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关于出差报销的范文(精选多篇)

发布时间:2022-10-16 15:05:30 来源:其他范文 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:出差报销规定

出差报销规定

一、交通工具的规定

1、城市间乘坐交通工具的规定

跨省或省内城市间的交通,一般乘用的公共交通工具为:动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮船三等舱和机场大巴。

2、火车票购买和报销规定:

公司员工外省出差,如遇特殊情况需要购买高价票,须经公司副总以上领导同意才能购买。如未按以上规定执行,高价票的差价由员工自己承担。当卧铺票无法买到而改乘火车硬座的,按国家规定给予硬座票价35%的补贴。

3、市内出租汽车乘坐和报销规定:

公司员工外省出差,只有携带贵重物品或有特殊情况,经副总、总监以上领导批准,方可乘坐。凭出租车票报销。

4、飞机、软卧的乘坐和报销规定:

公司原则上不主张坐飞机、软卧。特殊情况需乘坐飞机、软卧的,须事先书面申请或电话申请(人在外地时),报副总以上领导批准。如未按以上规定执行,飞机票与火车票的票价由员工自行承担。

5、自驾车出差的规定:

公司不鼓励自驾车出差。如确需用自驾车出差,须报副总、总监以上领导批准后,领取由公司统一办理的用油卡,以每百公里耗油10升的标准计算,按出差到达地点的路途公里数补贴油耗(以加油站加油凭证确认)。过路费、停车费凭票据报销。

二、住勤补贴的规定

1、出差人员住勤补贴为每天80元(含当天餐费和当地市内车费,手机费),以发车时间和到达时间为准,中午12:00以后出发或以前到达按半天计算。

2、出差人员食宿由对方提供的,住勤补贴为每天20元。

3、长驻外地人员住勤补贴为每天40元(含当天餐费和当地市内车费,手机费)。节、假日无补贴。

4、长期出差(10天以上)参照长驻外地人员住勤补贴标准补贴。

5、出差人员在外省宿夜,住宿报销每天不得超过250元。同性两人出差按标准间报销,不得超过300元。

三、会务出差。

会务出差,均由公司统一安排,无住勤补贴。

出差人员费用报销需填写《出差费用报销单》,并附相关票据。经副总经理以上领导签字,财务部方可给予报销。除住勤补贴外,均需凭票据报销,无票不予报销。报销飞机票、软卧票,另需填写《申请单》报副总经理以上领导批准。

本规定自2016年12月20日起在本公司施行。

推荐第2篇:出差报销管理制度

出差报销管理制度

一、交通工具

1、属于用户支付的情况,按合同规定的交通工具。(本项目销售人员负责与用户方的报销事宜)

2、属于公司支付的情况,按照公司规定,通常采用火车卧铺作为交通工具,超过15小时的情况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明情况并申请,审批后方可订票。

说明:交通费是指从公司至用户之间的往返交通费用,如果因为回家或外出旅游等非公司原因,所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。

二、住宿

1、属于用户支付的情况,按合同规定的指定住宿标准执行。(本项目销售人员负责订房和与用户方的报销事宜)

2、属于公司支付的情况,由销售人员联络具体宾馆和住宿标准,并申报给公司总经理,批准后方可预订兵馆。

三、补助

100元/人.天

天数计算按过夜的天数计算。

补助之外,不再报销个人用餐费用。

四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用,审核后实报实销。

五、招待费

实施期间需要宴请客户的,须跟本项目的销售人员说明情况,费用按公司招待费规定,报销时注明参加的人员。

相关规定:

用餐标准为不超过50元-100元/人,每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请,审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员,以节约成本。

六、员工出差前可以先申请出差经费,出差结束后填写《出差报销单》并附相关凭证报销后结帐。

推荐第3篇:出差报销标准

北京XX有限公司

——关于出差费用标准的暂行规定

为完善公司内部约束机制,提高出差办事效率,现暂定出差差旅费规定如下:

一、出差申请:

销售部门人员出差需填写“出差申请单”,同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。

二、出差费用的预支:

1. 出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”,到财务部进行出差费用的预支;

2. 财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。

三、出差费用的标准:

1. 出差往返车票费用按照实报实销的标准,出差乘坐工具以汽车/火车(硬卧)为标准,超出费用自行承担;

2. 住宿标准:以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销;

3. 出差伙食补助:战区总监:60元/天;品牌经理:40元/天;

4. 通讯费:战区总监每个月按照150元的标准报销,品牌经理每个月按照100元标准报销,超出部分自行承担。

四、出差费用的报销

1、出差人员回京后第一时间,按照票据填写出差费用报销单,交由部门经理和总经理签字后,到财务部门报销费用,撤销借款单。

2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后,与借款金额进行抵减。

推荐第4篇:出差报销政策

人事政策及操作程序指南

主题

:出差报销政策

修订日期: 2008年2月15日

文件版本:第一版

为提高工作效率,控制公司成本,统一管理,以及明确差旅费用支出标准,规范报销手续,特制定本政策。

一、差旅住宿规定及费用报销标准

1.员工因工作需要在中国境内出差不超过一个月的情况,根据出差员工级别及出差地选择合适的宾馆、旅馆、旅店等。鉴于中国各地酒店的质量及价格差异较大,在保证出差员工安全舒适第一的前提下,统一由公司安排住宿在各地签定的协议酒店内, 如员工出差到公司还未签定协议酒店的地方, 由人事行政部负责落实酒店的安排后通知员工.现例举一般情况下选择酒店的原则: a) 单人出差: 指一个人或一男一女出差到同一地点,或多人出差其中一人单独住宿的情况。住宿标准最高限额按以下地区执行不同标准,凭发票实报实销,超标准部分由出差人自付。

 一类地区:经济发达城市:上海、北京、广州、深圳、厦门市普通员工住宿宾馆费用标准为:300元/人/天;部门经理(含副经理)及以上人员住宿宾馆费用标准为:400元/人/天;

