开单入库手续,凭证齐全,及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符,属供方造成,应负责及时联系解决。

七、密切配合各部门、仓库,做到勤采购,少储备,不积压,掌握市场供应动态,脱节物资应积极采取措施,向外求援或办理转借手续,做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成,不能完成的应主动说明原因,拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆,协助进行提货。

十、购物时支票、现金票据要绥善保管好,发觉遗失应及时汇报挂失,采购时做到精打细算,做到少化钱,多办事,办好事。

一、努力做好领导交办的其它各项任务,和总务处对外事务工作、联系、付递工作。

采购绩效评估方式

本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。

1、绩效评估说明

(1) 目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%. (2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%. (3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效,即: 绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.

2、目标管理考核规定

(1) 每年分两次,公司制定年度目标与预算. (2) 采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次年度之工作目标. (3) 采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次年度之工作目标. (4) 采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档. (5) 采购部依《采购目标管理表》,对采购人员进行绩效评估.

3、工作表现考核规定

(1) 依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理办法》. (2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.

4、绩效评估奖惩规定

(1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金. (2) 年度考核分数80分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定. (3) 拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于85分. (4) 年度考核分数低于60分者,应调离采购岗位. (5) 年度考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效篇三:采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

岗 位:物流主管

直接上级:经营科科长

岗位职能:按计划有效、及时的实施采物资购工作,坚持物质采购质量优价格

合理,保护公司利益,降低物资采购成本,减少占用资金,保证生产经营的正常有序进行,

岗位职责:

1.根据物料需求计划,临时采购安排,按需、按时、按量购进物料,保证生产经营的需要。

2.每月协同仓库对库存状况进行分析,了解库存和使用消耗情况,合理安排进货时机,避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。

3.采购计划未按期落实和达成,及时通知物料需求计划发出部门,通报情况,寻求其它解决办法。

4.对物料需求按要求采购,有关型号、规格性能不符时,及时与相关部门沟通,以便达成共识。

5.物控采购,按公司有关采购程序执行。公司的建设项目、土建、技改的采购按公司决策执行。紧急采购按紧急采购程序执行。

6.每季对采购原、辅材料成本进行汇总统计分析,为公司采购决策提供依据。

7.以有效的方式进行市场调查,选择合适的供应商,掌握市场价格动态,供求状态,为采购提供客观正确的依据。做好事先准备、收集相关信息,选择有利时机购入物料

8.对于委托外加工合同采购项目,要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来,作为议价参考。

9.做好供应商管理工作,重点培养一批核心供应商,每个原辅料类别精选2-3家核心供应商。对于供货产品质量满足我公司的要求,产品质量长期稳定,价格合理,售后服务好的供应商,作为长期合作供应商。

10.每年底对供应商予以重新评估,根据和供应商的贸易来往情况,剖析评价是否持续与该供应商保持业务关系,不符合要求的予以淘汰,从候选供应商中再行补充合格供应商。 11.物资入库检验合格之后,及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批,入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划,实施付款。

12.上级交办、部门间沟通协调的问题,要预及时回复,限期答复的应在规定时间内予以答复,提高工作效率。

13.树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。

职责权限:

1.对于经检验或验证不合格的采购物资,必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

2.与供应厂商在保修期(保质期)或约定的售后服务时间内,供应商负责售后服务,售后服务的联系由采购主管负责。

3.遵守公司规章制度要求按规定程序和标准采购,不私自订购和盲目进货,否则按公司的有关规章制度要求,负相关的责任。

推荐第5篇:采购主管岗位职责

采购主管岗位职责

一、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。

二、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。

三、与供应商的比价,议价谈判工作。

四、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。

五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。

六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。

七、部门员工的管理培训工作。

八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。

九、主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划。

十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务。

十一、审核年度各部门的采购计划,统筹策划和确定采购内容,监督和参与产品业务洽谈。

十二、审核商品采购合同,促销协议;确保供应商费用等指标的完成。 十

三、监督采购员的订货工作,确保分店和配送中心有充足的库存,同时保证较高的商品周转。

十四、按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

一、在总务主任领导下,负责做好总务处的事务工作及材料采购。

二、严格遵守国家政策,遵纪守法,努力工作,合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划,发现问题随时联系。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务,确保供应,做到急事急办。

