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温泉酒店年度总结

发布时间:2020-03-03 12:21:47 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

温泉大酒店200 5年度工作总结

2005年,由于受到了

8、9月份浴区改造的影响以及同类型酒店竞争加剧,加上政治大气候的影响,酒店未能完成年初制订的经营指标,但在酒店全体员工的努力下仍然做到得了3471万的营业额和296万的税后利润。在8月份新的领导班子接手酒店管理以后,内部管理也日益规范起来,酒店的老客户对酒店的印象也一点一滴的好转起来。现在就本年度的工作做如下总结:

一、年度经营目标完成情况

本年度完成营业收入为3471.74万,其中客房

万、餐饮

万、康乐

万、商场

万,平均出租率为 ,平均房价 元/间。

2005年主营业务收入预算为4200.85万,而实际估算为3471.74万,2005年主营业务成本预算为742.67万,而实际估算为675.02万,2005年营业费用预算为148.47万,而实际估算为146.98万。营业税金及附加预算为143.66万,而实际估算为190.59万。经营利润预算为3066.05万,而实际估算为2459.15万。管理费用预算为2017万,而实际估算为1871.02万。财务费用预算为172.59万,而实际估算为146.74万。利润总额预算为876.46万,而实际估算为441.39万。税后利润实际估算为296万元。

二、营业推广工作:

一是在壮大了营销人员队伍 ,提高营销人员的综合素质、优化营销人员的激励制度,调动营销人员积极性 。 在新的领导班子接手管理酒店以前,酒店营销部只有内部接待3人、外销员2名(且局限于宁海本地)、县俯VIP接待专员1人和营销部经理1人等7名成员,外部营销力量相当薄弱。新的领导班子接手酒店管理以后,新招了营销员3名,并改革了营销员过去的提成方法,出台了激励性更大的新的营销员提成办法。对于营销员的通讯补贴和出差报销、营销人员的折扣优惠权限等都给予了较宽松的条件,让营销员能放开手脚开展营销工作,较大程度上调动了营销员的工作积极性。

二是合理调整了酒店的房价和洗浴价格 酒店的房价政策根据度假休闲型酒店的特点,继续对团队和散客实行不同的非周末执行价、周末执行价和节假日价格三种价格政策。在周末时用房紧张时,以高房价提高营业收入;非周末时,房间宽余,以低价格拉动消费。但是将挂牌价和执行价合二为一,即将原先的挂牌价下降为执行实价,周末执行价则改按挂牌价的八折执行,这样给客人的感觉是我们的挂牌房价没有水分,也便于房价的统一口径。新改造的浴区洗浴价格也将挂牌价和执行价统一调整为120元,住店客人实行对折优惠,散客团一般不打折,协议单位按协议折扣价执行。洗浴价格总体上是调高了,但比原来增加了许多免费项目(如免费茶水、水果、点心、香烟等),加上洗浴品种丰富了,宾客在价格上调中还是感觉到了实惠。 三是改变营销策略, 采取多元化促销手段,加强营销力度。

1、在上海设立了营销办事处,辐射上海、江苏、等地,以增强营销力度。

2、酒店 前些天到上海促销时,扩大了与上海旅行社或订房代理机构的合作,签订合作协议,明年还将进一步扩大合作对象。

3、酒店已经与宁海的各大风景点召开过联合促销和宣传的协商会,联合推出集“ 吃、住、娱、游、购”为一体的旅游线路,其中“吃、住、娱”是以我们温泉为落脚点的。明年这种联合促销和宣传会对我们酒店产生规模效应,我们酒店会随着旅游线路的推出而受益。

4、在宁海本地市场上我们除了原有机关单位市场外,我们正在努力攻克企业会议市场,扩大他们在我们酒店的消费额,(我们现在已制作金卡,面对企业发售或对回头客赠送贵宾卡,吸引企业单位或个人前来消费)。

5、酒店正在着手更新酒店的网站的设计,使网民对我们酒店网站的点击率更高;各个营销活动均同时在网站上发布,网民也可以直接通过我们酒店的网站来订房,营销部安排专人跟踪负责网上订房。

附:

1、2005年营销业绩统计(会议团队和旅行社团队接待数量) 1.2005年,会议团队和旅行社团队接待数量(通过营销部预定的)。

宁波地区 会议团队:163个 旅行团队: 40个

上海地区 会议团队:30 旅行团队: 46个 宁海地区 会议团队:122个 旅行团队: 3个 杭州地区 会议团队:20个 旅行团队: 21个 其她地区 会议团队:23个 旅行团队: 36个

2、2005年散客客源地区结构统计:

前台散客预定: 上海 4723人次 杭州2118人次 宁波3151人次

宁海4619人次 其它地区2318人次

通过营销部预定的散客人次:上海 1364人次 杭州1208人次 宁波7884人次 宁海3015人次 其它地区232人次

三、内部管理

自2005年8月份接手酒店的经营管理以来,我们改变了过去的管理方式,实行“管理制度化、沟通透明化、考核量化、对员工服务人本化、成本控制严格化”的管理方式。这方面采取的主要措施是:完善酒店管理和运行所必须的管理制度,并建立管理层责任状制度;提高沟通工作透明度;实行工作绩效考核量化制;改善员工娱乐和生活条件,实行人本化管理。

完善酒店管理制度,并建立管理层责任状制度

在完善管理制度方面,现任领导班子接手管理工作后,对原有的管理的管理制度进行了清理整改和查漏补缺。新出台的管理制度有: 管理人员折扣权限、人员选聘和录用工作程序、班车司机考核办法、中层管理人员工作完成考核制度、营销员提成管理办法、财务报销制度、中层管理人员岗位职责等。

在建立管理层责任状制度方面,首先总经理对各中层管理人员的工作职责进行了进一步的明确,然后让中层管理人员审阅并认可后在工作职责分配表上签字确认。工作职责明确并得到中层管理人员的认可,这样可以增强中层管理人员的工作责任心,避免责任不清和相互推委的事情发生,也便于对中层管理人员进行工作绩效考核。

提高工作透明度 部门间工作沟通的顺畅和透明化是保证酒店协调一致做好对客服务工作与提高宾客满意度的工作前提。过去各部门在工作沟通上存在着有意见当面不说而背后提或者协调有问题而不直接沟通的普遍现象,这样不利于部门间人际关系的和谐,不利于酒店工作的协调一致的开展。总经理室多次就营销部与各部门的协调和工程部与各部门的协调问题召开部门领班以上管理人员参加的公开协调会,让大家畅所欲言,讲出平时在部门沟通与协调间存在的问题,提倡工作沟通“畅所欲言、对事不对人”的透明而友好的风格。这样很实在的解决了以前各部门在沟通中存在的老大难的问题。在与广大员工的沟通方面,酒店开辟员工宣传窗“员工论坛”栏目,让广大员工发表意见;开辟“通告专栏”栏目,将晨会纪要、员工奖惩、管理制度等张贴出来,让广大员工知晓酒店的管理制度和酒店管理方面的动向。酒店管理和奖惩工作向员工透明后,员工更理解和支持酒店管理层的工作,员工的凝聚力也会随之增强。

实行工作绩效考核量化制 对于总经理室在晨会上为各部门布置的任务,总经理室尽可能的提出工作完成的时限和质量要求,以促进各部门提高工作绩效和工作的绩效计划性,并方便质检人员进行工作的绩效的跟踪检查。对于部门间在晨会上相互提出的工作要求和日常工作联系单中所要求的工作,发出要求的部门都尽量提出工作完成的时限和质量要求,责任部门到期未完成且在到期前不反馈完不成的原因或要求延后完成的,一律对责任部门的负责人进行罚款处理,并在限期内给予补做完成。通过一段时间推行实行工作绩效考核量化制,各部门的工作绩效有了明显的提高。

改善员工娱乐和生活条件,实行人本化管理。员工是企业最宝贵的资源,员工的满意度是决定宾客满意度的先决条件。为此总经理室 将员工宿舍和员工餐厅划给管理执行力较强的房务部进行管理,工作重点是改善员工早餐和夜宵质量、开辟员工娱乐室和图书阅览室,各楼层增放公共用电视,加强员工宿舍卫生和纪律管理,为员工营造良好的生活和娱乐环境,酒店还开展了各项员工竞赛活动,先期举办了的乒乓比赛 和台球比赛、员工越野比赛、演讲比赛等活动也在筹划中。开辟了员工橱窗,让员工尽早知道酒店的经营管理动态和政策。员工对于这些重大改变都感到很欣慰,感受到了新的领导班子对员工的人文关怀,员工满意度也从起初的63%提高到了67%。

成本控制严格化 在8月份新的领导班子接手酒店管理以来,酒店先后重新规范和出台了《采购制度》、《财务报销制度》《物品领用制度》、《废品管理制度》《管理人员折扣折让制度》《款待制度》等。所有的采购、领料、折扣折让和款待等都按规定的程序走,最终都要经过总经理室的审核,这样严格控制了酒店成本,堵塞了漏洞。另外,酒店还注重对员工节能降耗的意识教育,并让工程部和质检办将节能检查纳入日常工作事项,查处存在的节能问题,第一次是教育和提醒,第二次重犯则按制度进行处罚。在酒店人力成本控制方面,严格控制加班工资并按部门人员编制控制人员进出,目前酒店的人员编制控制在310人左右,明年还将逐渐减少。

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