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核查承诺书(精选多篇)

发布时间:2020-04-05 00:58:55 来源:承诺书 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:体系核查承诺书

体系核查承诺书

省食品药品监督管理局:

本“XXXXXXX”产品首次注册体系核查申请资料如下:

一、医疗器械质量管理体系核查承诺书

二、注册申请人基本情况表

三、注册申请人组织机构图

四、企业负责人、生产、技术和质量管理部门负责人简历,学历和职称证书复印件

五、企业总平面布置图、生产区域分布图

六、一年内环境检测报告复印件

七、产品工艺流程图

八、主要生产设备和检验设备

九、企业自查报告

十、拟核查产品与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面变化情况的说明

以上内容和所附资料均真实、合法,所附资料中的数据均研究和检测该产品得到的数据。如有不实之处,我单位愿负相应的法律责任,并承担由此产生的一切后果。 特此承诺

XXXX有限公司 法人代表:

二0一五年 月 日

推荐第2篇:杞县机构编制专项核查承诺书

杞县机构编制专项核查承诺书

我叫,文化程度,身份证号码:参加工作时间,在学校任教 ,根据中共杞县县委机构编制委员会办公室《关于开展机构编制专项检查工作的通知》(杞汴办[2013]11号文件精神),我承诺填表信息真实、准确,保证正常上班。工作期间不脱岗、不离岗,否则后果自负。

承诺人签字:

学校负责人签字:

单位(章)

2013年8月日

推荐第3篇:工业产品生产许可证核查人员承诺书

附件9:

工业产品生产许可证核查人员承诺书

浙江省工业产品生产许可证办公室:

为维护工业产品生产许可证核查工作的公正性、权威性,根据要求,本人现就以下事宜作如下承诺:

1、遵守《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及相关法律、法规规定,按国家质检总局《工业产品生产许可证核查人员管理规定》的要求,自愿承担工业产品生产许可证的核查工作,接受省许可办和审查组织单位的管理;

2、遵守审查员行为规范;

3、不索取、收受企业的财物,不谋取其他不正当利益;不从事生产许可有偿咨询工作,不在生产许可咨询机构签约并执业;

4、遵守国家有关工业产品生产许可证核查工作的规定和要求,维护工业产品生产许可证核查工作的声誉,遵守各项规章制度;

5、按照工业产品生产许可证核查工作的工作程序公正地进行核查工作, 并对工作结果负责;

6、严格遵守职业道德,保守秘密,保守在核查工作中所知

悉的国家秘密、受核查方的商业秘密、技术秘密等涉及企业合法

利益的秘密信息;

7、按照审查组织单位要求的时间和质量完成工作任务,但

有权拒绝承担违背国家工业产品生产许可证核查工作有关规定

的任务;

8、每次工作完成后,将工作过程中的全部资料、文件交还

给审查组织单位,在未征得同意前,不复制保留任何资料、文件;

9、向省许可办客观真实地提供与核查工作有关的信息,如

工作经历、资格、与受核查方利益关系等,当信息发生变更时,

将及时告知省许可办。

如违反以上条款,本人愿意根据相关规定接受处理,直至承

担法律责任。

特此声明。

签名:日期:

注:本承诺书一式二份,一份由省工业产品生产许可证办公室保

留,一份由审查人员留存。

推荐第4篇:核查情况汇报

谭赵小学教师上岗核查情况汇报

我校共有8名教师,均正常上岗,如有不实,我愿接受领导严厉处分!

谭赵小学:谭国放2015年12月22日

推荐第5篇:环保核查

环保核查主要内容

1.新、改、扩建工程“环境影响评价”和“三同时”执行情况。

(1)核查时段内新、改、扩建设项目依法执行环评审批和“三同时”竣工验收手续(附环评批复文件和竣工验收批准文件)。

(2)环境影响报告书(表)和环保审批文件中规定的环境监测计划和其他环保要求的执行情况(以列表的方式,按环境介质逐一列出环境监测内容及其他环保要求,根据现场核查结果说明执行情况)。