 二类地区:除以上未列示的其他城市普通员工住宿宾馆费用标准为:200元/人/天;部门经理(含副经理)及以上人员住宿宾馆费用标准为:300元/人/天;

b) 双人出差:两男或两女出差到同一地点的情况。住宿标准最高限额按以下地区执行不同标准,凭发票实报实销,超标准部分由出差人自付。  一类地区:经济发达城市:上海、北京、广州、深圳、厦门市普通员工住宿宾馆费用标准为:200元/人/天;部门经理(含副经理)及以上人员住宿宾馆费用标准为:300元/人/天;

 二类地区:除以上未列示的其他城市普通员工住宿宾馆费用标准为:150元/人/天;部门经理(含副经理)及以上人员住宿宾馆费用标准为:250元/人/天;

c) 补充奖励规定: 为鼓励员工在不影响公司形象的前提下,节约住宿费用,员工实际住宿费用低于此规定限额,可以享受差额部分30%的补贴激励。如员工没有发生任何住宿费用的,可享受限额的50%的补贴作为激励。

d) 其他规定:如部门经理(含副经理)及以上人员与普通员工一同出差并同住的,住宿费报销限额可从高报销。 e) 住宿费报销规定:

 住宿发票必须内容完整,对于普通发票,应在票面开全住宿人员姓名(包括同住人)、住宿起止日期、住宿天数、单价、总额等内容,如没有开具齐全的上述内容,请自行在发票背面注明。对于定额发票,请自行在发票上注明上述内容。

 在宾馆发生的住宿外费用,如:餐费、洗衣费、电话费、复印费、购物费等,必须在发票中单独列示,没有单独列示的要在差旅报销单上予以注明,并列出明细,自费部分请剔除,其他费用按公司相关规定审批报销。  住宿按照标准实报实销。

2.员工因工作需要在中国境内出差超过一个月(含一个月)的情况,根据出差员工级别可选择合适的酒店公寓或私人公寓等租房住宿。一般情况下原则如下:

a) 普通员工月租金最高限额为1000元/人/套,在限额内实报实销;部门经理(含副经理)及以上人员月租金最高限额为1500元/人/套,在限额内实报实销;

b) 每套住房可一次报销中介费,按照实际支付金额实报实销;

c) 出差在三个月内的可报销一次生活用品费(包括被褥、家俱家电、日常生活用品),超过三个月视季节变化可再报销一次,人均最高限额为500元/次/人,一年最高限额为1200元/人;

d) 员工选择租房住宿,租房应具备水、电、暖、气等基本居住和生活条件。公司负担水电气、物业、暖气等其他房源费用开支。

e) 租房住宿报销规定

 租房应在事前取得部门经理同意,并告之人事行政部备案;  租房应与房主签订租住协议;

 报销时持租房合同、房主收款单、以及购买生活用品发票到财务部报销;

 房租和差旅补助应提供同等金额的发票;

f) 补充奖励规定: 为鼓励员工在不影响公司形象的前提下,节约住宿费用,员工实际住宿费用低于此规定限额,可以享受差额部分30%的补贴激励。如员工没有发生任何住宿费用的,可享受限额的50%的补贴作为激励。

g) 其他规定:如部门经理(含副经理)及以上人员与普通员工一同出差并同住的,住宿费报销限额可从高报销。

二、差旅交通规定及费用报销标准

1.长途交通费报销标准:员工长途出差可乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具,公司报销员工从公司所在城市、住家所在地直达差旅目的地往返的长途交通费及往返于城市间所乘交通工具的费用。此部分费用凭票实报实销。 如时逢春节、五一劳动节、十一国庆节,员工因公无法返回公司,可从差旅目的地直接回家探亲,交通费按照从公司至差旅目的地之间的长途车票金额标准内实报实销,超出标准额度部分以及在家中产生的其他费用,由员工自行承担。

2.交通工具的安排:

a)

火车: 凡出差乘火车可享受软席及软卧;

b) 飞机: 因公出差机票必须由行政部在公司指定的代理商订票,出

票。如因出差在外,但行程变化,员工可以在当地购票。公务出差必须选择最短程的直达航班。飞机舱位标准:除公司总裁及总经理可享受公务舱或头等舱之外,一般情况下所有员工都需乘坐经济舱,与公司有特殊约定的除外.

c) 长途汽车:为了确保员工出差的安全性,保证工作的质量与效率,不提倡乘坐长途汽车,可依实际情况确定。

d) 出租汽车:往返城市之间如遇特殊情况需要乘坐出租车或包车,必须事前取得部 门经理同意。

3.市内交通费报销标准:市内交通费指因工作需要发生的非往返城市间的交通费,按实报实销。4.其他交通费报销:

a) 员工单独出差往返于机场原则上应乘机场大巴;费用计入长途交通费凭发票实报实销;如有两人以上(不含两人)或与部门经理同时出差,由行政部安排车辆往返于机场;如因特殊情况,需乘坐出租车往返于机场的费用,须事前取得部门经理同意(或申请公司派车),凭发票实报实销。

b) 员工出差往返于火车站及长途汽车站原则上应乘坐公共交通工具,若因工作需要乘坐出租车,凭发票实报实销。

c) 公司为每位员工统一购买了飞机保险,员工乘坐飞机时,若再单独购买飞机险,费用不能进行报销。

三、差旅补助报销规定

1.公司将对符合本规定的住宿费及交通费全部报销,超出本规定限额的费用在印获得部门经理同意后实报实销。

2.请客餐费:员工请客前必须事先获得部门经理的批准,按实报实销。3.出差餐费及出差补助:按自然日计算,以每天人民币80元计算。

四、本政策自2015年2月15日起执行。

五、本政策最终解释权属公司人事行政部。

推荐第5篇:出差报销规定

差旅费报销管理规定

进一步加强差旅费管理,规范员工出差报销手续,实现技术、信息等资源共享,根据财务管理制度,结合实际情况,特制定本规定。

一、适用原则:

在维护企业形象和不影响工作的前提下,充分发扬勤俭节约、艰苦创业的精神。

二、适用范围:

1、出差可分为公务活动出差、子公司间出差:

(1)公务活动出差:指到所在工作单位地级市以外从事公务活动(不包括子公司间技术服务/考评等)

