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落实巡视组反馈意见整改“回头看”任务书

发布时间:2020-03-02 11:22:25 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

XX公司财务部收到《XX公司关于组织开展巡视整改“回头看”任务书》和《XX落实省委巡视组反馈意见整改“回头看”任务书》文件后,财务部仔细对照任务书中标示的相关可能存在的问题本着“实事求是”、“ 有则改之无则加勉”的态度进行了认真分析,查找存在问题的原因,研究制定了整改方案,明确责任领导、责任人员和整改时限,落实整改责任,现将整改落实情况汇报如下:

按照《XX落实省委巡视组反馈意见整改“回头看”任务书》中XX领导提出的:“进一步修订《财务管理制度》,规范财务收支行为。加强财务收支管控,严格财务收支管理,严禁设立账外资金。加强对财务收支、会计核算、合法合规性及效益性的监督管理以及审计监督检查,及时纠正财务收支中不合法、不合理行为。开展“小金库”专项治理,坚决消除账外账,一经发现,坚决追究相关人责任。制定全系统统一的《现金管理办法》,明确现金收支的标准合范围,坚决杜绝先进支付中的不合规和违纪行为。对不真实发票进一步核实,发现问题认真处理。”的要求。公司财务部进一步修订了《财务管理制度》,规范财务收支行为,严禁设立账外资金作为巡查意见整改的重要措施落实。首先公司财务部所有人员利用节假日和空闲时间集中学习了《会计准则》和《会计法》,从而增强法规意识,提高业务水平,为规范财务收支、会计核算、合法合规性打好基础做好铺垫。其次,进一步修订的《财务管理制度》,从目的、范围、职责、内部会计管理体系、会计工作内部稽核制度、财会电算化管理制度六个方面做了详细说明,为了加强公司财务管理,规范财务行为提供了有力的依据。其中《现金管理办法》对库存限额明确说明,按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》对可以用现金报销的7种情况详细列明,其他情况均不允许以现金方式支付,对现金支付数额较大不符合现金管理条例的坚决不支付,对于符合现金支付条件的要认真审查手续内容的真实性、发票的真伪等情况后再支付。严格把好现金支付的关口,按要求把措施落到实处。最后对财务工作中不合法、不合理行为进行了自查、自纠,尤其对“小金库”清查工作制定了详细方案:首先成立了清理检查领导小组,明确责任领导、责任人员。其次公司所属各单位,按照“小金库”清理检查的内容,迅速开展自查,对存在私设“小金库”、账外资金不规范的财务收支的事项,逐一进行自查自纠,列明“小金库”的资金来源、已发生的支出,留有的余额和经办的人员,同时写出专项的文字说明,报公司清理检查领导小组。凡自查认真,不隐瞒“小金库”实际情况的,对责任单位可从轻、减轻或免于处罚,对有关责任人员可从轻、减轻或免于处分。对隐瞒不报,经上级公司组织的检查中发现“小金库”的,要对责任单位和责任人员依法予以处罚,并依法追究责任。最后对清理检查中发现的“小金库”,公司将及时的做出处理意见,限期整改,抓好落实。同时,对工作中发现的管理、制度等方面的漏洞和薄弱环节剖析原因,按(XXX号)文件指出的五个方面的整改重点制定具体的整改措施,进一步完善有关规定制度,加强内控和监督机制建设,把防止“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

巡视组反馈意见整改落实情况

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红塔区通报巡视组反馈意见整改情况

整改落实回头看

整改落实“回头看”

落实巡视组反馈意见整改“回头看”任务书
《落实巡视组反馈意见整改“回头看”任务书.doc》
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