关于XX工程造价咨询有限责任公司
整改报告
XX工程造价管理站:
X年X月X日,贵站组织有关人员对本公司的基本情况进行检查,对审计中存在的问题,提出了整改意见。我公司在自检的同时,积极落实检查组提出的整改意见,对检查组提出的具体问题,从以下几个方面进行了整改。
一、对企业个别组成人员的资质证书、职称证书,都从个人手中拿到公司;和到期未签劳动合同的个别执业人员分别签订了劳动合同。
二、对检查中所提出个别执业人员归档问题、养老保险问题,积极与有关部门协调,出具有关资料和证明。
三、积极充实和完善企业的各类规章制度,做到有法可依、有章可循,努力建设一个规范化、正规化的高质量审计队伍。
四、对审核项目中发现的问题,组织专门人员,对审核项目逐一排查。对个别手续、签证不全的审计项目,进行补签,使审计资料完整化、规范化。
我们一定要从此次检查中发现自己的不足,以此为契机,努力完善企业内部管理,审计规范管理,使企业成为同行业的排头兵。
XX工程造价咨询有限责任公司
X年X月X日
《关于某工程造价咨询有限责任公司整改报告[优秀].doc》
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