(2)子公司间出差:指到所在工作单位省级以外子公司从事技术服务、考评等工作。

2、从事公务活动出差或子公司出差,按照就高原则享受出差补贴。

3、探亲并兼带公务活动的,先按探亲标准报销,超过探亲标准额度的,仅报销车费,不享受其他补贴。

4、差旅费包括出差期间发生的往返机票(含机场建设费、保险费)、车船费、市内交通费/住宿费、出差补贴和会务费等。

5、出差人员因公务活动外出,目的地有固定工作场所试 租用住房的,按公司制订的最新规定执行。

三、报销标准:

1、乘坐交通工具安全要求:

(1)员工出差应注意交通安全,尽量不乘坐无证、无照人员驾驶的车、船等交通工具。

(2)出差距离500公里以上的,优先乘坐火车、飞机,尽量不乘坐大巴或自行驾车。 (3)出差距离500公里以下的,优先乘坐火车,如乘火车有困难的,方可乘坐正规单位经营的大巴或其他交通工具。

(4)有自备车的人员,出差(包括公务活动、技术服务、探亲等)距离100~300公里的,须经公司总经理同意,一般安排专职驾驶员驾车;300公里以上的、必须安排专职驾驶员驾车,否则不予报销往返费用(包括油费、过路费等)

2、乘坐交通工具标准:

(1)高管人员出差乘坐交通工具按实报销,普通员工乘坐交通工具的标准为硬卧席车、长途汽车、轮船二等以下舱位。

(2)普通员工乘坐超标交通工具(飞机、软席等)事先须报总经理同意。

(3)普通员工未经批准乘坐超标交通工具,按火车硬卧中铺标准报销,超支部分由本人自理。

3、住宿费报销标准:

(1)高管人员300元/天以内实报销。 (2)普通员工150元/天以内按实报销。

(3)普通员工与高管人员同时出差,按高管人员的标准按实报销。 (4)超标准住宿的,超标部分原则上不予报销,特殊情况事先以总经理同意后可酌情报销。

(5)住宿费按自然天数计算,因超时增加的住宿费由本人自理。

3、公务活动出差补贴标准:

公务活动出差期间餐费原则上不予报销,按不同地区标准给予出差补贴:

(1)单位所在地级市内出差的不予补贴。 (2)省内出差的补贴50元/天。 (3)省外出差补贴60元/天。

四、其他规定:

1、除公务活动出差补贴、公司间出差补贴外,车船费、住宿费等须取得合法原始凭证,否则不予报销。

2、出差参加会议,会务费中含食宿的,会议期间不再享受出差补贴。

3、出差期间业务单位招待食宿的,不再报销住宿费,不享受出差补贴。

4、到所在工作单位省内公司出差的,不予享受出差补贴。

5、根据工作需要报销餐费的,当日不再享受出差补贴。

6、同一天内到不同地点出差的按高标准报销,不得重复计算。

7、短时间出差无需在外就餐的不予补贴。

五、报销要求:

1、普通员工出差须经部门负责人和分管领导同意,未经请示同意的不予报销差旅费。

2、出差人员在外期间应将行程安排和工作完成情况及时向部门负责人汇报,出差返回后1个月内填写差旅费及相关费用报销凭证,经部门负责人、财务审核后,报总经理审批报销,超出期限一般不予报销。

3、公司需出差的人员必须填写出差证明单,作为报销证明及工资核算。

六、附则:

1、本规定适用于公司内部。

2、本规定同财务部负责解释。

二0一六年十一月十日

推荐第6篇:出差报销制度(细则)

出差报销管理制度

攀枝花小一科技有限公司

攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度

出差报销制度

一、标准:

1、部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机,其他人员因公需要乘坐飞机的,部门总监批准同意。

2、其他人员未经批准而乘坐飞机,按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格(无空调特快列车的按动车组二等座位价格)和机票价格“孰低原则”凭据报销,超出部分自理。

3、因工作原因发生的退票手续费用,经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。

4、出差人员乘坐高铁,部长及以上可乘坐高铁一等座,其他人员乘坐二等座,超标自理。

5、乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用,超标自理。

6、因工作需要单位驾驶车辆出差的人员,凭票据实报销加油费、过路费、停车费等交通费,出差人员不计发交通补贴,其它相关费用按出差规定报销。

二、住宿:

(一)、按实际住宿天数在限额内凭据报销

(二)、标准:

1、部长及以上管理人员:200元/天(普通单人间)。

2、其他人员:150元/天(普通标准间)。

3、短期学习、培训人员:80元/天(普通标准间)。

(三)、费用报销的相关规定:

1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿,按标准据实报销(部长及以上管理人员单间,其他人员普通标间),超标准部分不予报销;确有特殊情况的,需部门总监批准同意。

2、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的一律不予报销住宿费。

3、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。

三、补助:

(一)、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行

攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度

包干。

(二)、标准

1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天(公交)和通讯补助费10元/天。

2、参加短期学习、培训的员工,同一次学习、培训30天以内(含30天)按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费,超过30天从第31天起至学习结束,减半计发伙食补助费和通讯费。

2.1短期学习、培训的人员,市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者, 可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。 2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。

3、经过批准乘坐飞机的,其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销,但不报销出租汽车费。

4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员,返回后需写明情况并凭票报销。

四、票据遗失

报销出差人员应妥善保管交通费、住宿票据等报销凭据,无票据的财务一律不得报销。

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推荐第7篇:出差费用报销制度

出差费用报销制度

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

一、借款报销的审批权限

1、公司员工因工出差借款或报销,由部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

2、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。

3、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按照规定的时间(3天内)及审批手续到财务部门报销。

二、员工差旅费报销标准。

1、员工出差乘坐普通交通工具按实报销,如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示,在公司领导同意情况下方可报账处理.