(3)对于未达到环评执行率100%的,详细说明实际情况。对于未达到“三同时”竣工验收执行率100%以及未按要求开展环境监测的,应提出整改意见,并附整改方案。

2.依法进行排污申报登记并领取排污许可证,达到排污许可证的要求。按规定缴纳排污费。

3.环境保护部门对企业的COD和SO2两项主要污染物总量减排的要求得到落实。

4.污染物排放稳定达到国家或地方规定的排放标准。

(1)现场调查污染源,并对污染源自动监控系统和排放口的规范化进行确认。

(2)依据所在地市级以上环境监测部门的定期监测报告、在线监测数据、验收监测数据以及其他符合国家环保总局和省级环保部门有关规定的有效的监测数据,分年度评价核查时段的各污染源排放达标情况(定期监测数据与在线监测数据对达标评价结果不一致时,应取定期监测数据评价结果)。

(3)对于自动监测系统不能正常运转、排放口不规范、环保设施运转但不能稳定达标的情况,应详细说明原因以及正在采取的工程措施,并附整改措施或方案。

5.工业固体废物和危险废物依法处理处置情况。

(1)一般工业固体废物和危险废物的类型、数量、贮存和处理处置方法。(2)配备填埋场的,应说明填埋场配套环保设施完备情况。(3)有焚烧处理装置的,应说明尾气处理设施运行情况。(4)对处置方式不符合环境保护要求的,应附整改措施或方案。

6.环保设施稳定运转情况。

(1)根据核查时段内环保设施的运行、维修记录,现场确认环保设施的完备并与生产设施同时正常运行。

(2)确认环保设施的工艺、设计和实际处理能力、设计和实际处理效率;确认环保设施处于稳定运行、达标排放状态。

(3)对于环保设施不能正常运转或未能达到设计要求的,应详细说明原因以及正在采取的工程措施。

7.产品、副产品及生产过程中不含有或使用法律法规和国际公约禁用的物质。

8.有健全的企业环境管理机构和管理制度。

9.模范遵守环境保护的法律法规。

推荐第6篇:核查报告

鄂伦春自治旗XXXX部门

机构和人员编制核查情况报告

根据〘呼伦贝尔市机构编制委员会关于深入开展全市机构和人员编制核查全面推行机构编制实名制管理的通知〙(呼机编发〔2014〕2号)、〘鄂伦春自治旗机构编制委员会关于印发〖鄂伦春自治旗深入开展机构和人员编制核查全面推行机构编制实名制管理实施方案〗的通知〙(鄂机编发〔2014〕4号)精神,我单位组织实施了机构和人员编制核查工作,现将有关情况报告如下。

一、机构和人员编制具体情况

(一)批准机构和实际设置情况:

1.批准机构情况:行政机构

中:全额拨款家;差额拨款家;经费自理家);

派出机构家(其中:垂管派出机构家;政法类派出机构家;政法类直属机构家;政法类专门机构

家);开发区管理机构家;街道、乡镇家。

2.实际设置情况:行政机构

中:全额拨款家;差额拨款家;经费自理家);

派出机构家(其中:垂管派出机构家;政法类派出机构家;政法类直属机构家;政法类专门机构

家);开发区管理机构家;街道、乡镇家。

(二)核定编制和实有人员情况:

1.核定编制情况;行政编制名(其中:政法专项编制

名);事业编制名(其中:全额拨款名;差额拨款名;经费自理名);工勤编制名;机关其他编制名。

2.实有人员情况:使用行政编制人员

用政法专项编制人员人);使用事业编制人员人(其中:全额拨款人;差额拨款人;经费自理人);使用工勤编制人员人;使用机关其他编制人员人。

(三)领导职数核定和实际配备情况

1.领导职数核定情况:部门领导职数名;内设机构领导职数名;其他领导职数名。(其中:县处级领导职数名;乡科级领导职数名,股级领导职数名)。

2.实际配备情况:部门领导人;部门其他领导机构领导职数人;其他领导职数人。(其中:县处级领导职数人;乡科级领导职数人,股级领导职数人)。

(四)非领导职数情况

1.核定非领导职数名;正副主

任科员名)。

2.实际配备非领导人员人(其中:正副调研员人;正

副主任科员人)。

(五)编外人员情况

编外人员数合计人。

二、核查组织实施情况:

1.整理机构编制审批文件

2.公示期间,共收到举报和反映行变更修改件,未办结,未办结原因是:。

三、核查中反映的主要问题及处理情况

(一)存在的主要问题

1.未经机构编制部门批准擅自设立机构的情况。

2.未经机构编制部门批准擅自改变机构设置形式的情况。

3.未经机构编制部门批准擅自加挂牌子的情况。

4.未经机构编制部门批准擅自变更机构名称的情况。

5.超编人;超职数配备部门领导超职数配备内设机构领导人。

6.“吃空饷”问题合计

7.除上述六类问题以外的其他问题。

(二) 主要问题简要说明及处理情况

四、对上报核查信息的承诺

我单位上报的核查信息已经单位自查、联合审核、公示监督,并进行了汇总。我单位对录入和上报数据进行了严格把关,认真审核,核查信息真实、准确、完整,无虚报、瞒报的情况。如出现错填、漏填及不按照统一安排时间报送现象,影响今后一切涉及本人切身利益的不良后果由人员所属单位负责!

专此报告。

责任单位:(公章)

单位负责人签字:

经办人签字:

2014年月日

推荐第7篇:核查通知

对2007-2012年城镇污水处理设施配套管网建设项目资金进行专项核查的通知

有关省(自治区、直辖市、计划单列市)财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局:

为进一步加强对城镇污水处理设施配套管网建设项目资金的监督管理,及时查找问题,总结经验,完善政策,财政部、住房城乡建设部决定委托有关财政投资评审中心对2007—2012年城镇污水处理设施配套管网建设项目资金进行专项核查。

一、核查依据

1.《城镇污水处理设施配套管网以奖代补资金管理暂行办法》(财建[2007]730号)。2.《城镇污水处理设施配套管网以奖代补专项资金管理办法》(财建[2009]501号)。

3.《财政部 住房城乡建设部关于印发的通知》(财建[2011]266号)。

4.2007—2012年各年度城镇污水处理设施配套管网专项资金预算通知。 5.国家有关设计、施工和质量验收标准规定、工程建设有关规章制度等。 6.各地城镇排水与污水处理专项规划及有关文件。 7.其他国家有关规定。

二、核查内容

2007—2012年城镇污水处理设施配套管网专项资金安排使用和项目实施情况。具体包括: 1.专项资金按批复的专项规划落实到具体项目情况。

2.安排专项资金项目经有权机关立项审批情况,以及履行项目建设程序、项目建设进展情况等。3.专项资金预算执行进度及使用情况等。

三、核查步骤

1.自查阶段:9月5日—10日,各省(区、市)自查,填报城镇污水处理设施配套管网专项资金自查表。

2.抽查阶段:9月12日—17日,财政部、住房城乡建设部组织有关财政投资评审中心进行实地抽查,抽查名单由财政部、住房城乡建设部根据各省(区、市)自查情况随机选取确定。3.总结阶段:9月18日—9月20日,有关财政投资评审中心汇总抽查结果,进行总结分析。

四、具体要求

请高度重视本次专项核查工作。一是认真开展自查,省级财政部门要对专项资金预算执行情况严格审核把关,并确保与各年度中央下达专项资金预算口径一致,会同省级住房城乡建设部门于9月11日前将审核无误后的自查表(附后)报送财政部、住房城乡建设部;二是积极配合有关财政投资评审中心开展实地核查,并确保提供资料及时、全面、准确、真实。

本次核查费用全部由财政部承担。

为保证专项核查工作的正常进行,请你单位对有关财政投资评审中心的工作予以支持,并通知有关单位积极配合,及时提供专项核查所需资料。

附件:城镇污水处理设施配套管网专项资金自查表

2012年9月4日

附件:城镇污水处理设施配套管网专项资金自查表_201294153127.xls

推荐第8篇:核查通知

关于开展2011年度代理记账机构年度核查及调研的通知

单位:

根据《代理记账管理办法》(财政部令第27号)和《上海市代理记账机构管理实施办法》(沪财会„2005‟38号,以下简称“实施办法”)的规定, 现对2011年12月31日前已取得代理记账许可证书的中介机构进行年度核查(以下简称“核查”)。核查相关事宜通知如下:

一、报送资料:

1、代理记账许可证正本(换新证)。

2、代理记帐机构基本情况表(书面及电子文档各一份)。

3、营业执照、办公用房产权(或使用权)证明(复印件各一份)。

4、专职及兼职从业人员身份证明、会计从业资格证书、会计专业技术职务技术证书、专职从业人员的社保关系或相关证明(复印件各一份)。

5、年度工作小结一份。

上述纸质资料需加盖公章。

二、代理记帐机构发生变更名称、变更办公场所或变更业务负责人的,应根据《上海市代理记帐管理实施办法》及时办理变更手续并同时报送(相应表格见附件)。

三、根据市财政局《关于开展代理记账机构相关调研情况的通知》要求,填写“财政为小型微型企业购买代理记账服务相关问题调查表”和“成立上海市代理记账行业协会相关问题调查表”(见附件)。

四、报送时间:

请于2011年4月28日前报送至徐汇区财政局会计科。

五、我局将根据代理记帐机构报送的资料结合会计信息质量检查、会计基础工作规范化考核等工作进行核查。

地址:南丹东路56号三楼

联系人:夏斌

联系电话:34164533*320

2、3203

上海市徐汇区财政局会计科

二0一二年三月二十六日

推荐第9篇:核查工作报告

工商营业执照核查报告

二零一二年十月初,我局开展客户工商营业执照的核查工作,对于本片区所有持证户的工商营业执照进行核查工作,经过近一月的时间,本项工作已接近尾声。现将本项工作做一简要报告,报告内容如下:

本片区持证户的工商营业执照核查工作随日常的市场拜访和检查工作一起有序开展。本片区持证户共有191户,其中13户客户停业,正常营业的为178户持证户,通过核查工商营业执照工作,发现本片区有42户的工商营业执照过期未及时的更换。通过讲解营业执照的重要性,并督促客户及时的更换。截至十月三十日,客户及时更换完成的31户,并且我将更换的营业执照副本复印件及时收集整理归档,完善客户档案。剩余11户客户的营业执照更换正在办理中。营业执照在年底将要到期的为4户,现已通知到期及时更换。通过本项工作客户了解了工商营业执照的作用和重要性,提高了法律法规意识。其次我局工作人员真诚和热情的服务态度赢得了客户的满意。并且加深了与客户建立的友好关系。

推荐第10篇:核查流程

核查流程及其他安排

一 核查流程

1.查收资料:按照 上次提供的文件中的资料(第三项核查程序中的

1、2项和第四项核查资料清单)逐项查收,分析存在的问题;

2.现场核查:针对厂区情况,对生产工艺、环保设施、周边环境敏感点进行现场核查;

3.报告编制:根据收集的资料和现场核查的情况根据相关技术文件编制核查报告。

二 时间安排

1.请各企业在端午节前将文字资料准备好。

2.端午节后开始进行现场核查,核查路线由甲方安排。

3.每个厂拟用两天时间:第一天查收资料;第二天进行现场核查。

4.现场核查结束后编制技术报告,时间视核查中的问题而定,在所有问题都解决的情况下,可保证1个月内出核查报告。

三 与环保局沟通的事宜

与环保局沟通的事宜由甲方自行解决,我方可提供技术支持。 具体事宜包括:

1.如无排污许可证,由当地环保部门出具证明;

2.无总量控制或减排任务的企业,由当地环保部门出具证明;

3.环保守法证明;

4.当地实施清洁生产审核的企业名单;

5.其他在核查中发现的需要与当地环保部门沟通的事宜。

第11篇:企业生产许可证延续免于实地核查承诺书版

企业生产许可证延续 申请免于实地核查承诺书

依据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《质检总局关于深化工业产品生产许可证制度改革的意见》等有关规定,本企业承诺如下:

1、生产场地、重要生产工艺和技术、关键生产设备和检验设备、法定代表人或营业执照上载明的负责人与获证时相比未发生重大变化。

2、符合产业政策要求。

3、具备持续稳定生产合格产品的能力。

4、在证书有效期内,不存在以下情况: (1)县级以上产品质量监督抽查不合格; (2)拒绝产品质量监督抽查或监督检查; (3)因产品质量违法行为受过行政处罚;

