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采购管理制度

发布时间:2020-03-02 19:56:51 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

采购管理制度

一.采购要求

1严格把好商品的原辅材料、半成品进货验收关,在采购中严格进行合同评审,认真执行商品质量验收标准,杜绝假冒伪劣商品和“三无”商品进入公司。积极引进具有生产许可证企业生产的合格产品,并且所购每批次原辅料需索取对方的抽检报告。

2.对提供原辅材料、半成品的供方,需索取其生产能力资格,其他客户使用的经验,市场信誉等资料,并对上述资料进行评审对证件不齐或“三无”产品一律不列入采购清单。

3.公司各部所有商品入库前,必须由专人进行质量验收,经验收合格后方可入库。 4.凡验收入库的原辅材料、半成品需逐一入账登记,并分门别类进行标识,妥善保管。保证库房内温度、湿度、灰尘、震动等影响质量的环境条件符合有关技术标准规定。

5.对采购的工作不负责任、见利忘义、接受贿赂,并给公司或顾客造成损失的,对相关人员以行政处分和罚款处理。

6.坚持每年两次报检制度,委托本地质量技术检验部门对所进各类原辅材料进行预先质量检验监督,有效的控制不合格品进入公司,自觉认真做到对顾客高度负责。 二.采购文件

1.采购文件应包括表述拟采购产品的信息,适当时包括名称规格、型号、数量、交货期、质量要求,价格以及需要的质量体系相关要求等。

2.采购文件在发出前应对其中作的要求进行审批,合格后方可发出。 3.采购验证及供方评价准则

3.1.为确保单位所采购物料、半成品等符合产品的质量要求,应对采购过程 行有效控制,其控制的方式取决于所采购产品对随后的产品实现过程或最终产品的影响。单位对有外协加工等委托服务项目,根据外协协议(合同)及委托协议(合同)要求执行,确保满足客户需求。 3.2.采购验证

3.2.1.按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行检验或验证,确保符合规定要求。

3.2.2.需求部门对所采购的产品进行检验或验证,方法通常包括:试用测试性能测试,规格核对、要求提供合格证明材料或其他合适的验证等。

3.2.3.当本公司或本公司的客户提出在供方现场验证时,应在采购文件中对要开展验证的安排和产品放行的办法做出规定。 3.2.4.需求部门应保留检验或验证的记录。 3.3.供方评价准则

3.3.1.根据提供符合要求产品和能力来评估和选择供应商。 3.3.2.供应商满足公司的质量要求,交货期、服务要求、价格等。

3.3.3.对供应商进行适当控制,以使其符合公司的相关要求。对评价的结果和评价的措施予以记录。

3.3.4.公司按评价合格供应商处进行订货,同时保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。

3.3.5.根据记录适时对供应商及外协单位进行质量控制。必要时,根据《供方评价准则》进行重新评价。其中成为合格供方的依据:对产品进行验证,包括以下三点:

1.要有完善的质量管理体系。

2.能够稳定地提供符合相关标准的产品。

3.提供近两年权威机构的检测报告,检测结果符合有关标准要求。 3.3.6.原辅材料厂家应提供产品合格证、营业执照副本复印件、卫生许可证、生产许可证、检验报告。其他供方:对其产品按检验规则进行检验。不能完整提供上述材料和条件的供方不列入合格供方名录。

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