2、员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干,不再报销市内交通费和餐费。住宿费地、州、市每人每天不超过80元,县城不超过50元。省会城市和经济特区每人每天不超过150元,凭住宿发票进行报销,住宿费如客户已负担不再报销。

3、在周边区域出差当天往返不再进行出差补贴报销

4、当公司长期派驻员工在外出差时,住宿费和出差补贴另定标准报销。

有限公司

年月日

推荐第8篇:出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度 出差费用标准:

1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。

出差报销细则

1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。

6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。

7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。

8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。

9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。

10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。

11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则

1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。

6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。

7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。

8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。

9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。

10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。

11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销票据要求

1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则为无效票据不予报销。

2、住宿发票必须据实填开,并注明入住、退房时间及天数、单价,大小金额相符,开票人签名,开票单位盖章;且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费(酒店内包含有免费早餐的除外)、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额,否则视为虚报。

3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的,必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额,未注明且按票面金额填报的视为虚报。

4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号,如有连号,必须有相应的合理解释,否则视情节为无效或虚报。

5、的士发票必须是机器打印的发票(没有机器打印发票的地区除外),交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。

6、发票抬头名称:根据实际情况按所在公司全称填写:无锡浩兴钢业制品有限公司。

7、票据粘贴:每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写,先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上(粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替)。

8、票据填写:姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写,金额合计栏小写以“¥”封头,大写以“零”封头。注意大小写金额的正确、完整,并与原始票据金额相符。

9、报销时所需附件:差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。

报销违规罚则

1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则为无效票据不予报销。

2、发票原则上必须是当年度内的有效发票。

3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销,并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。

4、对第二次重犯者,无论金额大小,一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用。

5、凡是虚报者,其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。

6、出差人员在出差返回后逾期报销的,公司不予报销。

推荐第9篇:出差费用报销制度

出差费用报销制度

一、住宿费必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销,超过规定的需报告理由,并经相关领导批准方可报销。出差人员不得弄虚作假,一经发现查实给予相应处分,并处以虚报所改3倍罚款。

二、出差人员凭《借款单》到财务部办理借款相关手续。

三、出差返回后应于3天内到财务部办理报销手续,凭总经理审批后的《差旅费报销单》财务部给予办理报销。

四、因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规定乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。

五、出差人员伙食补助费按实际出差天数照标准执行,详情见附表。

六、工作人员出差期间,因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理,公司不给予任何报销。

七、公司员工出差要自觉遵守本制度,对故意拖欠差旅费借款逾期不到财务部办理报销手续的,除从个人工资中扣除外,另取消其借支差旅费的资格。

2007年6月1目

推荐第10篇:出差费用报销标准

出差费用报销标准

出差饭补标准: 市区乡镇:早餐10元中午25元晚上25元 省会城市:早餐15元中午30元晚上30元

一线城市(北京上海类):早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线城市:200元。 三四线城市:150元。

注:

1、必须提供发票,如果没有,提供有效消费凭证。

2、不能超过这个标准,如有特殊情况,特别申请。

3、以后公司差旅费不允许用收据报销。

第11篇:出差旅费报销单

出差旅费报销单部门: 厂(部) 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付 (收) 额经理 会计 主管 出差人部门: 厂(部) 科 年 月 日经理 会计 主管 出差人

第12篇:出差旅费报销单

出差旅费报销单

部门:

厂(部)

日月

日地

点车

费膳

费住

宿其

他合计说

明起讫旅

额暂

额应

(收)

经理

会计

主管

出差人

部门:

厂(部)

经理

会计

主管

出差人

第13篇:员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度

一、目的

规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。

二、范围

本制度适用于公司的全体员工。

三、职责

财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。

四、内容

(一)报销要求

(1)报销时间:各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续,超过一周以上的费用财务不予报销(差旅费报销从出差回来之日开始)。

(2)填单要求:费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数(包括报销单在内的所有单据张数)、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额;差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括:出差途中发生的交通费、住宿费;出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等,应单独列支,另填报销单,不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写,单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。

(3)当报销费用时,同时涉及发票和收据,应分开粘贴发票和收据,并分开填写相应报销单,再一并送交财务处审核报销;如果无票,需要填写费用支出单,由部门负责人签字后,财务部可按收据的粘贴要求审核报销;报销路费,车费时,报销单上要用←→标注方向,并在箭头上注明车费;每报销一笔经济业务费用时,要注明经济业务发生日期;如有同行人,注明同行人姓名;物品报销必须附请购单。(具体样本附后)

(二)报销凭据:交通费凭车票及出差行程路线图报销;出差补助按公差单中出差时间计算补助金额;住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销;业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销;其他费用凭费用单据由财务审核报销。

(三)以下费用公司不予报销:出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等;出差时因私产生的车费、餐费及其它费用;超过公司规定限额部分的费用;未经公司批准的大额费用支出;非明确为公司的费用支出;属客户承担且客户已代为支付的费用,其他不符合财务制度的费用支出;省内的住宿费原则上不予报销,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可报销。

(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(六)报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核(报销人负责跟进) →总经理审批 (行政文员负责跟进后交还给报销人) →财务审批(发款) (报销人负责跟进)注:店铺的报销由直线主管代为跟进。

五、标准

职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准

交通费用

一般员工

火车硬卧

180元/天

60元/天

30元/天

部门主管

火车硬卧

200元/天

80元/天

40元/天

部门经理

飞机经济舱

240元/天

100元/天

50元/天

部门总监

飞机经济舱

实报实

实报实

实报实销

副/总经理

飞机经济舱

实报实销

实报实销

实报实销

/ PS:部门总监,飞机(5折内)、住宿(300内)、实报(200内/天)、交通费(200内/天),超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明:

(1)以上标准是最高限额,执行实报实销,经理及以下人员出差未达到以上标准的,可给予差额20%,总监人员不执行差额补贴制度。

(2)住宿费报销:出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票(即印有税务部门统一监制章的发票)。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期(入住日期、离店日期)、住宿天数、人数、每天房价(即单价)、金额(大小写一致)、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容,发票填写不全的不予报销。 (3)交通费报销说明:全体员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可

报销,的士费报销需写明原因再以报销程序报销。

(四)关于选择交通工具的说明:

(1)出差乘火车在8个小时内只可乘坐硬坐,超过8个小时以上可以乘坐硬卧,任何级别人员一律不得乘坐火车软坐或软卧、动车、高铁一等座。 (2)凡旅途乘火车连续时间不超过12小时的不得乘飞机。