五、对所购物资做好开单入库手续,凭证齐全,及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符,属供方造成,应负责及时联系解决。

七、密切配合各部门、仓库,做到勤采购,少储备,不积压,掌握市场供应动态,脱节物资应积极采取措施,向外求援或办理转借手续,做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成,不能完成的应主动说明原因,拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆,协助进行提货。

十、购物时支票、现金票据要绥善保管好,发觉遗失应及时汇报挂失,采购时做到精打细算,做到少化钱,多办事,办好事。

十一、努力做好领导交办的其它各项任务,和总务处对外事务工作、联系、付递工作。

推荐第6篇:采购主管岗位职责

篇1:采购主管岗位职责

1、主持采购部各项工作,提出公司物料采购计划;

2、调查研究公司各部门物料需求及消耗情况,熟悉各种物料的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务;

3、审核年度各部门的采购计划,统筹策划和确定采购内容;

4、监督和参与产品业务洽谈;

5、审核物料采购合同,促销协议;

6、确保供应商费用等指标的完成;

7、组织对供应商的评估工作;

8、监督采购员的订货工作,确保分店和配送中心有充足的库存,同时保证较高的商品周转;

9、按计划完成公司各类物料的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。

篇2:采购主管岗位职责

1、根据仓管员、人事部意见和各部门、商场所需物品计划,编制商场所需物资、办公用品、工作服等采购计划。

2、根据库存与审批计划,及时合理安排采购。

3、根据商场要求,—会同有关部门负责商场工作服材料的购置和服装制作工作。

4、负责联系业务商场包装纸袋、票据的印制。

5、负责全场废旧包装销售处理业务。

6、严格把好定货关和进货质量关,坚决抵制假冒伪劣产品进商场内。

7、负责向场领导汇报工作,—及时提出意见和建议。在部长领导下,认真落实上级指示,搞好采购工作。

8、认真完成领导交办的其他工作。

篇3:采购主管岗位职责

1.新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作

2.对新供应商品质体系状况的评估及认证,以保证供应商的优良性

3.与供应商的比价,议价谈判工作

4.对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力

5.即使跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本

6.采购计划编排,物料之订购及交期控制

7.部门员工的管理培训工作

8.与供应商以及其他部门的沟通协调等

篇4:采购主管岗位职责

1.负责公司采购工作及部门工作,规避由于市场不稳定所带来的风险。

2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划,报副总经理批准后组织实施并督导,按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。

3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况,熟悉供应渠道和市场变化情况,确定需要和采购时机。

4.完善公司采购制度,制定并优化采购流程,控制采购质量与成本。

5.审核年度各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容。减少不必 要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应。

6.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

7.监督参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。

8.监控项目物流的状况,控制不合理的物资采购和消费。

9.制订部门的短、中、长期工作计划,编制并提交部门预算,协助财会进行审核及成本的控制。

10.进行采购收据的规范指导和审批工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。

11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核, 与供应商建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。

12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前\\在岗培训和教育,并组织考核。

篇5:采购主管岗位职责

1.合理安排属下工作班次,全面安排采购计划,保证采购工作的顺利进

2.与供应商建立良好的业务关系,完成公司采购任务。

3.了解市场信息,比值论价,降低费用开支。

4.检查和监督进口物品的报关工作.做到手续齐全,资料齐备。

推荐第7篇:采购主管岗位职责7082398551

宁波帝洁卫浴有限公司各部门岗位职责采购主管岗位职责

直接上司:生产主管(经理)

直接下属:采购部全体员工

工作职责:按质按量按时完成公司采购计划指标

工作内容:

1、及时完成生产部门的采购计划指标,及公司上级交办其它事宜。负责与相关部

门的沟通协调工作。

2、负责公司原材料,半成品件及成品件的采购。

3、负责考查各供应商生产能力,产品质量,交货及时性的评估工作。

4、负责开发新的供应商,且保证同种产品至少有两家或两家以上供应商。

5、采购计划下单前,负责多方询价,确保所有采购产品具有同等价格比质量,同

种质量比价格。以降低公司采购成本为己任。

6、负责定期召开供应商会议,就双方合作意向及产品质量、售后服务、配合度进

行有效的沟通。

7、时刻关注所采购产品的市场信息,并就市场变化做出快速反应。

8、根据公司生产计划进度,及时掌控,协调各供应商的生产进度,以确保我司正

常生产运作。

9、负责公司生产过程中所出现的产品质量事故,及时与相关供应商协调,勾通。

并要求给予合理的质量原因的分析,处理结果,以及纠正方案及预防措施。

10、负责本部门资料规类存档,如各供应商我司所需采购配件的种类有多少,我司

采购料件的产品编码,产品名称,规格以及相关供应商的的编码,名称,规格

等数据信息,资料成对照表的形式存档。以便我司上ISO9000体系奠定基础。

11、对下属人员落实岗位责任制,任何人不能以权谋私,假公济私,损害公司利益。

推荐第8篇:采购主管的岗位职责

采购主管的岗位职责

1主持采购部的全面工作,根据销售信息,结合公司现有药品库存,按照采购工作程序组织采购工作实施,确保各项采购任务保质保量保价完成。

2合理及时安排采购员采购开单部登记的缺货品种和客户订货品种。 3随时掌握药品供应,价格的市场变化情况,指导并监督下属开展业务,确保采购到客户满意的药品和保证公司的利润最大化。同供应商经常沟通,参考一君等公司价格,做出合理市场价格,做到公司产品价格每天都有调整。

3参与所以药品订货和谈,提供供货商信息,协助公司选择商品及供应商,对供应商进行管理及考评,对新特药品种保证是市场最低价位。 4提供首营新品的基本信息,交给经理及主管副经理,以便做新品选择决策。负责跟踪收集新品到公司的销售情况,做出促销计划,为优胜略太品种提供依据。

