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分公司日常费用报销规定

发布时间:2020-03-03 07:32:42 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ (2017.11)

日常费用报销规定

一、日常报销内容种类 日常费用主要包括差旅费、一般市内交通费、探亲交通费、电话费、网络费、车辆使用费、低值易耗品及备品备件、餐费或餐饮服务、食品、生活用品或日用品、培训费、资料费、打印费、印刷装订费、设备维修费、水费、电费、图书报纸杂志、绿化费、会务费、住宿费、广告宣传费、有形动产租赁费、固定资产等。

二、日常费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得合法完整的票据,且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质分别填写单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 行政后勤物资由综合办公室统一采购。

三、各项报销注意事项: 1.发票自开具日期6个月内必须交于财务处,过期不收; 2.通过网银报销给个人必须在“收款单位”栏写明收款人与银行信息。 3.地税发票不可用(地方税务局监制),必须为国家税务局监制的发票。

(一)需附加商家出具的清单或明细的有:a.)生活用品、日用品、办公用品、水电费、统一订购的图书报纸杂志;b.)报销金额1000元以上:办公设备维修费、材料费、消防器材、电器。连续或者多次出现的同一家开票单位(如:食品、日用品开票单位)须注明报销原由、用途、单品金额、数量等明细。 :

(二)需附加相关通知文件的有会务费、培训费、广告宣传费、会务用餐。会务费必须附会议通知及参会人员签到表,涉及会务用餐的,餐费标准参照八项规定中的标准。

(三)需附加合同类文件的有:房屋及附属设施租赁、房屋及附属设施维修、车辆租赁。

(四)发票以及付款单中出现以下任何词不予以报销:香烟、酒水、业主、监理、外协、副食品、水果(除食堂用途外)、鲜花、百货(除有清单外)、风 1

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 景名胜区、健身娱乐场所(KTV)、旅游公司、俱乐部、会所、沐浴公司等。

(五)外地发票:a.浙江省内城市和上海市发票均可报销。b.较远城市发票一般不可报销(出差除外),如:新疆、北京等。c.较远地区发票若报销,说明详细理由或者清单。

(六)一般发票种类:餐饮、食品、生活用品或日用品、差旅费(不包括住宿)等事项不可抵扣,必须为增值税普通发票,不得开增值税专用发票。

(七)交通费报销规定:a.分公司所有员工高铁动车火车一律只能报销二等座与硬卧(报销凭证中不得出现一等座火车票);b.乘坐飞机标准为经济舱,飞机票为公司携程网统一预定,自行预定需总公司总经办签字;c.公务引起的交通费,在本规定范围内都可以报销;除部分员工享有车贴外,公司不承担员工上下班的交通费用。

(八)史泰博采购:办公家具、日常用品等由综合办公室在史泰博网站采购,否则需总公司总经办签字;日常采购报销需附上采购申请单,并有收货人签字。

(九)携程订房:住宿一律由综合办公室专人根据公司标准在携程上预订,非携程订房需总公司总经办签字。

(十)探亲交通费:探亲交通费报销见相关制度,探亲请假需提早申请,审批后方可探亲休假;探亲交通费报销需附上探亲申请单。

(十一)招待费:招待费用报销需在报销单后附上费用明细,包含以下内容:费用发生时间、地点、人物、用途等。且单次事件不得分开报销(特殊情况除外)。 (十二)采购费:采购需严格依照《后勤类物资采购管理办法》执行。采购费用报销需附上采购申请单、收货人签收单。

四、费用标准 2

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

(一)出差费用报销:

1、出差之前需填写出差申请单,审批后方可出差;

2、出差住宿一律由综合办公室专人预订,未经办公室负责人同意不可自行住宿付费事后报销;非携程订房,需在发票上写明几人几间几晚;

3、出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担;出差交通费在事后携有效票据报销,如有大额出租车票据(超过50元),需写书面报告;