(3)乘船连续时间不超过6小时的不得乘豪华舱,特别情况须经总经理批准同意。 (4)报销机票款时必须同时提供机票和登机牌,不能同时提供机票和登机牌的,一律按同路程的火车票或汽车票金额报销,差额由出差人自负。

全体员工出差事先未办理审批而选择乘坐飞机的,机票款一律按同路程的火车票或汽车票金额报销,差额由出差人自负。

六、业务招待费报销

(1)总监:当次可支出费用权限为200元,200元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。200元以上应事先填写招待费用申请表,由总经理签字同意后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总经理口头汇报,事后补签。

(2)部门经理/直线主管:当次可支出费用权限为100元,100元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。20元以上应事先填写招待费用申请表,由总监或部门负责人签字同意后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报,事后补签。

(3)其他人员:应事先填写招待费用申请表,由直线主管/部门经理审核批准总经理签字后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报。

七、备注:

1、如出差人员出差途中,客户代为支付住宿费或生活费的出差人员一律不得报销出差补助(销售人员原则上允许接受客户代为支付住宿或生活费,特殊情况除外。

2、报销人员在报销时,需附带出差申请单和出差报告分析,出差申请单和出差报告分析由直线主管/部门经理审核,营运总监批准总经理签字后,方可报销。

3、若在县级地区无公交车,而乘坐摩托车无车票,按一市一天10元报销

4、此销售部人员及企划部人员出差维护客户除了有出差报告外还必须要有《客户意见反馈表》方可报销。

5、报销审批单如若审批人未能按公司制度审批,一经公司查实,其费用由财务主管部门主管各承担30%,总经理承担40%,如若出纳未作出款,又发现报销单没有按公司制度执行,其费用全部由相关审核人员承担,公司将给予审核举报人按其报销费用给予举报人50%奖励。

6、如因工作超过十点钟后乘坐不到公交车的,需打的回家的,只能报销车费的50%(必须经主管部门同意,方可乘坐的士),最高限额为每次30元,零晨1点至早上7点前最高限额为每次50元。

7、如员工虚报出差费用,一经查实,公司将按报销金额的十倍处罚。

八、外派人员报销制度。

1、外派人员并不属于出差,与员工公司员工无区别,只是工作地点的特殊性。故外派人员的报销与公司员工报销制度流程一样。

2、外派人员报销范围。公司在当地业务范围内的工作需要支出,如店铺的办公用品、公司调货的快递费用、公司在当地的租房押金及租金。

3、外派员工在当地的生活开支(包含初始生活用品的购买)、上下班交通费、当地宿舍的水费、电费、伙食费等属于个人开支,合租的宿舍有合租人共同承担水电费。

4、因外派员工的特殊性,建议外派员工每月把相关的报销单(一定按规定规范填写报销单)寄回公司,每月报销一次,公司可根据当地工作情况适当给予备用金。

5、当地店员的报销由公司外派当地人员统一签字审核,每月5日前与外派人员报销一同寄回公司,并在当月发工资时一同发放!

6、以上如有不详之处请及时与财务部门沟通。

以上制度即日起执行,因公司起步阶段,制度尚未完善,如有不当之处,尽快与财务部门或者总经理沟通,及时修正!

九、相关表单

(1)《费用报销单》 (2)《差旅费报销单》

(3)《公差签卡申请表》 (4)《招待费用申请表》

(5)《报销单据粘贴单》 (6)《借款审批单》

XXXXX有限公司

日期:

贵妃公司项目跟随投资管理制度

一、目的

为规范内部员工跟随投资行为、增加公司员工对公司福利待遇。经公司商议,特拿出公司最容易产生效益及见效最快的的项目,通过跟投,员工成为项目合伙人,更有助于形成背靠背的信任,进一步激发公司内的创业热情和创造性,为股东创造更大的价值。实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制,根据创业投资业的通行做法制定本制度。

二、跟随投资的范围

本办法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下几种跟随投资范围:

1、项目营运总监及其团队跟随投资(单人投资不超过单体项目的20%股份份额),营运总监必须参与并且公司再赠送其投资额的20%作为奖励(赠送部分只参与分红,不能退股,退股时自动转为公司投资份额);

2、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资(主管级别赠送8%,参与不超过总体项目投资额的8%);

3、公司内部员工(6月1日入职,项目开始时已经过了试用期)主动自愿跟随投资(一般员工赠送5%);

4、非本公司员工不能参与项目投资,以上所有的赠送都是以其参与投资额度作为基础,并且赠送部分不退股,只参与分红。

三、跟随投资的原则

1、项目跟随投资是公司为员工提供之投资机会,且为个人独立做出之投资决策,以主动自愿为原则,风险自担,盈亏自负。

2、跟随投资款项原则上全部由员工个人自筹资金支付,个人资金可在公司投资后一个月内到位。因前期部分员工刚踏入社会,无太多积蓄,公司同意为员工垫投前期资金,但个人出资比列必须超过公司对相应级别人员赠送的百分比,其他从个人工资中按月扣除,但不超过10个月,如果尚未扣除完本人份额前已有分红的,分红部分需先抵扣未扣除的余款,扣除部分在扣除次月生效。对于自愿投资的人员,如在规定期限内资金不能到位,视自动放弃投资机会。

3、公司将向跟随投资人员提供投资决策所必要的项目信息,跟投人员应对所有项目信息予以严格保密,如有因疏忽或故意造成项目信息泄露的,公司有权视情况取消其跟投资格;因泄露信息给公司项目投资带来损失的,公司有追溯其法律责任的权利。

4、跟随投资原则上由公司代为持有股权,相关人员需与公司签订《委托投资协议》,并根据操作要求签订相应的法律文件及《保密协议》。但因是第一个公司拿出来作为员工跟随投资之项目,为打消员工顾虑,使其有法律保障,暂定持股10%(含)以上的员工,可以将其所持股份写入独立