(4)经查实的媒体曝光及消费者反映强烈的产品质量问题。

5、已按规定提交企业年度自查报告。

本企业对上述承诺的真实性、合法性负责,并承担因承诺不真实、不合法所产生的法律后果。

法定代表人/负责人签字:

年 月 日 (公章)

第12篇:市场部核查流程

市场部核查流程

1、业务主管每月5号前,提供陈列申请包括:OA申请表(会签到市场部渠道负责人及内控部负责人)、陈列费用申请表(经销商名称、终端客户名称及数量、开始时间、结束时间、陈列费用、单月返还金额、陈列方式、销量预估、支付方式、投入产出比等)。注:陈列申请由业务主管统一收集,并由业务主管整理完成后,发给市场部。

2、每月15号前,业务人员提供实际陈列明细(实际陈列明细必须与陈列申请表相符),并提供带水印的陈列照片。市场部将根据照片、陈列明细、OA申请进行审核。

3、每月15-20号,市场部根据业务人员提供的照片、陈列明细表、走访检查表、陈列标准表进行抽查、或电话回访抽查。对不合格的陈列反馈给业务人员限期整改,整改如不能达标,将不予核销。

4、每月21-25号市场部根据实际检查照片、实际陈列明细进行费用核查。

5、每月26-30号整理核销费用明细表(OA申请、实际陈列门店、实际陈列照片、走访检查表)签字确认后。市场部将符合核销标准的文件(照片、实际陈列明细、检查表)打印后签字确认。业务人员将合格资料、发票、BPM表单(协同部门请选内控部)、OA申请等4份文件进行整理进行核销。内控部进行监督。

6、核销资料(签字版)由渠道负责人存档。请业务人员严格执行时间节点,超时将不予核销。

第13篇:重点核查工作总结

清理规范乡村财务 重点核查阶段工作总结

农村“三资”委托代理服务工作是新形势下加强农村基层民主政治和党风廉政建设的一项重要举措,按照《全市清理规范乡村财务加强农村集体“三资”管理工作方案》(汝纪【2009】9号)的统一要求,我单位高度重视,迅速行动,采取有力措施,彻底清理乡村财务,全面推行农村“三资”委托代理服务工作。经过近几个月的努力,清财工作进展顺利,取得了初步成效。通过清理规范农村“三资”,摸清了各居(村)集体家底,共核实集体资产总值2071万元,为各居(村)代管资金1602万元。为切实做好工作,同时为今后财务工作的科学管理奠定基础,现将重点核查阶段工作总结如下:

一、总体工作情况

1、领导重视,广泛宣传。

全市清理规范乡村财务加强农村集体“三资”管理工作会议后,我办事处工委、政府高度重视,成立了领导小组、工作机构,实行领导联系点和机关干部包村责任制,并采取多种措施宣传政策,统一思想。一是召开领导班子会,传达全市会议精神,统一领导班子成员的思想,结合实际研究制定农村“三资”委托代理服务工作方案;二是召开辖区村干部动员会,全面安排部署农村“三资”清理规范工作;三是召开村民或村民代表会,统一群众思想,为清查盘点做好准备;四是召开培训会,对村干部和村组会计进行业务培训,确保政策执行不走样。

2、严格程序,认真清理。清产核资是农村“三资”委托代理服务工作中最关键、最核心、最重要的一个基础环节,各居(村)加强对每一个程序的检查指导,重点把住了“三关”:首先是清查登记关。按照统计表要求,对集体的每一项资产分门别类做好登记,确保不漏不错;其次是群众参与关。在清理过程中,充分吸纳村民代表参加,资产评估和重估多方听取群众意见,体现了阳光操作,杜绝了闭门造车现象;第三是公示公开关。每个村在清查登记结束后,都在本村醒目的地方将清产核资情况进行上墙公开,接受群众监督。对群众提出的问题认真进行记录,并做好解释和整改工作,做到了让群众满意。

