集团公司所属单位财务内审自查工作结束
2012年1月19日集团公司根据牡丹江市审计局2011年离任审计时,对集团所属单位财务状况提出的问题和不足,下发了《关于对集团所属单位财务内审自查》的通知。
自查期间各单能够按照通知要求对本单位的财务状况进行细致彻底的清查,经过20多天的工作,共查出9项问题和不足并及时作出整改。
通过此次内审自查,集团公司各单位能够认真履行《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,能够根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计账簿、编制报表。
近期,集团公司财务部还将对各单位财务状况进行一次全面彻底的审计,确保集团公司财务数据真实、有效。
《集团公司所属单位财务内审自查工作结束.doc》
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