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廉洁风险防控工作实施方案

发布时间:2020-03-03 15:08:39 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

XXXXX公司2014年廉洁风险防控

工作实施方案

为深入贯彻落实国资委和集团公司关于开展廉洁从业风险防范管理工作的部署要求,进一步推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作,切实加强对权力运行的制约和监督,完善惩治和预防腐败体系建设,提升公司广大干部职工廉洁风险防控能力,全力预防和减少腐败行为的发生,确保公司各项工作顺利开展,结合公司2014年工作实际开展廉洁风险防控工作,并制定如下实施方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导,认真落实“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针,以风险防控管理为抓手,以作风建设为突破口,以惩防体系建设为主线,以领导干部、重要岗位、关键环节为重点,以增强党员干部特别是领导干部的忧患意识,提高抵御风险能力为基本要求,以建立能够前发现、有效预防、及时化解廉政风险的畅销工作机制为目标,通过创新体制、机制,有效遏制和预防腐败现象的发生,推动公司党风廉政建设和反腐败工作深入开展,为公司2014年工作目标任务完成提供更有利的保障。

二、工作原则

(一) 坚持紧扣中心,服务发展的原则。把廉洁风险防控与公司的中心工作紧密结合起来,融入管理流程和业务流程之中,通过规范权力运行,有效预防腐败,保障和促进公司和谐稳定发展。

(二) 坚持以人为本,预防在先的原则。把以人为本作为廉洁风险防控的出发点和落脚点,立足教育、着眼防范、营造环境,保护党员领导干部和重要岗位人员创业干事积极性,促进廉洁从业。

(三) 坚持深化改革、勇于创新的原则。围绕重点领域和权力运行的关键环节,结合实际,探索创新廉洁风险防控制度体系,建立完善从源头上预防腐败的有效机制。

(四) 坚持系统治理,标本兼治的原则。注重用系统思维、科学方法推进工作,在坚决惩治腐败的同时,更加有效地预防腐败,逐步营造“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的“三不”工作环境和氛围,充分发挥惩防体系的综合效能。

三、组织机构

公司成立廉洁风险防控工作组。 组 长:XXX 副组长:各支部纪检委员

成 员:监察部全体成员、各支部党风监督员 工作组办公室设在监察部,具体负责廉洁风险防控工作的组织、协调、实施、开展、考核等工作,监察部主任兼任办公室主任,副组长由各支部纪检委员兼任,办公室成员由监察部全体成员、各支部党风监督员组成。

四、方法步骤

从2014年5月20日开始至8月20日,在公司范围内开展廉洁风险防控工作,初步建立起全面覆盖、分层管理、重点预防、责任到位的廉洁风险防控机制。

(一)全面排查廉洁风险点,评估风险等级(2014年5月至6月)

1.清权确权理顺工作关系。根据各部门工作职责、个人岗位职责,清理、明确各个工作岗位的职责与权力,依据公司相关制度,明确部门权力运行的关键环节,确定部门的重要岗位。

2.各部门廉洁风险点自查。根据岗位职责和工作流程,通过“自己找、相互帮、领导提、集中评”等方式,开展风险点自查工作,并填写廉洁风险点自查表(见附件1和附件2)。重点从以下几个方面进行:

一是查找岗位职责风险。岗位职责风险主要指自身职责权力范围内存在的各种有可能影响公正执行业务的风险。结合岗位职责要求,围绕人权、事权、财权、审批权等重要领域和关键环节,认真查找管理人员、重要岗位人员等在决策、执行、监督环节中的廉洁风险点,重点在“三重一大”、履职尽责以及违规违纪等方面进行查找。

二是业务流程风险。业务流程风险主要指由于不按程序办事造成权力失控和行为失控的风险。重点在财务、人事、物资招投标、工程建设等各个环节流程是否规范、完善、具有可操作性,规定要求是否落实等方面进行查找。

三是制度机制方面风险。制度机制风险主要指制度不健全、不完善、不严谨、可操作性和时效性不强、执行制度不严格、运行机制不畅通、职能职责交叉模糊等可能造成的风险。重点认真查找制度是否及时制定、完善,是否具体、管用,是否覆盖各项业务工作,是否覆盖权利运行的全过程,重点在贯彻落实制度要求、力度等方面进行查找。

四是外部环境风险。外部环境风险主要指在贯彻落实上级方针政策、执行企业规章制度过程中,受人情干扰、利益诱惑等外部因素影响,可能导致工作失职的风险。主要表现在和有业务来往的外委单位、供应商等,可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加非正常影响,导致工作人员行为失范,构成失职渎职等严重后果的廉政风险。

3.风险点分析与等级评估。对查出的廉洁风险点逐一分析,参照《廉洁风险等级评估办法》(见附件3),根据风险可能造成的危害程度廉政风险点的多少以及权力行使的频率、腐败现象发生的概率等内容,按照“高、中、低”三个等级评定廉政风险点。

