自查报告
(一)本室科研经费严格按照项目专账核算,制定有具体的管理办法;
(二)不存在违反中央八项规定、六条禁令等有关要求的问题,以及不存在其他形式的铺张浪费行为;
(三)不存在擅自调整项目预算、挤占挪用项目资金、扩大开支范围的问题;
(四)不存在以委托协作费、材料费、虚假合同等方式转移、套取科研经费的问题;
(五)不存在以劳务费、咨询费等名义套取现金账外使用的问题;
(六)不存在利用科研项目经费超标准、超范围发放绩效工资的问题;
(七)不存在违反会议费、差旅费、出国费等有关开支标准列支费用,以及超标准配置资产的问题;
(八)建立了合理、有效的实验耗材出入库登记与保管制度并严格执行;
(九)不存在违反财经法律法规的其他问题。
2014年12月30日
《科研经费自查报告.doc》
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