营运次项目的公司章程里。如未达到10%比列的员工可以两个或者更多人推荐一人代持股份,员工私下签订代持协议,但必须在公司备案。

四、跟随投资的比例

1、根据项目及投资额度,公司分配给内部的整体跟投额度原则上为项目总投资的3-20%。

2、由公司提供的项目源,项目组成员选择自愿跟随投资。

3、项目经理自行开发的项目源,项目来源人及项目经理原则上必须跟随投资,跟随投资的最低限额为1万元,特殊情况另行协商。

五、跟随投资额度的分配 (如果跟随投资超限)

1、跟随投资额度在总额内由高到低分配依次为: 项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、部门主管、公司其他员工。

2、在以上原则基础上,公司根据不同项目可跟随额度的不同比例及实际情况统筹分配相关人员的具体跟随投资额度。

3、本人分配的认购额度为自愿跟随投资上限,本人额度使用不完时可以由部门负责人根据

实际情况分配给其他人员或由其他人员自愿认购。

4、项目提供者及项目经理有优先认购权。

六、跟随投资项目的退出

1、项目上市退出:公司所持股票解禁后抛售退出时,员工必须与公司同时退出;如果公司选择暂不退出, 则员工有权选择退出。由公司根据员工授权的价格范围代为抛售退出。由于公司抛售需要一定时间或会分批进行,故出售价格理论上为某段时间内的平均股价。

2、如项目为选择引入新的投资方收购公司所持股权,或由被投资企业管理层回购退出,则员工必须以公司代为谈判的同等条件与公司同时退出。若公司为部分出售股权,则员工本人股权也按相同比例出售。

3、为充分保证前期员工的投资利益,在项目未分红前退出,公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算利息返还员工,如有产生过分红则不核算利息,不核算增值溢价!

七、跟随投资员工的离职

1、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础上的独立投资决策,故员工跟随投资之行为不因员工离职、解聘、退休等因素而受到影响。但因前期公司推出的跟随制度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任,共同发展,故有赠送股权,如果接受公司赠送股权,退出时亦要扣除接受赠送相应股权的50%作为给予公司的补偿,其他股权可以不退出,自由选择。 员工退出时所产生的股权转

让费用由双方按各自50%承担。

2、员工离职后的退出原则同样以第六条的规定执行。

3、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件继续有效,员工继续承担跟随投资的全部收益或风险。

八、工作安排

1.员工跟随投资的前期额度分配及相关法律手续,以及后期相关行政、法务事宜的协调由人力资源部负责组织。

2.投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部负责定期向员工进行披露。

3.跟随投资的资金管理、退出及相关税务统筹由财务部负责协调落实。

4.项目经理需全程提供必要的配合工作。

九、附则

第一条本办法解释权属公司财务及人资部。 第二条本办法自公司颁布之日起实施。

第14篇:出差报销管理规定(推荐)

出差管理规定

员工出差需按照下列程序办理:

(1) 由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。

(2) 出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销。

(3) 借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间,部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。

(4) 差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。(包括:食宿,市内交通费)。 二类城市:除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括:食宿,市内交通等)。

三类城市:A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括:食宿,市内交通费)。

因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理。出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销。

(5) 出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴。 (6) 统计补助日期,出发时间在0:00—12:00的,当日以一天计;出发时间在12:00-24:00的,当日以半天计;返回到达时间在0:00—12:00的,当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的,当日以一天计。

(7) 出差人员在到达出差地后,应及时向部门经理报告,并同时告知住宿宾馆电话和房间号;出差期间,应每日向部门经理电话汇报一次。

出差期间不得另外报加班费。

下属与上级领导一起出差的,下属要扣除出差补助。 (8) 出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件,填写《差旅费报销单》,将出差期间发生的相关费用,仔细填列清楚,由财务审核、总经理审批后,再到财务部报销,冲减以前借款,多退少补。

2012年5月

第15篇:关于培训出差报销标准

关于培训、出公差报销的补助的补充说明

各学校:

鉴于目前区国库支付中心的要求,对于培训、出差的报销支出补充以下:

1、培训:到省外(1)如果是全部委托旅行社承担,去参加培训的,那就没有补助费用。(2)自己乘坐交通工具参加的,有火车票或飞机票,如不报上车前和下车后的车费,可报来回各一天的补助交通,80元/天。在打支付申请时注(培训来回共计2天交通补助)160,也可实报实销不报补助;来去路上伙食费可报实实销,中间培训如不包吃住的,伙食费可报实实销,但不能超标100元/人/天。省内:来去路上伙食费可报实实销,中间培训如不包吃住的,伙食费实报实销但不能超标100元/人/天。

2、出公差的:

(1)单位委托出公差,如全部委托旅行社的,那么就没有补助费。

(2)自行前往的,有住宿费的,期间产生的交通、伙食如不实报实销,可补助交通费80元/天、伙食100元/天,按天计算。

(3)打支付申请书时,支出经济分类科目选“差旅费”

3、学校也可根据本单位实际情况办理出差、培训支出,但不能超过上限。

重要通知:

为迎接合肥市8月上旬对瑶海区创建省食品药品安全城市工作评估验收检查,根据区食药办和《瑶海区创建省食品药品安全城市责任分解表》要求,各中小学务必于8月1日前安排专人负责,做好以下迎检工作:

一、整理归档2015年度、2016年度创建省食品药品安全城市工作台账资料(

1、将食品药品安全纳入本校学生课堂教育,中小学生食品药品安全知识课程培训每年不少于10小时。资料包括2015年度、2016年度食品药品安全知识课时安排表、活动方案记录图片报道、宣传教育书本、影视资料、相关班会队会活动材料等;

2、校园食品药品安全教育管理制度。

3、学校食品药品安全隐患排查治理记录表)。

二、本周利用校园宣传栏开设食品药品安全知识科普专栏。

三、本周开始利用学校电子视频开展创建省食品药品安全城市工作标语宣传。

请各学校高度重视,扎实完成上述工作。区教体局将对各中小学校完成工作情况进行督查。

区教体局安全与规划科

2016年7月25日

第16篇:公司员工出差管理报销制度

公司员工出差管理制度

第一章 总则

一、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。

二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

三、员工出差依下列程序办理:

出差前应填写出差计划申请单,经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外

出,否则一律不予报销,并视情况按旷工处理。

四、出差的审核决定权限如下:

1、当日出差:出差当日可能往返,一般由部门主管核准。

2、远途出差:由部门主管核准,报总经理审批,部门主管以上人员一律由总经理核准。

五、交通工具的选择标准:

1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车(高

铁、动车)在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销,超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换乘其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,须提前向总经理说明情况并申请通过后方可乘坐,否则一律只按火车硬卧的票价报销。

2、自驾车报销标准 为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总经理特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准:150公里内150元,150- 300公里内500元,300—600公里内700元,600公里以上至1000元封顶,所有费用须提供票据,根据票据面额在不超出上诉金额范围内报销,比如驾车150公里过路费燃油费100元,则按100元报销,如200元,则按150元上限报销,依次类推。如有特殊情况须在报销单内列明具体事宜,并经总经理签字后方可报销。

第三章 出差报销

六、报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核,出差人员须对不合理费用作出说明,否则不予报销。

第四章 差旅管理

七、出差申请与报告

1、出差前应填写《出差计划申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算,经主管部门经理同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。

5、出差后须按《出差计划申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录

等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分。

7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划 安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话 向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

9、出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务 完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明,同时该 报告也是出差费用报销的依据之一。

10、出差报告的审核及审批:流程同出差申请。

11、出差结束后,应于5日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。未 按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销。

12、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部 需严格按前述内容执行,但与总部财务部门核销时,根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销,并以财务部门的为准。

13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出

差人员在填具《差旅费报销单》时,必须与相对应的《出差计划申请表》上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额10%或超过300元者,则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

八、员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理,定期(按月)开 展检查,对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准 :

1、员工出差未办理申请手续的,处罚20-100元/次,期间产生的费用不得 报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理,总结上报的,处罚20-200元/ 次,获得的资料未按时办理归档手续的,处罚50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由该员工承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的,处罚20-200元/次,对超 期报销的出差费用按90%报销入账。

4、出差费用报批存在弄虚作假的,按照作假部分的多少翻倍处罚,同时作 假部分的费用不得入账,已入账的应进行剥离,严重者所有费用不予报销。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据,存在违规的,处罚责任人50-200 元/次,如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

九、出差相关规定

1、本市出差:

(1)原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;

(2)如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租

车需取得部门主管同意后方可;

2、市外出差:

非业务人员原则上应当天往返,若确需住宿留驻,应取得部门主管同意后方

可报销相关费用;业务人员则根据其《出差计划申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行,特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情 节轻重,予以惩处。

4、出差不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时 和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第五章

附则

十、出差纪律

1、遵纪守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全,不从事危险活动;

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

7、未经部门主管批准,不得向客户借款;

8、不得接受客户的宴请和招待;

9、严禁挪用公司货款。

十一、本制度(暂行)经总经理核准后实施,如有未尽事宜,可随时修改。

第17篇:服装公司出差报销制度

奥吉菲财务部费用报销管理规定

1 奥吉菲财务部费用报销管理规定

一、为完善公司报销管理规定,制定本报销程序。

二、本规定适用范围

本规定适用除大货面料、辅料、成衣采购、样衣采购、加工费、装修物料之外的所有费用。

三、报销单据粘贴要求

1、将发票与收据分开报销。

2、应按费用项目分类,如交通费、差旅费、办公费、招待费、汽车费、租金、宿舍费、物业费、水电费、招聘费、电话费、服务费、工本费、办公设备、公关费、版布、版辅、版房配件等。

3、原单据需粘贴在费用报销单后,单据粘贴时须保持左上角整齐,且只粘贴票据的左上角三分之一处。

四、报销填写要求

1、字迹工整,清楚明晰,不得涂改,

2、大小写金额应一致。

3、项目应填写齐全,如报销日期、所属部门、用途项目、报销人、领款人签名,若有借款,应注明借款金额,应退余款金额。

4、报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣客户名称、项目、金额。

5、报销人:即填写报销单据本人,若是代为报销的,则须代理报销人签名。

五、报销审批流程

报销人在送交财务部之前,须经报销人所在部门领导、分管副总复核签字,无部门主管或经理、副总签字的单据不予报销。

六、报销时限:

1、办公室日常费用报销时间规定:

公司办公室各职员应于每周五之前把填写无误并经部门主管、经理、副总批准并签字的单据送交财务部审核,财务应于每星期五将核对无误的报销单据交总经理审批,总经理在次周星期一之前审批,财务将在次周星期一进行统一报销。

2、自营店费用报销时间规定(仅限于由公司承担的店铺费用及工资):

自营店费用实行备用金制度,备用金额为300-500元/店。对于小金额的零星费用一个月报销一次,于次月5号前将报销单与工资表一起寄回,对于需要报销的单据统一由相关营运主管先复核,再交部门经理签字后送财务审核,财务经理将审核无误的单据交总经理审批,对于金额超过500元的费用应先向主管部门提交申请,经主管部门同意后方可列支,否则不予报销。

3、当月费用尽量在当月报销,无特殊情况过期不予报销。

七、具体项目报销细则规定:

1、市内交通费报销:

(1)、员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,须先提前和部门主管、经理、副总请示,得到同意后方可报销,的士费报销需写明原因再按报销流程报销。

(2)、报销交通费时需附交通费明细清单,交通费明细清单必须注明日期、起始地、往返票价、金额、1 奥吉菲财务部费用报销管理规定

2 事由。

2、招待费报销:

(1)、总监:当次可支出费用权限为200元,200元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。所有招待费应事先填写招待费用申请表,由副总、部门经理签字同意后,方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总、总经理口头汇报,事后补签。

(2)、部门经理、部门主管:当次可支出费用权限为100元,100元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。所有招待费均由副总、部门经理签字同意后,方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报,事后补签。

(3)普通职员:应事先填写招待费用申请表,由直线主管、部门经理审核批准签字后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报,事后补签。

3、差旅费报销:参照《差旅费报销制度》。

4、办公用品及设备报销:

办公用品及设备每月实行集中申请、统一采购一次。各部门需购买办公用品及设备应于每月5号前提前申请,申请单上需注明申请部门、时间、办公用品及设备名称、规格型号、用途、数量、申请人,申请单需经部门主管、经理、总经理签字后交行政部,由行政部统一购买。行政部报销时须附供应商送货单、收据或发票、办公用品申请单,发往店铺的还需附仓库入库单、店铺办公设备及物料计划单。。

5、版布、版辅及版房配件报销:

设计部或技术部购买版布、版辅及配件的,需提前申请,申请单需经部门主管、经理、副总签字后方可购买。报销时须附供应商送货单、收据或发票、采购申请单。

6、版房用纸报销:

技术部用纸需提前申请,申请单需经部门经理、总经理签字后由公司统一购买。报销时须附供应商

送货单、发票或收据、采购合同(复印件)。

7、道具报销:

道具报销时需附采购合同、开店计划表、物料需求表、采购合同、送货单、发票或收据、入库单。若由供应商直接发往所属店铺的,还需附店铺验收回执单。

8、营销辅料报销:

营运部因各种节假日、或参加商场促销活动而为粉饰店铺形象计划需要开支的,应须提前申请,申请单应附物料计划需求表,申请单需经部门经理、副总经理签字后由公司统一购买。报销时须附申请单、物料计划需求表、供应商送货单、入库单。

10、运费及快递费报销:

报销运费及快递费时须附快递费原单、收据。若是月结的,还需附对帐单(电子档对帐单)。

11、汽车费用报销:

报销汽车费用(如停车费、过路费)应附汽车费用明细清单,汽车费用明细清单必须列明时间、地点、事由、金额等事项。

12、公关费报销:公关费用报销需提前请示总经理,经总经理同意方可列支。

13、除以上项目的其他费用报销,需附对方发票或收据。

财务部

2012.年5月7日

第18篇:出差旅费报销单(材料)

出差旅费报销单

部门: 厂(部) 科 年 月 日

月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付 (收) 额

经理 会计 主管 出差人

部门: 厂(部) 科 年 月 日经理 会计 主管

第19篇:出差报销管理制度.修改doc

出差报销管理制度

1.0目的

因公司对外往来及业务发展需要,为进一步完善公司财务管理,规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求,遵从真实、节约的原则,根据公司的实际情况,特制本管理制度。

2.0适应范围

适用于公司人员省内因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请,以及公差借款与费用报销等手续办理。

3.0职责

3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴;3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;

3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准;3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准; 3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。

4.0程序

4.1出差申请与借款:

4.1.1员工因公出差,应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目,如:出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等,交由直接上级和部门经理审核后,由部门文员递交总经办核准。

4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定,因公务需要、意外灾害或患病滞阻,需延后回公司时,以电话告诉部门经理,待回来后补办出差或请假手续。

4.1.3业务人员出差时将《出差申请单》的

4.3费用报销流程:

出差工作汇报—填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据—部门经理核实—财务部核对—总经办核准—财务部报销

4.4出差报销标准:

4.4.1省内出差旅费分交通费、话费及杂费等,其标准参照出差费用

4.4.2.公司派遣出省受训的员工,除工作原因的交通费用实报实销外,其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的,其费用不得再行报销。

4.5报销标准说明:

4.5.1因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报销出租车费,若多人同时公差或可顺道时,应共同乘坐,而由一人代表报销,其他作为证明人签字。

以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具。

4.6出差报销要求:

一业务人员出差报销时,必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

二乘坐火车、长途汽车及公交车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。 三.因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。 四.邮费应取具邮局的证明为凭。

五.礼品费、招待费等须单独粘贴,并填写礼品费、招待费申请报告单(一式两联),列明事由、时间、地点、对象。一联交总经理处,一联经部门经理签字、(副)总经理审核后交财务部。

六。业务人员因业务外出期间,不得开支与业务无关的费用,不得借出差之际游出玩水,不得绕道坐车,特殊情况必须经部门经理或(副)总经理同意。

七.公司员工参加特定会议或外培,凭会议或外培通知报经(副)总经理报销:如会议或外培统一安排食宿,则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销,不再享受补助,如大会或外培期间不统一安排食宿,则执行公司级别标准。

八.员工出差期间,无论平时、周末或假日,均不加班费。休息日与假日出差可调休。 九.员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或(副)总经理汇报出差工作情况,并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。

十.财务部有权要求出差人员按财务规范粘贴票据,对于粘贴不规范的,有权不予报销。 十一所有票据不得涂改,一旦发现视为废票,并取消与之关联的补助。

十二.差人员必须在出差回公司的三个工作日内需填写《费用报销单》。经部门经理审核,财务部复核,总经理批准后报销。特别情况须经总经理同意后,方可报销。

十三。出差人员应据实报销,如发现有虚报不实者,除将虚报款项追回外,并视情节之轻重,予以严惩。

5.0相关单据

5.1《出差申请单》

5.2《出差用品检查清单》

5.3《借支单》

5.4《费用报销单》

本制度自2011-06-01执行生效。

2011-06-01

第20篇:出差及费用报销补充制度

出差及费用报销补充制度

一、凡是要求工程出差,必须有工程出差申请单

1、申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话(购票必须提前一天到人事部申请)

2、申请单必须注明出差所费用由哪方来承担或是费用承担明细

3、申请单必须注明出差所需要的天数,与工作的主要内容

4、以上全总填写好之后给总经理是否按排人出差

5、工程部接到申请单,按排技术人员出差

6、出差人填写出差申请单,给总经理签字后到人事部报备

7、做好出差前准备,必须按照原计划路线出发

8、如有出差需延长出差时间,必须有当时出差申请人再次申请延长时间

(但必须注明原因、延长的天数、延长的费用如何计算)

二、出差费用的报销,由对方支付公司由差出人员在当地报销(公司不负责追款) 由公司报销费用标准如下

(一) 费用标准: 职 务

交通工具 住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用 一般员工

火车硬卧 60-100元/天

30元/天

30元/天 部门主管

火车硬卧 80-120元/天

40元/天

40元/天 总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天 总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将给予30元补助。无发票的可给50%的补助

关于出差报销的范文
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