4、出差餐费为50元/餐,不可超额,事后携有效票据报销;绕道旅游地或回家产生的餐费不得报销。

5、出差费用报销需附上审批通过的出差申请单。

(二)外派员工费用报销:

1、外派员工指常驻异地工作超过1个月的员工,可以报销餐费、交通费;

2、外派员工餐费报销额度为1100元/月;

3、外派员工交通费报销额度为300元/月,特殊情况需写书面报告至总经理审批;

4、如果外派工作地与家庭地址在同一县市(如同在台州城区、同在天台县等),公司不提供住宿。

(三)日常因公外出费用报销:未乘坐公车公出,报销公交车、出租车费用时,需填写《交通费登记表》贴在票据最后,据实按月报销。

(四)通讯费: (1)上海在册员工每月报销标准:分公司、项目公司、项目部正职400元,副职300元,部门正副经理200元,管理员、办事员150元; (2)属地化员工每月报销标准:项目公司、项目部正职350元,副职250元, 部门正副经理150元,管理员、办事员100元; 通讯费每季度报销一次,每人各自将发票交到所在单位综合办公室,由综合办公室填好报销单据审批后统一交至财务报销。

(五)招待餐费:单次招待餐费不得超过2000元。

(六)探亲交通费:根据探亲交通费报销制度报销。如因工作需要,不能按 规定次数探亲的,未使用部分按照核定的费用(往返火车动车二等座车票或高速

巴士的票价)予以补贴。该补贴每年

12月底统一结算。入职满1年的员工,直 3

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

系家属可安排1次驻地探亲,根据员工探亲交通费报销制度报销来回路费、不超 过7天的住宿费(350元/天以内)、伙食费(60元/天以内)。家属探亲费用据 实报销。

五、费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写《银行付款通知单》、《费用报销流转单》

报销人→办公室合规审核员审核登记→财务部门审核→部门负责人签字→分管负责人复核→主要负责人审批→出纳处报销(报销人拿到出纳处报销)

六、其它

日常费用由综合办公室统一进行管理,每月初做好汇总报表,递交总经理。

本办法由分公司综合办公室拟订和解释,经分公司总经理办公会

讨论通过后,于2017年月日开始执行。 4 行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 交通费登记表( 年 月)

姓名

部门 职位 日期 日期 日期 日期 日期 日期 起点 起点 起点 起点 起点 起点

终点 终点 终点 终点 终点 终点

金额 金额 金额 金额 金额 金额

日期 日期 日期 日期 日期 日期

起点 起点 起点 起点 起点 起点

终点 终点 终点 终点 终点 终点

金额 金额 金额 金额 金额 金额

合计: 费用报销流转单 报销单日期: 登记日期: 台账编号: 单位 内容或发生月份 发票内容 金额 备注 用途 公交车 出租车 明交通费 细 过路费 停车费 报销经办人 办公室登记人 5

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________

费用报销流转单 报销单日期: 登记日期: 台账编号: 单位 内容或发票日期 发票内容 金额 备注 用途 明餐费 细 报销经办人 办公室登记人 (在备注栏据实填写招待用餐的人员、地点) 费用报销流转单 报销单日期:

登记日期: 台账编号: 单位 内容或发票日期 发票内容 金额 采购申请单号 收货人 用途 明采购 细 报销经办人 办公室登记人 6

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 日常费用报销登记台账

台账编号 登记报销单报销人 内容或用交通费 差旅费 餐费 探亲交采购 公车油公车过修车费 房租费 水电费 住宿费 其它 日期 日期 途

通费 费 路费

R1711001 附费用报销流转单 1

行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 员工费用报销登记台账

工号 姓名 职级 入职日通讯费 探亲地 核定路可报销1季度2季度3季度4季度探亲探亲  探亲探亲 ④ 期 标准 费 次数2 通讯费

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公司日常费用报销规定

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公司日常费用报销规定

(财务部)公司日常费用报销规定

日常费用报销规定10分析

某公司日常费用报销标准规定

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