5认真监督检查采购计划,随时掌握库管对库存商品进行规范化管理,货物摆放合理,监督盘点,掌握库存数量,保证无滞销产品,无过期产品,无积压产品。

6对滞销个近效期商品及时进行调拨退换,使所有药品在有效期以前被销完。保证每批次所来的产品都是最新批号。

7负责部门所有人员的思想,业务,服务意识的培训,提高员工综合素质,完成领导交给的其他临时性工作。

推荐第9篇:采购主管岗位职责8024830602

采购主管岗位职责

报告上级:采购部经理

督导下级:采购员

1、严格遵守宾馆规定的采供政策,以身作则,严格把关,未经规定审核部门批准的,一律不予办理。

2、全面安排采购计划,合理使用人力,以保证采购工作的顺利进行。

3、与供应商建立良好的业务往来关系,廉洁白律,不谋私利,完成宾馆采购工作。

4、经常了解市场信息,分析前取采购员的建议,比质论价,以降低成本费用开支标准。

5、监督检查采购员的工作程序,做到手续齐全,符合采购标准。

6、服从分配,按时完成领导指派工作。

7、积极提出改进工作设想,协助采供部经理完成采购工作。

8、与宾馆各部门建立良好协作关系。

仓库主管岗位职责

报告上级:采购部经理

督导下级:仓库管理员

1、认真执,行财产管理制度,敢于管理,善于管理.仓库主管必须了解宾馆财产供应情况和物品使用范围,落实库房分工责任制。

2、物品供应要及时,使用要合理,随时了解部门对物品供应的反映,满足需要,保证,保管供应工作顺利进行。

3、监督检查库房保管员验收及发放货物的程序是否正确,库房安全措施是否完善,发现事故隐患,应及时采取措施,并及时上报。

4、合理确定物品的标准库存量,对于必备物品,库存,分析市场行情,控制物品的购进价格。

5、每周如开一次业务会,研究布置库房职工的工作,帐卡的管理,物品的保管供应统一安排好。

6、服从分配,按进完成指派的工作。

7、积极提出改进工作设想,协助采供部经理做好库房管理工作。

8、与宾馆各部门建立良好的协作关系。

仓库保管员岗位职责

报告上级:仓库主管

职责范围

1、负责宾馆各部门所使用的卫生消耗用品和办公用品的保管,领发供应工作。

2、负责宾馆所有瓷器,工具,机械设备维修配件,电工材料及棉织品类等项工作的购买计划,领发,报销,租借,保管。

3、所购物品到贷后,根据进货发票,认真验货物的品种,规品数量,单价,金额,核对票物。

4、易碎,易坏的物品,尤其对食品物品的验收质量,要严格把关,分清责任。

5、验收无误后,经手人签字,并填写一式四联入库,两联交给采购员,其中一联转财务报销,一联采购员留底,一联交记帐员记帐,一联留底。

6、物品出库时,根据各部门预算数,如超出预算,需经有关主管领导签字同意.各部门领用物品时,必须持领物单,并填写一式四联出库羊,写清品种,规,格,数量,单价,经手人签字后,才能提货。

7、库房物品要按品种,规,格,型号,分门别类码放整齐,经常核对,防止积压,有问题及时反映。

8、物品出入库搬运时,要轻拿轻放防止损坏。

9、物品出库时,本着先进先出,发旧存新的原则。

10、提前做好每月盘点,每月盘点表必须按时报出,发现问题是及时分析原因,及时上报。

11、每月月底,将所有单据整理归纳,汇总造表,一式两份,其中交记帐员一份,库房根据存根消减

库房帐,以达到帐帐相符,帐物相符,各种单据按月装订成册,妥善保管。

12、建立日记,每日下班前将一天发放物品的数量,人次及一天的工作情况进行登记,月底综合上报仓库主管。

13、加强物品养护和安全保管,杜绝和防止人为残损腐蚀氧化,变质失效,按时间闭库,经常检查电源,线路,消防器材及其它安全设施,库房无人要关灯锁门,以保证库房的绝对安全。

14、经常检查整理物品,防止物品积压,损坏,变质虫蚀,鼠咬,受潮,霉烂等问题的发生。

15、做好“三防’工作,对于煤油,酒精,来苏水,敌敌畏等易燃,有毒物品要特加强保管,提高警惕,随时注意防火,防盗,防破坏。

16、各种物品要保存一定的数量,以达到满足供应,同时还要做到不积压,不脱货,属于库房所管范围的货物如缺货时,应及时订购,不准无故推托。

17、仓库是物资存放重地,除本库人员和检查人员检查时进入外,其它人员一律不得入内,库内严禁吸烟,严禁动用明火。

18、保持库房整洁,卫生经常化。

库房记账员岗位职责

报告上级:采购部经理

职责范围

1、负责宾馆固定资产、低值易耗品、零星购置的财产分类帐目。

2、负责宾馆所有物品的进、销、存数量、金额的记帐工作。

3、检查各部门使用财产的帐物符合情况。

4、负责职工购置宾馆包装物品的开帐。

5、购置属于固定资产的设备、家具等,必须经总经理批准,经与财务部核对元误后,开列固定资产增添通知单.一联交财务部,保管会计凭存根及入库通知单登记入帐,不能根据原始发票随便入帐。

6、购置低值、零星等各种物品及消耗物品,维修材料,物品发票必须有验收人员及主管人员签字,方可开列财产物品入库通知单,一式四联,其中一联交采购员,一联交库房保管员,一联交财务部,一联由保管会计凭存根证载帐薄。

7、各部门需领取在帐家具物品时,领物人必须持主管人员签字的物品申领单,登记该部门的财产帐,.领物单一式两联:一联交保管员,保管员免领物单到库房领物.保管会计凭存根登记入帐。