3、政府大力支持,硬件建设到位。农村“三资”委托代理服务工作需要相应的硬件设施作保障,我办事处克服困难,挤出资金保证了“三资”委托代理服务中心的经费投入。有固定的办公场所、专门的档案室,配齐了电脑、打印机、档案柜等必要的办公设施;统一安装了农村财务软件,实行了会计电算化;将管理制度和工作流程图,都制牌上墙。对“三资”委托代理服务中心所需资金实行实报实销,充分保障了“三资”委托代理服务中心建设所需资金。为工作的开展提供了强有力的财力支持。“三资”清理工作结束后, “三资”委托代理服务中心认真收集整理各种档案资料,档案管理规范。做到了村级档案与办事处“三资”管理中心的档案数据一致、标准一致。

4、规范运作,成效显著。办事处 “三资”委托代理服务中心一边进行清产核资,一边根据各村具体情况,依程序处置集体资产和资源,有效杜绝了过去暗箱操作、人情发包、低价发包的不合理现象,增加了集体经济收入,起到了使集体资产和资源保值、增值的作用,深受群众欢迎,受到了社会的好评。

二、今后方向

1、严格管理是做好财务工作的重要保障,因此一定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,进一步提高工作质量,规范财务管理行为。

2、要不断提高财务人员工作水平,通过培训和业务交流等各种方式提升财务人员的业务能力和知识水平,使之适应财务管理工作的要求。

今后我们要依托信息化,规范基础管理,强化各项监督,深化服务内涵,扎扎实实把财务管理各项工作落实到实处。

第14篇:编制核查总结

泾明乡卫生院机构编制核查工作总结

根据《泾川县机构编制核查工作实施方案》(泾机编发〔2012〕23号)要求,我院积极行动,扎实开展机构编制核查工作,现将核查工作总结如下:

一、机构编制基本情况

我院隶属泾川县卫生局,属财政差额拨款的事业单位。实有在岗人员24人,编制内人员14人,其中干部13人,工人1人;非在编人员10人,其中干部8人,工人2人。

二、核查工作的主要做法

我院高度重视,精心组织人员投入核查工作。具体做法如下:

一是落实专人负责,认真学习文件精神,掌握领会机构编制核查工作的目标、原则、规程及各项要求。

二是认真核对,严格把关,做好基础台账,确保信息准确。

三是及时公示,信息公示确认无误后完成资料归档。

三、核查过程中发现的问题和自纠情况

在核查过程中没有发现问题。

泾明乡卫生院 二○一二年六月五日

第15篇:档案核查介绍信

介绍信是用来介绍联系接洽事宜的一种应用文体,是应用写作研究的文体之一。下面就是小编整理的档案核查介绍信,一起来看一下吧。

档案核查介绍信一

XX单位:

兹有我单位XXX,XXX等同志,现因XXX需要,前来贵单位调取XXXX的相关档案资料,望予接洽为荷!

单位(章)

x年x月x日

档案核查介绍信二

xx稽查档案管理室:

因工作需要,现委托我单位 xxx职务 ,职务x 等 x名人事管理人员前往贵处查阅x名稽查档案,(是、否)出具证明材料。

当否,请接洽。

单位领导签字:

单位公章:

档案室负责人意见:

x年x月 x日

档案核查介绍信三

XX单位:

因工作需要,拟商调贵单位XX同志到XX单位工作。兹介绍XX同志到贵单位查阅该同志档案,请接洽。

XX单位(章)

20xx年XX月XX日

档案核查介绍信四

xx单位

兹有我单位xx同志,现因退休办手续,委托xx同志前来贵单位调取xx的相关档案资料。望予接洽,为感!

单位(章):

xx局

x年x月x日

档案核查介绍信五

xxx人才市场领导:

兹有我xx党委下属xxxxx党支部党员xx(姓名),xx(性别),身份证号:xxxxxxxxxxxxxxxxx,因党员试用期满办理转正事宜,来贵处提取个人党员档案,请接洽。

xxxxxxxxx

x年x月x日

档案核查介绍信六

市人才中心:

兹有我单位同志前往贵处办理档案借阅事宜,请贵处予以办理!

