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“五十个严禁”参考题

发布时间:2020-03-03 02:09:05 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

“四川银行业从业人员案防工作五十个严禁”复习题

营业柜员十个严禁

一、营业柜员严禁复制、共用、超权限持有柜员卡∕授权卡∕密码,或持有非本人操作员卡和密码;

二、营业柜员严禁在未签退系统、未妥善保管好柜员卡∕授权卡∕密码、个人名章、业务印章、现金、有价单证、重要空白凭证等物品情况下离柜∕岗(在营业场所内并且在本人视线范围内除外);

三、营业柜员严禁未履行交接手续,将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用;

四、营业柜员严禁利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;

五、营业柜员严禁办理本人业务和将非工作用包带入现金区;

六、营业柜员严禁代客户购买重要空白凭证、网上银行设备、支付密码器、保管银行卡以及代客户签名、设置∕重置∕输入密码,办理电话银行业务;

七、营业柜员严禁输入密码时不进行物理遮挡;

八、营业柜员严禁借银行名义私自代客理财;

九、营业柜员严禁私自泄露、修改客户信息;

十、营业柜员严禁明知或应知是违规办理的业务不抵制、不报告。

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会计主管十个严禁

一、会计主管严禁在未审核传票、核实账务的情况下授权、编押、签章;

二、会计主管严禁使用他人名章、操作卡、密码、业务印章、有价单证、重要空白凭证等进行业务操作;

三、会计主管严禁将授权卡、密码交他人授权;

四、会计主管严禁擅自垫款、压款,违规使用内部账户,授意、指使、强令柜台人员违规操作;

五、会计主管严禁不督促注销已调离、停用柜员的柜员号;

六、会计主管严禁不按规定检查或督促检查库存现金、重空、业务印章等重要物品,不对外出办事离开营业场所的现金柜员碰库;

七、会计主管严禁对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理;

八、会计主管严禁弄虚作假,违规向上级和监管机构提供不实信息;

九、会计主管严禁泄露客户信息及本行商业秘密;

十、会计主管严禁对发生的案件和重大差错事故隐瞒不报或拖延上报。

营业机构负责人十个严禁

一、营业机构负责人严禁本人指使或授意下属越权、违规、2

违章处理业务,干预派驻会计主管独立履行职责;

二、营业机构负责人严禁使用其他柜员章、证、卡办理业务;

三、营业机构负责人严禁个人经商或违规参与协助客户之间的资金借贷、融资担保、集资经商等活动;

四、营业机构负责人严禁个人名章、授权卡、密码交给他人使用;

五、营业机构负责人严禁不按规定的频率和方法查库;

六、营业机构负责人严禁违规揽存;

七、营业机构负责人严禁泄漏客户信息及本行商业秘密;

八、营业机构负责人严禁开具虚假资信证明、违规出具担保承诺书;

九、营业机构负责人严禁任何形式的账外经营和各种形式的小金库;

十、营业机构负责人严禁对发生的违法违规案件、责任事故等重大事项拖延上报或隐瞒不报。

自助设备业务管理十个严禁

一、自助设备业务管理严禁现金类自助设备未安装视频监控上线对外投入运行;

二、自助设备业务管理严禁单人办理自助设备现金的领取、上缴、装钞、卸钞等手续;

三、自助设备业务管理严禁由同一人管理同一自助设备保险柜钥匙和密码,以及钥匙、密码不坚持平行交接和密码交接后仍 3

延用原密码;

四、自助设备业务管理严禁在没有视频监控的情况下进行自助设备现金业务操作;

五、自助设备业务管理严禁自助设备保险柜钥匙使用完毕后,不按规定将钥匙入库(柜)保管;

六、自助设备业务管理严禁不按本行规定对自助设备查库;

七、自助设备业务管理严禁清、装钞后不与会计账务核对现金情况;

八、自助设备业务管理严禁加钞完成后未经测试即对外营业;

九、自助设备业务管理严禁不对自助设备现金管理重要时段的监控资料进行调阅;

十、自助设备业务管理严禁对自助设备服务商维修人员进场前不核实身份,不监督控制其使用存储设备。

对公账户和结算管理十个严禁

一、对公账户和结算管理严禁开户前不要求企业提供营业执照原件,不通过 “四川企业信用网”、“成都企业信用网”核查营业执照信息,不通过居民身份证联网核查系统对单位法定代表人和法定代表人授权的经办人以及临时验资账户投资人的身份进行核查;

二、对公账户和结算管理严禁不执行双人上门核实开户资料的规定,在新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户 4

单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料;

三、对公账户和结算管理严禁明知是中介机构代理投资人办理临时验资账户不拒绝;

四、对公账户和结算管理严禁已使用账户管理密码或支付密码的账户,在出售重空凭证、发行支付密码器和网上银行设备时,不以密码进行控制;

五、对公账户和结算管理严禁一般存款账户办理现金支取、超期临时存款账户办理支付结算;

六、对公账户和结算管理严禁对账人员以对公记账人员打印的对账单与企业进行对账;

七、对公账户和结算管理严禁不按要求审核对账回执及验印;

八、对公账户和结算管理严禁银行对不反馈对账信息、反馈对账结果不符以及对账回执有瑕疵的账户不重新组织对账;

九、对公账户和结算管理严禁违规办理账户冻结、解冻、扣划;

十、对公账户和结算管理严禁没有使用支付密码的账户不作为风险账户管理。

五十个严禁

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