8、各部门将财产物品退回库房时,应先将物品交回库房,房开退库单.保管会计凭退库单给部门登记消帐。

9、保管员送来的发票,要看清品名,数量、规,格、型号、金额以及验收人员签字.然后分清类别,及时登记入帐。如无保管员签章,不予入帐。

10、每月收到各库房验收单,检查库房造表是否与领物单相符,如相符,双方签字,记帐员根据库房报表消帐,如造表与领物单不符时,首先弄清情况最后再消帐。

11、如遇怅与库房实物不相符时,要分清情况,进行更帐。

12、按月结清帐目,协同仓库保管员做好月底盘点工作,每月定期与财务核对帐目。

13、妥善保管各种单据,按月装订成册。

14、认真履行帐务手续,做到:明细怅随时登记,定期与库房核对物品,做到帐物相符,帐怅相符.记帐的汉字数字要清楚端正,准确元差错。

推荐第10篇:设备采购主管岗位职责

1.制订材料采购计划。2.负责签订采购合同。3.组织进行采购。4.预算采购的费用并报财务部门。

第11篇:采购业务部主管岗位职责

1.具体负责采购业务部门的采购工作,实施采购计划,并对采购业务部经理负责。2.调查研究采购业务部经理制订的采购计划,熟悉营运部的商品需求及消耗情况,熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况,独立完成采购业务部经理交付的工作。3.积极参与产品业务洽谈,筛选合作的供货商,并负责协商最佳的采购交易条件。4.审核商品采购合同、促销协议。5.确保供应商费用等指标的完成。6.实地观察竞争厂商,阅读报纸及专业杂志,并与所有可能获得资料来源的人士或机构讨论或做市场研究,以了解市场一般及个别产品趋势走向。7.定期拜访并评估供货商,以确保供货的稳定性及公司的最佳利益;组织对供应商的评估工作,做到客观、公正。8.确保充足有效的库存,同时保证较高的商品周转率。9.按计划完成采购业务部各类商品的采购任务,并在预箅内尽可能减少开支。10.不断开发新供应商,确保供应商资源的连续性。11.开发品质良好的自营品牌商品,这些商品必须能有相当的销售量,并能以竞争性的价格售出(同时应有合理的利润),让客户有物超所值的感受。12.严格把好进货质量关,坚决抵制假冒伪劣商品进入商场。13.与营运部合作,以扩展业绩(业绩是与卖场共同分担的责任)并达成毛利比率及金额的目标(毛利是采购人员的主要责任)。注意库存,与卖场合作并提供支持,使卖场库存维持在最适当的水准(存货是与卖场共同分担的责任)。14.尽可能多到卖场拜访,以便及时了解卖场情况,或经常以电话、传真或采购通告等方式与卖场沟通。15.执行最有效的价格策略,与卖场人员合作,扩展业绩并达成毛利的目标。16.起草本部门的各种促销活动,配合企划部制订具体促销计划,根据既定促销计划,有目的地与供应商进行谈判。17.完成采购部经理交办的其他工作,并及时反馈完成情况。

第12篇:采购审计主管岗位职责

1.参与建立供应商评价体系,参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审,负责定期跟踪报告各组实施情况,负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的保存、检索系统,参与建立对各组执行的考核制度。2.落实供应商评估操作,按照规定推动各组制订计划,定期给出供应商审计报告统计,提出建议。3.协调采购部内部各组之间的关系,推动流程顺利进行,并提出建议。4.处理各类投诉,定期统计投诉率,分析原因,提出建议。5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署,提供业务指导。

第13篇:采购主管岗位职责(加油站)

1.主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划。2.调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务。3.审核年度各部门的采购计划,统筹策划和确定采购内容。4.监督和参与产品业务洽谈。5.审核商品采购合同,促销协议。6.确保供应商费用等指标的完成。7.组织对供应商的评估工作。8.监督采购员的订货工作,确保分店和配送中心有充足的库存,同时保证较高的商品周转。9.按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。

第14篇:采购经理 人力主管岗位职责

采购经理岗位职责

职责描述:

1、根据公司整体市场策略发展需要,实施相关商品开发与采购工作;并在此基础上,逐步建立标准的商品采购流程,以协助完善公司整体商品开发及采购策略.

2、完善公司采购制度,制定并优化采购流程,控制采购质量与成本;

3、负责与供应商谈判,最大限度节约采购成本,包括:询价、比价、签订采购合同、验收、评估及向管理层提供采购报告;

4、工作中能充分嵌入采购策略和体现采购价值,熟悉ERP等管理软件的运用。

5、按照计划组织采购,保证采购的适时、适地、适量、适质和适价;

6、做好各种产品价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管,同时切实做好相关资料的保密工作;任职资格:

1、大学专科学历,物流专业;

2、至少两年以上相关行业采购工作经验,熟悉采购及仓库管理相关流程,精通采购业务流程,熟悉采购相关质量管理体系,熟悉供应商管理,对市场变动反应敏锐;

3、具备良好部门内和跨部门的组织和协调能力,良好的谈判、人际沟通能力,团队协作能力强

4、具备较强职业道德素质。

人力资源主管

主要职责:

1.协助上级制定公司组织架构及规划人力资源架构;

2.制定和修改各项人事管理制度和流程,并检查制度流程的贯彻执行;

3.根据公司人员需求情况,提出内部调配方案或外部招聘计划, 经上级领导审批后实施,同时负责面试筛选及部门协调工作;

4.负责建设确实可行的培训发展、薪资福利、奖惩激励等体系,并推动实施和监督管理;

5.负责监督管理员工各种人事关系、社保福利、人事档案管理、劳动合同签订的执行;

6.核算每月员工工资及审核福利报表;

7.组织建立公司人才的储备库,优化人力资源的配置及合理利用,协助辅导员工的职业发展规划;

8.负责协调本部门内部、本部与其他部门以及上下级之间的业务工作关系;

9.可独立操作人力资源两个模块;

10.完成上级交办的其他工作。

职位要求:

1、心理学、人力资源管理或相关专业毕业,熟悉办公软件及及人事相关软件;

2、2年以上人力资源管理工作经验、熟知国家相关法律法规制度;

3、具有较强的分析判断、逻辑思考、沟通能力;

4、具有良好的责任心、自信心和进取心;

5、具备良好的语言表达及文字撰写能力;

6、高度的工作热情、良好的团队合作精神;

第15篇:采购主管岗位职责(机电工程公司)

1.负责制定采购开发部各项规章制度、工作流程,并且负责贯彻执行和监督。2.采购开发部内部的建设,制定岗位说明书,进行员工考核、培训。3.负责供应商的开发,正式供应商的选定。4.负责零件、材料等价格的询价、定价。5.负责与供应商签订基本合同和质量保证协议。6.负责模具的开发合同和借用协议的签订。7.负责控制采购成本。8.负责产品零件的成本分析。9.负责研发部图纸的加工工艺审核。

第16篇:项目主管会计岗位职责

项目主管会计岗位职责

项目的产生以取得中标通知书或承包合同的签订作为标准,项目主管会计作为财务部对项目部相关经济业务的第一经手人,对项目的管理和服务起着至关重要的作用,现对其岗位职责进行阐述。

一、承包合同的评审。取得中标通知书的项目,项目主管会计对与财务相关的合同条款进行评审,包括:合同是否分税、预付款比例、进度款支付方式及比例、保函、纳税方式、投标成本及利润点、总包配合费比例、质保金比例及年限、工期要求、罚则、甲供材、甲指材等条款,对其存在的风险进行充分评价口头或书面报主管领导。

要求:从收到合同样本起48小时内,根据《XX项目施工合同评审情况报表汇总》(详见附表一)给出评审意见,报主管领导审批同意后反馈给商务。

二、履约保函及预付款保函的办理指导。已签订承包合同的项目如有履约保函或预付款保函要求,应了解保函的提供时间要求,指导该项目市场负责人发起保函开具流程。对保函格式进行充分解读,如未确定保函格式及保函出具单位,首先推荐担保公司的保函及我司格式;如合同甲方已有格式要求并限定银行保函,则要明确,哪些条款是属于不可协商的,例如保函有效期需明确绝对起止时间,不可为相对时间;哪些条款是属于尽量争取的,例如无条件见索即付条款可争取协商性兑付,可转让保函争取不可转让保函等。

要求:时间要求为收到保函样本后24小时内给出财务意见,后继每次收到修正要求回复时间为6小时,含与财务部内部沟通达成一致意见时间。

三、结合回款需要提供办理外经证、货物生产证明及机构所在地国地税备案的资料,并指导项目部进行外经证备案、开票、核销等业务。合同签订完毕,首先准备合同乙方机构所在地的国、地税备案的相关资料提供给税务专员进行备案;本着劳务发票优先开具的原则,尽快准备外经证、货物生产证明办理需要的相关资料,提供给税务专员(详见附件二)。同时对项目部进行业务指导,及时督促项目部进行外经证备案及开票税金申请,保证在合同甲方通知开票第一时间取得发票并回款。在收到项目部发起的发票需求申请后,由项目主管会计判断开具发票类别。