借阅名单如下:xxx,xx,xxx,xxx等

单位名称:xx

x年 x月x 日

第16篇:环保核查小结

天药环保核查小结

近日,为使公司生产运行、相关环境文件符合国家环保政策要求,集团环保核查小组到金耀生物园进行现场核查,公司领导高度重视,积极配合,保证了核查工作的顺利开展。在专家的协助下,充分认识到现阶段我公司环保存在的问题,目前环保问题多,解决难度大,希望专家提供解决办法,为环保工作提供助力,促使公司遵守国家环保法律法规,降低环境风险。 以下是核查中发现的一些问题:

1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.......................

自我提升:要对环保设施定期维护,保证环保设施的正常运行。做好一般工业废物和危险废弃物的处置问题及废物分类,数量,储存,运输去向,处理和记录工作,严格按照国家标准执行。发现了原来没有注意过的环保问题,提升了专业素养,增加了环保管理经验。在今后工作中,要不断丰富自身环保知识,增强环保理念,将环保措施落到实处,不断强化环保检查能力。要加强车间人员环保意识,对可能发生的突发性环境污染事件提高环境响应能力。

第17篇:核查情况总结

关于生产要素公告及生产煤质管理

核查情况总结

慈林山煤业有限公司慈林山煤矿

2018年8月6日

关于生产要素公告及生产煤质管理

动态核查情况

按照长治市煤炭工业局关于《对全市生产矿井系统改造等事项专项检查及生产要素公告、生产煤质管理动态核查的实施方案》长煤局行发〔【2018】183号的通知要求,慈林山煤矿领导高度重视并成立了由生产技术科牵头,地测科、通风科和销售科组成的核查小组,该小组由7人组成,同时按文件中要求,于2018年8月6日到夏店煤矿进行动态核查,现核查情况汇总如下:

一、夏店煤矿生产要素公告、生产煤质管理基本情况 1.夏店煤矿生产要素公告基本情况

夏店煤矿公告能力为180万吨/年,安全生产许可证编号为:(晋)MK安许证字【2017】GA126Y1B1,最新的一次公告为【2017】第77公告,生产能力及生产要素管理档案编号201404230056-02,有效期至2019年1月24日。

1)、夏店煤矿不存在生产系统改造等事项。

2)、经核查,夏店煤矿按省厅要求进行了公告,证照齐全有效;该矿井瓦斯等级为高瓦斯,水文地质类型为中等;目前,开采3#煤层,回采工作面共1个,掘进工作面共2个;夏店煤矿建档、公告、公示情况与实际基本相符。

3)、经核查,夏店煤矿“煤炭监管信息平台”中“生产能力公告和生产要素管理信息系统”运行正常。 4)、经核查,未发现矿井存在超能力生产及其他重大安全隐患。

2、夏店煤矿生产煤质管理基本情况

经核查,夏店煤矿煤炭生产煤质管理办法相对较完善,并按要求建立了煤质管理机构和煤质管理台账,明确了内部煤质管理责任;同时按规定做好煤质检测记录。

二、存在的具体问题

1、高抽巷有害气体无分析记录。

2、瓦斯检查设置计划中缺3118备用面水仓处瓦斯检查点。

3、特种作业人数与公告人数不符。

4、在册人数与公告人数不符。

5、未开展井下煤质日常采样工作。

6、主要化验设备无备用。

三、通过这次动态核查,加强了经验学习交流,我矿充分学习了夏店煤矿在完善资料、煤炭监管信息平台管理等方面工作的有益做法,为我矿在生产要素公告、生产煤质管理方面提供了参考;我矿将对照核查出的问题,开展自查工作,举一反三,找出自身的不足;下一步我矿在以下几方面对生产要素公告、生产煤质管理进行改进提升:

1、对省厅、市局、集团下发的相关文件、通知要及时认真贯彻学习,明确检查内容,针对通知的具体要求,及时组织开展自查自纠,补充完善相关材料。2.在整理资料时,要统一协调,相关材料要具有一致性,确保符合要求。

第18篇:现场核查申请

附件1:

现场核查申请

市政建设环保局:

我公司建设的XXXX工程项目,位于XXXX路以北、XXXX路以西,为XXXX结构,共XXX层,建筑面积XXXX平方米(若申请分段核查,还应注明此次申请核查的建筑面积),于XXXX年XX月XX日交专项基金XXXX元,工程于XXXX年XX月XX日开工,墙体已砌筑完毕(若为分段,注明已砌注至XX层),申请现场核查。