有关要求:各部门(单位)将廉洁风险排查表的电子版交各支部纪检委员审核,如发现有廉洁风险点排查不到位或者不全面、避重就轻的,纪检委员有权发回原部门(单位)重新修改。纪检委员审阅无误后,统一将电子版于6月30日前上报监察部。

(二)制定防控措施,提升管理效能(2014年7月) 紧紧围绕排查确定的各类风险点,以规范权力运行、提升管理效能为主要目标,以自我预防、组织监督、群众监督为主要内容,以内容合法、形式简明、操作方便为主要标准,有针对性的制定防控措施,在决策权、执行权、监督权之间建立起良性的相互制约机制,避免权力过于集中,降低权力运行风险。

一是针对岗位职责方面风险。按照干部员工自我管控、上下游岗位监控、部门严格管理、纪检部门教育督导相结合的方式进行防控。

二是针对业务流程风险。可采取业务部门内控与监督部门监控相结合的方式进行防控。以业务部门为主导,将制度和标准固化为流程,通过岗位配臵、过程控制等手段加强关键环节的内部控制。

三是针对制度缺失或是不完善方面的风险。在优化业务流程的基础上,以落实和修订现有的规章制度为根本,将制度贯彻到每一个工作环节,形成一级一级抓,层层抓落实,形成有效的预防监督机制。

有关要求:各部门(单位)将廉洁风险排查表(防控措施填写完整)的电子版交各支部纪检委员审核,具体针对廉洁风险点措施制定不明确的或者不具备可操作、可执行性的,纪检委员有权发回原单位重新制定。纪检委员审阅无误后签字,将纸质版于7月31日前报回监察部。

(三)完善公司廉洁风险信息库,并进行公示(2014年8月)

各部门(单位)岗位、部门及汇总的风险点,经部门领导、支部纪检委员、公司相关领导审核后在公司部门内部进行公示,公示时间为7日,接受广大员工的监督和建议。公示后如无异议,将电子版送监察部备案存档。

(四)强化监督制约,完善防控措施(2014年8月)

把管人、管财、管物和自由裁量权较大的岗位以及腐败现象易多发的重要部门和关键岗位作为重点,充分发挥厂务公开、业务监督、内部控制、纪检委员和党风监督员的监督作用,从反腐倡廉教育、廉洁学习、投诉举报、案件分析、述职述廉等方面发现形式和规律,对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题,视情节轻重,分别作出岗位预警、单位预警,并结合对风险信息进行监测,定期自查,不定时检查等方式,对廉政廉洁风险防控考核。逐步建立健全风险防控评估、预警、考核工作机制。

(五)落实风险防控责任机制,实施责任追究。坚持实事求是、有错必纠、惩处与责任相当、教育与惩处相结合的原则,对开展廉洁风险防控管理工作不力;对廉洁风险防控工作传达不及时、不贯彻实施的;对岗位廉洁风险防控工作不认真对待,以种种名目、理由,予以搪塞、逃避、拒绝或不予执行的;不认真履行岗位职责,失职失查,致使出现违纪违法倾向,或已发生违纪违法行为的;未按要求将廉洁风险点在部门(单位)内部进行公示的,视情节轻重,对单位(部门)有关领导和支部纪检委员予以三种形式的责任追究,即诫勉纠错、通报批评或岗位处臵。

五、工作要求

(一)加强领导。各单位各部门要高度重视廉洁风险防控工作,把加强廉洁风险防控工作作为一项重要政治任务,列入工作日程,从实际出发,认真组织实施。各级领导班子及其成员要按照党风廉政建设责任制的要求,切实履行“一岗双责”,带头查找廉洁风险,带头制定和落实防控措施,带头抓好自身和职责范围内的廉洁风险防控工作,确保各项要求落到实处。

(二)落实责任。公司领导班子对公司廉洁风险防控工作负全面责任,公司党政一把手是廉洁风险防控工作的第一责任人,纪委书记是具体负责人。公司按照风险等级对廉洁风险进行分级管理,高级别的廉洁风险,由纪委书记负责,监察部重点管理;中级别和低级别的廉洁风险,由各支部纪检委员和各部门(单位)负责人直接负责和管理。

(三)突出重点。在实施“全面防控”的同时,各单位各部门要加强“重点防控”,紧紧围绕重点对象、重点领域、重点环节、重点任务开展廉洁风险防控工作,以重点工作的成效促进全局工作的开展,以关键环节的突破带动整体的工作推进, 增强廉洁风险防控工作的系统性和科学性。

(四)注重实效。把廉洁风险防控融入公司内部控制和风险管理制度之中,融入公司生产经营管理之中,同部署、同研究,同整改,使公司在开展日常生产经营管理工作的同时,更好的落实廉洁风险防控工作,提高反腐倡廉建设的针对性和有效性。

(五)统筹推进。把廉洁风险防控融入管理全过程,与优化业务流程、规范权力运行结合起来,与全面风险管理、建立内控体系要求结合起来,与推行职工民主管理、深化各种形式公开、提高办事透明度结合起来,与加强领导干部作风建设结合起来,统筹安排,协调推进,整体提高惩防体系建设的科学化水平。

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