要求:办理外经证和货物生产证明所需资料提供时间为合同签订后一周内,督促办理时间为合同签订后一个月内出证明,有预付款开票要求的时间则根据合同要求提供。开票要求时间,如为劳务发票,则在半天内要求项目部提交税金请款单并安排打款完毕,如为材料发票,则在半天内发起材料发票开票申请,总部要求督促当天开票,2天内到项目,广州自开发票要求当天发票寄出或送出。在外经证、货物生产证明办理以及税金请款、发票开具过程中,项目主管会计要全程跟踪督促,确保回款过程中的财务部分第一时间准备到位。

四、对施工队产值申报及物料报工的监督职能。项目施工过程中,对项目进度进行充分了解,适时监控物料报工比例与施工队产值申报比例的一致性。

要求:各项目主管会计对负责的项目所辖施工队情况,包括施工队数量、合同额、合同完成情况等信息要进行了解,每个月末对施工队产值申报进行督促,保证全部上报,统筹部要当月全部在系统内收货处理完毕,现场物料要根据收货情况进行出库,施工队劳务暂估和现场物料的出库所产生的项目成本是确认收入最重要的数据来源。

五、对项目回款进行督促,通过各种内部报表对各项成本指标进行统计反馈(详见附表

三、四)。充分解读合同条款中的回款条款,每月初对项目每月的应回未回款进行核定,并与项目部充分沟通,初步核定当月回款额后,报至财务资金计划负责人处;每月26号向商务索取所负责项目的预算表,对项目的各项指标按照商务指标口径进行统计,对逼近警戒线的指标进行提前预警汇报(详见附表五)。

要求:回款用款统计表(附件四)要求即时更新,随时保证回款和开票信息的准确;项目管理表(附件三)要求每月结账完毕后2天内取数并核实无误后直属领导汇总,表中的对应回未回款的核定也在此时段确定后报资金计划负责人汇总;附件五要求更为明细,要求在下月5号前出结果并反馈给商务部相应商务员。

六、项目报销用款的审批。项目部每月末汇总报销,经过各级领导审批后到财务部,财务部收到报销汇总后,及时进行审核并反馈退票及清单给统筹文员,并发起项目费对账流程,经过项目费持卡人及项目经理确认后,在收到项目费用申请表的基础上,进行项目费批款操作。跟踪大额应报未报的项目费借款(房租、协调费、总包费、三性实验费、现场机械租赁、零星采购等借款),防止大额项目费长期挂帐;

要求:项目报销审批要求见各项费用报销制度,完成时间要求为收到票据后五天内,退票清单也在此时段完成,以统筹文员签收时间为核定时间;项目报销审核完毕,财务部内部审批通过后24小时内入账完毕并发起对账流程;对账流程经持卡人和项目经理确认后,在收到申请表的基础上,48小时内给项目部打款(含财务部内部批款及打款时间,以出纳款项支付时间作为核定时间)。

七、其他费用申请的审批。其他费用包含内容较多,如:总包配合费、水电费、调度费、小额现场劳务费等,针对不同内容的情况,具体分析,充分了解情况,对费用发生的原因是否合理、费用冲账的途径、是否符合商务指标等因素进行多角度考虑,并经过主管领导审批后可支付,需商务登记备案的需相关商务员签字确认。

要求:其他费用审批及付款无明确时间要求,商务部是重要的参审部门。总体要求为两条:降低风险、满足项目需求。

八、对材料采购和劳务采购合同的审批(含sap劳务订单审批)。针对分项材料采购合同以及劳务采购合同,项目主管会计要结合项目及公司整体资金状况对采购合同的财务条款部分进行审批,包括预付款比例、进度款比例、质保金、履约保函及预付款保函、付款方式、发票提供、罚则等,同时对劳务大订单进行系统内审批。付款方式上要结合项目施工合同的总体回款情况,争取单个项目的现金流为正数。