联 系 人:XXX 联系电话:XXXXXXXX

(盖章) XXXX年XX月XX日

第19篇:身份证联网核查

身份证联网核查:http://10.59.14.30/qzxt/;登录名:5032nf;密码:8021018,88026032 1.清点:

0605 柜员现金箱清点5642 柜员凭证箱清点

01存单;04定期一本通;21口令卡;44银行卡;62定期一本通;65白金卡;70惠

农卡;

0627 柜员现金调拨 :记账凭证复打(由调出方填写,盖姓名章;主管签字;由调入方进

行0627调拨) 0603 柜员现金入库

5671 柜员凭证销号(记账凭证反打)

0320 查询单笔交易(补打传票,主管签字,记账凭证写补打原因,错误凭证该附件章) 最后 打印日终平账报告表(记账凭证反打)

注意事项:

1取款50000元以上需联网核查;存款50000以上需存款凭条写身份证号;转账50万联网核查。

2单位转个人50000元以上需主管签字;单位转单位20万联网核查。 3存折支取5万以上,银行卡支20万以上需登记本上。

4开网银:填协议、5603表外备查、0101收费、填重空登记簿;560

3、0101均打记账凭证

5603 记账凭证填 借方K宝号,金额1.00元0101 记账凭证填 贷方K宝号,金额25.00元

5电汇:(普通电汇一天到,手续费先要)

① 4211银行卡取款→个人结算业务申请书盖业务讫章→0336 9

1、92对转打印记账凭证→2543 汇兑收费(5万以上小额、5万以上大额)

② 随传票:第一联个人结算业务申请书+电汇记账凭证(金额)+收费③给低柜:第二联+9

1、92对转记账凭证(套打)④给客户:第三联

6单位转账支票转个人银行卡:①5万以上需主管签字

②2584转出(打印记账凭证)→4210转入 ③随传票:(记账凭证不盖章+转账支票盖业务办讫章)+银行卡存款凭条+进账单第二联(盖办讫章)

给客户:银行卡存款凭条+进账单第一联注:进账单第三联没用

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①打印客户给的记账凭证→复打记账凭证背面

②随传票:客户给的记账凭证+复打记账凭证的第一联(盖附件章)给客户:复打记账凭证第二连盖讫章

8 换折(1072):旧折首末业盖附件长、首页盖换折章、打印换折记账凭证

9 定期存单:定期存单背后盖“销户”、“提前支取”、“办讫章”

利息税单复写套打,并让客户签字(第一联盖附件章随传票、第二联盖办讫章给客户)

第20篇:建筑业核查报告

投资科《关于进一步加强资质内建筑业企业基本情况和主要

数据核查》的核查报告

为了进一步加强资质内建筑业企业名录库建设,迎接国家统计局组织的“三上”企业基本情况和主要数据核查,我县投资科根据市统计局投资科通知要求,立即行动,就全县资质内建筑业企业基本情况和主要数据进行了全面的部署安排,现就此次核查工作报告如下:

一、迅速落实。在接到市投资科通知后,我县迅速行动,向局主要领导进行了汇报,并就下一步核查工作落实情况进行了安排部署,分管领导亲自抓落实,召开了全县资质内建筑业企业参加的核查部署会议,在会上,传达了通知要求,并就通知中建筑业企业主要存在的共性问题进行了仔细的了解,对于发现的问题及时解决。

二、细致比对。根据通知要求,我县就资质内建筑业企业的组织机构代码、企业名称、财务报表、企业台账、专业划分等数据进行了再次的细致比对,按照建筑业生产活动所占比例大小、新的法人单位确认办法,辨析是否为建筑业企业,确保了建筑业企业的组织机构代码、名称的完全一致,企业报表数据的各项经济指标一致准确。

三、积极整改。通过此次核查,发现了一些问题,比如企业统计台帐登记不完整或无统计台帐等,针对这些个性的问题,我们及时和各资质内建筑企业进行沟通交流,针对性的提出了一些建议措施,提高了全县建筑业企业报表的数据质量,为下一步工作打下了坚实的基础。

2011年5月16日

核查承诺书
《核查承诺书.doc》
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