要求:采购合同的审批为上一节点审批通过后24小时内,必须要有明确的审批意见,通过或者驳回或者沟通;sap劳务订单审批为统筹员通知后24小时内。

九、劳务款审批。施工队在产值申报后进行的劳务款请款单,项目主管会计要核对产值是否与申报一致,然后根据采购合同中的付款条款进行审批,如有罚扣款,则进行扣除处理。 要求: 施工队劳务款审批以产值暂估作为基础,对施工队合同条款内应付未付款项进行审批,要求完成时间为收到请款单48小时内给出审批意见,退单或者通过;如果通过则通知统筹部劳务组下达开票要求并告知开票金额;付款完毕后24小时内各项目主管会计自行入账,入账时对暂估金额进行调整(无特殊情况无需调整)。

十、各项结算审批和配合。包括我司对业主的结算,财务有义务配合商务部提供各项数据和资料;我司对各供应商(含材料和劳务)的结算,各项目主管会计在结算流程中,对该施工队实际已付款及罚扣款进行统计,如结算单上金额与统计金额不符,应与施工队核对无误后通过结算流程。

要求:我司对合同甲方的结算由商务部主导完成,我部负责配合提供数据,包括各项用款、回款总额及明细等,以及可能的发票复印件的提供;我司与供应商的结算,则根据账面数据进行统计,包括已付款总额以及可能的罚扣款统计等。

十一、资料文件收集

要求:(1)与项目进展相关资料:中标通知书、承包合同、专项验收资料、整体验收资料、结算书等。

(2)与回款相关资料:甲方的付款审批单、地税开票完税证明及发票、增值税发票、外经证、货物生产证明等。

(3)与商务相关资料:A版商务预算表、变更洽商确认单、补充协议、每月一份的D版的商务预算表。

(4)与付款相关资料:材料及劳务供应商合同、付款及罚款记录、结算书等。

十二、其他工作

包括项目部现场配合、报销制度咨询、项目现场及公司库房材料盘点等。

与负责营销费用的会计沟通,了解中标前期的投标保证金、投标保函的退回情况。

与审算部、材料部、项目管理中心、项目部和仓储部沟通,了解项目施工方案和现金流预测情况,对项目营运(材料采购进度)提出合理建议。

第17篇:项目管理主管岗位职责

1.负责编制产业链各环节工作计划并进行监督。2.负责3G产品部内部各类工作项目进程的监督与控制。3.负责对产业链各环节的信息沟通。4.负责对中标项目进行工作分解,下达工作计划,并监督实施。5.负责优化产业链之间工作流程和资源。

第18篇:工程部项目主管岗位职责

1.协助部门经理,主要负责各项目的具体工作。2.负责根据工程情况制定好项目的年、季、月工程施工计划,掌握施工进度,组织好人力和物资材料的供应。3.参与公司重大工程项目的预选,编制工程施工可行性报告。4.协调、解决施工中的问题,检查施工质量。5.做好工程技术档案资料的收集、整理、保管和归档工作。6.完成领导交办的其他工作。

第19篇:项目办公室主管 岗位职责

办公室主管岗位职责

一、自觉遵守公司的各项规章制度。

二、

一、负责各部门工作协调及领导交办的工作催办。

三、

二、负责检查督促各部门做出各项决议的贯彻执行情况。

四、协助主任做好行政、后勤管理工作。

五、负责行文的文字把关工作。

六、协助主任做好重要文件、领导批示的督办工作。

七、负责电话记录的承办工作。

八、负责办公用品、设备的申请、登记、调配工作。

九、负责办公设备维护、固定资产管理工作。

十、负责项目部人员考勤工作。

十一、负责节假日的值班安排,协助主任检查落实节、假日值班工作和门卫的治安工作。

十二、负责做好项目内外来访人员的接待工作,认真热情,态度和蔼,做到积极主动、不推诿、不拖拉。

十三、及时、准确地向领导和有关人员传达上级机关及有关部门的通知事项和每周的会议安排。

十四、要准确无误地完成公司领导交办的事宜,并将完成情况及时汇报。

十五、负责项目部劳务管理工作。

十六、认真遵守公司的各项规章制度。

第20篇:项目主管岗位职责(推荐)

1.负责客户需求分析、项目可行性分析,定义产品功能,原型开发等。2.组织和指导程序员按时按质完成软件开发任务。3.核心代码的编写,独立解决软件开发中出现的各种技术难题。4.负责用户手册和开发等文档的如期完成。5.对项目进程和知识产权进行有效的管理和保护。

项目采购主管岗位职责
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